13年審計(jì)工作總結(jié)及14年計(jì)劃
今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利,完成了年初制定的內(nèi)審工作計(jì)劃?,F(xiàn)將2013年的工作、學(xué)習(xí)匯報(bào)如下:
一、注重規(guī)范化建設(shè),確保內(nèi)審工作順利開展
內(nèi)部審計(jì)圍繞兩方面的工作重點(diǎn)開展:一是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,促使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī);二是要通過內(nèi)部審計(jì)提出建議或評(píng)價(jià),促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理狀況的改善,并注重企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。在對(duì)全資及控股子公司的進(jìn)行年度內(nèi)審時(shí),我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況、會(huì)計(jì)核算規(guī)范情況入手,對(duì)照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān),同時(shí)也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況的特點(diǎn),突出分析某些方面存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理,提高防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),從而促使企業(yè)在遵守國(guó)家法規(guī)合法經(jīng)營(yíng)的前提下,最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
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