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小金庫專項自查自糾報告篇一
通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。下面是愛匯網小編為大家整理的小金庫自查自糾報告范文,供大家閱讀!
一、案情概況
***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經縣紀委、監(jiān)察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設“小金庫”行為的原因分析
主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經濟秩序、違反財經紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結果,甚至對同一問題多次進行經濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
三、教訓與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)20xx《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:副組長:成員:
三、明確要求,重點治理。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
一、 健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、 加強學習宣傳,提高思想認識
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的.重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫專項自查自糾報告篇二
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據《xx開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的`長效機制,整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)賬戶情況。
自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于201x年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問題及解決情況。
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于201x年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,201x年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多〔baihua〕次催還,分別于201x年7月26日收到還款10000元,201x年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于201x年8月18日全部還清。
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:
1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;
3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、學校或班級有無經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、學?;虬嗉売袩o以三、分工負責,開展自查工作。
我校的做法:
二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶,沒有違規(guī)行為。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[20__]89號文件《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:。
一、認真學習,提高認識。
全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了__箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學?!靶〗饚臁睂m椙謇砉ぷ黝I導小組名單:。
組長:___副組長:__成員:____________。
三、明確要求,重點治理。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20__0年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,
其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
雷州市國有資產經營公司成立于20xx年,經雷州市政府批準,脫鉤給國資權屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經濟的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關閉、破產,其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產、停產狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務經營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調動,部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產,沒業(yè)務。為便于保護職工的權益,20xx年,經請示市政府批準,財政給國資公司權屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩(wěn)定,不斷加強企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的違法經濟行為?,F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下:
各企業(yè)財務會計機構完善,會計、出納分工明確,職責分明。
各企業(yè)財務會計制度規(guī)范,財務管理得力,各項財務收、支完全按財務制度規(guī)定執(zhí)行。
各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產停產、關閉狀態(tài),經濟業(yè)務很少,大部分企業(yè)人員已分散社會,留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產,沒有經營權,銀行帳戶也已凍結,甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的,各企業(yè)的資產出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經國資監(jiān)管方能支付。停產企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。
各企業(yè)只設一會計帳套,帳薄設置完整,收支核算據實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務消費,轉移資產,虛列費用等現(xiàn)象。
根據縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》文件精神,結合黨的群眾路線教育實踐活,深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉(xiāng)對20xx年1月—20xx年8月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:
為確保專項整治工作的順利進行,我鄉(xiāng)成立了由黨委書記xx任組長,鄉(xiāng)長xx、紀委書記xx任副組長的工作領導小組,由鄉(xiāng)紀委牽頭,鄉(xiāng)黨政辦公室、鄉(xiāng)財政所具體負責此次專項整治工作。
為做好深入開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作9月16日,我鄉(xiāng)召開了關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作會議。鄉(xiāng)專項整治工作領導小組各成員,鄉(xiāng)級各部門負責人,在家的全體鄉(xiāng)干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》,對有關報表進行說明,書記對專項治理工作提出了四點要求:一是要高度重視,落實責任,研判當前形勢,研讀政策規(guī)定,研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉(xiāng)紀委牽頭,黨政辦公室,財政所,鄉(xiāng)級各部門協(xié)助這次的專項整治活動。四是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。
按照專項整治工作中專項治理內容,我鄉(xiāng)對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。
我鄉(xiāng)預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況。
我鄉(xiāng)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。
我鄉(xiāng)無公車,因此無公務用車運行維護費發(fā)生。
3、政府采購管理情況。
我鄉(xiāng)對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經紀律的現(xiàn)象。
4、資產管理情況。
我鄉(xiāng)在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務會計管理情況。
我鄉(xiāng)會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況。
我鄉(xiāng)財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、私設“小金庫”情況。
我鄉(xiāng)收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,所以沒有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。
8、濫發(fā)錢物情況。
經認真自查,我鄉(xiāng)沒有擅自越權出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。
9、財經紀律執(zhí)行情況。
我鄉(xiāng)經自查,沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,沒有虛列、轉嫁支出等現(xiàn)象存在。
通過這次專項整治活動的開展,我鄉(xiāng)進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后,我鄉(xiāng)將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
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小金庫專項自查自糾報告篇三
根據《關于進一步開展“小金庫”專項整治工作方案》的通知(x紀〔20xx〕20號)要求,我單位認真組織開展“小金庫”專項整治工作,經自查,未發(fā)現(xiàn)私設小金庫現(xiàn)象,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
二、未發(fā)現(xiàn)用資產處置、出租收入設立“小金庫”;
四、未發(fā)現(xiàn)經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
五、未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
六、未發(fā)現(xiàn)以假****等非法票據騙取資金設立“工作總結范文小金庫”;
七、未發(fā)現(xiàn)截留主管部門或上級單位撥付的專項資金設立“小金庫”;
八、未發(fā)現(xiàn)上下級單位或關聯(lián)單位之間相互轉移資金設立“小金庫”;
**、未發(fā)現(xiàn)坐收坐支農村集體資金設立“小金庫”;
十、未發(fā)現(xiàn)其他方式違規(guī)設立的“小金庫”。
小金庫專項自查自糾報告篇四
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神,現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下:
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
組長:xxx。
副組長:xxx。
成員:全體行政人員。
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告篇五
縣“小金庫”治理工作領導小組:
根據《xxx縣財政局關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開。
展“小金庫”專項清查工作的通知》(x財監(jiān)[20xx]98號)的精神。我局成立了專人負責小組,由主要領導親自負責,分管財務領導具體抓,按照通知要求和內容,對我局20xx年底至今“小金庫”專項清查工作進行了自查,自查具體情況如下:
一、本單位無私存私放財政資金或其他公款設立“小金庫”。二、我局收費項目和收費標準都是經過國務院或省政府及省財政廳、發(fā)改委批準,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準及攤派設立“小金庫”,所收行政罰沒款都及時解繳縣財政。
三、固定資產處置、出租收入列入符合規(guī)定的單位賬簿,按照政府非稅收入管理的規(guī)定,納入財政預算管理。無利用資產處置、出租收入設立“小金庫”。
四、無以會議費、勞務費、培訓費等名義套取資金設立“小金庫”,所有財務收支都堅持“收支兩條線”原則。
五、無虛列支出轉出資金和以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”等現(xiàn)象。
六、本單位無轉移資金設立“小金庫”現(xiàn)象。其中單獨設置的工會賬戶和上級單位撥款到下級單位的賬務管理都符合財務規(guī)定。
七、本單位無賬外固定資產、無形資產、股權和債權及有價證券,所有固定資產和無形資產都入賬,做到賬物、賬賬級賬表相符。
八、本單位財務收支實行局長及分管財務副局長負責制度,分管財務副局長實行“一支筆”簽字報銷。財務工作人員都由本單位職工擔任,都持有會計人員從業(yè)資格證上崗。
九、根據單位性質和機構設立情況,單位資產分xxx市xxx生態(tài)環(huán)境局、xxx市xxx生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊和環(huán)境監(jiān)測站三個單位建帳,一個國庫集中支付管理和一個領導簽字報銷。
十、開戶條件合法。使用的銀行帳戶都是經過財政部門批準,具有人民銀行核發(fā)的開戶許可證,2009年我局被列為縣國庫集中支付單位,除保留一個零余額帳戶用款額度,原單位其他基本帳戶都按財政部門要求全部撤銷。
小金庫專項自查自糾報告篇六
全面的范文參考寫作網站為深入貫徹落實省局辦公廳、省****辦公廳《關于全面構建“小金庫”防治長效機制的意見》(x辦發(fā)〔20xx〕60號),進一步鞏固深化“小金庫”專項整治成果,切實解決“小金庫”防治難點問題,我局積極貫徹落實文件精神,認真、細致按照要求開展了“小金庫”自查工作認真組織實施全面排查,全面總結經驗,確保該項工作取得實效,現(xiàn)將工作匯報如下:
一、積極組織領導。
我局高度重視,在接到通知后,迅速召開會議研究,就我局現(xiàn)任班子重新明確了“小金庫”專項治理工作的領導機構和相關職責。同時,對自查工作開展進行了認真部署,明確要求從農水局及農業(yè)站專戶,按步驟開展進行深入的自查自糾工作,確保工作落到實處。
二、認真自查自糾。
我局認真對于可能滋生“小金庫”的土壤進行深挖深刨,同時擴大自查范圍,做到全面徹底、心得體會范文錦集不留死角。按照要求,本局和農業(yè)站針對各項上級資金、票據進行了細致、全面的檢查,重點圍繞以下幾個方面開展了清查活動:
1、違規(guī)收款、罰款及攤派設立“小金庫”。檢查了有相關業(yè)務或收入的單位賬簿,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
2、用資產處置、出租收入設立“小金庫”。清查了固定資產,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”。清查了農水局的會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等開支及其他各項補助發(fā)放明細,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”。檢查了有相關收入的單位賬簿,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”。經核實賬目,未發(fā)現(xiàn)此類情況。
6、以假****等非法票據騙取資金設立“小金庫”,經全面清查各類票據,均屬實。
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“思想匯報范文小金庫”。經自查,未發(fā)現(xiàn)此類情況。
8、有無其他違法違規(guī)違紀設立的“小金庫”。經自查,未有此類情況。
經過自查自糾工作的開展,未發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”的情況,今后我局繼續(xù)提高警惕,不給“小金庫”滋生的土壤。
三、重新整章建制。
針對自查自糾的結果,按照“標本兼治、懲防并舉”的原則,我局決心從管理制度、管理體制、內控制度等多方面著手,嚴防死堵,把“小金庫“的防治工作作為專項治理工作的常態(tài)來抓,并將至貫穿在各項涉及經濟收入的工作中的各個環(huán)節(jié),進一步規(guī)范財務標準,培養(yǎng)干部廉潔從業(yè)、依法從政的態(tài)度。
以上是《2022小金庫專項整治自查自糾報告范文5篇》的范文參考詳細內容,涉及到小金庫、工作、自查、設立、專項、發(fā)現(xiàn)、單位、治理等方面,覺得好就請(ctrl+d)收藏下。
小金庫專項自查自糾報告篇七
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
三、明確要求,重點治理。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設本站立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告篇八
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
(五)按照清理范圍要求,重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對**年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報,并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,為深入推進黨風廉政建設,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告篇九
我校屬于二級核算會計單位,每年經費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據,納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行小金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的.需要。
3、落實舉報制度。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
1、我校財務管理均按照有關財經法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設小金庫,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞清理內容中的各項指標開展清理活動,對1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的小金庫存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎上,進一步完善我校的財務管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。
小金庫專項自查自糾報告篇十
按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理小金庫工作,成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長,副園長朱曉輝,李時英為副組長,財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。
小金庫主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。
小金庫專項自查自糾報告篇十一
根據市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》(酒市財監(jiān)〔20xx〕4號)、《關于印發(fā);的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕36號)、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕33號)文件精神,我局按照相關要求,認真進行了全面的自查自糾工作,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長王紅蘭任組長,副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組,由財務室具體負責此次專項治理工作。
根據市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》、《關于印發(fā);的通知》、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》要求,我局認真組織學習,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監(jiān)督是深入貫徹落實中央八項規(guī)定和扶貧政策的有力保障,加強會計監(jiān)督檢查保障單位資金運用合理規(guī)范,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
(一)按照《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》要求,我局對20xx年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執(zhí)行財政預算管理、會計核算、會計準則執(zhí)行、資產管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。
1、20xx年我局積極學習國家政策方針,制定相關方案,積極落實,保證學透吃透,將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2、會計核算全部按照市財政要求進行,盤活存量資金,落實專項資金使用,財務賬目清晰,預算據算全部按要求進行核算。
3、為了落實工作要求,監(jiān)管財務會計工作執(zhí)行,我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理,執(zhí)行會計準則。
4、我局所有財政資金全部按照要求在國庫統(tǒng)一管理,實施國庫支付制度,固定資產全部按時錄入,有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有私設賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的`行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查賬薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(三)按照《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》的要求,我局重點對我局扶貧資金進行檢查。經檢查,我局不存在扶貧資金。
小金庫專項自查自糾報告篇十二
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
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小金庫專項自查自糾報告篇十三
為貫徹落實中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照成都市、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作?,F(xiàn)將相關情況總結匯報如下:
一、加強領導,認真部署。
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[20xx]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[20xx號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
按照成紀發(fā)[20xx]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止20xx年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[20xx]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理。
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。
小金庫專項自查自糾報告篇一
通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。下面是愛匯網小編為大家整理的小金庫自查自糾報告范文,供大家閱讀!
一、案情概況
***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經縣紀委、監(jiān)察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設“小金庫”行為的原因分析
主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經濟秩序、違反財經紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結果,甚至對同一問題多次進行經濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
三、教訓與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)20xx《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:副組長:成員:
三、明確要求,重點治理。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
一、 健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、 加強學習宣傳,提高思想認識
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的.重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫專項自查自糾報告篇二
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據《xx開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的`長效機制,整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)賬戶情況。
自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于201x年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問題及解決情況。
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于201x年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,201x年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多〔baihua〕次催還,分別于201x年7月26日收到還款10000元,201x年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于201x年8月18日全部還清。
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:
1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;
3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、學校或班級有無經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、學?;虬嗉売袩o以三、分工負責,開展自查工作。
我校的做法:
二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶,沒有違規(guī)行為。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[20__]89號文件《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:。
一、認真學習,提高認識。
全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了__箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學?!靶〗饚臁睂m椙謇砉ぷ黝I導小組名單:。
組長:___副組長:__成員:____________。
三、明確要求,重點治理。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20__0年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,
其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
雷州市國有資產經營公司成立于20xx年,經雷州市政府批準,脫鉤給國資權屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經濟的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關閉、破產,其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產、停產狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務經營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調動,部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產,沒業(yè)務。為便于保護職工的權益,20xx年,經請示市政府批準,財政給國資公司權屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩(wěn)定,不斷加強企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的違法經濟行為?,F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下:
各企業(yè)財務會計機構完善,會計、出納分工明確,職責分明。
各企業(yè)財務會計制度規(guī)范,財務管理得力,各項財務收、支完全按財務制度規(guī)定執(zhí)行。
各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產停產、關閉狀態(tài),經濟業(yè)務很少,大部分企業(yè)人員已分散社會,留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產,沒有經營權,銀行帳戶也已凍結,甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的,各企業(yè)的資產出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經國資監(jiān)管方能支付。停產企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。
各企業(yè)只設一會計帳套,帳薄設置完整,收支核算據實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務消費,轉移資產,虛列費用等現(xiàn)象。
根據縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》文件精神,結合黨的群眾路線教育實踐活,深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉(xiāng)對20xx年1月—20xx年8月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:
為確保專項整治工作的順利進行,我鄉(xiāng)成立了由黨委書記xx任組長,鄉(xiāng)長xx、紀委書記xx任副組長的工作領導小組,由鄉(xiāng)紀委牽頭,鄉(xiāng)黨政辦公室、鄉(xiāng)財政所具體負責此次專項整治工作。
為做好深入開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作9月16日,我鄉(xiāng)召開了關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作會議。鄉(xiāng)專項整治工作領導小組各成員,鄉(xiāng)級各部門負責人,在家的全體鄉(xiāng)干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》,對有關報表進行說明,書記對專項治理工作提出了四點要求:一是要高度重視,落實責任,研判當前形勢,研讀政策規(guī)定,研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉(xiāng)紀委牽頭,黨政辦公室,財政所,鄉(xiāng)級各部門協(xié)助這次的專項整治活動。四是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。
按照專項整治工作中專項治理內容,我鄉(xiāng)對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。
我鄉(xiāng)預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況。
我鄉(xiāng)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。
我鄉(xiāng)無公車,因此無公務用車運行維護費發(fā)生。
3、政府采購管理情況。
我鄉(xiāng)對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經紀律的現(xiàn)象。
4、資產管理情況。
我鄉(xiāng)在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務會計管理情況。
我鄉(xiāng)會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況。
我鄉(xiāng)財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、私設“小金庫”情況。
我鄉(xiāng)收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,所以沒有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。
8、濫發(fā)錢物情況。
經認真自查,我鄉(xiāng)沒有擅自越權出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。
9、財經紀律執(zhí)行情況。
我鄉(xiāng)經自查,沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,沒有虛列、轉嫁支出等現(xiàn)象存在。
通過這次專項整治活動的開展,我鄉(xiāng)進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后,我鄉(xiāng)將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
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小金庫專項自查自糾報告篇三
根據《關于進一步開展“小金庫”專項整治工作方案》的通知(x紀〔20xx〕20號)要求,我單位認真組織開展“小金庫”專項整治工作,經自查,未發(fā)現(xiàn)私設小金庫現(xiàn)象,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
二、未發(fā)現(xiàn)用資產處置、出租收入設立“小金庫”;
四、未發(fā)現(xiàn)經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
五、未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
六、未發(fā)現(xiàn)以假****等非法票據騙取資金設立“工作總結范文小金庫”;
七、未發(fā)現(xiàn)截留主管部門或上級單位撥付的專項資金設立“小金庫”;
八、未發(fā)現(xiàn)上下級單位或關聯(lián)單位之間相互轉移資金設立“小金庫”;
**、未發(fā)現(xiàn)坐收坐支農村集體資金設立“小金庫”;
十、未發(fā)現(xiàn)其他方式違規(guī)設立的“小金庫”。
小金庫專項自查自糾報告篇四
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神,現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下:
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
組長:xxx。
副組長:xxx。
成員:全體行政人員。
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告篇五
縣“小金庫”治理工作領導小組:
根據《xxx縣財政局關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開。
展“小金庫”專項清查工作的通知》(x財監(jiān)[20xx]98號)的精神。我局成立了專人負責小組,由主要領導親自負責,分管財務領導具體抓,按照通知要求和內容,對我局20xx年底至今“小金庫”專項清查工作進行了自查,自查具體情況如下:
一、本單位無私存私放財政資金或其他公款設立“小金庫”。二、我局收費項目和收費標準都是經過國務院或省政府及省財政廳、發(fā)改委批準,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準及攤派設立“小金庫”,所收行政罰沒款都及時解繳縣財政。
三、固定資產處置、出租收入列入符合規(guī)定的單位賬簿,按照政府非稅收入管理的規(guī)定,納入財政預算管理。無利用資產處置、出租收入設立“小金庫”。
四、無以會議費、勞務費、培訓費等名義套取資金設立“小金庫”,所有財務收支都堅持“收支兩條線”原則。
五、無虛列支出轉出資金和以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”等現(xiàn)象。
六、本單位無轉移資金設立“小金庫”現(xiàn)象。其中單獨設置的工會賬戶和上級單位撥款到下級單位的賬務管理都符合財務規(guī)定。
七、本單位無賬外固定資產、無形資產、股權和債權及有價證券,所有固定資產和無形資產都入賬,做到賬物、賬賬級賬表相符。
八、本單位財務收支實行局長及分管財務副局長負責制度,分管財務副局長實行“一支筆”簽字報銷。財務工作人員都由本單位職工擔任,都持有會計人員從業(yè)資格證上崗。
九、根據單位性質和機構設立情況,單位資產分xxx市xxx生態(tài)環(huán)境局、xxx市xxx生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊和環(huán)境監(jiān)測站三個單位建帳,一個國庫集中支付管理和一個領導簽字報銷。
十、開戶條件合法。使用的銀行帳戶都是經過財政部門批準,具有人民銀行核發(fā)的開戶許可證,2009年我局被列為縣國庫集中支付單位,除保留一個零余額帳戶用款額度,原單位其他基本帳戶都按財政部門要求全部撤銷。
小金庫專項自查自糾報告篇六
全面的范文參考寫作網站為深入貫徹落實省局辦公廳、省****辦公廳《關于全面構建“小金庫”防治長效機制的意見》(x辦發(fā)〔20xx〕60號),進一步鞏固深化“小金庫”專項整治成果,切實解決“小金庫”防治難點問題,我局積極貫徹落實文件精神,認真、細致按照要求開展了“小金庫”自查工作認真組織實施全面排查,全面總結經驗,確保該項工作取得實效,現(xiàn)將工作匯報如下:
一、積極組織領導。
我局高度重視,在接到通知后,迅速召開會議研究,就我局現(xiàn)任班子重新明確了“小金庫”專項治理工作的領導機構和相關職責。同時,對自查工作開展進行了認真部署,明確要求從農水局及農業(yè)站專戶,按步驟開展進行深入的自查自糾工作,確保工作落到實處。
二、認真自查自糾。
我局認真對于可能滋生“小金庫”的土壤進行深挖深刨,同時擴大自查范圍,做到全面徹底、心得體會范文錦集不留死角。按照要求,本局和農業(yè)站針對各項上級資金、票據進行了細致、全面的檢查,重點圍繞以下幾個方面開展了清查活動:
1、違規(guī)收款、罰款及攤派設立“小金庫”。檢查了有相關業(yè)務或收入的單位賬簿,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
2、用資產處置、出租收入設立“小金庫”。清查了固定資產,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”。清查了農水局的會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等開支及其他各項補助發(fā)放明細,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”。檢查了有相關收入的單位賬簿,未發(fā)現(xiàn)有私設情況。
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”。經核實賬目,未發(fā)現(xiàn)此類情況。
6、以假****等非法票據騙取資金設立“小金庫”,經全面清查各類票據,均屬實。
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“思想匯報范文小金庫”。經自查,未發(fā)現(xiàn)此類情況。
8、有無其他違法違規(guī)違紀設立的“小金庫”。經自查,未有此類情況。
經過自查自糾工作的開展,未發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”的情況,今后我局繼續(xù)提高警惕,不給“小金庫”滋生的土壤。
三、重新整章建制。
針對自查自糾的結果,按照“標本兼治、懲防并舉”的原則,我局決心從管理制度、管理體制、內控制度等多方面著手,嚴防死堵,把“小金庫“的防治工作作為專項治理工作的常態(tài)來抓,并將至貫穿在各項涉及經濟收入的工作中的各個環(huán)節(jié),進一步規(guī)范財務標準,培養(yǎng)干部廉潔從業(yè)、依法從政的態(tài)度。
以上是《2022小金庫專項整治自查自糾報告范文5篇》的范文參考詳細內容,涉及到小金庫、工作、自查、設立、專項、發(fā)現(xiàn)、單位、治理等方面,覺得好就請(ctrl+d)收藏下。
小金庫專項自查自糾報告篇七
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
三、明確要求,重點治理。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設本站立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告篇八
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
(五)按照清理范圍要求,重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對**年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報,并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,為深入推進黨風廉政建設,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項自查自糾報告篇九
我校屬于二級核算會計單位,每年經費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據,納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行小金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的.需要。
3、落實舉報制度。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
1、我校財務管理均按照有關財經法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設小金庫,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞清理內容中的各項指標開展清理活動,對1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的小金庫存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎上,進一步完善我校的財務管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。
小金庫專項自查自糾報告篇十
按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理小金庫工作,成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長,副園長朱曉輝,李時英為副組長,財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。
小金庫主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。
小金庫專項自查自糾報告篇十一
根據市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》(酒市財監(jiān)〔20xx〕4號)、《關于印發(fā);的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕36號)、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕33號)文件精神,我局按照相關要求,認真進行了全面的自查自糾工作,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長王紅蘭任組長,副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組,由財務室具體負責此次專項治理工作。
根據市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》、《關于印發(fā);的通知》、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》要求,我局認真組織學習,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監(jiān)督是深入貫徹落實中央八項規(guī)定和扶貧政策的有力保障,加強會計監(jiān)督檢查保障單位資金運用合理規(guī)范,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
(一)按照《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》要求,我局對20xx年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執(zhí)行財政預算管理、會計核算、會計準則執(zhí)行、資產管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。
1、20xx年我局積極學習國家政策方針,制定相關方案,積極落實,保證學透吃透,將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2、會計核算全部按照市財政要求進行,盤活存量資金,落實專項資金使用,財務賬目清晰,預算據算全部按要求進行核算。
3、為了落實工作要求,監(jiān)管財務會計工作執(zhí)行,我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理,執(zhí)行會計準則。
4、我局所有財政資金全部按照要求在國庫統(tǒng)一管理,實施國庫支付制度,固定資產全部按時錄入,有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有私設賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的`行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查賬薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(三)按照《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》的要求,我局重點對我局扶貧資金進行檢查。經檢查,我局不存在扶貧資金。
小金庫專項自查自糾報告篇十二
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
更多。
小金庫專項自查自糾報告篇十三
為貫徹落實中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照成都市、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作?,F(xiàn)將相關情況總結匯報如下:
一、加強領導,認真部署。
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[20xx]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[20xx號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
按照成紀發(fā)[20xx]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止20xx年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[20xx]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理。
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。