一個好的計劃能夠讓我們更有動力和動力,堅持不懈地追求目標。一個好的計劃應該具備可追溯性,即每個步驟都有相應的時間節(jié)點和評估指標。計劃可以參考以下的范文,了解如何組織和安排工作。
投資計劃書和可行性研究報告篇一
在可行性研究報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、酒店投資項目組織。
(一)組織形式。
(二)工作制度。
二、酒店投資項目勞動定員和人員培訓。
(一)勞動定員。
(二)年總工資和職工年平均工資估算。
(三)人員培訓及費用估算。
投資計劃書和可行性研究報告篇二
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
對項目進行詳細可行性分析,詳細的編制參考依據主要有:
——項目主管部門對項目建設要請示的批復;。
——項目審批文件;。
——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的合同或協(xié)議;。
——企業(yè)的初步選擇報告;。
——主要工藝和裝置的技術資料;。
——擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料;。
——國家有關經濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定;國家關于建設方面的標準、規(guī)范、定額資料等。
在項目可行性研究報告編制過程中,尤其是對項目做財務、經濟評價時,還需要參考如下相關文件:
1、《中華人民共和國會計法》,[主席令第24號],20xx年1月1日起實施;。
2、《企業(yè)會計準則》,[財政部令第5號],20xx年1月1日起實施;。
6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件等。
投資計劃書和可行性研究報告篇三
1.項目概況。
1.1項目名稱。
1.2項目建設單位。
1.3項目位置(四至范圍)。
1.4項目周邊目前現(xiàn)狀。
1.5項目性質及主要特點。
1.6項目地塊面積及邊界長。
1.7研究工作依據。
1.8研究工作概況。
2.1市場分析預測。
2.2項目地塊分析。
2.3項目規(guī)劃方案。
2.4項目工程進度。
2.5投資估算及資金籌措。
2.6項目財務與經濟評價。
2.7項目綜合評價結論。
3.主要技術經濟指標表。
4.項目存在問題與建議。
第二部分項目背景。
1.項目提出背景。
1.1項目所在區(qū)域商業(yè)發(fā)展情況。
1.2所在區(qū)域政策、經濟及產業(yè)環(huán)境。
1.3項目發(fā)起人及發(fā)起緣由。
2.項目發(fā)展概況。
2.1已進行的'調查研究項目及成果。
2.2項目地塊初勘及初測工作情況。
2.3項目建議書編制、提出及審批過程。
3.項目投資的必要性。
第三部分市場研究。
1.市場供給。
1.1所在區(qū)域內商業(yè)用房現(xiàn)有供給量及結構情況調查。
1.2所在區(qū)域內商業(yè)用房未來供給量及結構情況調查。
1.3其他替代性產品供給量情況調查研究。
2.市場需求。
2.1所在區(qū)域內商業(yè)用房的租用情況調查。
2.2所在區(qū)域內在售商業(yè)用房銷售情況調查。
2.3其他替代性產品租售情況調查。
3.市場價格。
3.1所在區(qū)域內商業(yè)用房銷售價格情況調查。
3.2所在區(qū)域內商業(yè)用房租賃價格情況調查。
4.市場預測。
4.1未來該區(qū)域內商業(yè)用房需求預測。
4.2銷售及租賃價格預測。
5.市場推銷。
5.1推銷方式及措施。
5.2產品推銷費用預測。
第四部分項目研究。
1.地塊特征分析。
1.1項目區(qū)位分析。
1.2項目交通分析。
1.3項目人流分析。
1.4項目周邊規(guī)劃。
2.項目swot分析。
2.1項目優(yōu)勢分析。
2.2項目劣勢分析。
2.3項目機會分析。
2.4項目威脅分析。
3.項目定位方案。
3.1項目產品方案。
3.2主要功能建筑規(guī)模。
3.3主要技術經濟指標。
投資計劃書和可行性研究報告篇四
(二)、目標客戶主要特點8。
(三)、目標客戶群購買力分析8。
(四)、綜述8。
二、產品定位8。
三、戶型定位8。
四、項目方案評估意見8。
第四部分項目的經濟分析9。
一、項目總體經濟技術指標9。
二、項目開發(fā)建設的組織與實施計劃9。
(一)、建設方式9。
(二)、開發(fā)方案設想與分析9。
(三)、開發(fā)進度9。
三、項目成本明細9。
四、項目收入10。
(一)、項目銷售價格的確定10。
(二)、項目收入10。
五、項目利潤10。
六、資金來源與支出10。
七、現(xiàn)金流量分析11。
八、盈虧平衡分析11。
九、敏感性分析11。
一、經濟效益分析12。
二、擬投資理由及潛在風險12。
(一)、擬投資理由12。
(二)、潛在風險12。
三、社會效益分析12。
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投資計劃書和可行性研究報告篇五
合營企業(yè)的名稱。
合營企業(yè)的地址。
中方負責人。
外方負責人。
1.合營的由來。
介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業(yè)的生產歷史及尋求外資合營的目的。
2.項目主辦人簡介。
介紹中方企業(yè)的簡況,包括企業(yè)的地理環(huán)境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。
1.合營的模式。
2.合營的規(guī)模。
確認合營企業(yè)的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。
3.工藝過程。
包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。
4.市場預測。
介紹合營企業(yè)產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。
5.產品銷售方案。
作出若干年內產品外銷與內銷的計劃,并規(guī)定雙方的銷售渠道與銷售責任。
董事會的組成及權限,整個合營企業(yè)各辦事機構的.組成框架(附圖)。
1.公司職工定員。
2.職工來源及培訓。
職工來源包括管理人員和工人。培訓應作出初步計劃,對不同層次的職工進行不同級別的培訓。
3.薪金及工資。
1.主要原料。
說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。
2.水、電、燃料。
說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。
3.包裝材料。
說明年需求量和解決的途徑。
4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)。
應根據我國環(huán)境保護法及有關安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。
1.污染物的處理。
說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。
2.環(huán)境美化。
3.勞動安全保護措施。
1.技術上的合理性和可實現(xiàn)性。
說明本企業(yè)與外方合營的條件,本企業(yè)的生產歷史、技術力量和管理經驗,外方的生產歷史、技術力量和國際信譽,兩家合營后產量與質量可能達到的水平。
2.經濟分析(參見財務分析表)。
3.外匯流量表(參見財務分析表)。
具體說明雙方投資的金額和投資的方式。
如:中方可以廠房或土地使用費、開發(fā)費抵部分或全部投資;外方可以先進的設備及生產流水線抵部分或全部投資。
如果雙方投資需要分期投入,那么說明每一期投資的金額和方式。
具體列出完成可行性研究報告、辦理營業(yè)執(zhí)照、有關商務談判、土建籌備工作開始、生產廠房交付使用、設備安裝試車、投產等一系列主要工程的時間。
本合營企業(yè)符合國家利用外資的方針、政策(有利于產品更新?lián)Q代和趕上世界先進水平,在經濟上雙方均有利可得)在經濟效益方面的效果。
(一)設計能力。
(二)總投資費用及獎金籌措。
(三)財務分析(附財務分析表)。
×年×月×日。
附件:財務分析目錄(各類表格)。
國內外市場預測(調查報告)。
投資估算表。
xxx。
日期:20xx年x月xx日
投資計劃書和可行性研究報告篇六
三、主要技術經濟指標表。
四、存在問題及建議。
第二章能源項目建設背景及必要性。
一、項目提出的背景。
二、項目發(fā)展概況。
三、投資的必要性。
第三章能源項目市場預測與建設規(guī)模。
一、市場概況。
二、市場預測。
三、營銷戰(zhàn)略。
四、產品方案和建設規(guī)模。
五、產品銷售收入預測。
第四章資源條件評價。
一、資源調查。
二、資源開發(fā)戰(zhàn)略。
三、資源條件評價。
第五章建設條件與場址選擇。
一、建設條件。
二、場址選址。
第六章能源項目工程技術方案。
一、項目組成。
二、生產技術方案。
三、總平面布置和運輸。
四、土建工程。
第七章節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護。
一、節(jié)能及節(jié)水。
二、環(huán)境保護。
三、勞動保護、安全衛(wèi)生、消防。
1.勞動保護。
2.安全衛(wèi)生。
3.消防。
第九章企業(yè)組織和勞動定員。
一、企業(yè)組織。
二、勞動定員。
三、員工培訓。
第十章項目實施進度安排。
一、工程項目管理。
二、項目實施進度。
第十一章能源項目投資估算與資金籌措。
一、投資估算。
二、資金籌措。
三、投資使用計劃。
第十二章能源項目財務分析與敏感性分析。
一、生產成本和銷售收入估算。
二、財務評價。
三、不確定性分析。
四、敏感性分析。
第十三章社會效益分析。
一、社會效益分析。
二、項目與所在地區(qū)互適性分析。
第十四章風險分析。
一、風險類別。
二、風險應對措施。
一、結論。
二、建議。
附件。
1.項目承辦單位營業(yè)執(zhí)照、法人證書復印件。
2.當地規(guī)劃、國土、環(huán)保等部門關于項目的支持文件。
3、旅游資源調查材料。
4.自有資金存款證明。
5.相關銀行貸款承諾。
6.其他相關證明材料。
7.項目財務分析報表。
投資計劃書和可行性研究報告篇七
《xxx區(qū)電子產業(yè)物流園項目可行性研究報告》研究內容涉及項目的整體規(guī)劃,包括項目建設背景及必要性、市場分析、產品方案、項目選址、建設規(guī)模、工程方案、環(huán)境影響評價、節(jié)能及節(jié)能措施、勞動安全衛(wèi)生與消防、項目組織管理、項目實施進度、招標方案、投資估算與資金籌措、財務分析及風險分析等方面,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
成都中哲企業(yè)管理咨詢有限公司擁有國家發(fā)改委頒發(fā)的各個專業(yè)的甲級、乙級、丙級工程咨詢資質證書,可協(xié)助客戶出具針對立項、備案、審批、核準、融資、貸款、合作等項目所需的各類專業(yè)報告。公司具有豐富的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告、資金申請報告、節(jié)能評估報告及商業(yè)計劃書等項目編制經驗和優(yōu)秀的專家技術團隊,為廣大客戶提供最優(yōu)質的咨詢服務。
第一章總論。
1.1項目概況。
1.2編制依據及研究范圍。
1.2.1編制依據。
1.2.2編制原則。
1.2.3研究范圍。
1.3主要技術經濟指標。
1.4主要研究結論。
第二章項目建設背景及必要性。
2.1建設背景。
2.1.1行業(yè)發(fā)展背景。
2.1.2國家政策背景。
2.1.3渝新歐公共班列的開通。
2.2項目建設必要性。
2.2.1貫徹落實國家相關政策的需要。
2.2.2引導和轉化潛在物流需求的需要。
2.2.3填補市場空白、促進區(qū)域經濟發(fā)展的需要。
2.2.4本項目有利于提高自身的競爭力。
第三章市場分析。
3.1市場需求環(huán)境。
3.2行業(yè)分析。
3.2.1經濟環(huán)境。
3.2.2國家政策。
3.2.3行業(yè)趨勢。
3.3市場前景。
第四章建設規(guī)模和產品方案。
4.1建設規(guī)模。
4.2物流園區(qū)建設方案。
4.2.1運輸業(yè)務。
4.2.2倉儲業(yè)務。
4.2.3配送業(yè)務。
4.2.4增值業(yè)務。
4.3物流管理系統(tǒng)建設方案。
第五章建設規(guī)模和建設方案。
5.1建設規(guī)模。
5.2建設內容。
5.3建設方案。
5.3.1目標定位。
5.3.2規(guī)劃建設目標原則。
5.3.3空間發(fā)展原則。
5.3.4空間布局要求。
第六章項目選址。
6.1項目選址。
6.1.1選址原則。
6.1.2項目建設地點。
6.2項目區(qū)概況。
6.2.1地理位置。
6.2.2土地資源。
6.2.3生態(tài)環(huán)境。
第七章設備方案和工程方案。
7.1設備方案。
7.1.1設備選購原則。
7.1.2設備選擇和配置注意事項。
7.2信息網絡工程。
7.2.1計算機物流管理信息系統(tǒng)。
7.2.2rfid停車場智能化管理系統(tǒng)。
第八章總圖運輸與公用輔助工程。
8.1總平面布置。
8.1.1總平面布置的原則。
8.1.2總平面布置。
8.2公用輔助工程。
第九章環(huán)境影響評價。
9.1編制依據及標準。
9.2施工期污染物的識別。
9.3項目施工期環(huán)境影響分析及治理措施。
9.3.1施工期大氣環(huán)境影響分析和防治對策。
9.3.2施工期水環(huán)境影響分析和防治對策。
9.3.3施工期固體廢棄物環(huán)境影響分析和防治對策。
9.3.4施工期噪聲環(huán)境影響分析和防治對策。
9.4項目運營期環(huán)境影響分析及治理措施。
9.4.1廢水的治理措施及排放分析。
9.4.2固體廢棄物的治理措施及排放分析。
9.4.3大氣治理措施及排放分析。
9.4.4噪聲治理措施及排放分析。
9.5綠化措施。
9.6清潔生產。
9.7環(huán)境影響評價。
第十章勞動安全衛(wèi)生與消防。
10.1勞動安全衛(wèi)生。
10.1.1設計依據。
10.1.2設計內容及原則。
10.1.3職業(yè)安全。
10.1.4職業(yè)衛(wèi)生。
10.1.5輔助衛(wèi)生用室。
10.1.6職業(yè)安全衛(wèi)生機構。
10.2消防。
10.2.1消防設計依據。
10.2.2消防控制措施。
第十一章節(jié)能及節(jié)能措施。
11.1編制依據。
11.2項目用能狀況。
11.3節(jié)約及合理利用能源的主要措施。
11.3.1選用節(jié)能高效設備。
11.3.2加強絕熱保溫。
11.3.3總圖布置節(jié)能措施。
第十二章項目組織管理。
12.1組織結構。
12.1.1項目建設期管理組織。
12.1.2項目運營期組織機構。
12.2勞動定員。
12.3員工培訓規(guī)劃建議。
12.4公司管理團隊建設與完善。
第十三章項目實施進度。
13.1建設期。
13.2項目實施進度安排。
第十四章項目招標方案。
14.1招標方案編制依據。
14.2招標原則。
14.3招標范圍。
14.4招標組織方式。
14.5招投標程序。
14.5.1項目招標。
14.5.2資質要求。
14.5.3項目投標。
14.5.4項目開標、評標和中標。
14.6招投標費用。
14.7招標信息發(fā)布。
第十五章投資估算與資金籌措。
15.1投資估算依據及說明。
15.2投資估算范圍。
15.3投資估算。
15.4資金籌措。
第十六章財務分析。
16.1預測假設。
16.2主要財務數據預測。
16.2.1營業(yè)收入及稅金預測。
16.2.2成本費用預測。
16.2.3利潤預測。
16.2.4現(xiàn)金流量預測。
第十七章項目風險及控制。
17.1經營風險。
17.2管理風險。
17.3財務風險。
17.4政策風險。
第十八章效益分析。
18.1項目對社會的影響分析。
18.1.1該項目的'實施對當地就業(yè)的影響。
18.1.2對區(qū)域經濟的影響。
18.2對生態(tài)環(huán)境的影響。
18.3項目與所在地互適性分析。
18.3.1利益群體對項目的態(tài)度和參與程度。
18.3.2各級組織對項目的態(tài)度及支持程度。
18.3.3地區(qū)文化狀況對項目的適應程度。
18.4社會評價結論。
第十九章結論及建議。
19.1結論。
19.2建議。
投資計劃書和可行性研究報告篇八
1、公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。)。
2、產品及生產分析(產品介紹,產品技術水平,產品的新穎性、先進性和獨特性,生產方式,生產設備,質量保證,成本控制,原料供應等。)。
3、研究與開發(fā)(公司現(xiàn)有技術開發(fā)力量,已有的技術成果及技術水平,競爭力及對外合作情況,競爭對手技術能力,已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。)。
4、行業(yè)及市場(行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,消費群體分析。)。
5、行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢(公司行業(yè)地位、行業(yè)競爭對手、本公司競爭優(yōu)勢劣勢,市場定位與營銷計劃、同業(yè)競爭情況、關聯(lián)方及關聯(lián)交易情況)。
6、公司發(fā)展戰(zhàn)略(公司發(fā)展戰(zhàn)略、經營理念和經營模式、歷年發(fā)展計劃的執(zhí)行和實現(xiàn)情況、業(yè)務發(fā)展目標)。
7、管理與人員(組織結構、內部控制、高級管理人員情況、員工激勵機制)。
8、財務狀況(公司財務會計制度、公司基本財務狀況、公司資產負債結構分析、公司盈利能力分析、財務比率分析、公司納稅情況)。
9、財務預測與公司估值分析(盈利預測編制基礎、、產品市場前景預測、財務數據預測、盈利預測合理性評價、公司估值分析)。
10、風險控制(公司面臨的風險因素、風險因素的防范對策、或有風險)。
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投資計劃書和可行性研究報告篇九
一、世界各地不同特色的spa1。
二、世界香料香精市場分析5。
三、金融危機對全球美容業(yè)的影響7。
第二節(jié)國際整形美容市場透析7。
一、國際整體形美容技術水平7。
二、整體形美容市場規(guī)模及需求分析12。
三、整體美容重點國家運行分析12。
第三節(jié)國外化妝品市場運行分析13。
一、全球有機化妝品銷售分析13。
二、化妝品店動態(tài)分析14。
三、泰國男性化妝品市場增長14。
四、金融風暴下化妝品需求預測15。
第四節(jié)國際美容市場新趨勢探析16。
一、國際美容化妝品業(yè)科技發(fā)展趨勢16。
二、亞洲整形美容發(fā)展趨勢18。
三、全球減肥市場預測20。
第一節(jié)中國美容行業(yè)概況21。
一、美容行業(yè)發(fā)展基本特征21。
二、美容產業(yè)鏈22。
三、美容機構主要業(yè)態(tài)23。
第二節(jié)中國美容行業(yè)綜述25。
一、美容機構發(fā)展分析25。
二、美容業(yè)新經濟增長點分析26。
三、中國藥妝市場走向分析26。
第三節(jié)中國美容行業(yè)熱點問題探討28。
一、中國美容業(yè)發(fā)展?jié)撛诘膯栴}28。
二、美容行業(yè)專業(yè)線品牌發(fā)展問題30。
三、美容業(yè)發(fā)展要建設品牌文化31。
四、促進美容行業(yè)發(fā)展的建議36。
第一節(jié)國內宏觀經濟環(huán)境分析38。
一、gdp歷史變動軌跡分析38。
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析39。
三、中國宏觀經濟發(fā)展預測分析44。
第二節(jié)中國美容產業(yè)政策環(huán)境分析53。
一、標準規(guī)范在行業(yè)中的缺失53。
二、標準出臺規(guī)范行業(yè)54。
三、相關政策法規(guī)56。
第一節(jié)中國整形美容行業(yè)總體概述65。
一、淺析中國整形美容業(yè)的興起65。
二、國內整形美容行業(yè)的發(fā)展規(guī)模65。
三、解析醫(yī)療美容產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展67。
第二節(jié)中國整形美容市場動態(tài)分析68。
一、解析國內整容市場的利潤來源68。
二、國內老少整形市場日漸活躍69。
三、中國整形美容消費群體分析70。
第三節(jié)中國整形美容行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)73。
一、阻礙整形美容業(yè)發(fā)展的瓶頸73。
二、國內整形美容行業(yè)亟需整頓75。
三、整形美容機構中的六大騙局分析78。
四、解析整容美容行業(yè)面臨的風險81。
第四節(jié)中國整形美容行業(yè)發(fā)展的措施與建議81。
一、中國整形美容業(yè)的發(fā)展規(guī)劃81。
二、發(fā)展國內整形美容行業(yè)的措施82。
三、發(fā)展整形美容行業(yè)的其他建議85。
四、醫(yī)學美容產業(yè)需自修門戶促進發(fā)展90。
第一節(jié)中國美容美發(fā)行業(yè)綜述91。
一、美發(fā)業(yè)發(fā)展潮流91。
二、美容美發(fā)產業(yè)增值分析92。
第二節(jié)中國美容美發(fā)運行綜述92。
一、美容美發(fā)業(yè)基本數據分析92。
二、美容美發(fā)服務業(yè)經營分析93。
三、行業(yè)存在的問題分析93。
第三節(jié)中國美容美發(fā)服務業(yè)的連鎖經營概況97。
一、美容美發(fā)業(yè)連鎖經營的類型和區(qū)別97。
二、美容美發(fā)服務業(yè)采用特許連鎖經營模式的現(xiàn)狀98。
三、適應美容美發(fā)服務業(yè)現(xiàn)狀的最佳方式100。
四、直營連鎖在美容美發(fā)服務業(yè)發(fā)展中存在的問題102。
五、做好美容美發(fā)服務業(yè)直營連鎖的關鍵因素103。
第四節(jié)中國美發(fā)關聯(lián)產業(yè)發(fā)展分析104。
一、美容美發(fā)產業(yè)鏈發(fā)展情況104。
二、美容美發(fā)用品發(fā)展前景105。
三、美發(fā)產品終端連鎖發(fā)展趨勢106。
第一節(jié)中國美容化妝品綜述112。
一、國內化妝品市場結構分析112。
二、化妝品網購市場113。
三、天然化妝品市場銷售形勢分析115。
四、化妝品行業(yè)指標監(jiān)測115。
第二節(jié)中國化妝品市場消費分析121。
一、化妝品市場消費者的構成121。
二、化妝品市場消費的特點121。
三、化妝品市場居民消費的構成124。
四、美容化妝品市場的消費狀況調查124。
五、女性購買化妝品的心理因素研究133。
第一節(jié)長三角區(qū)域市場情況分析138。
一、上海138。
二、南京139。
三、紹興139。
四、寧波140。
第二節(jié)珠三角區(qū)域市場情況分析140。
一、廣州140。
二、珠海141。
三、深圳141。
第三節(jié)環(huán)渤海區(qū)域市場情況分析142。
一、北京142。
二、天津142。
第四節(jié)其他省市發(fā)展情況分析143。
一、武漢143。
二、重慶143。
三、成都144。
四、西安144。
五、烏魯木齊145。
六、佳木斯145。
第一節(jié)全國美容美發(fā)業(yè)競爭總況146。
一、美容美發(fā)業(yè)競爭幾近白熱化146。
二、美容美發(fā)業(yè)競爭升級146。
第二節(jié)全國美容美發(fā)業(yè)集中度分析148。
一、市場集中度分析148。
二、區(qū)域集中度分析148。
第三節(jié)全國美容美發(fā)業(yè)競爭策略分析149。
第九章全國美容美發(fā)領先企業(yè)競爭力分析153。
第一節(jié)深圳市首腦美容美發(fā)藝術有限公司153。
一、公司概況153。
二、企業(yè)運行動態(tài)分析154。
第二節(jié)北京藝人美場集團公司157。
一、公司概況157。
二、公司組織架構分析158。
第三節(jié)創(chuàng)意名美發(fā)美容連鎖機構159。
一、機構概況159。
二、機構文化160。
第四節(jié)八佰伴美發(fā)美容連鎖機構160。
一、機構概況160。
二、機構發(fā)型趨勢162。
第五節(jié)上海永琪美容美發(fā)連鎖經營機構162。
一、機構概況162。
二、機構動態(tài)164。
第六節(jié)椰島yesido美發(fā)美容機構168。
一、機構概況168。
二、機構動態(tài)168。
第一節(jié)美容美發(fā)店促銷分析169。
一、促銷的設計169。
二、促銷的籌備171。
三、促銷的教育173。
四、促銷的實施173。
五、促銷的監(jiān)督174。
六、促銷的評估174。
七、促銷技巧檢討175。
第二節(jié)美容美發(fā)店的營銷戰(zhàn)略175。
一、戰(zhàn)略定位175。
二、戰(zhàn)略模型176。
三、戰(zhàn)略目標176。
四、針對廣告主的營銷推廣策略178。
五、針對美容美發(fā)廳的`營銷推廣策略180。
六、運營模型181。
七、運作方式184。
第三節(jié)“美容美發(fā)廳傳媒系統(tǒng)”的多元盈利模型187。
一、廣告銷售盈利模型187。
二、影視廣告制作盈利模型187。
三、產品開發(fā)銷售盈利模型188。
四、產品代理直銷盈利模型189。
五、網站運營盈利模型190。
六、公關活動盈利模型192。
七、電信增值盈利模型193。
八、媒體整合贏利模式194。
九、俱樂部贏利模型194。
第四節(jié)美發(fā)連鎖業(yè)的經營策略195。
一、短期策略195。
二、中期策略197。
三、長期策略198。
第一節(jié)中國美容市場發(fā)展趨勢分析199。
一、中國美容市場增長預測199。
二、美容化妝品技術革新趨勢預測199。
三、美容市場發(fā)展趨勢202。
第二節(jié)中國美容業(yè)發(fā)展趨勢分析203。
一、中國美容業(yè)收入預測203。
二、美容業(yè)發(fā)展趨勢203。
三、中國美容消費熱點流行趨勢204。
第三節(jié)中國美容美發(fā)業(yè)發(fā)展前景分析205。
一、美容美發(fā)市場細分預測205。
二、進一步規(guī)范美容美發(fā)市場206。
三、美容美發(fā)業(yè)對高級人才需求預測207。
四、美容美發(fā)教育前景展望207。
第四節(jié)中國美容美發(fā)業(yè)展望212。
一、美發(fā)流行新趨勢212。
二、美容美發(fā)行業(yè)未來發(fā)展趨勢213。
第一節(jié)美容美發(fā)行業(yè)的法律風險與防范215。
一、美容美發(fā)行業(yè)法律風險的具體體現(xiàn)215。
二、美容美發(fā)店收益情況216。
三、化解風險的措施216。
第二節(jié)中國美容美發(fā)行業(yè)的商機分析217。
投資計劃書和可行性研究報告篇十
投資項目可行性研究是固定資產投資活動的一項基礎性工作,可行性研究結論是投資決策的重要依據。下面是公文站小編整理的投資可行性研究報告范文,供大家參考!
第一部分投資項目總論。
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
——項目主管部門對項目建設要請示的批復;。
——項目審批文件;。
——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的。
合同。
或協(xié)議;。
——企業(yè)的初步選擇報告;。
——主要工藝和裝置的技術資料;。
——擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料;。
——國家有關經濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定;國家關于建設方面的標準、規(guī)范、定額資料等。
1、《中華人民共和國會計法》,[主席令第24號],20xx年1月1日起實施;。
2、《企業(yè)會計準則》,[財政部令第5號],20xx年1月1日起實施;。
6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件等。
投資計劃書和可行性研究報告篇十一
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、嵌入式微波爐項目背景。
(一)項目名稱。
(二)項目的承辦單位。
(四)項目的主管部門。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
項目總投資萬元,其中建設投資萬元(其中土建工程費萬元、設備購置及安裝調試費萬元、土地購置及整理費萬元、工程建設其他費用萬元、基本預備費萬元、漲價預備費萬元),鋪底流動資金萬元。項目所需投入總資金萬元。
項目建成后,年營業(yè)收入萬元,年增值稅萬元、年銷售稅金及附加萬元、年利潤總額萬元、所得稅萬元、年稅后利潤萬元,投資利潤率,投資利稅率,銷售利潤率,稅后投資回收期年,稅后內部收益率,盈虧平衡點,年稅金總額萬元。
(十)項目社會效益結論。
(十一)項目可行性綜合評價。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
1.1。
建設投資。
萬元。
1.2。
流動資金。
萬元。
2
項目總投資。
萬元。
2.1。
建設投資。
萬元。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
11。
投資利潤率(%)。
%
12。
投資利稅率(%)。
%
13。
資本金投資利潤率(%)。
%
14。
資本金投資利稅率(%)。
%
15。
銷售利潤率(%)。
%
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
18。
稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
19。
稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
20。
稅后投資回收期。
年
21。
稅前投資回收期。
年
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
四、存在問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分嵌入式微波爐項目建設背景、必要性、可行性。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、嵌入式微波爐項目建設背景。
(一)項目政策層面發(fā)起背景。
1、國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、產業(yè)政策。
3、技術政策。
(二)項目市場層面發(fā)起背景。
1、市場發(fā)展階段、趨勢、特點。
2、市場發(fā)展前景。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
1、公司在技術方面的積累。
2、公司在市場方面的積累。
3、……。
(四)……。
二、嵌入式微波爐項目建設必要性。
(一)產業(yè)發(fā)展的要求。
(二)市場發(fā)展的要求。
(三)企業(yè)發(fā)展的要求。
三、嵌入式微波爐項目建設可行性。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
(四)模式可行性。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分嵌入式微波爐項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
一、xx市場前景(重點)。
二、xx市場容量(重點)。
三、xx市場競爭格局。
四、xx價格現(xiàn)狀及預測。
五、xx市場主要原材料供應。
第四部分嵌入式微波爐項目產品規(guī)劃方案。
一、嵌入式微波爐項目產品產能規(guī)劃方案。
二、嵌入式微波爐項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、嵌入式微波爐項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人代銷及代銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
第五部分嵌入式微波爐項目建設地與土建總規(guī)。
一、嵌入式微波爐項目建設地。
(一)嵌入式微波爐項目建設地地理位置。
(二)嵌入式微波爐項目建設地自然情況。
(三)嵌入式微波爐項目建設地資源情況。
(四)嵌入式微波爐項目建設地經濟情況。
(五)嵌入式微波爐項目建設地人口情況。
二、嵌入式微波爐項目土建總規(guī)。
(一)項目廠址及廠房建設。
1、廠址。
2、廠房建設內容。
3、廠房建設造價。
(二)土建總圖布置。
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置。
(1)場址地形條件。
(2)豎向布置方案。
(3)場地標高及土石方工程量。
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況。
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)。
5、總平面布置主要指標表。
(三)場內外運輸。
1、場外運輸量及運輸方式。
2、場內運輸量及運輸方式。
3、場內運輸設施及設備。
(四)項目土建及配套工程。
1、項目占地。
2、項目土建及配套工程內容。
(五)項目土建及配套工程造價。
(六)項目其他輔助工程。
1、供水工程。
2、供電工程。
3、供暖工程。
4、通信工程。
5、其他。
第六部分嵌入式微波爐項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
一、嵌入式微波爐項目環(huán)境保護。
(一)項目環(huán)境保護設計依據。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
二、嵌入式微波爐項目資源利用及能耗分析。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
三、嵌入式微波爐項目節(jié)能方案。
(一)項目節(jié)能設計依據。
(二)項目節(jié)能分析。
投資計劃書和可行性研究報告篇十二
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
讀書破萬卷下筆如有神,以上就是為大家整理的2篇《項目投資可行性研究報告》,您可以復制其中的精彩段落、語句,也可以下載doc格式的文檔以便編輯使用。
投資計劃書和可行性研究報告篇十三
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
一、黃金投資項目環(huán)境保護方案。
(一)項目環(huán)境保護設計依據。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
二、黃金投資項目資源利用及能耗分析。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
三、黃金投資項目節(jié)能方案。
(一)項目節(jié)能設計依據。
(二)項目節(jié)能分析。
四、黃金投資項目消防方案。
(一)項目消防設計依據。
(二)項目消防措施。
(三)火災報警系統(tǒng)。
(四)滅火系統(tǒng)。
(五)消防知識教育。
五、黃金投資項目勞動安全衛(wèi)生方案。
(一)項目勞動安全設計依據。
(二)項目勞動安全保護措施。
投資計劃書和可行性研究報告篇十四
防護用品有限公司是一家集生產加工、經銷批發(fā)、出口貿易于一體的工貿結合加工貿易公司,目前主要生產經營產品有杯型口罩、鴨嘴口罩、折疊口罩、平面口罩、3m口罩、3層平面口罩、ffp2口罩、n95口罩、無紡布口罩、活性炭口罩、一次性失禁用品、一次性防護服、圓橡筋、鉤編筋、扁橡筋等,同時代理肝素帽、三通閥,實現(xiàn)了多元化經營。
公司成立于2000年,自創(chuàng)建以來,始終堅持“卓越品質、服務社會”的經營理念,致力于國內外防護用品市場開發(fā),在全體員工的共同努力下,公司的規(guī)模不斷擴大,實力不斷增強,管理科學,經營業(yè)績不斷攀升,2007年產值突破1000萬,2008年實現(xiàn)產值1200萬,2009年實現(xiàn)產值1500萬,實現(xiàn)了快速、健康、可持續(xù)發(fā)展,展示出勃勃生機與活力,成為全國防護用品行業(yè)的一顆正在躍起的璀璨明星。
公司堅持以人為本的管理理念,尊重員工的選擇,尊重員工物質文化需要,開展豐富多彩的文化娛樂活動,積極進行企業(yè)建設,吸引了大批有志之士加盟。公司致力于為員工創(chuàng)造優(yōu)厚的物質生活條件,工資福利水平不斷提升,員工教育培訓如火如荼,創(chuàng)設員工發(fā)揮聰明才智、展示能力的平臺,激發(fā)了廣大員工為企業(yè)盡智盡力的積極性和主動性,打造了一支誠信、負責、創(chuàng)新、高效、務實的企業(yè)團隊。
公司以“長期合作、互惠共贏、誠信服務”為市場宗旨,引進先進技術和設備,開發(fā)多種品種,大力挺進國內外高端市場,贏得了國內外客戶的廣泛贊譽。目前,公司在全國30多個省區(qū)196個大中城市建立了完善的銷售網絡,同時積極擴展國外市場,與美國、法國、日本、德國、澳大利亞等客商建立了長期良好合作關系,有力地促進了公司擴張與發(fā)展。
武漢中宜新防護用品有限公司實力雄厚,服務優(yōu)良,生產訂單應接不暇,國內外市場潛力無限,客觀上需要調整經營戰(zhàn)略,擴大生產規(guī)模,創(chuàng)建知名品牌,實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。為適應不斷蓬勃發(fā)展的新形勢,公司擬擴大投資規(guī)模,在武漢市江漢北路九運賞荷居1304征地15畝,特制定此投資計劃書。
二投資計劃概要。
公司將秉承“為出資人創(chuàng)利,為員工謀利,為社會服務”的投資理念,本著對每一位投資者極端負責的態(tài)度,繼續(xù)保持艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風,繼續(xù)發(fā)揚開拓創(chuàng)新、團結奮進、銳意進取的拼搏精神,把每一分錢都花在刀刃上,以最小的投資爭取最大的收益,創(chuàng)造豐厚的`社會財富和企業(yè)利潤,讓投資方滿意,讓消費者放心,讓員工得利,服務企業(yè)與社會的和諧發(fā)展。
根據公司目前的發(fā)展需要,需要用地面積15畝,地址在武漢市江漢北路九運賞荷居1304;根據武漢的土地、設備、薪資水平等市場價格,預計投資整個規(guī)模3000萬,()其中,機器設備800萬,基建投資1500萬,流動資金700萬。
由于目前的口罩、棉簽、濕巾市場前景廣闊,我公司擁有成熟的市場渠道和經營管理經驗,因此新建企業(yè)仍以類產品為主要方向,順利投產后可以根據市場的需要和社會的發(fā)展,科學調整產品經營戰(zhàn)略方向,以便與時俱進,實現(xiàn)永續(xù)經營和可持續(xù)發(fā)展。
本計劃主要介紹了包含征地、基礎設施建設、設備投資、人員配置、運行方式等方面的投資預期以及市場分析、風險評估等。
經濟學原理認為,在市場經濟條件下,面臨這激烈的市場競爭和瞬息萬變的內外部市場環(huán)境,必須堅持以最小投入獲取利益最大化的原則,從而規(guī)避風險,有效控制資金安全。也就是說,在保持企業(yè)正常運轉、資金周轉健康的情況下,投資越小,資金越安全;利潤越大,受益越大;資金越節(jié)約,風險越小?;谶@樣的認識,擬采取以下投資運行模式。
據武漢土地市場價格,擬投資1500萬購置15畝土地;在辦理好土地使用證以及所有權證書后,將土地抵押給銀行,銀行貸款主要用于建設廠房、車間、辦公室、廠區(qū)鋪路、綠化等基礎設施建設;然后將廠房等資產抵押,銀行貸款再用來購置機器設備;最后將固定資產設備抵押,用來購置生產原料、招聘人員、開發(fā)市場等,在此基礎上實現(xiàn)正常生產與資金周轉。
如此只需先期注入足夠資金,層層抵押,最終實現(xiàn)正常運轉,一次投資,實現(xiàn)連鎖反應,推動良性發(fā)展。既有利于節(jié)約資金,提高有限資金的利用率,也能夠有效規(guī)避風險。假如土地、廠房、設備、人力資源、原料等分別從外部注入資金,不但增加了企業(yè)的運營成本,造成融資壓力過重,而且加大了風險,不利于企業(yè)長期發(fā)展。因此先期的土地投資是關鍵中的關鍵,重點中的重點,解決好這個問題,其他難題將迎刃而解,務必加大投資管理,確保資金安全到位。
四市場分析。
公司擬將各類型口罩系列、棉簽系列、濕巾系列產品作為主要生產經營對象,其面臨市場環(huán)境及競爭態(tài)勢分析如下。
1政治法律環(huán)境良好。改革開放三十多年來,隨著經濟的繁榮發(fā)展,人們的生活質量和生活水平有了顯著提高。在科學發(fā)展的二十一世紀,越來越多人們注重生活品質和健康防護,對日用生活品和健康防護產品的需求量越來越大。公司把口罩系列、棉簽系列、濕巾系列產品作為戰(zhàn)略經營方向,適應了這種社會發(fā)展的大趨勢,滿足人民群眾日益增長的多元化需要。與房地產、化工、農藥、日用化工行業(yè)不同,我公司屬于與人民群眾生活休戚相關的日用生活輕工產品,具有綠色生態(tài)產業(yè)的顯著特點,不但無污染無輻射無工業(yè)垃圾,而且對于促進人們健康生活,提高生活品質有著重要的意義,同時能為國家創(chuàng)造大量外匯,增強國家在國際經濟博弈中的競爭力。企業(yè)需要吸收大量的社會人員,緩解了社會就業(yè)壓力,促進了社會和諧,屬于國家一貫鼓勵和支持的重點行業(yè)。因此,國家不會出臺限制性政策,行業(yè)和企業(yè)也不會成為國家限制與控制的對象,將面臨長期的良好的寬松政治法律環(huán)境。
2國內消費市場潛力無窮。我國是一個13多億人的大國,口罩、棉簽、濕巾等類產品有著巨大的需求量,可以說不分性別、不分年齡、不分地域都有一定得實際需求。產品的應用的范圍廣泛,眾多的醫(yī)院、防疫站等衛(wèi)生部門有大量的需求,食品行業(yè)、紡織服裝行業(yè)、化工行業(yè)等諸多企業(yè)也可以作為勞動防護用品和福利待遇發(fā)放;作為生活必需品,賓館飯店、眾多的家庭和個人也是主要的消費者。另外,濕巾、棉簽屬于一次性消費品;口罩的使用周期較短,一個醫(yī)生或者企業(yè)的工人一年至少使用四個,消耗快,使用量大,因此廣義上講,此類產品具有無窮的市場潛力。有關專家統(tǒng)計,僅口罩一項,全國一年要消費200多億個,而棉簽、濕巾等消耗量更是多的驚人,只能以天文數字計算。
3國外市場生機勃勃。隨著全球經濟一體化趨勢的日漸明顯,尤其我國加入世界貿易組織后,改革開放進一步深化,國外市場對國內日用產品企業(yè)的拉動能力越來越大。更多的國外貿易公司看準了中國巨大而廉價的勞動力市場,紛紛到中國尋求合作伙伴,把大量的訂單放給了中國企業(yè)。武漢中宜新防護用品有限公司的系列產品早已走出了國門,遠銷東南亞和歐美,搶占了國外市場的一席之地,為以后加速發(fā)展、拓寬銷售領域奠定了良好的基礎。可以預見,訂單加工和自主品牌系列產品的出口將顯示出生機勃勃的活力,成為中國出口創(chuàng)匯的主要途徑之一。
4產品市場穩(wěn)定。由于自身特殊的使用性能,口罩、濕巾系列產品市場穩(wěn)定,受外部環(huán)境的影響較小。一年四季,世界各地,包括中國總有一些流行病發(fā)生,2003的非典型性肺炎、后來的口蹄疫、瘋牛病、流行性感冒等,這些情況不但不會壓縮口罩、濕巾等系列產品市場,而且市場需求量會快速增大。地震、洪水等自然災害也不會影響些列產品的市場穩(wěn)定,反而加大了需求,在2009年汶川大地震和2010年的青海玉樹抗震救災中,大量的系列產品源源不斷運往災區(qū),為保護災區(qū)人民生命健康與安全發(fā)揮了重大作用??傮w來看,無論自然災害還是戰(zhàn)爭人禍都不會給系列產品市場帶來負面影響,市場穩(wěn)定性較強。
5競爭生存的空間較大。防護用品生產經營屬于勞動密集型行業(yè),投資少,占有資金少,一些財力雄厚的企業(yè)集團往往喜歡投資房地產、石油、煤炭等資金密集型行業(yè),因此雖然目前中國大大小小的防護用品企業(yè)有幾千家家,但絕大多數數規(guī)模較小,以家庭作坊式經營為主,沒有形成核心競爭力量和龍頭企業(yè),所以市場生存空間很大。新投資的公司將形成規(guī)模效益,成為引領行業(yè)發(fā)展的大型公司。
五公司投資優(yōu)勢。
1成熟的市場渠道。武漢中宜新防護用品有限公司在長期的發(fā)展中與全國各地客戶建立了良好的合作關系,為新的投資項目健康快速發(fā)展奠定了堅實的基礎,在此條件下,新投資項目能夠在原有銷售渠道基礎上,建立新的客戶網點,不斷拓展市場空間,實現(xiàn)跨越式大發(fā)展。目前公司銷售渠道如下:
a建立了完善的國內銷售網絡。近幾年來,公司加大了國內市場營銷網絡建設,積極發(fā)展經銷商和代理商體系,不斷拓寬業(yè)務范圍。目前公司已經在湖北各市、江蘇、江西等地發(fā)展了多家經銷商和加盟商,業(yè)務范圍幾乎覆蓋全國各大重點城市,系列產品走進各地主要大商場,成為消費者喜愛的產品,擁有了一定的知名度和美譽度。
b國外市場不斷拓寬。公司與武漢、廣州、杭州、上海、香港等地大型外貿公司建立了穩(wěn)定的合作關系,利用貿易平臺,積極發(fā)展對外貿易,將產品推向國外,深受歐美等地客商重視。出口外貿在公司發(fā)展中占有重要地位,新投資項目在發(fā)展外貿加工中具有明顯優(yōu)勢。
c團購客戶逐步增多。公司已經與武漢、公安、江西等地大型醫(yī)院和企業(yè)簽訂了定向加工合同,每年定期為他們量身定做系列產品,拓寬了團體采購的面積,發(fā)展團體采購,將是一個重點的戰(zhàn)略方向之一。
2豐富的管理經驗。多年的市場磨礪,公司積累了先進的管理經驗,注重以人為本,關愛員工,積極為員工創(chuàng)設良好的發(fā)展環(huán)境,每年的重大節(jié)日,不但組織豐富多彩的文化娛樂活動,而且都要為員工發(fā)放福利,滿足員工日益增長的物質和文化精神需要。公司擁有一套健全的管理制度體系,對日常管理、財務管理、營銷管理、質量管理、生產管理等諸多方面都有自己的特色。
3技術實力雄厚,品牌優(yōu)勢明顯。目前我們有專業(yè)技術人員與管理人員15人,而且與相關產品技術研究所建立了長期的合作關系,隨時跟蹤市場花色品種潮流,不斷進行技術革新和產品創(chuàng)新,能夠適應快速變化的市場需要。此外公司獨立注冊###品牌,以高品質、高品位和良好的服務贏得了消費者的青睞,品牌的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)出來。自主品牌不但能夠提高企業(yè)的知名度,而且還能增加產品附加值,創(chuàng)造優(yōu)厚的利潤。
六征地計劃。
所征地基在在武漢市江漢北路九運賞荷居1304號,位置優(yōu)越,土地升值空間較大。在市場經濟不斷發(fā)展的今天,土地作為一種最主要的生產力要素,成為寶貴的資源。隨著全球人口的劇增,全世界對土地的開發(fā)越來越多,耕地等需要保護的自然資源越來越多,凸顯土地價值的昂貴,以目前的形式分析,土地只有增值的趨勢,而沒有下降的可能。公司所征土地,位于繁華的江漢北路邊沿,處于城鄉(xiāng)結合地帶,隨著城市規(guī)模的擴展,價值攀升的機會很大。目前雖然每畝7萬元,15畝總計1000萬元,但五年以后,預計價值高達2000萬,其升值的形勢對于規(guī)避投資風險有著重大意義。而且以后土地亦可做房地產開發(fā)之用,其孳生價值更加昂貴。
目前我公司已經與賣方簽訂協(xié)議,積極預備正式手續(xù)辦理。只要資金到位,三五個月之內可辦理土地使用證等。
七基礎建設計劃。
本著節(jié)約的原則,擬建設鋼架結構生產車間3個,分別為制作車間、整理包裝車間內等;擬建設小型倉庫3個,分別用于存放原料、成品等;擬建設辦公室業(yè)務洽談室以及員工臨時休息室等12間,用作正常辦公場所,總共建筑面積5000平方米左右。
企業(yè)形象對于企業(yè)發(fā)展具有重要意義,客戶來公司的第一印象就是企業(yè)的外在建設規(guī)劃與廣告設計等,因此需要在廠區(qū)鋪好柏油路面,另據實際建設布局安排綠化帶、花園等,設置明顯的廣告標示。
對于基礎設施建設初步打算分成兩塊外包給施工單位,一是廠房辦公室類外包給一家;二是地面綠化以及鋪路等外包給另外一家?;A設施三個月即可完工建成,初步預算資金1000萬。
八設備計劃。
公司現(xiàn)有的設備具備以下幾個特點:1設備品種齊全,主要有##機,多少臺;有##機多少臺,主要設備總計56臺;但是數量較少,遠遠不能滿足新投產項目需要,因此需要增加設備數量,根據市場需求和項目的規(guī)模,預計增加240臺,使主要中大型設備總數達300臺。2設備老化,性能較差?,F(xiàn)有設備已經平均使用了3---5年,部分設備經常維修,性能較差,與當今的同類設備相比有著一定差距,擬選擇當今最為先進的同類產品,提高勞動效率,增加人均產量,提升經濟效益。預計新設備投資。3運輸物流能力不足,需要增加運輸車輛,購置貨運汽車3臺。設備總投資預計200萬。
九生產啟動計劃。
1規(guī)模及部門設置。新投資項目預計主要機器設備300臺以上,員工規(guī)模在400-600人之間,第一年預計實現(xiàn)產值6000萬,稅金400元,利潤600萬。根部需要設定以下部門:技術部、生產部、質檢部、市場部、供應部、外貿部(負責報關、外協(xié)、外貿訂單等事宜)等。投資后的新公司將發(fā)展成為同類行業(yè)的中大型企業(yè),具有強大的市場競爭力,形成規(guī)?;a,具有搏擊市場風浪大強大能力。
2幾項應當提前準備的工作。在投資過程中,生產啟動工作應注意堅持以下“幾個提前”:一是招聘以及新員工培訓提前。在廠房落成、地面建設開展期間,亦應提前招聘員工,進而進行職業(yè)技能和職業(yè)道德培訓,讓員工充分學習企業(yè)文化與規(guī)章制度,培養(yǎng)新員工的愛廠、愛崗與敬業(yè)意識,初步提高職業(yè)技能。新員工一般專門培訓15天即可上崗實習鍛煉,培訓費用以及培訓期間基本生活費用,初步預算300人*15天*60元=27萬。二是市場開發(fā)提前。市場開發(fā)要先行一步,在基礎設施建設期間,市場開發(fā)亦應提前起步,充分利用以前的銷售渠道和外貿加工渠道,不斷拓寬市場領域,積極尋找適合新項目規(guī)模的客戶群。特別注意加大外貿工作的力度,滿足生產的需要。一般來說,規(guī)模越大的企業(yè),也容易贏得客戶信任,外貿訂單越容易簽訂,新投資項目必定帶來新的市場和新的發(fā)展給機遇。兩項工作提前的情況下,一旦條件成熟,可快速投入正常生產,節(jié)約運行周期,提高資金運行速度,創(chuàng)造良好效益。
十新投資項目兩項重點工作分析。
武漢中宜新防護用品有限公司屬于蓬勃發(fā)展中的新生市場力量,優(yōu)勢明顯,在新的投資資金及時到位的情況下,公司面臨兩大發(fā)展重點,兩個問題如果不能很好解決,將影響可持續(xù)發(fā)展。也就是隨著投資規(guī)模擴大和企業(yè)實力的增強,必須創(chuàng)建自主品牌和企業(yè)文化建設。
1強化對自主品牌的投資。自主品牌是現(xiàn)代企業(yè)生存發(fā)展的必由之路,在本行業(yè)目前發(fā)展的形勢下,一方要強調外貿加工,開足馬力,滿足人員與設備的生產需要;另一方面要強化自主品牌建設,使企業(yè)擁有自己的知識產權。市場上,往往知名品牌產品價格較為昂貴,比如服裝,一件名牌服裝的市場價格要比普通服裝高出5-10倍,有的甚至高達20倍以上,究其原因是品牌的力量使產品的附加值成倍增加,通俗地講,也就是品牌的產品賣價高,利潤高。因此要強化對品牌建設的投資,創(chuàng)建同類產品的知名品牌,既有利于拓展國內市場,也有利于發(fā)展對內貿易,在中國企業(yè)國際競爭能力日漸增強的大背景下,在未來的幾年中,公司產品完全有可能貼上自己的商標,推向國外市場,以較高價格出賣。
2增加對企業(yè)文化和員工薪資的投資。隨著各行各業(yè)的繁榮發(fā)展,我國的催生的大量的中小企業(yè),據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2009年,全國注冊的大中小公司高達1000萬家,再加上以個體經營形式的商戶或者家庭經營戶,數目不可勝數,平均13個人擁有一家公司,創(chuàng)造大量的就業(yè)機會,造成沿海地區(qū)和眾多大城市“民工荒”的局面,全國目前的總體局勢是缺乏大量的勞動力。而作為勞動力市場新生力量的大中專畢業(yè)生,往往對賓館、飯店、旅游等第三產業(yè)情有獨鐘,客觀上使生產加工企業(yè)的勞動力更加匱乏,因此必須全盤考慮人力資源要素,加大對企業(yè)文化和員工薪資的投資,增加企業(yè)的吸引力和凝聚力,匯集更多的人才,實現(xiàn)飽和生產,促進資金的良性運轉。
解決好品牌建設和確保充足人力資源,是關系到公司長期發(fā)展和健康運行的基本保障,也投資計劃需要必須考慮的要素。
十一風險評估。
1市場風險較小。第四章市場分析中已經說明,無論和平環(huán)境還是天災人禍、戰(zhàn)爭等環(huán)境,對口罩、棉簽、濕巾等系列產品市場影響不大,甚至越是災亂環(huán)境市場需求量越大,越能提供新的發(fā)展機遇,因此市場風險較?。恢饕氖袌鲲L險因素在于如何快速、全面回籠資金,在法律日漸完善的社會條件下,欠賬變成死賬的可能性極小,市場風險幾乎為零。
2經營風險可以控制。經營風險主要在于三個方面:一是可能面臨勞動力的缺乏,也就是說有資金、有設備、有訂單,但是缺乏勞動力,招聘人數達不到預定計劃,難以實現(xiàn)飽和生產,從而影響資金正常周轉。在全國鬧民工荒的形勢下,這將是投資需要直面的現(xiàn)實問題。但是這個問題是可以控制的。加大宣傳與招聘工作的力度,提高薪資水平,完善保險福利待遇,積極進行企業(yè)文化建設,極力為員工的生活和發(fā)展提供良好的平臺,讓員工找到歸屬感和實現(xiàn)人生價值的途徑,完全能夠增強企業(yè)的吸引力,建立穩(wěn)定和諧的人員隊伍,解決人力資源匱乏的難題。二是產品花色品種可能不適應市場需求,出現(xiàn)生產與銷售市場脫節(jié)現(xiàn)象,也是完全可以控制的。推進技術革新,學習先進潮流,發(fā)展定向加工,先預定款式后進行生產等辦法可以解決類似難題。三產品附加值低,利潤微薄。在勞動密集型行業(yè),這種現(xiàn)象經常遇到。尤其的是外貿加工訂單,部分是國外中間商轉手沿海城市貿易公司,沿海公司再轉手內地,內地貿易公司在轉手給大型加工企業(yè),大型企業(yè)再分派給小加工企業(yè),造成利潤層層減少,中小企業(yè)出現(xiàn)“忙而不賺”的現(xiàn)象。這個問題也可以有效控制,創(chuàng)建自主品牌,擴大內銷市場,調整經營方向,內貿為主,外貿為輔等手段都可以解決這個問題。此外,新投資的項目具備直接與國外或者沿海貿易公司發(fā)展合作的實力,可以主動尋求新的中間商,拓展利潤空間。
因此,從市場、經營、管理等方面綜合分析評估,投資風險較小,某些方面的風險完全可以提前控制。
十二投資收益預期。
1擬新的投資項目發(fā)展目標為“一年盈利,二年回本,三年創(chuàng)建知名品牌,五年實現(xiàn)跨越式發(fā)展”。
2以600人規(guī)模計算,本行業(yè)一般一個人一年能創(chuàng)造純利潤(除去原料、工資、稅收等生產成本后的純利潤)1萬---1、9萬元之間,以最保守人均年創(chuàng)造利潤1萬元算:
600人*10000萬*1年=600萬(即第一年實現(xiàn)純利潤);3以此保守推算,假如第二年仍然維持第一年的現(xiàn)狀,(實際規(guī)模擴大,品牌知名度的提高,直接客戶的增多,產品附加值增多,利潤完全會更高)。
600萬/年*2年=1200萬。
這個保守2年的盈利結果,完全可以補償先期購買15畝土地的所有投資,也就是說新的投資項目運營2年后,所有投資成本都已經賺回,投資風險幾乎降低到零。對于投資方來說,由于從第三年開始,所有的利潤都將是新增的投資收益。縱觀房地產、機械等眾多行業(yè),投資回本周期較長,往往十年、八年才能賺回投資本金,資金處于長期高風險狀態(tài),十年的時間,隨時可能發(fā)生不可預料的變故,危害資金安全;相對比而言,此項投資回本快,資金周轉快,投資收益豐厚,利潤可觀,資金風險較小,安全穩(wěn)定。
4隨著公司規(guī)模擴張和市場競爭發(fā)展,企業(yè)的自主品牌也逐步建立,三年的時間完全能夠打造一個省級知名品牌,產品的價格也將隨產品知名度的提高而提升,同樣的生產效率,人均創(chuàng)造的利潤也會必然增加,以保守的人均年創(chuàng)造1.6萬元純利潤算,全年利潤總數如下:
600人*1.6萬=960萬。
在此基礎上,五年之后,整合各種資源,調整發(fā)展方向,不斷與時俱進,適應新的市場形勢,公司完全可以實現(xiàn)跨越式發(fā)展,甚至可以實現(xiàn)多種經營,建立涉足多個領域的集團公司。
十三結論。
綜合分析,此項目投資擁有成熟穩(wěn)定的市場,擁有一定的經營管理經驗,市場前景廣闊;采用“前期注入資金,層層抵押,實現(xiàn)正常運轉”的投資模式,大大減少了風險,確保了資金安全,實現(xiàn)了“一次投資,多年受益”的目的;口罩系列、棉簽系列、濕巾系列等特色項目回本快,資金周轉快,收益豐厚,利潤可觀,投資回報率高,是切實可行的投資方向。投資者保護宣傳工作計劃2013年汽車美容店投資創(chuàng)業(yè)方案企業(yè)投資組合分析。
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投資計劃書和可行性研究報告篇十五
古語有云:知己知彼,百戰(zhàn)不殆。即在做任何投資之前,我們都有必要對即將投資的領域做相應的了解和分析,簡單地說,就是要對投資產品的價值前景和運營風險,優(yōu)點和缺點,都做到心中有一本賬,進退自如,這是投資成功關鍵的第一步。
不過,在介紹現(xiàn)貨原油之前,有必要先認識一下原油。因為對于大部分人來講,除了知道車子需要加油之外,對原油是一無所知。
一、什么是原油。
原油即石油,也稱“黑色金子”,習慣上稱直接從油井中開采出來未加工的石油為原油,它是一種由各種烴類組成的黑褐色或暗綠色黏稠液態(tài)或半固態(tài)的可燃物質。它由不同的碳氫化合物混合組成,其主要組成成分是烷烴,此外石油中還含硫、氧、氮、磷、釩等元素??扇苡诙喾N有機溶劑,不溶于水,但可與水形成乳狀液。按密度范圍分為輕質原油、中質原油和重質原油。
石油主要被用來作為燃油和汽油,燃料油和汽油組成世界上最重要的一次能源之一。目前,石油是現(xiàn)代工業(yè)社會最重要的原料。絕大多數運輸工具使用石油驅動,此外,石油還被用來發(fā)電,它也是化學工業(yè)(如溶液,化肥,殺蟲劑,和塑料等)重要的原材料。另外,諸多國家都有戰(zhàn)備儲油制度。
原油的實物需求非常大,它的投資價值不僅體現(xiàn)在稀有性,而且它是有很強大的產業(yè)需求作為基礎和支撐的。在全球基礎能源類供應中,原油占據大約40%,因而領導著全球能源市場。高市場份額和廣泛的產業(yè)需求讓原油成為全球交投最活躍的品種,以及最重要的戰(zhàn)略儲備。
原油是大宗商品之首,號稱“工業(yè)的血液”,其內在價值可想而知。所以,原油價格即使有暴漲暴跌的時候,其走勢也相對穩(wěn)定,這是原油投資價值的一個重要體現(xiàn)。原油價格的穩(wěn)定性還體現(xiàn)于它的可替代性,因為隨著科技的進步和人類不斷的探索,原油并不是無法取代的,所以油價不會跟股市一樣泡沫式暴漲;但是原油的替代物或替代生產方法現(xiàn)今來說成本相對較高,所以,油價基本也不會出現(xiàn)非理性暴跌。
此外,原油的投資價格也不在于盲目看漲。原油走勢很大程度上反應和取決于宏觀經濟形勢,比如原油供求關系、政治因素、美元走勢等,因此,原油的投資價值是蘊藏在經濟周期之中的。
綜合來說,原油具有非常優(yōu)越的投資價值,儼然已成為大宗商品市場的領頭羊,發(fā)揮著帶領和穩(wěn)定全球大宗商品市場的重要作用。
風險一般分為兩大類:
1,行情大幅波動的風險。
行情波動大,意味著賺錢的機會大,同樣也意味著虧損的幾率大。
2,投資平臺選擇的風險。
不要貪小便宜去選擇一些低傭金或者返傭的平臺,一定要選擇省級政府以上單位批準的合法,正規(guī)經營的平臺(根據國38號文件理解,須有省級行政單位允許批準且報聯(lián)席會議備案允許保留的交易平臺才是正規(guī)的)。
避免風險的辦法:
1、合理的入市方案。
入市之前,投資者首先需要制定入市計劃,從分析行情,到根據資金而決定持倉量,畢竟,投資不是賭博,獲勝的關鍵并不是運氣,而是知識、智慧。所以一份詳細的入市計劃是不可少的,也是為了給失策之后留一個回旋的空間。
2、良好的心態(tài)。
好的心態(tài)是投資者必須要具備的,心靜氣和的時候,頭腦也會保持著清晰狀態(tài),并且會平靜的分析、應對市場波動,才會更加理性的進行投資操作。
3、嚴格執(zhí)行。
對于入市就計劃好的方案,必須嚴格執(zhí)行,哪個點就結算,絕對不能因為因為貪婪和僥幸的心里打亂計劃,這樣會容易導致整個投資失敗,有可能即使起步盈利了,也會轉變?yōu)樘潛p,從而造成心里壓力,影響了思考,最終一步錯,滿盤皆輸。所以,在原油投資中,嚴格執(zhí)行投資計劃是非常重要的。
四、油價當下的發(fā)展趨勢。
自今年7月份以來,油價跌到了業(yè)界公認的一個幾乎無法接受的低點,以巴菲特、索羅斯為代表的國際投資大佬們,也紛紛躁動起來,開始抄底廉價原油資產,以此創(chuàng)造投資界新的奇跡。此外,黑石集團董事長史蒂夫·施瓦茨曼也指出,油價下跌已給投資者提供“極好的”投資選擇,現(xiàn)在是多年來投資能源的最佳時機,25億能源基金已經入市,而另一只上限45億的能源基金正在籌備。而凱雷集團聯(lián)合創(chuàng)始人大衛(wèi)·魯賓斯也非??春檬屯顿Y市場,并寓言能源行業(yè)是目前乃至未來最具潛力的投資領域,且未來5-也是如此。
俗話說:“槍炮一響,黃金萬兩”。俄羅斯近期對敘利亞境內極端組織發(fā)起了至少40次空襲,雖然空襲目標主要是敘利亞的伊德利卜省郊區(qū)以及哈馬省郊區(qū)的`極端組織武裝分子據點,但俄方的空襲行動依然受到了美方的質疑和指責。隨著美俄雙方各自按照自己的既定計劃利用敘利亞領空發(fā)動空襲,外界對兩國爆發(fā)意外沖突的擔憂持續(xù)升溫。知名博客零對沖分析師的最新分析表示:在過去幾日內,因地緣政治風險蔓延,投資者擔憂美國和俄羅斯將爆發(fā)代理人戰(zhàn)爭,而沙特和伊朗可能因中東國家的要求而被迫削減原油供應量,一系列因素推升國際油價。
而且,原油作為一種一次性消耗能源,本身屬性已注定了其諾大的增值空間。
1,24小時t+0交易制度,時間安排靈活多變,操作無限制,可隨買隨買。
2,雙向交易機制,買漲買跌均能賺錢,無論牛市熊市。只要配合一定的技術面跟基本面,獲利幾率遠遠高于50%。
3,國際投資品種,公開透明,市場無莊家,交易更為公平公正。
4,品種單一,易于研究,分析,提高獲利幾率。
5,無漲跌停板限制,增加更多投資機會與回報。
6,投資實現(xiàn)銀行第三方監(jiān)管。資金充分安全,自由。
7,保證金交易,杠桿比率,以小博大。
知識拓展:
1、用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告。此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發(fā)等實際運作方案。
2、用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項的可行性研究報告。此文件是是大型基礎設施項目立項的基礎文件,發(fā)改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。
3、用于銀行貸款的可行性研究報告。商業(yè)銀行在前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國家開發(fā)銀行等國內銀行,該報告由甲級資格單位出具,通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格,但要求融資方案合理,分析正確,信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告,該文件類似用于銀行貸款的可研報告。
4、用于申請進口設備免稅。主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告,申請辦理中外合資企業(yè)、內資企業(yè)項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。
5、用于境外投資項目核準的可行性研究報告。企業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略,對國外礦產資源和其他產業(yè)投資時,需要編寫可行性研究報告報給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委,需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時,也需要可行性研究報告。
在上述五種可研中,2、3、4準入門檻最高,需要編寫單位擁有工程咨詢資格,該資格由國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā),分為甲級、乙級、丙級三個等級,其中甲級資質最高,全國具備工程咨詢甲級資質的單位有幾十家.
投資計劃書和可行性研究報告篇十六
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、募投項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人代銷及代銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
投資計劃書和可行性研究報告篇十七
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目的承辦單位。
(三)承擔可行性研究工作的單位情況。
(四)項目的主管部門。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
項目總投資萬元,其中建設投資萬元(其中土建工程費萬元、設備購置及安裝調試費萬元、土地購置及整理費萬元、工程建設其他費用萬元、基本預備費萬元、漲價預備費萬元),鋪底流動資金萬元。項目所需投入總資金萬元。
項目建成后,年營業(yè)收入萬元,年增值稅萬元、年銷售稅金及附加萬元、年利潤總額萬元、所得稅萬元、年稅后利潤萬元,投資利潤率,投資利稅率,銷售利潤率,稅后投資回收期年,稅后內部收益率,盈虧平衡點,年稅金總額萬元。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
1.1。
建設投資。
萬元。
1.2。
流動資金。
萬元。
2
項目總投資。
萬元。
2.1。
建設投資。
萬元。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
11。
投資利潤率(%)。
%
12。
投資利稅率(%)。
%
13。
資本金投資利潤率(%)。
%
14。
資本金投資利稅率(%)。
%
15。
銷售利潤率(%)。
%
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
18。
稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
19。
稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
20。
稅后投資回收期。
年
21。
稅前投資回收期。
年
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
四、存在問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(一)項目政策層面發(fā)起背景。
1、國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、產業(yè)政策。
3、技術政策。
(二)項目市場層面發(fā)起背景。
1、市場發(fā)展階段、趨勢、特點。
2、市場發(fā)展前景。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
1、公司在技術方面的積累。
2、公司在市場方面的積累。
3、……。
(四)……。
(一)產業(yè)發(fā)展的要求。
(二)市場發(fā)展的要求。
(三)企業(yè)發(fā)展的要求。
(一)經濟可行性。
(三)技術可行性。
(四)模式可行性。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分酒店項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
一、xx市場前景(重點)。
二、xx市場容量(重點)。
三、xx市場競爭格局。
四、xx價格現(xiàn)狀及預測。
五、xx市場主要原材料供應。
第四部分酒店項目產品規(guī)劃方案。
一、酒店項目產品產能規(guī)劃方案。
二、酒店項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、酒店項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人代銷及代銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
第五部分酒店項目建設地與土建總規(guī)。
(一)酒店項目建設地地理位置。
(三)酒店項目建設地資源情況。
(四)酒店項目建設地經濟情況。
(五)酒店項目建設地人口情況。
(一)項目廠址及廠房建設。
1、廠址。
2、廠房建設內容。
3、廠房建設造價。
投資計劃書和可行性研究報告篇十八
《中國彭州農副產品冷鏈物流產業(yè)園項目可行性研究報告》研究內容涉及項目的整體規(guī)劃,包括項目建設背景及必要性、建筑建材行業(yè)分析、項目運營、項目選址、建設規(guī)模、工程方案、環(huán)境影響評價、節(jié)能及節(jié)能措施、勞動安全衛(wèi)生與消防、項目組織管理、項目實施進度、招標方案、投資估算與資金籌措、財務分析及風險分析等方面,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
【項目簡介】。
中國彭州農副產品冷鏈物流產業(yè)園項目,位于彭州市九尺鎮(zhèn).本項目主要打造集現(xiàn)代冷鏈倉儲、現(xiàn)貨批發(fā)、電子交易、展示競拍、精深加工、餐飲娛樂、示范觀光、檢驗檢疫、食品科普文化、鴨博物館、第三方物流、金融配套服務于一體的綜合性冷鏈物流產業(yè)園,其運營投資總額為2.85億元,項目總建筑面積120萬平方米,共分為冷鏈倉儲、現(xiàn)貨交易、冷鏈加工、物流配送、商務辦公、文化園、示范觀光園等七個區(qū)域。
【市場行業(yè)分析】。
彭州市屬四川省成都市,位于成都市區(qū)北郊,有“蜀漢名區(qū)”、“天府金盆”之稱。彭州市是全國五大商品蔬菜生產基地、全國蔬菜產業(yè)十強縣(市)、全國無公害蔬菜生產示范基地,中國西部蔬菜之鄉(xiāng),中國西部最大無公害蔬菜和綠色食品蔬菜生產銷售基地。彭州蔬菜栽培歷史悠久,家家戶戶無一不種。彭州是中國西部最大的蔬菜生產基地,有完備的縣級蔬菜質量檢測中心。蔬菜及其加工產品銷售遍及全國30多個省、區(qū)、市,300多個市(縣),并遠銷日本、韓國、俄羅斯及東南亞等國家和地區(qū)。
中國目前的冷庫總容量為700多萬立方米,并且呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢。但是由于這些冷庫大多仍采用老技術,僅限于肉類、魚類的冷凍和貯藏,功能比較單一,導致冷庫的`利用率并沒有隨著庫容增加而增加。目前,冷庫的儲蓄量只占其庫容總量的20%-30%,有的甚至達不到20%。
投資計劃書和可行性研究報告篇一
在可行性研究報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、酒店投資項目組織。
(一)組織形式。
(二)工作制度。
二、酒店投資項目勞動定員和人員培訓。
(一)勞動定員。
(二)年總工資和職工年平均工資估算。
(三)人員培訓及費用估算。
投資計劃書和可行性研究報告篇二
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
對項目進行詳細可行性分析,詳細的編制參考依據主要有:
——項目主管部門對項目建設要請示的批復;。
——項目審批文件;。
——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的合同或協(xié)議;。
——企業(yè)的初步選擇報告;。
——主要工藝和裝置的技術資料;。
——擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料;。
——國家有關經濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定;國家關于建設方面的標準、規(guī)范、定額資料等。
在項目可行性研究報告編制過程中,尤其是對項目做財務、經濟評價時,還需要參考如下相關文件:
1、《中華人民共和國會計法》,[主席令第24號],20xx年1月1日起實施;。
2、《企業(yè)會計準則》,[財政部令第5號],20xx年1月1日起實施;。
6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件等。
投資計劃書和可行性研究報告篇三
1.項目概況。
1.1項目名稱。
1.2項目建設單位。
1.3項目位置(四至范圍)。
1.4項目周邊目前現(xiàn)狀。
1.5項目性質及主要特點。
1.6項目地塊面積及邊界長。
1.7研究工作依據。
1.8研究工作概況。
2.1市場分析預測。
2.2項目地塊分析。
2.3項目規(guī)劃方案。
2.4項目工程進度。
2.5投資估算及資金籌措。
2.6項目財務與經濟評價。
2.7項目綜合評價結論。
3.主要技術經濟指標表。
4.項目存在問題與建議。
第二部分項目背景。
1.項目提出背景。
1.1項目所在區(qū)域商業(yè)發(fā)展情況。
1.2所在區(qū)域政策、經濟及產業(yè)環(huán)境。
1.3項目發(fā)起人及發(fā)起緣由。
2.項目發(fā)展概況。
2.1已進行的'調查研究項目及成果。
2.2項目地塊初勘及初測工作情況。
2.3項目建議書編制、提出及審批過程。
3.項目投資的必要性。
第三部分市場研究。
1.市場供給。
1.1所在區(qū)域內商業(yè)用房現(xiàn)有供給量及結構情況調查。
1.2所在區(qū)域內商業(yè)用房未來供給量及結構情況調查。
1.3其他替代性產品供給量情況調查研究。
2.市場需求。
2.1所在區(qū)域內商業(yè)用房的租用情況調查。
2.2所在區(qū)域內在售商業(yè)用房銷售情況調查。
2.3其他替代性產品租售情況調查。
3.市場價格。
3.1所在區(qū)域內商業(yè)用房銷售價格情況調查。
3.2所在區(qū)域內商業(yè)用房租賃價格情況調查。
4.市場預測。
4.1未來該區(qū)域內商業(yè)用房需求預測。
4.2銷售及租賃價格預測。
5.市場推銷。
5.1推銷方式及措施。
5.2產品推銷費用預測。
第四部分項目研究。
1.地塊特征分析。
1.1項目區(qū)位分析。
1.2項目交通分析。
1.3項目人流分析。
1.4項目周邊規(guī)劃。
2.項目swot分析。
2.1項目優(yōu)勢分析。
2.2項目劣勢分析。
2.3項目機會分析。
2.4項目威脅分析。
3.項目定位方案。
3.1項目產品方案。
3.2主要功能建筑規(guī)模。
3.3主要技術經濟指標。
投資計劃書和可行性研究報告篇四
(二)、目標客戶主要特點8。
(三)、目標客戶群購買力分析8。
(四)、綜述8。
二、產品定位8。
三、戶型定位8。
四、項目方案評估意見8。
第四部分項目的經濟分析9。
一、項目總體經濟技術指標9。
二、項目開發(fā)建設的組織與實施計劃9。
(一)、建設方式9。
(二)、開發(fā)方案設想與分析9。
(三)、開發(fā)進度9。
三、項目成本明細9。
四、項目收入10。
(一)、項目銷售價格的確定10。
(二)、項目收入10。
五、項目利潤10。
六、資金來源與支出10。
七、現(xiàn)金流量分析11。
八、盈虧平衡分析11。
九、敏感性分析11。
一、經濟效益分析12。
二、擬投資理由及潛在風險12。
(一)、擬投資理由12。
(二)、潛在風險12。
三、社會效益分析12。
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投資計劃書和可行性研究報告篇五
合營企業(yè)的名稱。
合營企業(yè)的地址。
中方負責人。
外方負責人。
1.合營的由來。
介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業(yè)的生產歷史及尋求外資合營的目的。
2.項目主辦人簡介。
介紹中方企業(yè)的簡況,包括企業(yè)的地理環(huán)境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。
1.合營的模式。
2.合營的規(guī)模。
確認合營企業(yè)的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。
3.工藝過程。
包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。
4.市場預測。
介紹合營企業(yè)產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。
5.產品銷售方案。
作出若干年內產品外銷與內銷的計劃,并規(guī)定雙方的銷售渠道與銷售責任。
董事會的組成及權限,整個合營企業(yè)各辦事機構的.組成框架(附圖)。
1.公司職工定員。
2.職工來源及培訓。
職工來源包括管理人員和工人。培訓應作出初步計劃,對不同層次的職工進行不同級別的培訓。
3.薪金及工資。
1.主要原料。
說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。
2.水、電、燃料。
說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。
3.包裝材料。
說明年需求量和解決的途徑。
4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)。
應根據我國環(huán)境保護法及有關安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。
1.污染物的處理。
說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。
2.環(huán)境美化。
3.勞動安全保護措施。
1.技術上的合理性和可實現(xiàn)性。
說明本企業(yè)與外方合營的條件,本企業(yè)的生產歷史、技術力量和管理經驗,外方的生產歷史、技術力量和國際信譽,兩家合營后產量與質量可能達到的水平。
2.經濟分析(參見財務分析表)。
3.外匯流量表(參見財務分析表)。
具體說明雙方投資的金額和投資的方式。
如:中方可以廠房或土地使用費、開發(fā)費抵部分或全部投資;外方可以先進的設備及生產流水線抵部分或全部投資。
如果雙方投資需要分期投入,那么說明每一期投資的金額和方式。
具體列出完成可行性研究報告、辦理營業(yè)執(zhí)照、有關商務談判、土建籌備工作開始、生產廠房交付使用、設備安裝試車、投產等一系列主要工程的時間。
本合營企業(yè)符合國家利用外資的方針、政策(有利于產品更新?lián)Q代和趕上世界先進水平,在經濟上雙方均有利可得)在經濟效益方面的效果。
(一)設計能力。
(二)總投資費用及獎金籌措。
(三)財務分析(附財務分析表)。
×年×月×日。
附件:財務分析目錄(各類表格)。
國內外市場預測(調查報告)。
投資估算表。
xxx。
日期:20xx年x月xx日
投資計劃書和可行性研究報告篇六
三、主要技術經濟指標表。
四、存在問題及建議。
第二章能源項目建設背景及必要性。
一、項目提出的背景。
二、項目發(fā)展概況。
三、投資的必要性。
第三章能源項目市場預測與建設規(guī)模。
一、市場概況。
二、市場預測。
三、營銷戰(zhàn)略。
四、產品方案和建設規(guī)模。
五、產品銷售收入預測。
第四章資源條件評價。
一、資源調查。
二、資源開發(fā)戰(zhàn)略。
三、資源條件評價。
第五章建設條件與場址選擇。
一、建設條件。
二、場址選址。
第六章能源項目工程技術方案。
一、項目組成。
二、生產技術方案。
三、總平面布置和運輸。
四、土建工程。
第七章節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護。
一、節(jié)能及節(jié)水。
二、環(huán)境保護。
三、勞動保護、安全衛(wèi)生、消防。
1.勞動保護。
2.安全衛(wèi)生。
3.消防。
第九章企業(yè)組織和勞動定員。
一、企業(yè)組織。
二、勞動定員。
三、員工培訓。
第十章項目實施進度安排。
一、工程項目管理。
二、項目實施進度。
第十一章能源項目投資估算與資金籌措。
一、投資估算。
二、資金籌措。
三、投資使用計劃。
第十二章能源項目財務分析與敏感性分析。
一、生產成本和銷售收入估算。
二、財務評價。
三、不確定性分析。
四、敏感性分析。
第十三章社會效益分析。
一、社會效益分析。
二、項目與所在地區(qū)互適性分析。
第十四章風險分析。
一、風險類別。
二、風險應對措施。
一、結論。
二、建議。
附件。
1.項目承辦單位營業(yè)執(zhí)照、法人證書復印件。
2.當地規(guī)劃、國土、環(huán)保等部門關于項目的支持文件。
3、旅游資源調查材料。
4.自有資金存款證明。
5.相關銀行貸款承諾。
6.其他相關證明材料。
7.項目財務分析報表。
投資計劃書和可行性研究報告篇七
《xxx區(qū)電子產業(yè)物流園項目可行性研究報告》研究內容涉及項目的整體規(guī)劃,包括項目建設背景及必要性、市場分析、產品方案、項目選址、建設規(guī)模、工程方案、環(huán)境影響評價、節(jié)能及節(jié)能措施、勞動安全衛(wèi)生與消防、項目組織管理、項目實施進度、招標方案、投資估算與資金籌措、財務分析及風險分析等方面,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
成都中哲企業(yè)管理咨詢有限公司擁有國家發(fā)改委頒發(fā)的各個專業(yè)的甲級、乙級、丙級工程咨詢資質證書,可協(xié)助客戶出具針對立項、備案、審批、核準、融資、貸款、合作等項目所需的各類專業(yè)報告。公司具有豐富的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告、資金申請報告、節(jié)能評估報告及商業(yè)計劃書等項目編制經驗和優(yōu)秀的專家技術團隊,為廣大客戶提供最優(yōu)質的咨詢服務。
第一章總論。
1.1項目概況。
1.2編制依據及研究范圍。
1.2.1編制依據。
1.2.2編制原則。
1.2.3研究范圍。
1.3主要技術經濟指標。
1.4主要研究結論。
第二章項目建設背景及必要性。
2.1建設背景。
2.1.1行業(yè)發(fā)展背景。
2.1.2國家政策背景。
2.1.3渝新歐公共班列的開通。
2.2項目建設必要性。
2.2.1貫徹落實國家相關政策的需要。
2.2.2引導和轉化潛在物流需求的需要。
2.2.3填補市場空白、促進區(qū)域經濟發(fā)展的需要。
2.2.4本項目有利于提高自身的競爭力。
第三章市場分析。
3.1市場需求環(huán)境。
3.2行業(yè)分析。
3.2.1經濟環(huán)境。
3.2.2國家政策。
3.2.3行業(yè)趨勢。
3.3市場前景。
第四章建設規(guī)模和產品方案。
4.1建設規(guī)模。
4.2物流園區(qū)建設方案。
4.2.1運輸業(yè)務。
4.2.2倉儲業(yè)務。
4.2.3配送業(yè)務。
4.2.4增值業(yè)務。
4.3物流管理系統(tǒng)建設方案。
第五章建設規(guī)模和建設方案。
5.1建設規(guī)模。
5.2建設內容。
5.3建設方案。
5.3.1目標定位。
5.3.2規(guī)劃建設目標原則。
5.3.3空間發(fā)展原則。
5.3.4空間布局要求。
第六章項目選址。
6.1項目選址。
6.1.1選址原則。
6.1.2項目建設地點。
6.2項目區(qū)概況。
6.2.1地理位置。
6.2.2土地資源。
6.2.3生態(tài)環(huán)境。
第七章設備方案和工程方案。
7.1設備方案。
7.1.1設備選購原則。
7.1.2設備選擇和配置注意事項。
7.2信息網絡工程。
7.2.1計算機物流管理信息系統(tǒng)。
7.2.2rfid停車場智能化管理系統(tǒng)。
第八章總圖運輸與公用輔助工程。
8.1總平面布置。
8.1.1總平面布置的原則。
8.1.2總平面布置。
8.2公用輔助工程。
第九章環(huán)境影響評價。
9.1編制依據及標準。
9.2施工期污染物的識別。
9.3項目施工期環(huán)境影響分析及治理措施。
9.3.1施工期大氣環(huán)境影響分析和防治對策。
9.3.2施工期水環(huán)境影響分析和防治對策。
9.3.3施工期固體廢棄物環(huán)境影響分析和防治對策。
9.3.4施工期噪聲環(huán)境影響分析和防治對策。
9.4項目運營期環(huán)境影響分析及治理措施。
9.4.1廢水的治理措施及排放分析。
9.4.2固體廢棄物的治理措施及排放分析。
9.4.3大氣治理措施及排放分析。
9.4.4噪聲治理措施及排放分析。
9.5綠化措施。
9.6清潔生產。
9.7環(huán)境影響評價。
第十章勞動安全衛(wèi)生與消防。
10.1勞動安全衛(wèi)生。
10.1.1設計依據。
10.1.2設計內容及原則。
10.1.3職業(yè)安全。
10.1.4職業(yè)衛(wèi)生。
10.1.5輔助衛(wèi)生用室。
10.1.6職業(yè)安全衛(wèi)生機構。
10.2消防。
10.2.1消防設計依據。
10.2.2消防控制措施。
第十一章節(jié)能及節(jié)能措施。
11.1編制依據。
11.2項目用能狀況。
11.3節(jié)約及合理利用能源的主要措施。
11.3.1選用節(jié)能高效設備。
11.3.2加強絕熱保溫。
11.3.3總圖布置節(jié)能措施。
第十二章項目組織管理。
12.1組織結構。
12.1.1項目建設期管理組織。
12.1.2項目運營期組織機構。
12.2勞動定員。
12.3員工培訓規(guī)劃建議。
12.4公司管理團隊建設與完善。
第十三章項目實施進度。
13.1建設期。
13.2項目實施進度安排。
第十四章項目招標方案。
14.1招標方案編制依據。
14.2招標原則。
14.3招標范圍。
14.4招標組織方式。
14.5招投標程序。
14.5.1項目招標。
14.5.2資質要求。
14.5.3項目投標。
14.5.4項目開標、評標和中標。
14.6招投標費用。
14.7招標信息發(fā)布。
第十五章投資估算與資金籌措。
15.1投資估算依據及說明。
15.2投資估算范圍。
15.3投資估算。
15.4資金籌措。
第十六章財務分析。
16.1預測假設。
16.2主要財務數據預測。
16.2.1營業(yè)收入及稅金預測。
16.2.2成本費用預測。
16.2.3利潤預測。
16.2.4現(xiàn)金流量預測。
第十七章項目風險及控制。
17.1經營風險。
17.2管理風險。
17.3財務風險。
17.4政策風險。
第十八章效益分析。
18.1項目對社會的影響分析。
18.1.1該項目的'實施對當地就業(yè)的影響。
18.1.2對區(qū)域經濟的影響。
18.2對生態(tài)環(huán)境的影響。
18.3項目與所在地互適性分析。
18.3.1利益群體對項目的態(tài)度和參與程度。
18.3.2各級組織對項目的態(tài)度及支持程度。
18.3.3地區(qū)文化狀況對項目的適應程度。
18.4社會評價結論。
第十九章結論及建議。
19.1結論。
19.2建議。
投資計劃書和可行性研究報告篇八
1、公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。)。
2、產品及生產分析(產品介紹,產品技術水平,產品的新穎性、先進性和獨特性,生產方式,生產設備,質量保證,成本控制,原料供應等。)。
3、研究與開發(fā)(公司現(xiàn)有技術開發(fā)力量,已有的技術成果及技術水平,競爭力及對外合作情況,競爭對手技術能力,已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。)。
4、行業(yè)及市場(行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,消費群體分析。)。
5、行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢(公司行業(yè)地位、行業(yè)競爭對手、本公司競爭優(yōu)勢劣勢,市場定位與營銷計劃、同業(yè)競爭情況、關聯(lián)方及關聯(lián)交易情況)。
6、公司發(fā)展戰(zhàn)略(公司發(fā)展戰(zhàn)略、經營理念和經營模式、歷年發(fā)展計劃的執(zhí)行和實現(xiàn)情況、業(yè)務發(fā)展目標)。
7、管理與人員(組織結構、內部控制、高級管理人員情況、員工激勵機制)。
8、財務狀況(公司財務會計制度、公司基本財務狀況、公司資產負債結構分析、公司盈利能力分析、財務比率分析、公司納稅情況)。
9、財務預測與公司估值分析(盈利預測編制基礎、、產品市場前景預測、財務數據預測、盈利預測合理性評價、公司估值分析)。
10、風險控制(公司面臨的風險因素、風險因素的防范對策、或有風險)。
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投資計劃書和可行性研究報告篇九
一、世界各地不同特色的spa1。
二、世界香料香精市場分析5。
三、金融危機對全球美容業(yè)的影響7。
第二節(jié)國際整形美容市場透析7。
一、國際整體形美容技術水平7。
二、整體形美容市場規(guī)模及需求分析12。
三、整體美容重點國家運行分析12。
第三節(jié)國外化妝品市場運行分析13。
一、全球有機化妝品銷售分析13。
二、化妝品店動態(tài)分析14。
三、泰國男性化妝品市場增長14。
四、金融風暴下化妝品需求預測15。
第四節(jié)國際美容市場新趨勢探析16。
一、國際美容化妝品業(yè)科技發(fā)展趨勢16。
二、亞洲整形美容發(fā)展趨勢18。
三、全球減肥市場預測20。
第一節(jié)中國美容行業(yè)概況21。
一、美容行業(yè)發(fā)展基本特征21。
二、美容產業(yè)鏈22。
三、美容機構主要業(yè)態(tài)23。
第二節(jié)中國美容行業(yè)綜述25。
一、美容機構發(fā)展分析25。
二、美容業(yè)新經濟增長點分析26。
三、中國藥妝市場走向分析26。
第三節(jié)中國美容行業(yè)熱點問題探討28。
一、中國美容業(yè)發(fā)展?jié)撛诘膯栴}28。
二、美容行業(yè)專業(yè)線品牌發(fā)展問題30。
三、美容業(yè)發(fā)展要建設品牌文化31。
四、促進美容行業(yè)發(fā)展的建議36。
第一節(jié)國內宏觀經濟環(huán)境分析38。
一、gdp歷史變動軌跡分析38。
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析39。
三、中國宏觀經濟發(fā)展預測分析44。
第二節(jié)中國美容產業(yè)政策環(huán)境分析53。
一、標準規(guī)范在行業(yè)中的缺失53。
二、標準出臺規(guī)范行業(yè)54。
三、相關政策法規(guī)56。
第一節(jié)中國整形美容行業(yè)總體概述65。
一、淺析中國整形美容業(yè)的興起65。
二、國內整形美容行業(yè)的發(fā)展規(guī)模65。
三、解析醫(yī)療美容產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展67。
第二節(jié)中國整形美容市場動態(tài)分析68。
一、解析國內整容市場的利潤來源68。
二、國內老少整形市場日漸活躍69。
三、中國整形美容消費群體分析70。
第三節(jié)中國整形美容行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)73。
一、阻礙整形美容業(yè)發(fā)展的瓶頸73。
二、國內整形美容行業(yè)亟需整頓75。
三、整形美容機構中的六大騙局分析78。
四、解析整容美容行業(yè)面臨的風險81。
第四節(jié)中國整形美容行業(yè)發(fā)展的措施與建議81。
一、中國整形美容業(yè)的發(fā)展規(guī)劃81。
二、發(fā)展國內整形美容行業(yè)的措施82。
三、發(fā)展整形美容行業(yè)的其他建議85。
四、醫(yī)學美容產業(yè)需自修門戶促進發(fā)展90。
第一節(jié)中國美容美發(fā)行業(yè)綜述91。
一、美發(fā)業(yè)發(fā)展潮流91。
二、美容美發(fā)產業(yè)增值分析92。
第二節(jié)中國美容美發(fā)運行綜述92。
一、美容美發(fā)業(yè)基本數據分析92。
二、美容美發(fā)服務業(yè)經營分析93。
三、行業(yè)存在的問題分析93。
第三節(jié)中國美容美發(fā)服務業(yè)的連鎖經營概況97。
一、美容美發(fā)業(yè)連鎖經營的類型和區(qū)別97。
二、美容美發(fā)服務業(yè)采用特許連鎖經營模式的現(xiàn)狀98。
三、適應美容美發(fā)服務業(yè)現(xiàn)狀的最佳方式100。
四、直營連鎖在美容美發(fā)服務業(yè)發(fā)展中存在的問題102。
五、做好美容美發(fā)服務業(yè)直營連鎖的關鍵因素103。
第四節(jié)中國美發(fā)關聯(lián)產業(yè)發(fā)展分析104。
一、美容美發(fā)產業(yè)鏈發(fā)展情況104。
二、美容美發(fā)用品發(fā)展前景105。
三、美發(fā)產品終端連鎖發(fā)展趨勢106。
第一節(jié)中國美容化妝品綜述112。
一、國內化妝品市場結構分析112。
二、化妝品網購市場113。
三、天然化妝品市場銷售形勢分析115。
四、化妝品行業(yè)指標監(jiān)測115。
第二節(jié)中國化妝品市場消費分析121。
一、化妝品市場消費者的構成121。
二、化妝品市場消費的特點121。
三、化妝品市場居民消費的構成124。
四、美容化妝品市場的消費狀況調查124。
五、女性購買化妝品的心理因素研究133。
第一節(jié)長三角區(qū)域市場情況分析138。
一、上海138。
二、南京139。
三、紹興139。
四、寧波140。
第二節(jié)珠三角區(qū)域市場情況分析140。
一、廣州140。
二、珠海141。
三、深圳141。
第三節(jié)環(huán)渤海區(qū)域市場情況分析142。
一、北京142。
二、天津142。
第四節(jié)其他省市發(fā)展情況分析143。
一、武漢143。
二、重慶143。
三、成都144。
四、西安144。
五、烏魯木齊145。
六、佳木斯145。
第一節(jié)全國美容美發(fā)業(yè)競爭總況146。
一、美容美發(fā)業(yè)競爭幾近白熱化146。
二、美容美發(fā)業(yè)競爭升級146。
第二節(jié)全國美容美發(fā)業(yè)集中度分析148。
一、市場集中度分析148。
二、區(qū)域集中度分析148。
第三節(jié)全國美容美發(fā)業(yè)競爭策略分析149。
第九章全國美容美發(fā)領先企業(yè)競爭力分析153。
第一節(jié)深圳市首腦美容美發(fā)藝術有限公司153。
一、公司概況153。
二、企業(yè)運行動態(tài)分析154。
第二節(jié)北京藝人美場集團公司157。
一、公司概況157。
二、公司組織架構分析158。
第三節(jié)創(chuàng)意名美發(fā)美容連鎖機構159。
一、機構概況159。
二、機構文化160。
第四節(jié)八佰伴美發(fā)美容連鎖機構160。
一、機構概況160。
二、機構發(fā)型趨勢162。
第五節(jié)上海永琪美容美發(fā)連鎖經營機構162。
一、機構概況162。
二、機構動態(tài)164。
第六節(jié)椰島yesido美發(fā)美容機構168。
一、機構概況168。
二、機構動態(tài)168。
第一節(jié)美容美發(fā)店促銷分析169。
一、促銷的設計169。
二、促銷的籌備171。
三、促銷的教育173。
四、促銷的實施173。
五、促銷的監(jiān)督174。
六、促銷的評估174。
七、促銷技巧檢討175。
第二節(jié)美容美發(fā)店的營銷戰(zhàn)略175。
一、戰(zhàn)略定位175。
二、戰(zhàn)略模型176。
三、戰(zhàn)略目標176。
四、針對廣告主的營銷推廣策略178。
五、針對美容美發(fā)廳的`營銷推廣策略180。
六、運營模型181。
七、運作方式184。
第三節(jié)“美容美發(fā)廳傳媒系統(tǒng)”的多元盈利模型187。
一、廣告銷售盈利模型187。
二、影視廣告制作盈利模型187。
三、產品開發(fā)銷售盈利模型188。
四、產品代理直銷盈利模型189。
五、網站運營盈利模型190。
六、公關活動盈利模型192。
七、電信增值盈利模型193。
八、媒體整合贏利模式194。
九、俱樂部贏利模型194。
第四節(jié)美發(fā)連鎖業(yè)的經營策略195。
一、短期策略195。
二、中期策略197。
三、長期策略198。
第一節(jié)中國美容市場發(fā)展趨勢分析199。
一、中國美容市場增長預測199。
二、美容化妝品技術革新趨勢預測199。
三、美容市場發(fā)展趨勢202。
第二節(jié)中國美容業(yè)發(fā)展趨勢分析203。
一、中國美容業(yè)收入預測203。
二、美容業(yè)發(fā)展趨勢203。
三、中國美容消費熱點流行趨勢204。
第三節(jié)中國美容美發(fā)業(yè)發(fā)展前景分析205。
一、美容美發(fā)市場細分預測205。
二、進一步規(guī)范美容美發(fā)市場206。
三、美容美發(fā)業(yè)對高級人才需求預測207。
四、美容美發(fā)教育前景展望207。
第四節(jié)中國美容美發(fā)業(yè)展望212。
一、美發(fā)流行新趨勢212。
二、美容美發(fā)行業(yè)未來發(fā)展趨勢213。
第一節(jié)美容美發(fā)行業(yè)的法律風險與防范215。
一、美容美發(fā)行業(yè)法律風險的具體體現(xiàn)215。
二、美容美發(fā)店收益情況216。
三、化解風險的措施216。
第二節(jié)中國美容美發(fā)行業(yè)的商機分析217。
投資計劃書和可行性研究報告篇十
投資項目可行性研究是固定資產投資活動的一項基礎性工作,可行性研究結論是投資決策的重要依據。下面是公文站小編整理的投資可行性研究報告范文,供大家參考!
第一部分投資項目總論。
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
——項目主管部門對項目建設要請示的批復;。
——項目審批文件;。
——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的。
合同。
或協(xié)議;。
——企業(yè)的初步選擇報告;。
——主要工藝和裝置的技術資料;。
——擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料;。
——國家有關經濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定;國家關于建設方面的標準、規(guī)范、定額資料等。
1、《中華人民共和國會計法》,[主席令第24號],20xx年1月1日起實施;。
2、《企業(yè)會計準則》,[財政部令第5號],20xx年1月1日起實施;。
6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件等。
投資計劃書和可行性研究報告篇十一
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、嵌入式微波爐項目背景。
(一)項目名稱。
(二)項目的承辦單位。
(四)項目的主管部門。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
項目總投資萬元,其中建設投資萬元(其中土建工程費萬元、設備購置及安裝調試費萬元、土地購置及整理費萬元、工程建設其他費用萬元、基本預備費萬元、漲價預備費萬元),鋪底流動資金萬元。項目所需投入總資金萬元。
項目建成后,年營業(yè)收入萬元,年增值稅萬元、年銷售稅金及附加萬元、年利潤總額萬元、所得稅萬元、年稅后利潤萬元,投資利潤率,投資利稅率,銷售利潤率,稅后投資回收期年,稅后內部收益率,盈虧平衡點,年稅金總額萬元。
(十)項目社會效益結論。
(十一)項目可行性綜合評價。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
1.1。
建設投資。
萬元。
1.2。
流動資金。
萬元。
2
項目總投資。
萬元。
2.1。
建設投資。
萬元。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
11。
投資利潤率(%)。
%
12。
投資利稅率(%)。
%
13。
資本金投資利潤率(%)。
%
14。
資本金投資利稅率(%)。
%
15。
銷售利潤率(%)。
%
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
18。
稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
19。
稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
20。
稅后投資回收期。
年
21。
稅前投資回收期。
年
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
四、存在問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分嵌入式微波爐項目建設背景、必要性、可行性。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、嵌入式微波爐項目建設背景。
(一)項目政策層面發(fā)起背景。
1、國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、產業(yè)政策。
3、技術政策。
(二)項目市場層面發(fā)起背景。
1、市場發(fā)展階段、趨勢、特點。
2、市場發(fā)展前景。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
1、公司在技術方面的積累。
2、公司在市場方面的積累。
3、……。
(四)……。
二、嵌入式微波爐項目建設必要性。
(一)產業(yè)發(fā)展的要求。
(二)市場發(fā)展的要求。
(三)企業(yè)發(fā)展的要求。
三、嵌入式微波爐項目建設可行性。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
(四)模式可行性。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分嵌入式微波爐項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
一、xx市場前景(重點)。
二、xx市場容量(重點)。
三、xx市場競爭格局。
四、xx價格現(xiàn)狀及預測。
五、xx市場主要原材料供應。
第四部分嵌入式微波爐項目產品規(guī)劃方案。
一、嵌入式微波爐項目產品產能規(guī)劃方案。
二、嵌入式微波爐項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、嵌入式微波爐項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人代銷及代銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
第五部分嵌入式微波爐項目建設地與土建總規(guī)。
一、嵌入式微波爐項目建設地。
(一)嵌入式微波爐項目建設地地理位置。
(二)嵌入式微波爐項目建設地自然情況。
(三)嵌入式微波爐項目建設地資源情況。
(四)嵌入式微波爐項目建設地經濟情況。
(五)嵌入式微波爐項目建設地人口情況。
二、嵌入式微波爐項目土建總規(guī)。
(一)項目廠址及廠房建設。
1、廠址。
2、廠房建設內容。
3、廠房建設造價。
(二)土建總圖布置。
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置。
(1)場址地形條件。
(2)豎向布置方案。
(3)場地標高及土石方工程量。
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況。
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)。
5、總平面布置主要指標表。
(三)場內外運輸。
1、場外運輸量及運輸方式。
2、場內運輸量及運輸方式。
3、場內運輸設施及設備。
(四)項目土建及配套工程。
1、項目占地。
2、項目土建及配套工程內容。
(五)項目土建及配套工程造價。
(六)項目其他輔助工程。
1、供水工程。
2、供電工程。
3、供暖工程。
4、通信工程。
5、其他。
第六部分嵌入式微波爐項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
一、嵌入式微波爐項目環(huán)境保護。
(一)項目環(huán)境保護設計依據。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
二、嵌入式微波爐項目資源利用及能耗分析。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
三、嵌入式微波爐項目節(jié)能方案。
(一)項目節(jié)能設計依據。
(二)項目節(jié)能分析。
投資計劃書和可行性研究報告篇十二
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
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投資計劃書和可行性研究報告篇十三
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
一、黃金投資項目環(huán)境保護方案。
(一)項目環(huán)境保護設計依據。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
二、黃金投資項目資源利用及能耗分析。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
三、黃金投資項目節(jié)能方案。
(一)項目節(jié)能設計依據。
(二)項目節(jié)能分析。
四、黃金投資項目消防方案。
(一)項目消防設計依據。
(二)項目消防措施。
(三)火災報警系統(tǒng)。
(四)滅火系統(tǒng)。
(五)消防知識教育。
五、黃金投資項目勞動安全衛(wèi)生方案。
(一)項目勞動安全設計依據。
(二)項目勞動安全保護措施。
投資計劃書和可行性研究報告篇十四
防護用品有限公司是一家集生產加工、經銷批發(fā)、出口貿易于一體的工貿結合加工貿易公司,目前主要生產經營產品有杯型口罩、鴨嘴口罩、折疊口罩、平面口罩、3m口罩、3層平面口罩、ffp2口罩、n95口罩、無紡布口罩、活性炭口罩、一次性失禁用品、一次性防護服、圓橡筋、鉤編筋、扁橡筋等,同時代理肝素帽、三通閥,實現(xiàn)了多元化經營。
公司成立于2000年,自創(chuàng)建以來,始終堅持“卓越品質、服務社會”的經營理念,致力于國內外防護用品市場開發(fā),在全體員工的共同努力下,公司的規(guī)模不斷擴大,實力不斷增強,管理科學,經營業(yè)績不斷攀升,2007年產值突破1000萬,2008年實現(xiàn)產值1200萬,2009年實現(xiàn)產值1500萬,實現(xiàn)了快速、健康、可持續(xù)發(fā)展,展示出勃勃生機與活力,成為全國防護用品行業(yè)的一顆正在躍起的璀璨明星。
公司堅持以人為本的管理理念,尊重員工的選擇,尊重員工物質文化需要,開展豐富多彩的文化娛樂活動,積極進行企業(yè)建設,吸引了大批有志之士加盟。公司致力于為員工創(chuàng)造優(yōu)厚的物質生活條件,工資福利水平不斷提升,員工教育培訓如火如荼,創(chuàng)設員工發(fā)揮聰明才智、展示能力的平臺,激發(fā)了廣大員工為企業(yè)盡智盡力的積極性和主動性,打造了一支誠信、負責、創(chuàng)新、高效、務實的企業(yè)團隊。
公司以“長期合作、互惠共贏、誠信服務”為市場宗旨,引進先進技術和設備,開發(fā)多種品種,大力挺進國內外高端市場,贏得了國內外客戶的廣泛贊譽。目前,公司在全國30多個省區(qū)196個大中城市建立了完善的銷售網絡,同時積極擴展國外市場,與美國、法國、日本、德國、澳大利亞等客商建立了長期良好合作關系,有力地促進了公司擴張與發(fā)展。
武漢中宜新防護用品有限公司實力雄厚,服務優(yōu)良,生產訂單應接不暇,國內外市場潛力無限,客觀上需要調整經營戰(zhàn)略,擴大生產規(guī)模,創(chuàng)建知名品牌,實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。為適應不斷蓬勃發(fā)展的新形勢,公司擬擴大投資規(guī)模,在武漢市江漢北路九運賞荷居1304征地15畝,特制定此投資計劃書。
二投資計劃概要。
公司將秉承“為出資人創(chuàng)利,為員工謀利,為社會服務”的投資理念,本著對每一位投資者極端負責的態(tài)度,繼續(xù)保持艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風,繼續(xù)發(fā)揚開拓創(chuàng)新、團結奮進、銳意進取的拼搏精神,把每一分錢都花在刀刃上,以最小的投資爭取最大的收益,創(chuàng)造豐厚的`社會財富和企業(yè)利潤,讓投資方滿意,讓消費者放心,讓員工得利,服務企業(yè)與社會的和諧發(fā)展。
根據公司目前的發(fā)展需要,需要用地面積15畝,地址在武漢市江漢北路九運賞荷居1304;根據武漢的土地、設備、薪資水平等市場價格,預計投資整個規(guī)模3000萬,()其中,機器設備800萬,基建投資1500萬,流動資金700萬。
由于目前的口罩、棉簽、濕巾市場前景廣闊,我公司擁有成熟的市場渠道和經營管理經驗,因此新建企業(yè)仍以類產品為主要方向,順利投產后可以根據市場的需要和社會的發(fā)展,科學調整產品經營戰(zhàn)略方向,以便與時俱進,實現(xiàn)永續(xù)經營和可持續(xù)發(fā)展。
本計劃主要介紹了包含征地、基礎設施建設、設備投資、人員配置、運行方式等方面的投資預期以及市場分析、風險評估等。
經濟學原理認為,在市場經濟條件下,面臨這激烈的市場競爭和瞬息萬變的內外部市場環(huán)境,必須堅持以最小投入獲取利益最大化的原則,從而規(guī)避風險,有效控制資金安全。也就是說,在保持企業(yè)正常運轉、資金周轉健康的情況下,投資越小,資金越安全;利潤越大,受益越大;資金越節(jié)約,風險越小?;谶@樣的認識,擬采取以下投資運行模式。
據武漢土地市場價格,擬投資1500萬購置15畝土地;在辦理好土地使用證以及所有權證書后,將土地抵押給銀行,銀行貸款主要用于建設廠房、車間、辦公室、廠區(qū)鋪路、綠化等基礎設施建設;然后將廠房等資產抵押,銀行貸款再用來購置機器設備;最后將固定資產設備抵押,用來購置生產原料、招聘人員、開發(fā)市場等,在此基礎上實現(xiàn)正常生產與資金周轉。
如此只需先期注入足夠資金,層層抵押,最終實現(xiàn)正常運轉,一次投資,實現(xiàn)連鎖反應,推動良性發(fā)展。既有利于節(jié)約資金,提高有限資金的利用率,也能夠有效規(guī)避風險。假如土地、廠房、設備、人力資源、原料等分別從外部注入資金,不但增加了企業(yè)的運營成本,造成融資壓力過重,而且加大了風險,不利于企業(yè)長期發(fā)展。因此先期的土地投資是關鍵中的關鍵,重點中的重點,解決好這個問題,其他難題將迎刃而解,務必加大投資管理,確保資金安全到位。
四市場分析。
公司擬將各類型口罩系列、棉簽系列、濕巾系列產品作為主要生產經營對象,其面臨市場環(huán)境及競爭態(tài)勢分析如下。
1政治法律環(huán)境良好。改革開放三十多年來,隨著經濟的繁榮發(fā)展,人們的生活質量和生活水平有了顯著提高。在科學發(fā)展的二十一世紀,越來越多人們注重生活品質和健康防護,對日用生活品和健康防護產品的需求量越來越大。公司把口罩系列、棉簽系列、濕巾系列產品作為戰(zhàn)略經營方向,適應了這種社會發(fā)展的大趨勢,滿足人民群眾日益增長的多元化需要。與房地產、化工、農藥、日用化工行業(yè)不同,我公司屬于與人民群眾生活休戚相關的日用生活輕工產品,具有綠色生態(tài)產業(yè)的顯著特點,不但無污染無輻射無工業(yè)垃圾,而且對于促進人們健康生活,提高生活品質有著重要的意義,同時能為國家創(chuàng)造大量外匯,增強國家在國際經濟博弈中的競爭力。企業(yè)需要吸收大量的社會人員,緩解了社會就業(yè)壓力,促進了社會和諧,屬于國家一貫鼓勵和支持的重點行業(yè)。因此,國家不會出臺限制性政策,行業(yè)和企業(yè)也不會成為國家限制與控制的對象,將面臨長期的良好的寬松政治法律環(huán)境。
2國內消費市場潛力無窮。我國是一個13多億人的大國,口罩、棉簽、濕巾等類產品有著巨大的需求量,可以說不分性別、不分年齡、不分地域都有一定得實際需求。產品的應用的范圍廣泛,眾多的醫(yī)院、防疫站等衛(wèi)生部門有大量的需求,食品行業(yè)、紡織服裝行業(yè)、化工行業(yè)等諸多企業(yè)也可以作為勞動防護用品和福利待遇發(fā)放;作為生活必需品,賓館飯店、眾多的家庭和個人也是主要的消費者。另外,濕巾、棉簽屬于一次性消費品;口罩的使用周期較短,一個醫(yī)生或者企業(yè)的工人一年至少使用四個,消耗快,使用量大,因此廣義上講,此類產品具有無窮的市場潛力。有關專家統(tǒng)計,僅口罩一項,全國一年要消費200多億個,而棉簽、濕巾等消耗量更是多的驚人,只能以天文數字計算。
3國外市場生機勃勃。隨著全球經濟一體化趨勢的日漸明顯,尤其我國加入世界貿易組織后,改革開放進一步深化,國外市場對國內日用產品企業(yè)的拉動能力越來越大。更多的國外貿易公司看準了中國巨大而廉價的勞動力市場,紛紛到中國尋求合作伙伴,把大量的訂單放給了中國企業(yè)。武漢中宜新防護用品有限公司的系列產品早已走出了國門,遠銷東南亞和歐美,搶占了國外市場的一席之地,為以后加速發(fā)展、拓寬銷售領域奠定了良好的基礎。可以預見,訂單加工和自主品牌系列產品的出口將顯示出生機勃勃的活力,成為中國出口創(chuàng)匯的主要途徑之一。
4產品市場穩(wěn)定。由于自身特殊的使用性能,口罩、濕巾系列產品市場穩(wěn)定,受外部環(huán)境的影響較小。一年四季,世界各地,包括中國總有一些流行病發(fā)生,2003的非典型性肺炎、后來的口蹄疫、瘋牛病、流行性感冒等,這些情況不但不會壓縮口罩、濕巾等系列產品市場,而且市場需求量會快速增大。地震、洪水等自然災害也不會影響些列產品的市場穩(wěn)定,反而加大了需求,在2009年汶川大地震和2010年的青海玉樹抗震救災中,大量的系列產品源源不斷運往災區(qū),為保護災區(qū)人民生命健康與安全發(fā)揮了重大作用??傮w來看,無論自然災害還是戰(zhàn)爭人禍都不會給系列產品市場帶來負面影響,市場穩(wěn)定性較強。
5競爭生存的空間較大。防護用品生產經營屬于勞動密集型行業(yè),投資少,占有資金少,一些財力雄厚的企業(yè)集團往往喜歡投資房地產、石油、煤炭等資金密集型行業(yè),因此雖然目前中國大大小小的防護用品企業(yè)有幾千家家,但絕大多數數規(guī)模較小,以家庭作坊式經營為主,沒有形成核心競爭力量和龍頭企業(yè),所以市場生存空間很大。新投資的公司將形成規(guī)模效益,成為引領行業(yè)發(fā)展的大型公司。
五公司投資優(yōu)勢。
1成熟的市場渠道。武漢中宜新防護用品有限公司在長期的發(fā)展中與全國各地客戶建立了良好的合作關系,為新的投資項目健康快速發(fā)展奠定了堅實的基礎,在此條件下,新投資項目能夠在原有銷售渠道基礎上,建立新的客戶網點,不斷拓展市場空間,實現(xiàn)跨越式大發(fā)展。目前公司銷售渠道如下:
a建立了完善的國內銷售網絡。近幾年來,公司加大了國內市場營銷網絡建設,積極發(fā)展經銷商和代理商體系,不斷拓寬業(yè)務范圍。目前公司已經在湖北各市、江蘇、江西等地發(fā)展了多家經銷商和加盟商,業(yè)務范圍幾乎覆蓋全國各大重點城市,系列產品走進各地主要大商場,成為消費者喜愛的產品,擁有了一定的知名度和美譽度。
b國外市場不斷拓寬。公司與武漢、廣州、杭州、上海、香港等地大型外貿公司建立了穩(wěn)定的合作關系,利用貿易平臺,積極發(fā)展對外貿易,將產品推向國外,深受歐美等地客商重視。出口外貿在公司發(fā)展中占有重要地位,新投資項目在發(fā)展外貿加工中具有明顯優(yōu)勢。
c團購客戶逐步增多。公司已經與武漢、公安、江西等地大型醫(yī)院和企業(yè)簽訂了定向加工合同,每年定期為他們量身定做系列產品,拓寬了團體采購的面積,發(fā)展團體采購,將是一個重點的戰(zhàn)略方向之一。
2豐富的管理經驗。多年的市場磨礪,公司積累了先進的管理經驗,注重以人為本,關愛員工,積極為員工創(chuàng)設良好的發(fā)展環(huán)境,每年的重大節(jié)日,不但組織豐富多彩的文化娛樂活動,而且都要為員工發(fā)放福利,滿足員工日益增長的物質和文化精神需要。公司擁有一套健全的管理制度體系,對日常管理、財務管理、營銷管理、質量管理、生產管理等諸多方面都有自己的特色。
3技術實力雄厚,品牌優(yōu)勢明顯。目前我們有專業(yè)技術人員與管理人員15人,而且與相關產品技術研究所建立了長期的合作關系,隨時跟蹤市場花色品種潮流,不斷進行技術革新和產品創(chuàng)新,能夠適應快速變化的市場需要。此外公司獨立注冊###品牌,以高品質、高品位和良好的服務贏得了消費者的青睞,品牌的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)出來。自主品牌不但能夠提高企業(yè)的知名度,而且還能增加產品附加值,創(chuàng)造優(yōu)厚的利潤。
六征地計劃。
所征地基在在武漢市江漢北路九運賞荷居1304號,位置優(yōu)越,土地升值空間較大。在市場經濟不斷發(fā)展的今天,土地作為一種最主要的生產力要素,成為寶貴的資源。隨著全球人口的劇增,全世界對土地的開發(fā)越來越多,耕地等需要保護的自然資源越來越多,凸顯土地價值的昂貴,以目前的形式分析,土地只有增值的趨勢,而沒有下降的可能。公司所征土地,位于繁華的江漢北路邊沿,處于城鄉(xiāng)結合地帶,隨著城市規(guī)模的擴展,價值攀升的機會很大。目前雖然每畝7萬元,15畝總計1000萬元,但五年以后,預計價值高達2000萬,其升值的形勢對于規(guī)避投資風險有著重大意義。而且以后土地亦可做房地產開發(fā)之用,其孳生價值更加昂貴。
目前我公司已經與賣方簽訂協(xié)議,積極預備正式手續(xù)辦理。只要資金到位,三五個月之內可辦理土地使用證等。
七基礎建設計劃。
本著節(jié)約的原則,擬建設鋼架結構生產車間3個,分別為制作車間、整理包裝車間內等;擬建設小型倉庫3個,分別用于存放原料、成品等;擬建設辦公室業(yè)務洽談室以及員工臨時休息室等12間,用作正常辦公場所,總共建筑面積5000平方米左右。
企業(yè)形象對于企業(yè)發(fā)展具有重要意義,客戶來公司的第一印象就是企業(yè)的外在建設規(guī)劃與廣告設計等,因此需要在廠區(qū)鋪好柏油路面,另據實際建設布局安排綠化帶、花園等,設置明顯的廣告標示。
對于基礎設施建設初步打算分成兩塊外包給施工單位,一是廠房辦公室類外包給一家;二是地面綠化以及鋪路等外包給另外一家?;A設施三個月即可完工建成,初步預算資金1000萬。
八設備計劃。
公司現(xiàn)有的設備具備以下幾個特點:1設備品種齊全,主要有##機,多少臺;有##機多少臺,主要設備總計56臺;但是數量較少,遠遠不能滿足新投產項目需要,因此需要增加設備數量,根據市場需求和項目的規(guī)模,預計增加240臺,使主要中大型設備總數達300臺。2設備老化,性能較差?,F(xiàn)有設備已經平均使用了3---5年,部分設備經常維修,性能較差,與當今的同類設備相比有著一定差距,擬選擇當今最為先進的同類產品,提高勞動效率,增加人均產量,提升經濟效益。預計新設備投資。3運輸物流能力不足,需要增加運輸車輛,購置貨運汽車3臺。設備總投資預計200萬。
九生產啟動計劃。
1規(guī)模及部門設置。新投資項目預計主要機器設備300臺以上,員工規(guī)模在400-600人之間,第一年預計實現(xiàn)產值6000萬,稅金400元,利潤600萬。根部需要設定以下部門:技術部、生產部、質檢部、市場部、供應部、外貿部(負責報關、外協(xié)、外貿訂單等事宜)等。投資后的新公司將發(fā)展成為同類行業(yè)的中大型企業(yè),具有強大的市場競爭力,形成規(guī)?;a,具有搏擊市場風浪大強大能力。
2幾項應當提前準備的工作。在投資過程中,生產啟動工作應注意堅持以下“幾個提前”:一是招聘以及新員工培訓提前。在廠房落成、地面建設開展期間,亦應提前招聘員工,進而進行職業(yè)技能和職業(yè)道德培訓,讓員工充分學習企業(yè)文化與規(guī)章制度,培養(yǎng)新員工的愛廠、愛崗與敬業(yè)意識,初步提高職業(yè)技能。新員工一般專門培訓15天即可上崗實習鍛煉,培訓費用以及培訓期間基本生活費用,初步預算300人*15天*60元=27萬。二是市場開發(fā)提前。市場開發(fā)要先行一步,在基礎設施建設期間,市場開發(fā)亦應提前起步,充分利用以前的銷售渠道和外貿加工渠道,不斷拓寬市場領域,積極尋找適合新項目規(guī)模的客戶群。特別注意加大外貿工作的力度,滿足生產的需要。一般來說,規(guī)模越大的企業(yè),也容易贏得客戶信任,外貿訂單越容易簽訂,新投資項目必定帶來新的市場和新的發(fā)展給機遇。兩項工作提前的情況下,一旦條件成熟,可快速投入正常生產,節(jié)約運行周期,提高資金運行速度,創(chuàng)造良好效益。
十新投資項目兩項重點工作分析。
武漢中宜新防護用品有限公司屬于蓬勃發(fā)展中的新生市場力量,優(yōu)勢明顯,在新的投資資金及時到位的情況下,公司面臨兩大發(fā)展重點,兩個問題如果不能很好解決,將影響可持續(xù)發(fā)展。也就是隨著投資規(guī)模擴大和企業(yè)實力的增強,必須創(chuàng)建自主品牌和企業(yè)文化建設。
1強化對自主品牌的投資。自主品牌是現(xiàn)代企業(yè)生存發(fā)展的必由之路,在本行業(yè)目前發(fā)展的形勢下,一方要強調外貿加工,開足馬力,滿足人員與設備的生產需要;另一方面要強化自主品牌建設,使企業(yè)擁有自己的知識產權。市場上,往往知名品牌產品價格較為昂貴,比如服裝,一件名牌服裝的市場價格要比普通服裝高出5-10倍,有的甚至高達20倍以上,究其原因是品牌的力量使產品的附加值成倍增加,通俗地講,也就是品牌的產品賣價高,利潤高。因此要強化對品牌建設的投資,創(chuàng)建同類產品的知名品牌,既有利于拓展國內市場,也有利于發(fā)展對內貿易,在中國企業(yè)國際競爭能力日漸增強的大背景下,在未來的幾年中,公司產品完全有可能貼上自己的商標,推向國外市場,以較高價格出賣。
2增加對企業(yè)文化和員工薪資的投資。隨著各行各業(yè)的繁榮發(fā)展,我國的催生的大量的中小企業(yè),據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2009年,全國注冊的大中小公司高達1000萬家,再加上以個體經營形式的商戶或者家庭經營戶,數目不可勝數,平均13個人擁有一家公司,創(chuàng)造大量的就業(yè)機會,造成沿海地區(qū)和眾多大城市“民工荒”的局面,全國目前的總體局勢是缺乏大量的勞動力。而作為勞動力市場新生力量的大中專畢業(yè)生,往往對賓館、飯店、旅游等第三產業(yè)情有獨鐘,客觀上使生產加工企業(yè)的勞動力更加匱乏,因此必須全盤考慮人力資源要素,加大對企業(yè)文化和員工薪資的投資,增加企業(yè)的吸引力和凝聚力,匯集更多的人才,實現(xiàn)飽和生產,促進資金的良性運轉。
解決好品牌建設和確保充足人力資源,是關系到公司長期發(fā)展和健康運行的基本保障,也投資計劃需要必須考慮的要素。
十一風險評估。
1市場風險較小。第四章市場分析中已經說明,無論和平環(huán)境還是天災人禍、戰(zhàn)爭等環(huán)境,對口罩、棉簽、濕巾等系列產品市場影響不大,甚至越是災亂環(huán)境市場需求量越大,越能提供新的發(fā)展機遇,因此市場風險較?。恢饕氖袌鲲L險因素在于如何快速、全面回籠資金,在法律日漸完善的社會條件下,欠賬變成死賬的可能性極小,市場風險幾乎為零。
2經營風險可以控制。經營風險主要在于三個方面:一是可能面臨勞動力的缺乏,也就是說有資金、有設備、有訂單,但是缺乏勞動力,招聘人數達不到預定計劃,難以實現(xiàn)飽和生產,從而影響資金正常周轉。在全國鬧民工荒的形勢下,這將是投資需要直面的現(xiàn)實問題。但是這個問題是可以控制的。加大宣傳與招聘工作的力度,提高薪資水平,完善保險福利待遇,積極進行企業(yè)文化建設,極力為員工的生活和發(fā)展提供良好的平臺,讓員工找到歸屬感和實現(xiàn)人生價值的途徑,完全能夠增強企業(yè)的吸引力,建立穩(wěn)定和諧的人員隊伍,解決人力資源匱乏的難題。二是產品花色品種可能不適應市場需求,出現(xiàn)生產與銷售市場脫節(jié)現(xiàn)象,也是完全可以控制的。推進技術革新,學習先進潮流,發(fā)展定向加工,先預定款式后進行生產等辦法可以解決類似難題。三產品附加值低,利潤微薄。在勞動密集型行業(yè),這種現(xiàn)象經常遇到。尤其的是外貿加工訂單,部分是國外中間商轉手沿海城市貿易公司,沿海公司再轉手內地,內地貿易公司在轉手給大型加工企業(yè),大型企業(yè)再分派給小加工企業(yè),造成利潤層層減少,中小企業(yè)出現(xiàn)“忙而不賺”的現(xiàn)象。這個問題也可以有效控制,創(chuàng)建自主品牌,擴大內銷市場,調整經營方向,內貿為主,外貿為輔等手段都可以解決這個問題。此外,新投資的項目具備直接與國外或者沿海貿易公司發(fā)展合作的實力,可以主動尋求新的中間商,拓展利潤空間。
因此,從市場、經營、管理等方面綜合分析評估,投資風險較小,某些方面的風險完全可以提前控制。
十二投資收益預期。
1擬新的投資項目發(fā)展目標為“一年盈利,二年回本,三年創(chuàng)建知名品牌,五年實現(xiàn)跨越式發(fā)展”。
2以600人規(guī)模計算,本行業(yè)一般一個人一年能創(chuàng)造純利潤(除去原料、工資、稅收等生產成本后的純利潤)1萬---1、9萬元之間,以最保守人均年創(chuàng)造利潤1萬元算:
600人*10000萬*1年=600萬(即第一年實現(xiàn)純利潤);3以此保守推算,假如第二年仍然維持第一年的現(xiàn)狀,(實際規(guī)模擴大,品牌知名度的提高,直接客戶的增多,產品附加值增多,利潤完全會更高)。
600萬/年*2年=1200萬。
這個保守2年的盈利結果,完全可以補償先期購買15畝土地的所有投資,也就是說新的投資項目運營2年后,所有投資成本都已經賺回,投資風險幾乎降低到零。對于投資方來說,由于從第三年開始,所有的利潤都將是新增的投資收益。縱觀房地產、機械等眾多行業(yè),投資回本周期較長,往往十年、八年才能賺回投資本金,資金處于長期高風險狀態(tài),十年的時間,隨時可能發(fā)生不可預料的變故,危害資金安全;相對比而言,此項投資回本快,資金周轉快,投資收益豐厚,利潤可觀,資金風險較小,安全穩(wěn)定。
4隨著公司規(guī)模擴張和市場競爭發(fā)展,企業(yè)的自主品牌也逐步建立,三年的時間完全能夠打造一個省級知名品牌,產品的價格也將隨產品知名度的提高而提升,同樣的生產效率,人均創(chuàng)造的利潤也會必然增加,以保守的人均年創(chuàng)造1.6萬元純利潤算,全年利潤總數如下:
600人*1.6萬=960萬。
在此基礎上,五年之后,整合各種資源,調整發(fā)展方向,不斷與時俱進,適應新的市場形勢,公司完全可以實現(xiàn)跨越式發(fā)展,甚至可以實現(xiàn)多種經營,建立涉足多個領域的集團公司。
十三結論。
綜合分析,此項目投資擁有成熟穩(wěn)定的市場,擁有一定的經營管理經驗,市場前景廣闊;采用“前期注入資金,層層抵押,實現(xiàn)正常運轉”的投資模式,大大減少了風險,確保了資金安全,實現(xiàn)了“一次投資,多年受益”的目的;口罩系列、棉簽系列、濕巾系列等特色項目回本快,資金周轉快,收益豐厚,利潤可觀,投資回報率高,是切實可行的投資方向。投資者保護宣傳工作計劃2013年汽車美容店投資創(chuàng)業(yè)方案企業(yè)投資組合分析。
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投資計劃書和可行性研究報告篇十五
古語有云:知己知彼,百戰(zhàn)不殆。即在做任何投資之前,我們都有必要對即將投資的領域做相應的了解和分析,簡單地說,就是要對投資產品的價值前景和運營風險,優(yōu)點和缺點,都做到心中有一本賬,進退自如,這是投資成功關鍵的第一步。
不過,在介紹現(xiàn)貨原油之前,有必要先認識一下原油。因為對于大部分人來講,除了知道車子需要加油之外,對原油是一無所知。
一、什么是原油。
原油即石油,也稱“黑色金子”,習慣上稱直接從油井中開采出來未加工的石油為原油,它是一種由各種烴類組成的黑褐色或暗綠色黏稠液態(tài)或半固態(tài)的可燃物質。它由不同的碳氫化合物混合組成,其主要組成成分是烷烴,此外石油中還含硫、氧、氮、磷、釩等元素??扇苡诙喾N有機溶劑,不溶于水,但可與水形成乳狀液。按密度范圍分為輕質原油、中質原油和重質原油。
石油主要被用來作為燃油和汽油,燃料油和汽油組成世界上最重要的一次能源之一。目前,石油是現(xiàn)代工業(yè)社會最重要的原料。絕大多數運輸工具使用石油驅動,此外,石油還被用來發(fā)電,它也是化學工業(yè)(如溶液,化肥,殺蟲劑,和塑料等)重要的原材料。另外,諸多國家都有戰(zhàn)備儲油制度。
原油的實物需求非常大,它的投資價值不僅體現(xiàn)在稀有性,而且它是有很強大的產業(yè)需求作為基礎和支撐的。在全球基礎能源類供應中,原油占據大約40%,因而領導著全球能源市場。高市場份額和廣泛的產業(yè)需求讓原油成為全球交投最活躍的品種,以及最重要的戰(zhàn)略儲備。
原油是大宗商品之首,號稱“工業(yè)的血液”,其內在價值可想而知。所以,原油價格即使有暴漲暴跌的時候,其走勢也相對穩(wěn)定,這是原油投資價值的一個重要體現(xiàn)。原油價格的穩(wěn)定性還體現(xiàn)于它的可替代性,因為隨著科技的進步和人類不斷的探索,原油并不是無法取代的,所以油價不會跟股市一樣泡沫式暴漲;但是原油的替代物或替代生產方法現(xiàn)今來說成本相對較高,所以,油價基本也不會出現(xiàn)非理性暴跌。
此外,原油的投資價格也不在于盲目看漲。原油走勢很大程度上反應和取決于宏觀經濟形勢,比如原油供求關系、政治因素、美元走勢等,因此,原油的投資價值是蘊藏在經濟周期之中的。
綜合來說,原油具有非常優(yōu)越的投資價值,儼然已成為大宗商品市場的領頭羊,發(fā)揮著帶領和穩(wěn)定全球大宗商品市場的重要作用。
風險一般分為兩大類:
1,行情大幅波動的風險。
行情波動大,意味著賺錢的機會大,同樣也意味著虧損的幾率大。
2,投資平臺選擇的風險。
不要貪小便宜去選擇一些低傭金或者返傭的平臺,一定要選擇省級政府以上單位批準的合法,正規(guī)經營的平臺(根據國38號文件理解,須有省級行政單位允許批準且報聯(lián)席會議備案允許保留的交易平臺才是正規(guī)的)。
避免風險的辦法:
1、合理的入市方案。
入市之前,投資者首先需要制定入市計劃,從分析行情,到根據資金而決定持倉量,畢竟,投資不是賭博,獲勝的關鍵并不是運氣,而是知識、智慧。所以一份詳細的入市計劃是不可少的,也是為了給失策之后留一個回旋的空間。
2、良好的心態(tài)。
好的心態(tài)是投資者必須要具備的,心靜氣和的時候,頭腦也會保持著清晰狀態(tài),并且會平靜的分析、應對市場波動,才會更加理性的進行投資操作。
3、嚴格執(zhí)行。
對于入市就計劃好的方案,必須嚴格執(zhí)行,哪個點就結算,絕對不能因為因為貪婪和僥幸的心里打亂計劃,這樣會容易導致整個投資失敗,有可能即使起步盈利了,也會轉變?yōu)樘潛p,從而造成心里壓力,影響了思考,最終一步錯,滿盤皆輸。所以,在原油投資中,嚴格執(zhí)行投資計劃是非常重要的。
四、油價當下的發(fā)展趨勢。
自今年7月份以來,油價跌到了業(yè)界公認的一個幾乎無法接受的低點,以巴菲特、索羅斯為代表的國際投資大佬們,也紛紛躁動起來,開始抄底廉價原油資產,以此創(chuàng)造投資界新的奇跡。此外,黑石集團董事長史蒂夫·施瓦茨曼也指出,油價下跌已給投資者提供“極好的”投資選擇,現(xiàn)在是多年來投資能源的最佳時機,25億能源基金已經入市,而另一只上限45億的能源基金正在籌備。而凱雷集團聯(lián)合創(chuàng)始人大衛(wèi)·魯賓斯也非??春檬屯顿Y市場,并寓言能源行業(yè)是目前乃至未來最具潛力的投資領域,且未來5-也是如此。
俗話說:“槍炮一響,黃金萬兩”。俄羅斯近期對敘利亞境內極端組織發(fā)起了至少40次空襲,雖然空襲目標主要是敘利亞的伊德利卜省郊區(qū)以及哈馬省郊區(qū)的`極端組織武裝分子據點,但俄方的空襲行動依然受到了美方的質疑和指責。隨著美俄雙方各自按照自己的既定計劃利用敘利亞領空發(fā)動空襲,外界對兩國爆發(fā)意外沖突的擔憂持續(xù)升溫。知名博客零對沖分析師的最新分析表示:在過去幾日內,因地緣政治風險蔓延,投資者擔憂美國和俄羅斯將爆發(fā)代理人戰(zhàn)爭,而沙特和伊朗可能因中東國家的要求而被迫削減原油供應量,一系列因素推升國際油價。
而且,原油作為一種一次性消耗能源,本身屬性已注定了其諾大的增值空間。
1,24小時t+0交易制度,時間安排靈活多變,操作無限制,可隨買隨買。
2,雙向交易機制,買漲買跌均能賺錢,無論牛市熊市。只要配合一定的技術面跟基本面,獲利幾率遠遠高于50%。
3,國際投資品種,公開透明,市場無莊家,交易更為公平公正。
4,品種單一,易于研究,分析,提高獲利幾率。
5,無漲跌停板限制,增加更多投資機會與回報。
6,投資實現(xiàn)銀行第三方監(jiān)管。資金充分安全,自由。
7,保證金交易,杠桿比率,以小博大。
知識拓展:
1、用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告。此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發(fā)等實際運作方案。
2、用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項的可行性研究報告。此文件是是大型基礎設施項目立項的基礎文件,發(fā)改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。
3、用于銀行貸款的可行性研究報告。商業(yè)銀行在前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國家開發(fā)銀行等國內銀行,該報告由甲級資格單位出具,通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格,但要求融資方案合理,分析正確,信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告,該文件類似用于銀行貸款的可研報告。
4、用于申請進口設備免稅。主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告,申請辦理中外合資企業(yè)、內資企業(yè)項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。
5、用于境外投資項目核準的可行性研究報告。企業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略,對國外礦產資源和其他產業(yè)投資時,需要編寫可行性研究報告報給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委,需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時,也需要可行性研究報告。
在上述五種可研中,2、3、4準入門檻最高,需要編寫單位擁有工程咨詢資格,該資格由國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā),分為甲級、乙級、丙級三個等級,其中甲級資質最高,全國具備工程咨詢甲級資質的單位有幾十家.
投資計劃書和可行性研究報告篇十六
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、募投項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人代銷及代銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
投資計劃書和可行性研究報告篇十七
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目的承辦單位。
(三)承擔可行性研究工作的單位情況。
(四)項目的主管部門。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
項目總投資萬元,其中建設投資萬元(其中土建工程費萬元、設備購置及安裝調試費萬元、土地購置及整理費萬元、工程建設其他費用萬元、基本預備費萬元、漲價預備費萬元),鋪底流動資金萬元。項目所需投入總資金萬元。
項目建成后,年營業(yè)收入萬元,年增值稅萬元、年銷售稅金及附加萬元、年利潤總額萬元、所得稅萬元、年稅后利潤萬元,投資利潤率,投資利稅率,銷售利潤率,稅后投資回收期年,稅后內部收益率,盈虧平衡點,年稅金總額萬元。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
1.1。
建設投資。
萬元。
1.2。
流動資金。
萬元。
2
項目總投資。
萬元。
2.1。
建設投資。
萬元。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
11。
投資利潤率(%)。
%
12。
投資利稅率(%)。
%
13。
資本金投資利潤率(%)。
%
14。
資本金投資利稅率(%)。
%
15。
銷售利潤率(%)。
%
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
18。
稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
19。
稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=12%)。
萬元。
20。
稅后投資回收期。
年
21。
稅前投資回收期。
年
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
四、存在問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(一)項目政策層面發(fā)起背景。
1、國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、產業(yè)政策。
3、技術政策。
(二)項目市場層面發(fā)起背景。
1、市場發(fā)展階段、趨勢、特點。
2、市場發(fā)展前景。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
1、公司在技術方面的積累。
2、公司在市場方面的積累。
3、……。
(四)……。
(一)產業(yè)發(fā)展的要求。
(二)市場發(fā)展的要求。
(三)企業(yè)發(fā)展的要求。
(一)經濟可行性。
(三)技術可行性。
(四)模式可行性。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分酒店項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
一、xx市場前景(重點)。
二、xx市場容量(重點)。
三、xx市場競爭格局。
四、xx價格現(xiàn)狀及預測。
五、xx市場主要原材料供應。
第四部分酒店項目產品規(guī)劃方案。
一、酒店項目產品產能規(guī)劃方案。
二、酒店項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、酒店項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人代銷及代銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
第五部分酒店項目建設地與土建總規(guī)。
(一)酒店項目建設地地理位置。
(三)酒店項目建設地資源情況。
(四)酒店項目建設地經濟情況。
(五)酒店項目建設地人口情況。
(一)項目廠址及廠房建設。
1、廠址。
2、廠房建設內容。
3、廠房建設造價。
投資計劃書和可行性研究報告篇十八
《中國彭州農副產品冷鏈物流產業(yè)園項目可行性研究報告》研究內容涉及項目的整體規(guī)劃,包括項目建設背景及必要性、建筑建材行業(yè)分析、項目運營、項目選址、建設規(guī)模、工程方案、環(huán)境影響評價、節(jié)能及節(jié)能措施、勞動安全衛(wèi)生與消防、項目組織管理、項目實施進度、招標方案、投資估算與資金籌措、財務分析及風險分析等方面,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
【項目簡介】。
中國彭州農副產品冷鏈物流產業(yè)園項目,位于彭州市九尺鎮(zhèn).本項目主要打造集現(xiàn)代冷鏈倉儲、現(xiàn)貨批發(fā)、電子交易、展示競拍、精深加工、餐飲娛樂、示范觀光、檢驗檢疫、食品科普文化、鴨博物館、第三方物流、金融配套服務于一體的綜合性冷鏈物流產業(yè)園,其運營投資總額為2.85億元,項目總建筑面積120萬平方米,共分為冷鏈倉儲、現(xiàn)貨交易、冷鏈加工、物流配送、商務辦公、文化園、示范觀光園等七個區(qū)域。
【市場行業(yè)分析】。
彭州市屬四川省成都市,位于成都市區(qū)北郊,有“蜀漢名區(qū)”、“天府金盆”之稱。彭州市是全國五大商品蔬菜生產基地、全國蔬菜產業(yè)十強縣(市)、全國無公害蔬菜生產示范基地,中國西部蔬菜之鄉(xiāng),中國西部最大無公害蔬菜和綠色食品蔬菜生產銷售基地。彭州蔬菜栽培歷史悠久,家家戶戶無一不種。彭州是中國西部最大的蔬菜生產基地,有完備的縣級蔬菜質量檢測中心。蔬菜及其加工產品銷售遍及全國30多個省、區(qū)、市,300多個市(縣),并遠銷日本、韓國、俄羅斯及東南亞等國家和地區(qū)。
中國目前的冷庫總容量為700多萬立方米,并且呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢。但是由于這些冷庫大多仍采用老技術,僅限于肉類、魚類的冷凍和貯藏,功能比較單一,導致冷庫的`利用率并沒有隨著庫容增加而增加。目前,冷庫的儲蓄量只占其庫容總量的20%-30%,有的甚至達不到20%。