2023年應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)(十五篇)

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    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇一
    2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);
    3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場(chǎng)費(fèi)用;
    4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營(yíng)銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;
    5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷數(shù)據(jù);
    6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;
    7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對(duì);
    8、 負(fù)責(zé)每天對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;
    9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;
    10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬;
    11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測(cè)報(bào)告,資質(zhì),銷售合同的管理
    12、 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇二
    1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳
    2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔
    3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
    4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺(tái)賬和合同保管
    5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行
    6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇三
    1、每月提交本月開票計(jì)劃,收入預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;
    2、負(fù)責(zé)自營(yíng)店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實(shí)際銷售收入,活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;
    3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;
    4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對(duì)等工作;
    5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;
    6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對(duì)賬工作
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇四
    1、根據(jù)銷售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。
    2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。
    3、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù),過賬,審核及編制憑證工作。
    4、 負(fù)責(zé)excel版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表,提交業(yè)務(wù)部門。
    5、 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
    6、 按照公司制度管理直營(yíng)店的費(fèi)用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。
    7、 按照公司財(cái)務(wù)制度,做好費(fèi)用審核工作及整理會(huì)計(jì)憑證的裝訂,按期與銀行對(duì)賬,做到賬實(shí)相符。
    8、 負(fù)責(zé)購(gòu)買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
    9、 完成上司交辦的其他工作。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇五
    1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;
    2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;
    3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
    4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
    5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
    6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳, 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇六
    1.審核訂購(gòu)書、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點(diǎn)的審核);
    2.加盟商收款、回款查詢,開具收據(jù);
    3.加盟商應(yīng)收賬款管理,錄入回款以及應(yīng)收項(xiàng)目;
    4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報(bào)表;
    5.銷售人員獎(jiǎng)金的計(jì)算;
    6.單據(jù)審核與憑證錄入;
    7.加盟合同臺(tái)賬的登記,合同、訂購(gòu)書的保管。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇七
    1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對(duì)往來;
    2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);
    3、金稅系統(tǒng)開票并與k3核對(duì)金額一致;
    4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
    5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
    6、協(xié)助成品倉(cāng)、原料倉(cāng)庫(kù)存盤點(diǎn);
    7、憑證打印及整理裝訂;
    8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇八
    1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作
    2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析
    3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
    4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管
    5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作
    6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時(shí)辦理資金解凍
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇九
    1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
    2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;
    3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;
    4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
    5、負(fù)責(zé)合同管理;
    6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十
    1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。
    2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作,及時(shí)將單據(jù)歸類保存。
    3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
    4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。
    5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表,按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
    6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。
    7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十一
    1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊(cè)
    2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料,以便后期查找
    協(xié)助工作
    3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料
    4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料,將其整理好交給上級(jí)審核。
    5、協(xié)助客戶或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢證函對(duì)賬工作
    6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門資料
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十二
    1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款,避免資金風(fēng)險(xiǎn);
    2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤,賬務(wù)處理及時(shí)正確。
    3、定期核算對(duì)帳務(wù),確保帳證、帳實(shí)相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;
    4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時(shí)入帳、存檔、登記;
    5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì),協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。
    6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十三
    1、負(fù)責(zé)國(guó)美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
    2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購(gòu)的工資及提成核算;
    3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn),審核盤盈盤虧表;
    3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;
    4、熟悉公司當(dāng)期營(yíng)銷政策;
    5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí),開具產(chǎn)品借出單,并跟蹤還回狀態(tài);;
    6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對(duì)客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫(kù)及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);
    7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款),跟進(jìn)收款單審核情況,做好銷售臺(tái)帳,跟蹤各銷售訂單回款;
    8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對(duì)往來賬。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十四
    1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;
    2、審核申請(qǐng)表,定時(shí)開具,同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;
    3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的erp出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;
    4、定時(shí)檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;
    5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表,并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;
    6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
    7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;
    8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;
    9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
    應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十五
    (1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準(zhǔn)確性
    (2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會(huì)議,督促銷售部對(duì)應(yīng)收賬款中的問題及時(shí)處理
    (3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
    (4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價(jià)時(shí),檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性
    (5)跟蹤銷售回款進(jìn)度,督促銷售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款,配合完成fcst工作
    (6)配合中外方的年度審計(jì)工作
    (7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜