部門經費預算報告(優(yōu)秀13篇)

字號:

    報告還可以通過使用圖表、表格和圖示等可視化工具,更直觀地呈現(xiàn)數(shù)據(jù)和結果。寫報告時要注重語氣的把握,既要客觀嚴謹,又要有一定的親和力和說服力。以下是一些成功案例的報告,可以幫助大家了解報告的撰寫方式和思路。
    部門經費預算報告篇一
    鎮(zhèn)政府:
    3、宣傳費用5000元。
    4、購買培訓資料費(450份)7000元。
    3、普查后的結果抽查5000元。
    4、普查表的`匯總10000元。
    三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元。
    2、報送普查表的差旅費5000元。
    3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元。
    4、打印費15000元。
    四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
    五、普查后期的工作1、到市集中錄入匯總10000元。
    2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組。
    支部20xx年4月11日。
    部門經費預算報告篇二
    根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務,特做經費預算如下。
    1、電話費100×12=1200元。
    2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
    3、常規(guī)教研活動。
    1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經費4000元,資料費1000元。
    2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經費2000元。
    1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
    2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
    1、經常性學習培訓平均每年4000元。
    2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
    3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
    以上四大項合計49200元。請審核批準。
    部門經費預算報告篇三
    各位領導:
    本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經費、辦公室對各項活動給予的經費補助進行了規(guī)范管理,工會經費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經費的使用相關要求范圍內開支。
    一、**年工會經費決算。
    1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經費收入*萬元,收*年度經費收入*萬元。
    3、年終滾存經費有*元。(注:含*年留存經費)。
    1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
    本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
    部門經費預算報告篇四
    衛(wèi)生局:
    財政局:
    基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經費預算,報告如下:
    一、基本情況。
    全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
    xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
    其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
    2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
    三、存在的問題。
    隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的'經濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
    20xx年xx月xx日。
    部門經費預算報告篇五
    根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務,特做經費預算如下。
    一、經常性教研經費共計:10800元。
    1、電話費100×12=1200元。
    2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
    3、常規(guī)教研活動。
    二、教育科研經費:共計7400元。
    1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經費4000元,資料費1000元。
    2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經費元。
    三、教研專項經費:共計14000元。
    1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
    2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
    四、教研員學習培訓費:共計17000元。
    1、經常性學習培訓平均每年4000元。
    2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
    3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
    以上四大項合計49200元。請審核批準。
    部門經費預算報告篇六
    為了有效控制公司的業(yè)務開發(fā)費及業(yè)務招待費的支出,節(jié)約成本費用,提高公司的經營管理水平,特制作此預算說明。
    一、業(yè)務開發(fā)費和招待費用支出范圍
    (一)出差全國各地開發(fā)客戶及維護客戶的差旅費用。
    (一)招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。
    (二)宴請來訪客人、客戶的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。
    (三)贈送客人、客戶的紀念品等費用。
    二、業(yè)務開發(fā)費和招待費用全年預算
    合計全年業(yè)務支出費用約35000——42000之間。
    注:以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務發(fā)展開發(fā)費用,將來會按照規(guī)模的不斷擴大,來增加適當?shù)谋壤I(yè)務支出費用比例為企業(yè)全年業(yè)務回款總額的千分之五。
    業(yè)務部
    部門經費預算報告篇七
    各位領導:
    本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經費、辦公室對各項活動給予的經費補助進行了規(guī)范管理,工會經費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經費的使用相關要求范圍內開支。
    一、**年工會經費決算。
    1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經費收入*萬元,收*年度經費收入*萬元。
    3、年終滾存經費有*元。(注:含*年留存經費)。
    二、*年工會經費預算。
    1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
    本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
    部門經費預算報告篇八
    滅鼠是預防各類傳染病的有效手段,得到了黨和政府的高度重視,前些年,縣政府在財政較緊的狀況下?lián)艹鰧?钸M行春秋兩季突擊滅鼠,取得了顯著成效,得到了各級領導首肯,連續(xù)xx年獲得省、市滅鼠先進縣榮譽稱號。但從20xx年至今,由于多種原因我縣未開展滅鼠工作,老鼠密度嚴重超過國家控制標準,嚴重危害了人民群眾的身體健康。為做好今年的秋季滅鼠工作,現(xiàn)將有關工作及經費預算如下:
    一、滅鼠工作基本上分為五大塊運作。
    1、深柳鎮(zhèn)負責3.5萬戶居民戶的滅鼠投藥和近150個單位的藥物發(fā)放。
    2、城管局負責垃圾場、垃圾中轉站、沿河大堤、街道花池、花壇、下水道、公廁的投藥。
    3、負責賓館、理發(fā)店、娛樂場所等的藥物發(fā)放。
    4、食藥局負責餐飲館的藥物發(fā)放。
    5、愛衛(wèi)辦負責城鄉(xiāng)結合部,無人管區(qū),倒閉企業(yè)等廢墟的藥物投放。
    6、市管中心負責工農貿市場的滅鼠投藥。
    7、質監(jiān)局負責食品加工環(huán)節(jié)業(yè)主的藥物發(fā)放。
    二、上述項目共需經費如下:
    滅鼠藥物需求。
    居民戶無償發(fā)放3.5萬包鼠藥。
    3.5萬包×45元=15750元。
    單位發(fā)放共1萬包×45=4500元。
    城管局、衛(wèi)監(jiān)所、愛衛(wèi)辦、市管中心負責區(qū)域用藥。
    2.5萬包×45元=11250元。
    三、滅鼠投藥用工。
    除社區(qū)用工外,愛衛(wèi)辦集中投藥需20個工,每工時100元。
    12個工×100元=1200元。
    全年共需滅鼠經費32700元整。
    xx縣建立衛(wèi)生禮貌縣城指揮部。
    二o20xx年x月x日。
    部門經費預算報告篇九
    縣人民政府:
    社區(qū)網格化管理信息系統(tǒng)建設是市政府對我縣的績效考核內容之一(占0.2的分值),是加強和創(chuàng)新社會管理的重要內容。該系統(tǒng)是運用數(shù)字化、信息化手段,將城市社區(qū)按照一定的.標準劃分為單元網格,以事件為管理內容,以處置單位為責任人,實現(xiàn)信息采集、逐級處置、分析研判、流轉審批、交辦督辦、統(tǒng)計匯總、監(jiān)督控制、績效考核等各類功能,形成全面覆蓋、實時反應、動態(tài)跟蹤、聯(lián)通共享、功能齊全的社會管理信息化平臺。建設社區(qū)網格化管理信息系統(tǒng)有利于加強基層社會管理和服務,有利于加強流動人口和特殊人群服務管理,有利于完善黨和政府主導的維護基層群眾權益機制,營造良好社會環(huán)境。
    為推進我縣城市社區(qū)網格化管理信息系統(tǒng)建設,提升我縣目標管理績效考核成績,根據(jù)阜陽市委辦公室、市政府辦公室《關于進一步加強新形勢下社區(qū)建設工作的實施意見》(阜辦發(fā)〔2011〕12號)要求,我局擬在城關鎮(zhèn)選擇一個社區(qū)開展社區(qū)網格化管理信息系統(tǒng)建設試點,經初步核算需經費10萬元。由于我局無此專項經費,特申請縣政府予以解決為盼!
    以上報告妥否,請批示!
    臨泉縣民政局
    2015年3月20日
    部門經費預算報告篇十
    保密辦:
    為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
    1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
    g2、保密管理經費:
    (1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教。
    (2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經驗5500元。
    (3)保密業(yè)務咨詢費:0元。
    (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經費3000元。
    保密辦費用預算合計:55500元。
    專項保密的工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
    部門經費預算報告篇十一
    市教育局:
    我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質教育打造品牌學校的進程中,信息化建設的相對滯后,成為我校進一步發(fā)展的瓶頸。
    為了提升我校的辦學品位,實現(xiàn)教育教學的現(xiàn)代化,在地區(qū)內形成品牌效應和示范作用,校領導從學校發(fā)展的戰(zhàn)略出發(fā),科學制定了分步實施校園網的建設規(guī)劃。根據(jù)雙高普九的`要求,我?,F(xiàn)急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室,為了確保微機室和備課室與因特網的有效鏈接,充分發(fā)揮其網上功能,還需組建中央機房。
    經有關施工單位和我校領導的預算論證,四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入核定總價為85000.00元,因學校資金緊張,無力承擔,特請教育局給予撥款,以便此項工作得以落實。
    xx市實驗小學
    x年x月x日
    部門經費預算報告篇十二
    司領導:。
    為活躍本小區(qū)的文化氛圍,與業(yè)主(使用人)架起相互溝通、交流的橋梁,我處擬在(節(jié)日名稱節(jié)期間舉辦“相聚(節(jié)日名稱),共筑美好家園”活動(活動時間x年x月x日8:30--22:00;活動方式以社區(qū)促銷為主,下午3:30表演節(jié)目)。
    經我處對活動經費的預算(預算附后),共需費用x元。
    因我處無活動經費,所以此活動及節(jié)(商場、住宅)布置采用贊助及公司支持。
    故特向公司領導申請x元活動經費,望公司領導能給予支持批準!
    部門經費預算報告篇十三
    財政局:
    基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經費預算,報告如下:
    全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
    1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
    2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
    隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的。經濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
    綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經費預算32萬元,望予批準!