公共專項資金自評報告(實用19篇)

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    報告是一種傳遞信息和觀點的有效方式。撰寫報告時,我們應(yīng)該注意時間管理,合理安排時間以確保報告按時完成。希望大家能夠在報告的撰寫中充分發(fā)揮自己的思考和創(chuàng)造能力,展現(xiàn)專業(yè)素養(yǎng)和能力。
    公共專項資金自評報告篇一
    2018年度醫(yī)保中心專項資金績效自評報告一、項目概況(一)項目單位基本情況本單位屬冷水灘區(qū)人力資源和社會保障局管理的獨立核算的參照公務(wù)員管理的全額撥款的事業(yè)單位,二級機構(gòu),末級預(yù)算單位。事業(yè)編制人數(shù)41人,實有在職職工33人,退休職工12人。中心設(shè)有辦公室、網(wǎng)管股、基金征繳股、審核股、審批股和財務(wù)股六個股室。主要負責(zé)經(jīng)辦城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、生育保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和特殊人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的籌集和醫(yī)療待遇支付的運營管理及相應(yīng)的配套服務(wù)工作。
    (二)項目預(yù)算和績效目標情況依據(jù)《永州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理實施辦法》(永政發(fā)[2016]30號)之規(guī)定,區(qū)財政2018年列入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項經(jīng)費預(yù)算109萬元,以確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的正常開展;該專項經(jīng)費主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處經(jīng)辦城鄉(xiāng)居民參保繳費的工作經(jīng)費和本單位日常公用運行經(jīng)費、居民醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)租用、維護費、宣傳費和業(yè)務(wù)培訓(xùn)費等。
    二、項目組織實施情況。
    (一)項目組織情況1、明確職責(zé)。根據(jù)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各項工作任務(wù),組織制定實施方案,明確責(zé)任;采取分層管理方式,層層分解任務(wù),落實到人。
    2、加強預(yù)算管理。制定專項資金年初預(yù)算,按計劃向財政申請撥付和使用該項目專項資金。
    3、加強專項資金監(jiān)督管理。中心制定了專項資金管理制度,對資金的使用實行全程監(jiān)管,確保專項資金的使用規(guī)范安全。
    (二)項目管理情況1、嚴格項目計劃管理。年初單位根據(jù)項目實際情況編制專項資金計劃,報財政部門審批后,安排專項資金預(yù)算。
    2、完善項目管理制度。完善專項資金管理制度,建立長效監(jiān)督機制,規(guī)范管理和使用專項資金,提高財政資金使用效益。
    三、
    項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況2018年區(qū)財政按城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保420000人,年初安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項工作經(jīng)費109萬元,年末落實到位109萬元,資金到位率100%。
    (二)項目資金實際使用情況2018年城鄉(xiāng)居民專項資金支出109萬元。其中:
    日常公用經(jīng)費86.85萬元,主要包括:辦公費11.69萬元、印刷費12.49萬元、差旅費3.63萬元、會議費1.6萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、專項業(yè)務(wù)費26.75萬元、辦公設(shè)備購置30.49萬元。
    人員經(jīng)費22.15萬元,主要包括:其他工資支出10.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.3萬元、其他社會保險繳費1.68萬元。
    (三)項目資金管理情況分析1、財務(wù)管理制度健全。
    嚴格遵循??顚S?、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,有力保證了項目資金的實施。
    2、資金撥付審批手續(xù)完整。
    每月,根據(jù)項目工作計劃和實際支付金額按程序報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、??顚S?,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目工作的開展得到了切實的保障。
    3、會計信息質(zhì)量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù),進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
    四、項目績效指標完成情況(一)產(chǎn)出指標完成情況分析城鄉(xiāng)居民醫(yī)保專項工作經(jīng)費的按需預(yù)算和及時足額撥付為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的開展提供了有力的保障。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保任務(wù)為415000人,年末實際完成登記參保人數(shù)420469人,完成市里下達任務(wù)數(shù)的101.33%,完成參保繳費收入28172.15萬元。全面完成市、區(qū)下達的各項目標考核指標和工作任務(wù)。
    (二)效益指標完成情況分析。
    1、扎實推進醫(yī)療保險各項工作,圓滿完成了市區(qū)下達的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保目標考核指標和工作任務(wù),鞏固了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的參保繳費及待遇支付工作,確保了參保人員的基本醫(yī)療需求。
    2、完善了定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議,加強了兩定機構(gòu)管理。
    2018年,中心經(jīng)多次討論、認真分析、征求意見,修訂完善了定點醫(yī)療服務(wù)協(xié)議條款,對各醫(yī)療機構(gòu)的費用結(jié)算約定了住院人次、人次費用標準等,對定點醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)行為、服務(wù)質(zhì)量等作了嚴格的要求,切實加強了住院費用的控制。
    3、嚴格基金監(jiān)管,確保醫(yī)療保險基金安全運行。
    4、完善了跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算管理。
    通過開展異地就醫(yī)即時結(jié)算工作,解決了人民群眾“看病難、看病貴”問題,為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫(yī)保服務(wù),受到參保人員的高度稱贊。
    5、全面落實醫(yī)療保障扶貧工作,避免因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象發(fā)生。
    (三)滿意度指標完成情況分析中心始終堅持“民生為本,健康至上”的理念,加強醫(yī)療保險規(guī)范化管理,努力提高管理與經(jīng)辦服務(wù)水平,不斷規(guī)范管理,優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù),確保了醫(yī)保基金安全規(guī)范高效運行,較好的完成各項績效考核指標,群眾滿意度不斷提高。
    2018年,我區(qū)建檔立卡貧困人口參保人數(shù)25404人,參保率達到100%。今年8月我中心建立了健康扶貧“一站式”結(jié)算專戶,打通了服務(wù)辦理渠道,實行了“一站式”及時結(jié)報服務(wù)。中心抓實“一站式”結(jié)報服務(wù),抓細貧困人員醫(yī)保待遇兌現(xiàn)。年末,貧困人員住院報銷比例達到90.75%,為貧困人員提供了方便、快捷的服務(wù),群眾滿意度不斷上升,取得了良好的社會效益。
    五、績效目標未完成原因和下一步改進措施我中心按照績效目標統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作,圓滿完成各項工作任務(wù),城鄉(xiāng)居民專項經(jīng)費及時足額到位,資金收支平衡。
    六、績效自評得分等級結(jié)果及擬應(yīng)用和公開情況。
    城鄉(xiāng)居民專項工作資金項目實施后,實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標,項目依據(jù)充分,項目目標明確,預(yù)定目標設(shè)置合理。項目資金嚴格按照財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。項目管理及財務(wù)制度健全,財務(wù)信息真實完整、公開及時。項目資金的投入取得了良好的社會效果。
    本項目綜合考評得分為97分,評價等次為優(yōu)秀。
    七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。
    (一)主要經(jīng)驗及做法1、注重項目預(yù)算管理。
    加強對專項資金項目立項、可行性研究、預(yù)算編制工作的管理,以保證項目的可行性和科學(xué)性。在編報項目預(yù)算時要求制定詳細的項目推進計劃,明確分工,責(zé)任到人,以保證專項資金均能夠保質(zhì)保量執(zhí)行到位。
    2、加強資金動態(tài)管理。
    領(lǐng)導(dǎo)重視、部門配合。在專項資金項目執(zhí)行過程中,注重加強對專項資金的動態(tài)管理,定期公布專項資金執(zhí)行進度,并將專項資金執(zhí)行情況納入年度科室考核,促進專項資金按預(yù)算執(zhí)行。
    3、堅持項目過程管理。督落實各項制度措施,項目資金堅持??顚S茫瑢椖康纳陥?、實施、驗收以及資金分配方案,進行流程管理,并及時在門戶網(wǎng)站公示,接受群眾監(jiān)。
    (二)存在的問題。
    1、項目資金的使用效益有待進一步提高;2、單位的績效目標設(shè)立還不夠明確、細化和量化;3、城鄉(xiāng)居民參保擴面難度大,醫(yī)保基金籌資能力弱,沉淀資金少,基金的抗風(fēng)險能力弱;4.日益增長的醫(yī)療服務(wù)需求與經(jīng)辦服務(wù)力量薄弱矛盾突出。隨著醫(yī)保逐步實現(xiàn)全覆蓋,醫(yī)保參保人數(shù)逐年增長,醫(yī)療需求日益增長,對醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作提出了更高的要求,特別是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作全面鋪開和異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作開展后,業(yè)務(wù)量成倍增長,工作人員卻沒有相應(yīng)增加,給醫(yī)保經(jīng)辦工作帶來了前所未有的壓力。
    (三)改進措施和有關(guān)建議1.進一步規(guī)范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。
    2.加強政策宣傳,做好醫(yī)保服務(wù)。開展多形式的醫(yī)保政策宣傳及咨詢服務(wù),增強企業(yè)和個人的參保意識,進一步擴大醫(yī)療保險覆蓋面,多渠道籌措基金,增強醫(yī)?;鸬目癸L(fēng)險能力;3.建立有效的基金管理機制,控制醫(yī)療費的不合理增長,杜絕醫(yī)療保障資源浪費。
    公共專項資金自評報告篇二
    按照縣局的安排,我鎮(zhèn)進一步開展了對20xx年至2014年上半年財政專項資金的清理、檢查,通過召開相關(guān)人員動員,并收集了有關(guān)資料,成立了檢查小組,重點檢查了資金的管理、使用、發(fā)放情況,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:
    我鎮(zhèn)在這段時間共收到財政預(yù)算下達的專項資金有20.55萬元,其中20xx年度共撥11.35萬元,包括基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)13萬元,設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元,糧食直補宣傳經(jīng)費0.35萬元。對基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金主要用于我鎮(zhèn)新建政務(wù)公開欄3個(2個是磚墻結(jié)構(gòu),1個是鋁合金結(jié)構(gòu))和街道光亮工程的建設(shè);設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元,當(dāng)年實際支出0.65萬元,當(dāng)年結(jié)余0.35萬元,主要用于在公路上設(shè)點堵住生豬口蹄疫病的勞務(wù)務(wù)工、電費、水費、公用費等支出,余下的0.35萬元屬已實開支、上面檢查的生活費未結(jié)帳部分。2014年共收到撥款9.2萬元,包括桑樹冬管2萬元、農(nóng)業(yè)專項資金5萬元、人飲困難補助資金1.40萬元、救災(zāi)資金0.8萬元,桑樹冬管資金主要用于13村的桑樹冬季管理,農(nóng)業(yè)專項資金用于1村、6村、13村的新農(nóng)村建設(shè),資金已撥出,未結(jié)帳。人飲困難補助資金主要用于干旱時期解決農(nóng)村飲用水困難補助。救災(zāi)資金用于解決受災(zāi)群眾生活困難等實際問題。
    二、對中央直補及退耕還林補助資金的自查情況。
    我鎮(zhèn)共收到退耕還林補助41.40萬元,糧食直補36.28142萬元,其中20xx年17.8913萬元,2014年18.38932萬元;糧食綜合直補13.493365萬元。這些資金都是通過xx信用社打卡直接發(fā)放給農(nóng)戶手中,經(jīng)自查沒有發(fā)現(xiàn)有問題。
    財政共收到財政專項資金31.9682萬元,其中20xx年度20.496萬元,2014年15.4722萬元。這些資金都是通過郵政打卡發(fā)放給對象戶,資金已全部打入了對象戶的存款本中(后附明細表)。
    四、存在的問題及措施。
    1、對專項資金管理有待進一步加強。在這一期間我鎮(zhèn)雖加強了對專項資金的管理,但對??顚S冒l(fā)放及時還存在小部分差距,導(dǎo)致了年終為保穩(wěn)定挪用了專項資金1.55萬元(屬基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金),對這部分資金我們會及時地歸帳投入專項工程中。
    2、對部門、單位配合有待進一步加強,我鎮(zhèn)民政專項資金全額到款后是全部劃給郵政代發(fā),但郵政在發(fā)放民政專項資金時偶爾出現(xiàn)有推卸責(zé)任,發(fā)放不及時的現(xiàn)象,導(dǎo)致了部分上訪的現(xiàn)象。為避免再出現(xiàn)這一現(xiàn)象,我們將進一步加強對部門、單位的協(xié)調(diào)配合。
    公共專項資金自評報告篇三
    (一)中央下達專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標情況。
    1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務(wù)教育階段公用經(jīng)費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學(xué)前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學(xué)生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學(xué)校設(shè)備購置、改善辦園條件、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造等方面的資金。
    2、績效目標:落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機制;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃。
    (一)前期準備。
    根據(jù)《五指山市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算項目。
    績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學(xué)習(xí)通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
    (二)組織過程。
    規(guī)劃計財室會同各項目負責(zé)崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結(jié)合項目實效,對自評結(jié)果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。
    (三)分析評價。
    專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經(jīng)濟效益和社會效益。
    20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達成預(yù)期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。
    1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預(yù)算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預(yù)算執(zhí)行率為44.56%。
    3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責(zé)任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調(diào)度資金撥付情況,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
    (二)項目績效指標完成情況分析。
    1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
    (1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務(wù)教育生均公用經(jīng)費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼47萬元,義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學(xué)前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學(xué)校設(shè)備購置361.2萬元,農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造98.594萬元。
    (2)項目完成質(zhì)量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農(nóng)村學(xué)校校舍日常維修改造質(zhì)量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預(yù)期效果,項目效益較明顯。
    (3)項目實施進度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
    (4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔(dān),發(fā)放學(xué)生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學(xué)生營養(yǎng)。
    (2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學(xué)生身體素質(zhì),不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質(zhì)。
    3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質(zhì)量完好,滿意度在90%以上。
    (一)績效目標未完成的原因。
    由于公用經(jīng)費20xx年初秋季學(xué)期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設(shè),沒有及時支出;特殊學(xué)校設(shè)備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。
    (二)下一步改進措施。
    公用經(jīng)費及營養(yǎng)膳食補助經(jīng)費20xx年初開學(xué)后已經(jīng)使用完畢;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學(xué)生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。
    (一)主要經(jīng)驗及做法。
    1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當(dāng)年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
    2.加強績效目標管理。在項目完成的動態(tài)過程中,把目標任務(wù)層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。
    3.規(guī)范預(yù)算編制流程。先定績效目標,后編制預(yù)算,增強預(yù)算編制的控制力和執(zhí)行力。
    (二)存在的問題。
    1.專業(yè)知識欠缺??冃гu價的指標設(shè)定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標分不清,說不明。
    (三)建議。
    1、健全培訓(xùn)機制。建議市財政局健全培訓(xùn)機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓(xùn),進一步夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ),提高財務(wù)人員能力素質(zhì)。
    學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來學(xué)校的財務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定,開展財務(wù)活動,在每項經(jīng)濟事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部控制制度。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學(xué)校經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。二是建立了財務(wù)管理人員控制責(zé)任機制。在每一項財務(wù)制度中,都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職,共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作,確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地運轉(zhuǎn)。三是財務(wù)人員崗位職責(zé)明確。要求在工作中,嚴格按照財務(wù)人員分工體現(xiàn)不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調(diào)財務(wù)過程管理,做好財務(wù)管理的'每一個環(huán)節(jié)。五是學(xué)校實施了財務(wù)收支內(nèi)部審核制度,工會加強了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。六是堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。
    通過學(xué)校制度建設(shè)與實施,極大地提高了財務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì),增強了財務(wù)管理意識,正是如此,我校的財務(wù)管理工作在制度和法規(guī)的約束下,操作規(guī)范。
    建立各類會計及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制,明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限合理設(shè)置崗位,堅強制約和監(jiān)督,建立健全收費和支出管理制度。
    收入管理:學(xué)校收入包括財政預(yù)算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)收入。
    1、學(xué)校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來,在收費過程中,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外,學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。
    2、學(xué)校的一切收費行為都做到有章可循,有據(jù)可依,所有收入都開列合法的收據(jù),很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。
    3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學(xué)校開設(shè)的銀行帳戶。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運作行為、增強了對學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
    支出管理:學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項費用。
    1、學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費,確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學(xué)校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關(guān)規(guī)定提取工會經(jīng)費。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔(dān)的費用,學(xué)校不予報銷。
    2、學(xué)校辦公用品的采購均由學(xué)??倓?wù)處負責(zé),大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。
    3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。
    4、在經(jīng)費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內(nèi)容真實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。
    合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離,出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應(yīng)具備會計基礎(chǔ)知識和熟練操作計算機的能力。
    學(xué)?,F(xiàn)金收入,能及時存入銀行;學(xué)校備用金,按照財務(wù)管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
    銀行存款:學(xué)校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán),私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的.規(guī)定,設(shè)立固定資產(chǎn),建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理,按相關(guān)規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學(xué)金補助,對于這項???,在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后,學(xué)校立即將經(jīng)費足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項,學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦理。
    本次通過對學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn),不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后,我們將進一步嚴格執(zhí)行財務(wù)管理的規(guī)章制度,完善學(xué)校財務(wù)內(nèi)控的長效機制,努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作,力爭再上新臺階。
    1、有些規(guī)章制度不完善,制度陳舊,不適合現(xiàn)在的財務(wù)管理體系。在這次自查中,對現(xiàn)有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務(wù)管理制度。
    2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規(guī)定,將此作為年終考核的重要一項。
    3、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。
    公共專項資金自評報告篇四
    (蓋章)項目名稱:天元區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)區(qū)財政局根據(jù)財政部《關(guān)于開展2016年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資【2016】2號)精神,在全區(qū)范圍內(nèi)對執(zhí)行行政、事業(yè)單位財務(wù)會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體進行了資產(chǎn)清查。主要目標是全面摸清全區(qū)行政事業(yè)單位家底,同時完善資產(chǎn)的監(jiān)管系統(tǒng),實施資產(chǎn)的動態(tài)管理,最終實現(xiàn)建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理二個結(jié)合的工作機制。
    專項資金投入和使用情況區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作共安排資金106.4萬元,主要用于會計師事務(wù)所對單位的資產(chǎn)清查結(jié)果的審計、出具單位《專項經(jīng)濟鑒證報告》及資產(chǎn)清查報告等購買服務(wù)的支出。區(qū)財政局實際支付會計事務(wù)所服務(wù)費用106.4萬元。
    項目組織實施情況2016年3月15日,天元區(qū)財政局印發(fā)了《關(guān)于開展2016年全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查的通知》,而后研究制定了資產(chǎn)清查工作方案,進行了宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。各單位自4月20日開始組織人員進行具體的資產(chǎn)清查工作,包括固定資產(chǎn)、銀行存款、往來賬款及資產(chǎn)總額等的全面清理。會計師事務(wù)所對單位的資產(chǎn)清查結(jié)果進行復(fù)核和專項審計,出具專項審計報告予以確認;對資產(chǎn)清查中的資產(chǎn)損失及待報廢資產(chǎn)情況,按文件規(guī)定由會計師事務(wù)所出具《專項經(jīng)濟鑒證報告》予以核實認定。區(qū)財政局在中介機構(gòu)專項審計的基礎(chǔ)上進行審核、匯總,于2016年8月8日,最終的天元區(qū)財政局的資產(chǎn)清查匯總表及總的資產(chǎn)清查報告由株洲市財政局匯總上報。這次資產(chǎn)清查結(jié)果:資產(chǎn)清查前,各單位報表反映資產(chǎn)總額200,310.26萬元,賬面反映資產(chǎn)總額271,225.28萬元;清查后實際資產(chǎn)總額270,438.08萬元;資產(chǎn)盤盈金額:3,077.04萬元,資產(chǎn)盤虧金額2,021.18萬元,資產(chǎn)待報廢金額411.79萬元。2016年12月,區(qū)財政局對這次資產(chǎn)清查結(jié)果以書面報告方式向天元區(qū)政府分管財政的副區(qū)長及區(qū)長進行了匯報并得到了領(lǐng)導(dǎo)批示。區(qū)財政局根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示進行下階段的資產(chǎn)清查處置工作。
    項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)這次全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查項目僅安排資金106.4萬元,但這項工作對我區(qū)而言涉及面廣,時間跨度長,情況復(fù)雜,工作難度大,需要花費大量的人力物力和財力,但為了節(jié)約資金,我們要求單位盡可能自己組織單位人員進行資產(chǎn)清查,區(qū)財政局通過會計事務(wù)所的購買服務(wù)只對各單位資產(chǎn)清查結(jié)果的真實、準確進行核實和審計確認,盡可能節(jié)省審計服務(wù)費,減少財政資金支出,因此,在我們的成本控制下,此項工作實際費用支出為106.4萬元,沒有超預(yù)算。通過這次全面資產(chǎn)清查,查實了全區(qū)各行政事業(yè)單位的資產(chǎn)狀況,查清了單位資產(chǎn)賬表不符,賬實不符的原因和實際差額;查實了十多年來各單位發(fā)生的資產(chǎn)損失和待報廢資產(chǎn)金額,在此基礎(chǔ)上,我們再通過資產(chǎn)處置階段的工作,最終使各單位做到資產(chǎn)的賬賬、賬表和賬實相符,最終實現(xiàn)家底清楚,更重要的是建立起資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理二個結(jié)合的工作機制。
    審核意見財政歸口管理科室意見:(蓋章)填報人:
    聯(lián)系電話:
    填報日期:
    公共專項資金自評報告篇五
    為加強財政預(yù)算資金管理,進一步規(guī)范預(yù)算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關(guān)于對20xx年度部門整體支出績效自評有關(guān)事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評?,F(xiàn)將績效評價自評情況報告如下:
    (一)部門職能職責(zé)。
    1、承擔(dān)著全縣及臨近縣區(qū)約45萬人口醫(yī)療保健任務(wù),擔(dān)任全縣突發(fā)公共衛(wèi)生時間和各類突發(fā)公共時間的醫(yī)療衛(wèi)生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態(tài)化疫情防控。
    2、貫徹執(zhí)行國家、省、市等各級衛(wèi)生部門的方針、政策和法律法規(guī),積極推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。
    3、醫(yī)院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務(wù)、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展專科、樹立品牌”的戰(zhàn)略目標,以病人為中心,以提高醫(yī)療質(zhì)量為重點,不斷提升醫(yī)院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫(yī)院”。
    4、開展緊密型醫(yī)聯(lián)體,推動醫(yī)院發(fā)展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院簽訂對口合作框架協(xié)議讓百姓在家門口即可享受三甲醫(yī)院的診療水平。
    5、落實完成國家公立醫(yī)院改革任務(wù)目標,優(yōu)化醫(yī)院收入結(jié)構(gòu),醫(yī)院醫(yī)用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。
    6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
    (二)機構(gòu)設(shè)置情況。
    衡山縣人民醫(yī)院設(shè)有醫(yī)院辦公室、財務(wù)科、審計科、人事科、醫(yī)院感染管理科等20個職能科室。
    全院編制病床510張,開放床位456張,開設(shè)有重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)五科、內(nèi)分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術(shù)室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫(yī)療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應(yīng)中心等24個臨床、醫(yī)技科室。其中外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科為重點專科。
    (三)人員編制情況。
    20xx年末,衡山縣人民醫(yī)院共有編制總數(shù)443名人,現(xiàn)有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。
    基本支出系保障衡山縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經(jīng)費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經(jīng)費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。
    項目支出主要為新建衡山縣人民醫(yī)院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設(shè)類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經(jīng)費支出969.3萬元,其他經(jīng)費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經(jīng)費支出333.46萬元,其他經(jīng)費支出289.95萬元);行政事業(yè)類項目0萬元。
    (一)醫(yī)療指標,經(jīng)濟指標完成情況。
    20xx年醫(yī)院實現(xiàn)門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數(shù)15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫(yī)院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫(yī)療服務(wù)占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現(xiàn)了藥占比、耗材占比下降,醫(yī)療服務(wù)占比上升。
    (二)重點工作完成情況。
    1.推進緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè),提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是開拓技術(shù)優(yōu)服務(wù)。今年以來,在南華大學(xué)附二醫(yī)院幫扶專家的指導(dǎo)下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術(shù)、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術(shù)等29項新技術(shù),手術(shù)總量和三四類手術(shù)量大幅度提升。20xx年1月至12月手術(shù)總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術(shù)量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創(chuàng)新管理提內(nèi)涵。目前3名附二專家在我院分別擔(dān)任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責(zé)人,從管理理念到技術(shù)傳授多維滲透,實現(xiàn)管理、技術(shù)、信息同質(zhì)化,全面營造提升醫(yī)院整體水平和素質(zhì)的`良好氛圍;三是創(chuàng)建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設(shè),其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設(shè)要求,組建了一支高素質(zhì)的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。
    2.推進信息化建設(shè),提高醫(yī)療服務(wù)效率。一是以多措施建設(shè)安全系統(tǒng)。于20xx年年底完成四大信息系統(tǒng)的升級和改造。之后,通過建立異地容災(zāi)機房、嚴格采用內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離模式,構(gòu)建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫(yī)院四大信息系統(tǒng)的二級信息系統(tǒng)安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區(qū)第一家取得此證明的縣級醫(yī)院;二是以信息化建設(shè)提高工作效率。利用oa辦公系統(tǒng)將辦公自動化與日常辦公需求有機結(jié)合在一起,實現(xiàn)“無紙化辦公”,即節(jié)約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設(shè)推進“人性化服務(wù)”。在人工服務(wù)的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。
    3.推進重點項目建設(shè),改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。我院綜合大樓現(xiàn)已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格??顚S茫刂?0xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經(jīng)支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規(guī)定時間內(nèi)完成綜合大樓搬遷任務(wù),我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優(yōu)化技術(shù)等方式,保質(zhì)保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。
    4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫(yī)院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續(xù)整改。
    5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續(xù)以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責(zé)任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責(zé)任。多次在院內(nèi)召開疫情防控調(diào)度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫(yī)院疫情防控工作進一步明確要求、細化責(zé)任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關(guān),筑牢防控墻。把牢第一道入口關(guān),嚴格落實“三碼聯(lián)查”工作,投入近10萬元,建設(shè)發(fā)熱患者專用通道,全面實施發(fā)熱患者、普通患者、醫(yī)務(wù)人員“三通道”管理,實現(xiàn)物理隔離;強化院感防控日督查,由院領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態(tài)化疫情防控督查,對查出的問題,現(xiàn)場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應(yīng)急物資,由分管領(lǐng)導(dǎo)實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉(zhuǎn)的需求。優(yōu)化核酸檢測服務(wù),按照重點人群應(yīng)檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫(yī)院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關(guān)文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調(diào)整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔(dān),今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫(yī)療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內(nèi)11個疫苗接種點的醫(yī)療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。
    (一)存在的主要問題。
    3、防控設(shè)備還存在空缺,安全基礎(chǔ)還要進一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。
    (二)下一步改進措施。
    1、以管理創(chuàng)新為重點,強化醫(yī)院管理。管理創(chuàng)新對于醫(yī)院來講是非常重要的,也是醫(yī)院管理的永恒主題。20xx年根據(jù)公立醫(yī)院改革相關(guān)要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫(yī)院績效考核方案】。醫(yī)院以提高醫(yī)務(wù)人員待遇、調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)、控制醫(yī)療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務(wù)質(zhì)量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調(diào)動了全院職工的積極性。制定的經(jīng)濟管理方案,以績效工資總額預(yù)算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調(diào)動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)重視管理的創(chuàng)新,這是醫(yī)院發(fā)展的源動力,也是適應(yīng)現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展需求。
    2、在推進智慧醫(yī)院建設(shè)上實現(xiàn)新突破。以“智慧服務(wù)”為抓手,逐步實現(xiàn)病區(qū)結(jié)算、移動護理、分時段預(yù)約等服務(wù),建立一套醫(yī)療大數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控云平臺系統(tǒng),幫助醫(yī)院動態(tài)監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的醫(yī)療質(zhì)量與安全,實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享,結(jié)合即將推行的drgs付費方式,充分發(fā)揮信息技術(shù)對醫(yī)保、醫(yī)藥行為的監(jiān)管,為醫(yī)院管理決策和醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進提供更加科學(xué)、規(guī)范、精準的數(shù)據(jù)支持。逐步建成醫(yī)療、服務(wù)、管理一體化的智慧醫(yī)院系統(tǒng),切實改善群眾看病就醫(yī)感受。
    3、在持續(xù)打造重點專科上實現(xiàn)新突破。繼續(xù)鞏固及創(chuàng)新南華附二緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè),致力于“5+5+1”模式,即:五年內(nèi)力爭再打造呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、心內(nèi)科5個縣級省重點學(xué)科;逐步開設(shè)介入科、神經(jīng)外科、腎內(nèi)科、婦科、康復(fù)科5個二級學(xué)科;完成“創(chuàng)傷中心”建設(shè)。為患者提供全方位、多層次的服務(wù),提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
    4、在提升醫(yī)療質(zhì)量安全上實現(xiàn)新突破。進一步加強醫(yī)療質(zhì)量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查,對基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質(zhì)量進行嚴格把關(guān),對督查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析并及時改正;進一步加強專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)和臨床診療能力,著力提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。
    5、加強和改善醫(yī)院的財務(wù)管理,完善醫(yī)院的成本核算。為了適應(yīng)衛(wèi)生工作改革的需要,切實加強醫(yī)院的財務(wù)管理,按照財經(jīng)法規(guī),充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,使其更加規(guī)范化。成本核算應(yīng)以信息化建設(shè)為契機,一是建立基于數(shù)字化醫(yī)院管理的有效的成本信息管理系統(tǒng),包括收入、工作量歸集的計算機信息系統(tǒng),醫(yī)院支出、費用的信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對醫(yī)院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務(wù)量同支出的配比制度,切實降低醫(yī)院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術(shù)創(chuàng)新,調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。四是加強對高新設(shè)備經(jīng)濟效益的跟蹤分析,建立設(shè)備引進與使用的評價體系,提高設(shè)備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規(guī)范化管理,切實降低經(jīng)營成本。
    我單位在衡山縣人民政府門戶網(wǎng)站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監(jiān)督。
    無
    公共專項資金自評報告篇六
    為加強和規(guī)范專項資金管理,根據(jù)《寧波區(qū)奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》(奉政辦發(fā)[20xx]24號)和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補助資金管理暫行辦法》(奉衛(wèi)[20xx]120號)精神,按照區(qū)財政局關(guān)于開展專項資金績效評價的工作要求,現(xiàn)對20xx年度公立醫(yī)院補助項目進行績效核對,并自評如下:
    1、落實公立醫(yī)院經(jīng)濟補助政策,建立公立醫(yī)院經(jīng)濟運行新機制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)龍頭,承擔(dān)著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務(wù)任務(wù)。通過政府加大對公立醫(yī)院的投入,彰顯公立醫(yī)院的公益性,保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。
    2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高兒童醫(yī)療服務(wù)能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔(dān)兒童醫(yī)療服務(wù)主體作用,加強基層兒科醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)、適宜技術(shù)的推廣應(yīng)用。強化兒科人才隊伍建設(shè),推動兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域改革與創(chuàng)新等綜合舉措,促進兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標實現(xiàn)。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給,建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當(dāng)、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。
    3、繼續(xù)加強公共衛(wèi)生購買服務(wù)項目實施,提升區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)資源效益。公立醫(yī)院承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù),開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),以及完善各個“中心”的建設(shè)任務(wù)。由各級財政以購買服務(wù)的方式,實行定項定額補助。
    4、切實提高中醫(yī)藥服務(wù)水平,推進中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,實施中醫(yī)優(yōu)勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應(yīng)用的療效確切、技術(shù)規(guī)范、水平先進的中醫(yī)優(yōu)勢病種及其制定的診療規(guī)范,充分發(fā)揮診療優(yōu)勢,促進中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢標準化建設(shè)。
    5、根據(jù)甬政發(fā)〔20xx〕94號《關(guān)于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟補助政策的實施意見》精神,對已經(jīng)發(fā)生以及尚在發(fā)生的'債務(wù),相關(guān)部門要研究制定合理的債務(wù)消化方案,采取政府貼息、逐年安排經(jīng)費等措施,使其債務(wù)予以消化。
    6、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,加大疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)。為進一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,全面加強醫(yī)療救治能力,提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設(shè)施設(shè)備應(yīng)急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區(qū)級公立醫(yī)院實施疫情防控設(shè)施設(shè)備建設(shè)改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發(fā)熱門診設(shè)施設(shè)備改造、疫情防控院內(nèi)智能化設(shè)施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內(nèi)鏡中心改造、消毒供應(yīng)中心改造等項目。
    7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關(guān)系,安康醫(yī)院承擔(dān)奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作,開設(shè)門診部,方便奉化區(qū)精神病人門診;單獨設(shè)置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區(qū)精神病人(非強制病人);負責(zé)對社區(qū)精衛(wèi)工作進行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和精神病人處方調(diào)整。承擔(dān)社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復(fù)人員的社區(qū)藥物維持治療工作,承擔(dān)社區(qū)戒毒醫(yī)療機構(gòu)工作。根據(jù)禁毒法、戒毒條例規(guī)定,承擔(dān)奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)治療工作,對奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)人員進行心理咨詢和戒毒康復(fù)治療。
    按照專項資金管理的要求,對公立醫(yī)院項目資金專項管理。項目實施單位財務(wù)管理制度健全,財務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范、準確。
    1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業(yè)務(wù)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務(wù)費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療收入比例26.55%;百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元;藥品收入占醫(yī)療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比例24.75%;百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入)21.34%。經(jīng)過各公立醫(yī)院的共同努力,我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標任務(wù)指標有所改善,但與全省同級公立醫(yī)院相比仍有較大差距,尤其存在醫(yī)療服務(wù)收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區(qū)級公立醫(yī)院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創(chuàng)20xx年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實基礎(chǔ)。
    2、兒童醫(yī)療服務(wù)情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人,出院床日數(shù)7373床;奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人,出院床日數(shù)177床;奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人,出院床日數(shù)1207床;奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。
    3、公共衛(wèi)生服務(wù)完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),完善建設(shè)了六個中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經(jīng)考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務(wù)。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),完成了婦兒保五星級門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù)。以上工作任務(wù)經(jīng)公衛(wèi)科考核通過。
    4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計如下:人民醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)24004張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)14575人次;中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)299986張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)26166張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數(shù)1346張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)14640人次;殘聯(lián)醫(yī)療康復(fù)中心(寧波愛伊美醫(yī)院)中藥飲片處方數(shù)3940張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)70381人次。
    5、溪口醫(yī)院消債:年內(nèi)消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務(wù)90萬元,至此,區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設(shè)債務(wù)提前1年消化,為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務(wù)障礙。
    6、公立醫(yī)院疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫(yī)院疫情防控設(shè)施設(shè)備進行建設(shè)改造,其中pcr實驗室建設(shè)改造385萬元,發(fā)熱門診建設(shè)投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內(nèi)鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設(shè),達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應(yīng)急體系打下了基礎(chǔ)。
    7、奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)派結(jié)對精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調(diào)整工作66次,到場人數(shù)708人,處方調(diào)整人數(shù)181人。開展家屬培訓(xùn)8次,進行了精神衛(wèi)生相關(guān)知識和精神衛(wèi)生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發(fā)現(xiàn)病情復(fù)發(fā)征兆,并充分認識到規(guī)律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓(xùn)?;颊呒凹覍偌娂姳硎臼芤骖H多。奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)在《奉化區(qū)精神障礙專項補助即時結(jié)報系統(tǒng)》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務(wù),62人享受住院補助。
    8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革,推進醫(yī)共體建設(shè)。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標準化建設(shè)。梳理區(qū)域外轉(zhuǎn)診病人的疾病譜,重點加強轉(zhuǎn)診率較高的病種??平ㄔO(shè),提升區(qū)域內(nèi)疑難重癥的診療水平和就診率。
    1、公立醫(yī)院經(jīng)濟運行財務(wù)狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業(yè)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務(wù)費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產(chǎn)負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務(wù)指標反映出醫(yī)院處于流動性極度緊張、財務(wù)狀況惡化的現(xiàn)狀。
    2、疫情防控應(yīng)急能力建設(shè)仍需加強。自20xx年發(fā)生新冠肺炎疫情以來,公立醫(yī)院投入3000萬元加強防控能力建設(shè),院內(nèi)建設(shè)取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區(qū)域獨立感染樓建設(shè)、核酸檢測基地建設(shè)、發(fā)熱門診規(guī)范建設(shè)等方面尚需繼續(xù)加大投入,防控體系仍需完善。
    3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)任重道遠。政府出臺兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策,旨在提高兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥服務(wù)水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫(yī)藥服務(wù)水平,適宜技術(shù)的推廣和應(yīng)用等有待于進一步提高。
    4、醫(yī)共體建設(shè)尚有差距。自我區(qū)成立三個醫(yī)共體以來,醫(yī)共體管理模式和制度建設(shè)成效明顯,但醫(yī)療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫(yī)療服務(wù)收入的占比來看,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化未達預(yù)期,分級診療體系和6大診療中心建設(shè)轉(zhuǎn)化效益能力還有較大潛力。
    5、政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)水平有待于進一步提高。區(qū)婦保院承擔(dān)全區(qū)婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設(shè)和能力提升促進有限。各公立醫(yī)院承擔(dān)的傳染病服務(wù)、公共衛(wèi)生監(jiān)測等任務(wù)都處于補而不足、有而不強的狀態(tài),在醫(yī)院學(xué)科和能力建設(shè)中處于弱勢環(huán)境,不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。
    公共專項資金自評報告篇七
    為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結(jié)合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關(guān)賬目,收集整理專項資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下:
    xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。2、保障性住房工作經(jīng)費。這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。
    我單位項目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
    xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
    1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費。
    2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關(guān),整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
    我單位2個大專項工作均已完成當(dāng)年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
    我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
    1、項目立項(12分):項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
    2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
    4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。
    5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
    6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
    為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預(yù)期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預(yù)期績效目標。
    1、進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務(wù)管理方法。
    2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學(xué)的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
    為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責(zé)任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關(guān)于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關(guān)于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。
    (一)項目基本概況。
    1.項目概況。xx年財政足額預(yù)算了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費,縣級配套經(jīng)費落實。基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費按照“上半年預(yù)撥50%,下半年考核結(jié)算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉(zhuǎn),同時調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務(wù)的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的順利推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行嚴格的項目考核并根據(jù)考核結(jié)果及時、足額發(fā)放項目經(jīng)費。
    2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作目標,較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,保障全縣人民身體健康。
    (二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關(guān)于做好xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目協(xié)議(試行)》,加強組織領(lǐng)導(dǎo),密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴格督導(dǎo)考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。
    1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。
    2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。
    3.預(yù)防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。
    4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報率為98.06%。
    5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。
    6.孕產(chǎn)婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)孕13周之前建冊并進行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦5865人,早孕建冊率98.32%,產(chǎn)后訪視人數(shù)5770人,產(chǎn)后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預(yù)和治療。
    8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人,規(guī)范管理率77.9%。
    9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數(shù)3237人,按照規(guī)范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數(shù)3094人,規(guī)范管理率為95.58%。
    10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。
    11.中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)65歲及以上居民數(shù)41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內(nèi)按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的0-36個月兒童數(shù)27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率47.93%。12.肺結(jié)核患者管理工作。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級定點醫(yī)療機構(gòu)確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理的肺結(jié)核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。
    (三)項目組織實施情況。
    2.項目資金到位。xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經(jīng)費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目實施單位。
    3.項目資金使用。項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核方案,項目單位制定了相關(guān)的制度、工作職責(zé),保證項目的實施。落實專人負責(zé)具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預(yù)安排,項目實施單位按進度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費實行上半年預(yù)撥。項目經(jīng)費實行年度考核后結(jié)算。
    4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金??顚S?,并設(shè)立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金得到規(guī)范管理。xx年公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。
    (四)綜合評價情況及評價結(jié)論基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務(wù)帶來的健康實惠。
    (五)項目主要績效情況分析。
    通過開展績效評價工作,及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗和做法,進一步規(guī)范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產(chǎn)出與績效,分析、檢驗項目是否達到預(yù)期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。
    (六)主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展。2.強化培訓(xùn)。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn),重點培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓(xùn)、全員知曉。3.強化督導(dǎo)。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標準,督促、指導(dǎo)縣市區(qū)針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目逐一過關(guān)、逐一達標,促進我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。
    公共專項資金自評報告篇八
    根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結(jié)果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
    針對“項目的評價指標體系設(shè)置還不夠完善,科學(xué)性和可操作性還需進一步提高。”的問題,我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。
    一是加強學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認真學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)政策規(guī)定,準確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。
    二是強化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計業(yè)務(wù)要求,通過各個專業(yè)業(yè)務(wù)工作實際分享和財政預(yù)算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓(xùn),在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。
    三是科學(xué)設(shè)置。通過學(xué)習(xí),針對績效指標的設(shè)置,加大定量指標的設(shè)置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進一步提高績效評價工作質(zhì)量。
    公共專項資金自評報告篇九
    (一)項目基本概況。
    桂陽縣轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、398個村(居委會、社區(qū)),共設(shè)置村衛(wèi)生室438個,其中行政村衛(wèi)生室353個、醫(yī)療點85個。全縣注冊在崗的鄉(xiāng)村醫(yī)生共441人,其中具有鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的308人、具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格的133人。
    (二)項目實施依據(jù)。
    按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽縣財政局關(guān)于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第一批)的通知》、《桂陽縣財政局關(guān)于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第二批)的通知》等文件,對村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。
    (一)績效評價目的。
    通過績效評價,了解我縣村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預(yù)算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的'措施等。
    (二)績效評價原則、評價方法。
    1、績效評價原則。
    根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結(jié)合項目特點,遵循以下評價原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響等。
    2、績效評價方法。
    根據(jù)省衛(wèi)生計生委對項目工作的要求,為加強對村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設(shè)定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關(guān)信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。
    (一)資金到位情況:20xx年上半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金156.5250萬元;下半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金163.0399萬元。
    (二)資金使用情況:20xx年上半年共有350個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金156.5250萬元;下半年共有357個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金163.0399萬元。合計撥付319.5649萬元。
    (三)項目專項資金管理情況:根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關(guān)制度,明確了相應(yīng)原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權(quán)限等。
    村衛(wèi)生室基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政部門安排資金,衛(wèi)生院通過報賬方式,衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
    具體執(zhí)行:
    1、舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生能力提升培訓(xùn)班,對國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    2、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個績效考核細則與相關(guān)文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。
    3、加大績效考核力度。局對衛(wèi)生院實行上、下半年各一次綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對村衛(wèi)生室每月一督導(dǎo)和每季一考核。補助資金與考核結(jié)果掛鉤,嚴格按照績效考核結(jié)果撥付相關(guān)補助經(jīng)費,充分調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
    績效效益:村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
    基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
    評價:20xx年村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
    公共專項資金自評報告篇十
    項目績效總目標:一是為進一步貫徹黨的十九大精神;二是緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,全面落實科學(xué)發(fā)展觀,確保實現(xiàn)文化強省建設(shè)目標,全面推進公共文化服務(wù)體系建設(shè),始終把握社會主義文化前進方向,改善群眾文化環(huán)境,傳播先進文化,提供精神食糧,努力滿足廣大群眾日益增長的精神文化需求。
    年度目標;完成20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)78場次,確保專項資金高效使用。
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。
    20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)專項資金由中央安排39萬元,縣財政全額撥付到位,資金到位率100%。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。
    20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng),全年78場,每場5000元,全部保障到位。高效運行,發(fā)揮資金使用效益,無截留、挪用項目資金行為。
    3.項目資金管理情況分析。
    公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金嚴格按照《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》(財教〔20xx〕527號)規(guī)定,加強資金管理,提高資金使用效益,并按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的要求,完善績效目標管理,做好績效運行監(jiān)控個績效評價,確保資金規(guī)范使用。
    (一)總體績效目標完成情況分析。
    近年來,我縣通過公共文化服務(wù)體系建設(shè)的'完善和提升,不斷提高公共文化服務(wù)水平,營造了良好的農(nóng)村文化活動氛圍,保障了基層群眾基本文化權(quán)益,群眾滿意度逐年提升。
    (二)績效指標完成情況分析。
    1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
    (1)數(shù)量指標:完成了全年目標任務(wù):78場。
    (3)時效指標:20xx年1月至20xx年12月,按時完成。
    (4)成本指標:全年目標任務(wù)數(shù)78場次,每場5000元,共計39萬元。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)社會效益:豐富群眾精神文化生活、提升文化素質(zhì),建設(shè)特色村寨營造了良好的精神文化氛圍。
    (2)可持續(xù)影響:豐富廣大人民群眾精神文化,提升文化素質(zhì)。
    3.滿意度指標完成情況分析:滿意度100%。
    無
    績效自評結(jié)果擬在本部門網(wǎng)站政務(wù)公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關(guān)部門。
    公共專項資金自評報告篇十一
    根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于提前下達20xx年文化惠民項目中央及省級補助資金的通知》(皖財教〔20xx〕1388號)文件要求,現(xiàn)將20xx年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金績效自評如下:
    (一)項目基本情況。
    2、項目資金執(zhí)行情況:項目完成資金47.5萬元,其中圖書館、文化館、綜合文化站32.5萬元,農(nóng)村文化建設(shè)資金15萬元。
    3、項目資金管理情況:成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定專項資金管理制度。
    (二)項目管理情況。
    20xx年公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金共計人民幣47.5萬元,為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務(wù)體系建設(shè),及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負責(zé)”的原則,規(guī)范使用資金,??顚S?。
    (三)項目績效目標設(shè)定情況。
    20xx年公共文化服務(wù)體系建設(shè)為:我區(qū)對5個鎮(zhèn)辦30個行政村的公共文化服務(wù)體系建設(shè)進行各類文化服務(wù)建設(shè)。資金都用于豐富開展各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動與文化活動室的維修,促進發(fā)揮文化,補缺和豐富了基層公共文化服務(wù)體系的建設(shè),提高了基層文化服務(wù)效能和文化惠民。公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目資金專人管理,專款專用,無挪用和擠占資金的情況符合財務(wù)管理規(guī)定。
    一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照市局安排部署,我局立即召開了相關(guān)工作人員會議,安排部署專項資金績效評價工作,明確了由一名分管局長專門負責(zé)此項工作,具體工作由會計牽頭,組織、協(xié)調(diào)和督促落實此項工作。
    二是穩(wěn)步推進工作。按照皖財教【20xx】146號《關(guān)于開展20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金項目績效評價工作的通知》文件精神,3月15日之前我局完成自評。
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。20xx年公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金共計人民幣47.5萬元,于20xx年3月到賬。為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務(wù)體系建設(shè),及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負責(zé)”的`原則,規(guī)范使用資金,??顚S?,完成各類公共文化服務(wù)建設(shè)47.5萬元,資金使用率為100%。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照年初績效目標,認真按照相關(guān)資金管理辦法,截止評價時點,資金已全部落到實處,已全部撥付到各鎮(zhèn)辦。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符合。
    3.項目資金管理情況分析。專項資金實行專帳管理,財務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,積極配合財政部門檢查,保證制度的有效實施,無違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。
    (二)績效目標完成情況分析。
    1.產(chǎn)出指標完成情況分析。按照相關(guān)文件精神,文化活動豐富了當(dāng)?shù)厝罕姌I(yè)余文化生活,更好的豐富了杜集區(qū)基層公共文化。20xx年初到年底,已認真完成了全部項目。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,對照項目計劃完成目標、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行自評。
    2.效益指標完成情況分析。該項目屬中央撥付用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金,為20xx年基層公共文化服務(wù)建設(shè)添磚加瓦,豐富了人民群眾的精神文化生活。公共文化服務(wù)體系建設(shè)進行各類文化服務(wù)建設(shè)。豐富各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動,補足和豐富了基層公共文化服務(wù)體系的建設(shè),提高了基層文化服務(wù)效能。有效推動了本地區(qū)基層文化的發(fā)展,給當(dāng)?shù)乩习傩諑砹素S富多彩的民間文藝活動,促進當(dāng)?shù)厝罕姷奈幕瘶I(yè)余生活,持續(xù)為基層群眾服務(wù)。
    3.滿意度指標完成情況分析。該項目豐富了鄉(xiāng)村文化生活,群眾滿意度在100%。
    制定了相關(guān)的規(guī)劃并組織實施,負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)基層文化建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。指導(dǎo)區(qū)公共文化服務(wù)中心、圖書館、綜合文化站開展文化服務(wù)活動,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門配合,以順利開展各類文化活動;及時撥付財政資金,保障各類活動展開的資金運轉(zhuǎn),提供資金支持;完善各項制度,加強隊伍建設(shè),加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
    希望上級部門繼續(xù)支持加強對基層公共文化服務(wù)隊伍及活動的扶持,為更好的服務(wù)和豐富基層文化生活。
    公共專項資金自評報告篇十二
    (一)項目基本情況。
    省財政廳下達2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金共65.6萬元(皖財教【2020】1424號、皖財教【2021】511號),用于落實《安徽省基本公共文化服務(wù)實施標準(2015-2020年)》,根據(jù)專項資金使用要求,擬將資金用于基層綜合文化服務(wù)中心提升、特色文化活動開展。具體分配方案及績效目標如下:一、基層綜合文化服務(wù)中心提升、補助經(jīng)費:22萬元(12萬元/西津街道、5萬元/南山街道、5萬元/云梯鄉(xiāng));二、特色文化活動開展,補助經(jīng)費:8萬元;三、圖書館運行管養(yǎng):30萬元(圖書購置費:24萬元、青少年網(wǎng)絡(luò)中心:6萬元);四、非遺文化傳承與保護:5.6萬元。
    (二)項目管理情況。
    根據(jù)資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案,其中,結(jié)合基層綜合文化服務(wù)中心提升、圖書館運行維護及非遺傳承與保護等工作實際,市文旅局已將中央補助地方公共文化服務(wù)資金65.6萬元全部及時足額撥付到位。
    (三)項目績效目標設(shè)定情況。
    1、基層綜合文化服務(wù)中心提升績效目標:加強文化陣地建設(shè),用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及村(社區(qū))綜合文化服務(wù)中心提升(含公共文化功能室、文化廣場、文體設(shè)施、標識標牌制作、書籍購置等內(nèi)容),進一步完善基層公共文化服務(wù)。
    2、文化景觀小品建設(shè)績效目標:按照“一鎮(zhèn)一節(jié)、一村一品”目標,組織開展有特色的文化活動,豐富基層群眾文化生活。
    3、青少年網(wǎng)絡(luò)中心績效目標:100兆寬帶接入,無線網(wǎng)覆蓋率100%,微信公眾號累計關(guān)注量為4329個,全年圖書館網(wǎng)站訪問量達6萬(次),圖書館信息化服務(wù)水平得到進一步提升。
    4、圖書購置費績效目標為:全年完成圖書采購4000冊,訂購期刊360種,征訂報紙60種,新辦讀者證500個,書刊文獻外借冊次12萬冊次。
    5、非遺文化傳承與保護績效目標為:制作非遺視頻17個。
    為了提高資金的使用效益,2021年,市文旅局對中央補公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金使用情況開展了績效效自評工作。主要分為四大塊進行:一是對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道基層綜合文化服務(wù)中心情況,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道實行自評;二是對組織開展的特色文化活動,進行自評;三是對圖書館圖書購置費和青少年網(wǎng)絡(luò)中心費用進行自評;四是對非遺傳承視頻制作情況進行自評。
    (一)資金投入情況分析。
    1、項目資金到位情況分析。根據(jù)資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案后,及時足額撥付65.6萬元經(jīng)費。
    2、項目資金管理情況分析。市文旅局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)、公共文化場館嚴格按程序加強專項資金的管理,建立健全專項資金管理制度,完善了資金使用的審批程序,嚴格做到資金的專款專用,保障了財政資金安全,提高了財政資金績效。
    (二)績效目標完成情況。
    1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
    (1)數(shù)量指標。2021年,云梯畬族鄉(xiāng)綜合文化服務(wù)中心與千秋畬族村游客接待中心整合搬遷,通過了國家級“文化和旅游公共服務(wù)機構(gòu)功能融合試點單位”省級驗收工作;南山街道、西津街道積極提升基層綜合文化服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè),設(shè)完成極大地滿足了廣大人民的文化需要。2021年,圖書館全年新購圖書5493冊,訂購期刊360種,共征訂報紙60種;圖書館青少年網(wǎng)絡(luò)文化中心百兆光纖寬帶接入數(shù)量1套。2021年制作文物非遺視頻17個,使我市非遺得到有效的傳承與保護。
    (2)質(zhì)量指標。南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)綜合文化服務(wù)中心2021年免費開放達8余萬人次;鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)依托文化場館開展群眾性文化活動120余場次;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的'精神文化生活,得到了社會各界的高度評價。群眾滿意度達100%,質(zhì)量指標完成率達100%。圖書館全年采購的各類圖書、雜志正版圖書合格率為100%。圖書館青少年網(wǎng)絡(luò)中心全年網(wǎng)絡(luò)運行效率為100%,無線網(wǎng)覆蓋率為100%,實現(xiàn)圖書館全館覆蓋;文物非遺視頻合格率為100%。
    (3)時效指標?!栋不帐∝斦d關(guān)于下達2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金的通知》下發(fā)后,市文旅局就及時召開黨組會議針對全市公共文化服務(wù)體系城鄉(xiāng)統(tǒng)籌情況,討論研究資金分配方案,并下?lián)苜Y金。資金的撥付做到了及時足額,時效指標達100%。
    2、效益指標完成情況分析。
    2021年,市文旅局對年初計劃南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)基層綜合文化中心進行了提升,圖書館完成了各項指標,青少年網(wǎng)絡(luò)中心得到有效維護管養(yǎng),有效提高了資金的使用效益,全面完成年初計劃安排。
    3、滿意度指標完成情況分析。
    2021年,南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)成為集宣傳文化、黨員教育、科技普及、普法教育、體育健身等多功能于一體的綜合文化服務(wù)中心。依托文化場館開展群眾性文化活動120余場次;圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的精神文化生活,得到了社會各界的高度評價,群眾滿意度指標達90%以上;景區(qū)景觀小品建設(shè)也大大提升了景區(qū)文化品味,獲得了社會各界的一致好評。
    一是嚴格按照公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金的使用用途,進行分配;二是嚴格按照基層公共文化設(shè)施建設(shè)標準,進行改善提升。
    無。
    無。
    公共專項資金自評報告篇十三
    (一)中央下達專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標情況。
    1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務(wù)教育階段公用經(jīng)費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學(xué)前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學(xué)生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學(xué)校設(shè)備購置、改善辦園條件、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造等方面的資金。
    2、績效目標:落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機制;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃。
    (一)前期準備。
    根據(jù)《五指山市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算項目。
    績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學(xué)習(xí)通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
    (二)組織過程。
    規(guī)劃計財室會同各項目負責(zé)崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結(jié)合項目實效,對自評結(jié)果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。
    (三)分析評價。
    專項資金的管理與使用,堅持量入為出和??顚S玫脑瓌t,制定績效目標,強化目標管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經(jīng)濟效益和社會效益。
    20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達成預(yù)期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。
    (一)項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預(yù)算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預(yù)算執(zhí)行率為44.56%。
    3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責(zé)任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調(diào)度資金撥付情況,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
    (二)項目績效指標完成情況分析。
    1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
    (1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務(wù)教育生均公用經(jīng)費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼47萬元,義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學(xué)前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學(xué)校設(shè)備購置361.2萬元,農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造98.594萬元。
    (2)項目完成質(zhì)量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農(nóng)村學(xué)校校舍日常維修改造質(zhì)量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預(yù)期效果,項目效益較明顯。
    (3)項目實施進度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
    (4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔(dān),發(fā)放學(xué)生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學(xué)生營養(yǎng)。
    (2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學(xué)生身體素質(zhì),不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質(zhì)。
    3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質(zhì)量完好,滿意度在90%以上。
    (一)績效目標未完成的原因。
    由于公用經(jīng)費20xx年初秋季學(xué)期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設(shè),沒有及時支出;特殊學(xué)校設(shè)備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。
    (二)下一步改進措施。
    公用經(jīng)費及營養(yǎng)膳食補助經(jīng)費20xx年初開學(xué)后已經(jīng)使用完畢;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學(xué)生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。
    (一)主要經(jīng)驗及做法。
    1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當(dāng)年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
    2.加強績效目標管理。在項目完成的`動態(tài)過程中,把目標任務(wù)層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。
    3.規(guī)范預(yù)算編制流程。先定績效目標,后編制預(yù)算,增強預(yù)算編制的控制力和執(zhí)行力。
    (二)存在的問題。
    1.專業(yè)知識欠缺。績效評價的指標設(shè)定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標分不清,說不明。
    (三)建議。
    1、健全培訓(xùn)機制。建議市財政局健全培訓(xùn)機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓(xùn),進一步夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ),提高財務(wù)人員能力素質(zhì)。
    公共專項資金自評報告篇十四
    我縣對20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物資金進行了績效評價,現(xiàn)就項目開展和項目績效情況報告如下:
    (一)項目單位基本概況。
    20xx年,縣衛(wèi)健局認真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展目標、規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負責(zé)本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置,指導(dǎo)全縣各地衛(wèi)生計生工作開展。衛(wèi)生健康局機關(guān)實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體是:辦公室、人事股、愛國衛(wèi)生工作股、財務(wù)股、體制改革和藥物政策股、疾病預(yù)防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務(wù)中心,縣計劃生育協(xié)會機關(guān)歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛(wèi)生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務(wù)。
    (二)項目實施依據(jù)。
    按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽縣財政局關(guān)于下達20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。
    (一)績效評價目的。
    通過績效評價,了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預(yù)算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
    (二)績效評價原則、評價方法。
    1、績效評價原則。
    根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結(jié)合項目特點,遵循以下評價原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響等。
    2、績效評價方法。
    根據(jù)省衛(wèi)健委對項目工作的要求,為加強對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設(shè)定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關(guān)信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。
    (一)資金到位情況:
    1、20xx年財政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。
    2、20xx年財政到位村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。
    (二)資金使用情況:
    1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日?;具\轉(zhuǎn)使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。
    2、20xx年實際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛(wèi)生室。
    根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關(guān)制度,明確了相應(yīng)原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權(quán)限等。
    基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進度安排經(jīng)費,全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛(wèi)生室藥物補助資金,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政給予安排,衛(wèi)生院通過報賬方式,由衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
    具體執(zhí)行:
    1、為有序推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度,縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標管理責(zé)任狀,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作納入對衛(wèi)生院綜合績效考核,并組織了專項考核。加強村衛(wèi)生室實施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度績效考核辦法》(桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度督導(dǎo)和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進購3450萬元,全年銷售3330萬元。
    3、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個績效考核細則與相關(guān)文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。
    4、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實行上、下半年各一次的`對衛(wèi)生院綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對衛(wèi)生室每季度一次的督導(dǎo)考核。資金與考核結(jié)果掛鉤,嚴格按照績效考核結(jié)果撥付相關(guān)補助經(jīng)費,經(jīng)費的補助,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運轉(zhuǎn),充分調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
    績效效益:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
    評價:20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
    結(jié)論:根據(jù)專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績效支出為“優(yōu)秀”。
    基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
    公共專項資金自評報告篇十五
    為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化各單位預(yù)算績效管理責(zé)任,根據(jù)《龍陵縣財政局關(guān)于20xx年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(龍財預(yù)〔20xx〕159號)的文件要求,中心對20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金項目認真開展績效自評,現(xiàn)對項目支出績效自評報告如下:
    (一)自評得分情況。
    經(jīng)逐一對照各項年度績效目標,自評得分為99分(按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大)。
    (二)績效目標完成情況。
    1.執(zhí)行率情況。20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)50萬元,已全部補助到位,全部用于縣級融媒體中心建設(shè),購置通用設(shè)備10類,新增固定資產(chǎn)50萬元,預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%。
    2.完成的績效目標。收到財政下?lián)艿馁Y金后,及時把資金用于縣級融媒體中心,項目內(nèi)容:購置通用設(shè)備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設(shè)備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調(diào)音臺等7類通用設(shè)備,設(shè)備安裝已于20xx年12月完成。
    我單位高度重視績效目標評價工作,開展了績效監(jiān)控工作,促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合,充分認識和發(fā)揮自身預(yù)決算績效管理的作用,理順工作機制,制定具體措施,形成合力,切實做好本部門的預(yù)決算績效監(jiān)控工作。
    3.未完成的績效目標。
    無。
    (三)存在的問題和原因。
    補助的50萬元資金已全部用于縣級融媒體中心建設(shè),但是縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大,由縣級財政保障項目整體投資400.82萬元,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設(shè)仍然存在較大困難。質(zhì)量指標扣除1分。
    (四)下一步擬改進措施。
    2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況??h級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金投資400.82萬元,由縣級財政整體保障項目進度,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設(shè)仍然存在較大困難?,F(xiàn)我中心已向縣級財政爭取財政資金,加快解決資金不足問題。
    (一)基本情況。
    我單位20xx年度共有項目1個,根據(jù)龍財行〔20xx〕30號文件20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)50萬元;項目內(nèi)容:購置通用設(shè)備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設(shè)備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調(diào)音臺等7類通用設(shè)備,設(shè)備安裝已于20xx年12月完成。
    (二)部門自評工作開展情況。
    20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門績效管理水平得到提升。根據(jù)部門績效評價指標體系,我單位20xx年度自評得分99分。
    組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù),掌握評價的時間和有關(guān)要求。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標,在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎(chǔ)上,部門職責(zé)以及項目特點,確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關(guān)績效自評工作。由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況,結(jié)合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結(jié)論,形成部門績效自評報告。
    (三)績效目標完成情況分析。
    1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。預(yù)算執(zhí)行情況的預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%,不存在偏離目標的情況。
    2.績效目標完成情況分析??冃繕说漠a(chǎn)出目標、效益目標和滿意度目標中,除按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大,其余不存在偏離目標的情況。
    (1)產(chǎn)出指標完成情況分析。產(chǎn)出指標中的數(shù)量目標、質(zhì)量目標、實效目標和成本目標的`年初指標值、實際完成值均已完成達標。
    (2)效益指標完成情況分析。效益指標中的社會效益目標的年初指標值、實際完成值均達到顯著標準。反映縣級融媒體中心有效促進基層宣傳工作,更好服務(wù)黨委和政府中心工作,更好引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾情況。
    (3)滿意度指標完成情況分析。滿意度指標中的服務(wù)對象滿意度指標包括建設(shè)群眾滿意的縣級融媒體中心,建設(shè)群眾滿意的縣級融媒體中心的年初指標值、實際完成值均達標。通過本項目的實施,龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎(chǔ)上,進一步提升了我單位作為當(dāng)?shù)氐闹髁鬏浾撽嚨鼐C合服務(wù)平臺和社區(qū)信息樞紐的服務(wù)水平,有助于宣傳黨的政策主張,傳播主流思想,反映群眾意愿。
    (四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況。
    我中心積極借鑒上年度部門自評結(jié)果的成功經(jīng)驗,針對存在的不足之處和偏離目標的情況及時進行整改落實,力爭使今后的工作做到最好,確保此項項目的預(yù)算執(zhí)行、年度績效目標達標,使補助資金及時發(fā)揮最大效益,建設(shè)好縣級融媒體中心,著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力的平臺,為推動縣域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的輿論保障。
    通過部門績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各部室規(guī)范使用項目資金;四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。
    (五)其他佐證材料。
    無。
    公共專項資金自評報告篇十六
    (二)專項績效目標的效果鄉(xiāng)結(jié)合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,項目實施情況已達到了規(guī)劃預(yù)期效果。
    二、專項資金使用及管理情況(一)專項總投資及資金來源情況本單位的2019年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。
    (二)專項資金安排落實及到位情況自上級下文后,村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目要求和進度全部落實到位。
    (三)專項資金實際支出使用情況村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目專項總支出為90萬元。
    金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的重大開支經(jīng)過評估認證,符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務(wù)資料完整。
    三、
    專項組織實施情況(一)專項組織情況分析從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成,工程驗收情況:村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目已完成驗收并形成驗收資料。
    (二)專項管理情況分析本單位具有相應(yīng)的項目資金管理辦法,且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設(shè)備,信息支撐等基本落實到位;具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求。
    (三)專項完成情況分析鄉(xiāng)較好地完成了2019年初設(shè)定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目,項目驗收率達到100%。
    標得分?98分。
    2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復(fù)下達相符。
    (二)專項績效評價定性分析2019年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預(yù)期效果。
    (三)綜合績效評價村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目,經(jīng)費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標,同時立項依據(jù)充分,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。
    公共專項資金自評報告篇十七
    湖南省財政廳(湘財預(yù)〔2021〕114號)下達2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系專項資金78萬元。
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務(wù)費等相關(guān)費用;三是分配給各業(yè)余演出團體的演出服務(wù)費。
    目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務(wù)費未結(jié)算。
    3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》的有關(guān)要求,資金的使用范圍符合按照預(yù)算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度。一是加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,控制使用,開源節(jié)流。二是財務(wù)辦理資金支付時,經(jīng)辦人簽字,相關(guān)部門審查,單位領(lǐng)導(dǎo)核準簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。
    (二)總體績效目標完成情況分析。
    項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是?。ü?jié))目生產(chǎn)任務(wù),二是送戲下鄉(xiāng)演出任務(wù),均按年初制定的工作計劃全部完成。
    (三)績效指標完成情況分析。
    1.產(chǎn)出指標完成情況。
    (1)數(shù)量指標。
    1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。
    2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節(jié)目及“戲曲進鄉(xiāng)村”專題節(jié)目去各貧困村送戲下鄉(xiāng)巡演及劇院演出。
    3.全年新創(chuàng):引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經(jīng)典紅歌、抗疫戰(zhàn)歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節(jié)目。
    (2)質(zhì)量指標。演出主體結(jié)合時代要求、鄉(xiāng)村振興和群眾需求對演出?。ü?jié))目精打細磨,確保演出劇(節(jié))目既有思想性、藝術(shù)性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。
    (3)時效指標。2021年1月至12月,該項目順利完成。
    (4)成本指標。劇(節(jié)目)創(chuàng)排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備、下鄉(xiāng)補助費、演出勞務(wù)費、交通運輸費等共計78萬元。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)經(jīng)濟效益。全免費送戲下鄉(xiāng)演藝惠民。
    (2)社會效益?!把菟嚮菝瘛に蛻蛳锣l(xiāng)”提升了群眾藝術(shù)欣賞水平,滿足了各階層觀眾的`精神文化生活需求,提升了群眾文化素養(yǎng),受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達7萬人次。
    (3)可持續(xù)影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
    3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。
    原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務(wù)費、演出服務(wù)費等相關(guān)費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務(wù)費未結(jié)算。
    改進措施:我們會盡快通知各分配了演出任務(wù)的業(yè)余演出團體及劇目生產(chǎn)產(chǎn)生費用的個人及商家來結(jié)算相關(guān)費用。
    本次績效自評結(jié)果根據(jù)財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施專款專用。此報告于今年3月份在新化縣政府門戶網(wǎng)上公開。
    中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題及其所涉及的金額。
    公共專項資金自評報告篇十八
    省級預(yù)算部門:(公章)填報人姓名:
    聯(lián)系電話:
    填報日期:
    一、基本情況主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標等情況。
    二、自評情況(一)自評等級和分數(shù)。
    三、
    改進意見針對專項資金使用績效存在的問題提出完善意見。
    公共專項資金自評報告篇十九
    20xx年人居環(huán)境整治,我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區(qū)6個村、兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
    (一)鄉(xiāng)村振興銜接資金。20xx年,我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個村的農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進及后期管護。在資金使用上先規(guī)劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐??;在資金撥付上先公示后撥付,嚴格按照工作進展及時撥付到位,做到公開透明,杜絕優(yōu)親厚友;在資金管理上建立專賬,做到??顚S?,杜絕挪作它用和超范圍支出。
    (二)地方配套資金。20xx年,我區(qū)財政從預(yù)算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經(jīng)費。
    (三)社會資本投入。20xx年我區(qū)各行政村和農(nóng)戶投入1300萬。在農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進上積極發(fā)動群眾,動員農(nóng)戶主動參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農(nóng)民群眾真正成為改廁的主體。
    (一)制定實施方案。我區(qū)嚴格根據(jù)中央農(nóng)辦等8部委《關(guān)于推進農(nóng)村“廁所革命”專項行動的指導(dǎo)意見》(農(nóng)社發(fā)20xx2號)和省、市《關(guān)于印發(fā)20xx年全省農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建工作方案的通知》的要求,結(jié)合我區(qū)實際,制定了《赫山區(qū)20xx年度農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號),明確了目標任務(wù)、實施步驟、保障措施等。
    (二)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)委、區(qū)政府多次召開專題會議,研究部署工作,并下發(fā)了工作相關(guān)文件;成立全區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建領(lǐng)導(dǎo)小組,區(qū)委書記、區(qū)人民政府區(qū)長任雙組長、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副區(qū)長任常務(wù)副組長,一名副處級干部具體主抓,區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、兩辦效能室、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場管理監(jiān)督管理局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)民政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組書記任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關(guān)街道)應(yīng)成立專門工作機構(gòu),實行“一把手”負責(zé)制。
    (三)強化責(zé)任落實。我區(qū)嚴格落實管理責(zé)任制,堅持以“黨政主導(dǎo)、部門主管、鎮(zhèn)村主責(zé)、村民主體”的原則,落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關(guān)街道)主體責(zé)任及部門職能職責(zé),落實行政村“四議兩公開”制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關(guān)街道)是廁改實施責(zé)任主體,主要負責(zé)同志對實施效果負責(zé)。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農(nóng)業(yè)、紀委等部門開展督查,加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改(新)建工作進度,確保質(zhì)量,確保首廁負責(zé)制落到實處,真真實現(xiàn)赫山改廁又快又好。
    (四)強化資金保障。實行“先建后補+以獎代補+農(nóng)戶自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設(shè),再整合用好涉農(nóng)資金、專項資金。衛(wèi)生廁所普及率達85%以上的村,按每戶1210-1230元進行獎補,其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮(zhèn)30元進行維護,改廁農(nóng)戶自籌100—300元,主要負責(zé)挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據(jù)可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了專款專用。
    (五)強化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體作用,深入廣泛開展宣傳,使農(nóng)村改廁工作家喻戶曉、深入人心,營造了全區(qū)上下廣泛關(guān)注農(nóng)村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導(dǎo)、群眾自主建設(shè)和社會積極支持的工作局面。同時,以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農(nóng)村廁改工作,通過持續(xù)不斷的宣傳,積極倡導(dǎo)文明生活方式,引導(dǎo)農(nóng)民群眾改變陳規(guī)陋習(xí)。截至目前,累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。
    (六)強化績效管理。我區(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計局、區(qū)督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區(qū)駐農(nóng)業(yè)局紀檢監(jiān)察組等部門技術(shù)專家對整村推進的33個村進行聯(lián)合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求的,限期整改到位。在實施過程中,群眾自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組,全程參與施工監(jiān)督。審計部門跟蹤審計,確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核,將農(nóng)村廁改納入?yún)^(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核。紀檢監(jiān)察機關(guān)強化紀律監(jiān)督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。
    (一)確定產(chǎn)品。赫山區(qū)在產(chǎn)品的確定上,根據(jù)中央、省市要求積極使用國標產(chǎn)品,省改廁任務(wù)下達后,按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經(jīng)驗做法,并進一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊》。
    (三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個到位”。高位推動到位;群眾發(fā)動到位;資金保障到位;監(jiān)管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面:堅持“四個統(tǒng)一”。統(tǒng)一標準模式;統(tǒng)一采購程序;統(tǒng)一建設(shè)流程;統(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)?!昂丈侥J健?、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區(qū)全面開展“三池”建設(shè),改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經(jīng)過初步處理的污水共同進入生態(tài)池的糞污處理模式,得到了治污專家的贊許,在全省20xx年廁所革命“首廁過關(guān)制”瀏陽培訓(xùn)班上寫入了湖南農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳社會事業(yè)促進處和省農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,部里給予了高度肯定,準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農(nóng)業(yè)改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳促進處正、副處長多次對赫山區(qū)農(nóng)村改廁工作進行了認真的調(diào)研,充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法,促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。
    (四)轉(zhuǎn)變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區(qū)項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改(新)建。二是堅持農(nóng)戶自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產(chǎn)力,如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘,又實用又方便,提高了生產(chǎn)力。
    (一)統(tǒng)一標準模式。通過試點,結(jié)合我區(qū)實際,我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢,群眾普遍認可。
    (二)統(tǒng)一采購程序。為保障廁具質(zhì)量,在統(tǒng)一建設(shè)模式的同時,統(tǒng)一廁具生產(chǎn)廠家。由村集體與生產(chǎn)廠家簽訂化糞池采購協(xié)議,簡化廁改招投標程序,降低建設(shè)成本。
    (三)統(tǒng)一建設(shè)流程。統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范,通過不斷積累安裝施工經(jīng)驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項,繼續(xù)完善《實用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統(tǒng)一安裝施工,各村組建專業(yè)施工隊伍,統(tǒng)一施工、規(guī)范操作、確保質(zhì)量。
    (四)統(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)。區(qū)里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓(xùn)班、開展現(xiàn)場觀摩活動,并派出技術(shù)專家進行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀檢監(jiān)察等相關(guān)部門按照職責(zé)分兵把口,嚴把資金關(guān)、標準關(guān)、采購關(guān)、建設(shè)關(guān)、技術(shù)關(guān),形成工作合力,保證改廁實效。當(dāng)?shù)厝罕娺€自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組,全程參與施工監(jiān)督。
    (五)統(tǒng)一維護。建立區(qū)、鄉(xiāng)、村、戶、保潔員、生產(chǎn)廠家六級聯(lián)管的長效管護機制,實現(xiàn)了管護100%到位。區(qū)級帶頭開展地毯式摸排,回訪改廁戶,尋找問題廁所并立行立改,實現(xiàn)了群眾100%滿意。
    (一)成功經(jīng)驗。
    赫山區(qū)改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式,創(chuàng)建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:
    把農(nóng)村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個堅持”,不斷推進廁所革命,即堅持“區(qū)級主導(dǎo)、組織推進,鎮(zhèn)村主責(zé)、宣傳發(fā)動,部門主管、指導(dǎo)監(jiān)督,群眾主體、共建共享”的“四級聯(lián)動”,推動群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹保鉀Q“誰來改”的問題;堅持首廁負責(zé)找方法、統(tǒng)籌推進做加法、資金保障講章法三項措施,著力解決“怎么改”的問題;堅持“統(tǒng)一廁具產(chǎn)品、統(tǒng)一采購程序、統(tǒng)一安裝施工、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一后期管護”的“五個統(tǒng)一”模式,著力解決“怎么改好”的問題。
    (二)意見建議。
    1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
    2、計劃申報要科學(xué)。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準摸底,科學(xué)申報。不要政府包攬摸腦殼,到時強攤?cè)蝿?wù)給群眾。
    3、獎補力度要加大。農(nóng)村改廁已開展三年,越到后面難度越大。