最新采購管理會議紀要 采購會議紀要實用

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    采購管理會議紀要采購會議紀要實用篇一
    采購管理是對采購業(yè)務過程進行組織、實施、規(guī)劃和控制的管理過程,包括對采購組織和采購流程的設計、供應商的選擇和管理、采購成本的分析和控制,以及采購風險的控制和采購績效的評估管理等內(nèi)容。以下是小編整理的采購程序管理規(guī)定范文。
    一、 目的
    為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;⒁?guī)范化,特制定此制度。
    二、 工作程序
    (一) 采購原則
    1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
    2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。
    3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
    4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
    (二)采購申請
    1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
    2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。
    3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。
    (三)采購流程
    1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
    2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。
    3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
    (四)采購經(jīng)辦人職責
    1. 建立供應商資料與價格記錄。
    2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調查。
    3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
    4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
    5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
    (五)采購方式
    1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
    2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
    3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
    (六)采購實施
    1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
    2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
    3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
    (七)采購付款方式
    1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
    2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
    (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
    1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
    2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
    三、 附則
    1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。
    四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
    五、附生產(chǎn)物料采購流程圖
    一總則
    為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
    二采購部人員職責及管理制度
    1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
    2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
    3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
    4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
    5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
    6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
    7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
    8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
    9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
    10.完成領導交辦的其他工作。
    三采購工作流程
    采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的'大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
    1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
    2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
    3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
    4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
    5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。
    6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。
    7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
    8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
    四采購部發(fā)展規(guī)劃
    降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
    (一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
    (二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
    (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。
    (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
    (五)大膽設想:5—10年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
    總 則
    材料采購流程管理制度。
    (二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;
    (三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
    第三條 采購部門的劃分
    (一)生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負責辦理。
    (二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
    (三)對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
    第四條 采購方式
    一般情況,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
    (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。
    (二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。
    (三)未經(jīng)公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。
    (四)詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。
    (五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。
    第五條 詢價、比價、議價
    (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。
    (三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。
    (四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。
    第六條 采購報銷流程圖
    第七條 請購與采購
    (一)使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字。
    (二)采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
    (三) 采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。
    第八條 驗收與入庫
    (一)采購物資到貨后,采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。
    (二)倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務,第三聯(lián)交給采購員。
    第九條 付款與核算
    (一)預付款采購
    1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。
    2、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務做賬。
    (二)現(xiàn)款采購
    采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。
    (三)后付款采購
    采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時,由財務將款項匯出。
    (四)貨物已到發(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后,財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款,不留“尾巴”。
    (五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。
    采購管理會議紀要采購會議紀要實用篇二
    【發(fā)文單位】區(qū)交管辦〔20xx〕5號(區(qū)交管辦、區(qū)財政局)
    【發(fā)文時間】20xx年6月44日
    【實施時間】20xx年6月24日
    一、政府采購方式確定和改變
    1、采購文件受收的供應商只有2家,采購響應截止時間止,2家供應商準時提交響應文件,如果采購文件沒有不合理條款,采購信息公告及相關程序符合規(guī)定,原為非招標采購方式的,經(jīng)所有參與響應供應商書面確認,并報區(qū)采購辦批準,可以按原采購方式繼續(xù)進行采購活動。
    改變采購方式的應將采購程序、評審方法和原則告知所有參與響應供應商并經(jīng)其書面確認,并報區(qū)采購辦批準。
    2、采購文件受收的供應商大于3家(含),采購響應截止時間止參與采購響應的供應商只有2家的,經(jīng)所有準時參與的供應商認可并書面承諾同意采購活動延時的,采購活動可適當延時。
    延時后,響應供應商仍只有2家的,如采購文件沒有不合理條款,采購信息公告及相關程序符合規(guī)定,按本款第1條處理。
    3、社會影響大、關系民生問題、關系政府形象以及采購預算金額達到300(含)萬元以上的重大項目采購,在采購文件公開發(fā)布前,原則上將采購需求等在寧波政府采購網(wǎng)上公開征求潛在供應商意見或咨詢專家意見。
    4、重大采購項目準時參與的供應商或者對采購文件作出實質性響應只有2家的,應終止本次采購活動,重新修改采購文件,降低供應商特定資格條件或技術標準后重新組織采購。如采購公告發(fā)布前,已在寧波政府采購網(wǎng)上公開征求潛在供應商意見或已咨詢專家意見的,可按本款第1條處理。
    5、采購項目實施單一來源采購的,原則上應將擬采用單一來源采購的信息上網(wǎng)公示五個工作日,公開征求潛在供應商意見。
    二、采購需求、評審條款制定
    6、注冊資金和業(yè)績條件應與采購項目總體規(guī)模相適應。對供應商注冊資金資格要求的設置標準不宜過高,一般為采購項目規(guī)模的2-5倍。
    7、采用綜合評分法的其價格分權重貨物類一般應在50%及以上,服務類一般應在15%及以上,因特殊情況需降低價格分權重的,原則上應組織相關專家論證。
    三、政府采購評審專家使用
    8、重大采購項目的評審小組成員應當七人以上,其中技術、經(jīng)濟專家應為五人以上單數(shù),合同管理等方面專家一人。
    9、政府采購評審小組中,采購人代表最多參加一人,且不能獲得評審勞務報酬。
    四、澄清問題和比較與評價
    10、在評審中評審人員不按采購文件評分標準評審的,其評分無效,要求重新評分。
    11、評審人員給予供應商技術分、商務分、資信分等滿分或全部為設定基本分的,評審人員應作書面說明。
    采購管理會議紀要采購會議紀要實用篇三
    我國經(jīng)濟實力逐年增強,在石油化工領域已經(jīng)達到發(fā)達國家水平,目前市場上的石油化工企業(yè)為了提高自身的競爭能力,已經(jīng)開始著手研究采購管理系統(tǒng)的研究,因為該系統(tǒng)直接關系到石油化工項目的成本控制,然后企業(yè)才能夠從采購管理這一點出發(fā),逐步實現(xiàn)企業(yè)的成本受控,保證石油化工項目保質保量的完成,對投資和回報做出合理的依據(jù),最大限度的降低了資金的浪費,以及某中間環(huán)節(jié)的資金流向不明。
    石油化工項目中的采購管理是指從市場中獲得物資和建材以及一些輔材的過程,這個過程會接觸到供應商和采購商的一些服務關系,以及一些賬單往來,這些都是采購管理中的重點內(nèi)容,通過一些制定計劃、組織采購、協(xié)調采購進程等項目,來完成采購工作。因為石油化工項目不同于其他基礎項目,他的采購周期和供貨周期都比一般項目要長,在采購過程中的制約因素也比正常項目要多,且大多很繁雜,一般石油化工項目的地理位置較為特殊,因此采購管理也受到地理因素的影響。雖然與一般的采購項目有著很多不同點,但是他們具有共同的特點就是都影響著項目的成本。
    我國石油化工工程項目存在著很多問題,在采購成本方面的問題尤為突出,一般情況下,影響采購成本的原因分為兩類,一類是,設計所帶來,另一類是,采購因素所帶來的。在設計方面,設計階段是項目開始的伊始階段,他需要對整個項目工程進行全方位的研究分析,因此設計階段直接關系到整個項目資金的80%以上,但是因為設計階段偏于理論設計,沒有實際的進行選材或者工程建設,所以設計方案偏離實際是非常正常的現(xiàn)象,這些問題都有可能導致最終的成本超出預算,大部門情況下,設計都會給出一個超出預算標準,在范圍內(nèi),項目建設還是可以進行,因此設計因素對項目建設的影響至關重要。在采購方面,主要是由于采購周期和采購價格以及采購質量決定,不合理的計劃安排,供應商價格不合理,供應商提供質量差的建材,這些采購方面的問題存在對石油化工建設直接造成了成本增加。
    通過對采購管理的進一步約束來實現(xiàn)石油化工項目的成本控制,基本上能夠實現(xiàn)成本控制的目標。采購管理的全過程得到控制,就能夠有效的降低成本,使項目所投入的資金充分利用,減少浪費,最大程度的使石油化工項目在最少的資金情況下,做到最好的質量。
    3.1制定合理的采購合同
    采購合同需要根據(jù)承包方和采購方需求能力和供貨能力而定,采購方根據(jù)自身需要,設計需要,預期建材準備等因素來制定合約,供應商根據(jù)合約需求提供質量合格的,在規(guī)定時間內(nèi)運送到指定地點。一般情況下,供應商應該對工程的質量和造價全面負責,采購方最終項目達標,結束與供應商的供應關系。這個過程所選用的采購模式一定要最大化的降低成本,對成本控制做最優(yōu)化處理,因為其直接影響石油化工項目的工程進度和工程質量以及工程造價。
    3.2對采購進行合理的預算
    因為整個石油化工項目的建設周期較長,這個過程需要有一個合理的資金流動鏈,并不是所有的資金都用在采購商,因為人力資源和電力水利等輔助項目都是需要資金來源的,因此,在采購之前要做好合理的預算,什么時間點應該或多少預算,科學的合理的預算能夠使工程順利進行,并且不會因此耽誤工期。再有就是考慮供應價格,供應商的產(chǎn)品利潤,在做預算時應該弄清晰,不要給供應商過高的利潤,否則直接增加石油化工項目的建設成本。
    3.3對石油化工項目中供應商進行分類
    一般可以分為三級供應商,每級供應商應該采取不同的管理辦法,一級供應商供應的產(chǎn)品質量較高,可以認證為免檢產(chǎn)品,三級供應商的產(chǎn)品可能存在某些瑕疵,需要對其進行嚴格的質量管控,一旦其產(chǎn)品質量出現(xiàn)問題,將取消其供應資格。二級供應商產(chǎn)品質量一般介于二者之間。每級供應商的位置是不確定的,石油化工項目管理組應該按照一定的頻率對其進行質量監(jiān)察。評估結果定時公布。
    我國在目前經(jīng)濟發(fā)展較快的情況下,應當對石油化工項目的建設給予足夠的重視,因為一個國家的石油經(jīng)濟影響到的國際影響力,國家經(jīng)濟是否處于世界前列和國家石油經(jīng)濟有直接關系。因此在石油經(jīng)濟日益重要的今天,對石油工程建設應該給予足夠的重視,對其采購管理影響到的成本問題應該加大研究力度。因此,在進行成本研究時,最主要的因素就要考慮到采購管理,采購管理直接影響石油建設項目的有序進行,并且在設計和采購過程又是采購管理的兩個重要影響因素。