2023年審計主管的崗位職責10篇(大全)

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    審計主管的崗位職責篇一
    2、負責建立、健全集團內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
    3、負責編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
    4、根據(jù)集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
    5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風險得到及時的糾正;
    6、熟悉與內(nèi)部審計相關的國家政策、法規(guī);
    7、負責外部審計機構的協(xié)調和溝通;
    8、負責集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
    9、完成領導交辦的其他工作。
    審計主管的崗位職責篇二
    1. 協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
    2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
    3. 依據(jù)審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;
    4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;
    5. 協(xié)助負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
    6. 協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;
    7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
    8. 積極完成領導安排的其他工作。
    審計主管的崗位職責篇三
    1、根據(jù)年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;
    2、能夠根據(jù)審計目標編制項目審計詳細方案,將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;
    于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;
    3、向審計項目經(jīng)理匯報審計問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調溝通工作;
    4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
    5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。
    審計主管的崗位職責篇四
    1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
    2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
    3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
    4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
    5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
    6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務流程、作業(yè)指導書。
    審計主管的崗位職責篇五
    1.根據(jù)內(nèi)部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
    2.負責監(jiān)督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;
    3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
    4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
    5.開展經(jīng)濟責任審計及離任審計工作;
    6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;
    7.完成領導安排的其他工作。
    審計主管的崗位職責篇六
    1、規(guī)劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
    2、確定審計程序細則,準備適當?shù)捻椖?
    3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務報告及其他職責給適當?shù)膯T工;
    4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;
    5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
    6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
    7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調查審計;
    8、完成上級領導交辦的其它審計事項。
    審計主管的崗位職責篇七
    1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統(tǒng)一報表格式;
    2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
    3、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
    4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
    5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
    6、工程造價審計。
    審計主管的崗位職責篇八
    1、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助領導完成集團公司的內(nèi)控審計、財務審計、及其它專項審計;
    2、協(xié)助領導建立并完善集團內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;
    3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
    4、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作;
    5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度的要求;
    6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;
    7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
    8、督促審計結論和建議的落實。
    審計主管的崗位職責篇九
    1、協(xié)助構建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應的執(zhí)行、制約機制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
    2、協(xié)助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風險防控目標;
    3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
    4、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
    5、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況;
    6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
    7、完成上級領導交辦的其他工作。
    審計主管的崗位職責篇十
    1、 可獨立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;
    2、 收集、整理審計證據(jù),并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,匯報項目負責人;
    3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
    4、督促審計結論和建議的落實;
    5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
    6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。