最新差旅費管理心得(模板19篇)

字號:

    作文是語文學習的重要環(huán)節(jié),通過寫作可以提升我們的思維和表達能力。寫總結(jié)時要注意客觀公正,對自己的不足和不足之處要有清醒的認識和批評。以下是小編為大家整理的相關(guān)文獻資料,供大家參考。
    差旅費管理心得篇一
    適用范圍
    制度細則
    員工出差審批及可報銷費用
    1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
    費用標準
    2. 住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)
    北海,無錫
    3) 三類地區(qū):上述二類以外的地
    用)
    4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
    差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
    6. 出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項
    附則
    出差申請表
    差旅費管理心得篇二
    第一條為加強公司差旅費管理,提高經(jīng)費使用效益,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務管理制度,結(jié)合公司實際制定本辦法。
    第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
    第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
    (一)長途交通費:指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關(guān)手續(xù)費。
    (二)市內(nèi)交通費:指出差人員到達目的地后,或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。
    (三)住宿費:指出差人員因工作事由及路途限制,不能于當日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
    (四)出差補助:指出差人員在出差期間按規(guī)定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
    第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù),中層及中層以下人員審批流程為:出差人員-部門負責人-主管副總,總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為:出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
    出差必須執(zhí)行批準的路線,繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
    第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費,在標準限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷,超額部分由個人自理,出差補助根據(jù)出差時間和標準核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷,不再發(fā)放出差補助。
    第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準:
    (一)董事長及總經(jīng)理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙,董事長可乘坐頭等艙(商務艙),其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。
    (三)所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間,在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
    第七條出差人員到達目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵,不允許乘坐出租車或黑車。
    第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標準及出差補助標準如下:
    表:
    (一)公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標準的,節(jié)約部分的差額補給個人,沒有住宿發(fā)票的不補,超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的,準許一人住宿標準按所陪同人員執(zhí)行。
    (二)工作人員出差參加會議或培訓學習統(tǒng)一安排食宿的,按會務費或培訓費發(fā)票據(jù)實報銷,公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助;若費用發(fā)票中不含食宿費用的,公司可按出差所在地標準予以補助。
    (三)市場服務部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助,每人每天補助8元,負責調(diào)試及工程負責人每天補助15元(現(xiàn)場正常后取消)
    第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準,由辦公室統(tǒng)一安排,出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
    第十條各單位要加強對差旅費的管理,一般業(yè)務盡量用電話或電子商務等形式聯(lián)系,確需出差的人員,事先確定出差地點、任務、路線及時間,返回后主管領導要認真把關(guān)。出差期間,非因工作需要參觀學習、旅游的費用,一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執(zhí)行,原則上不得突破,若定額確實不足時,須逐級報總經(jīng)理批準調(diào)整。
    本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行,由公司財務部負責落實,并接受審計,解釋權(quán)歸財務部。
    差旅費管理心得篇三
    1、住宿費:住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店,費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
    2、城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務緊急、路途較遠的,經(jīng)部門主管同意,分管領導批準后方可乘坐飛機。
    3、市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費實報實銷,以經(jīng)濟兼顧效率為原則,優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車,報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。
    4、出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷,標準為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應的餐費補貼。
    5、手機話費:手機話費補助每月150元,憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系,每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日:早8:00―晚21:00節(jié)假日:早10:00―晚18:00。
    6、業(yè)務招待費:因業(yè)務需要發(fā)生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算,經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領導批準,財務部方可給予報銷。
    7、禮品贈送:除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送,以保證禮品的質(zhì)量,加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
    二、出差計劃和出差報告
    1、出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內(nèi)容,經(jīng)部門主管批準同意后再出差。
    2、出差報告:出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
    上海鴻曄電子科技有限公司
    三、拜訪計劃和拜訪報告
    四、費用報銷流程
    1、報銷流程:需先經(jīng)財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程,再交由財務部出納、財務負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
    2、報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關(guān)審核人員,經(jīng)財務部出納、財務部負責人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后,將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批,整個審批流程結(jié)束后再交財務部出納付款。
    3、發(fā)票注意事項:發(fā)票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應,同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼,時間早的發(fā)票貼在上面,時間晚的發(fā)票貼在下面。
    4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
    五、附則
    1、財務部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
    2、本制度由財務部負責解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
    推薦度:
    點擊下載文檔
    搜索文檔
    差旅費管理心得篇四
    1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。
    3、執(zhí)行標準:
    (1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。
    1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。
    2、財務審核人員根據(jù)簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后報銷差旅費。
    3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)領導簽署意見后方可報銷。
    4、出差返回公司應在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。
    5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人的責任。
    6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
    7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。
    1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費,應事先經(jīng)部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
    2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。
    3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。
    4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。
    5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
    6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應計入銷售計價當中)。
    差旅費管理心得篇五
    根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指膳食費及宿費。
    三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
    2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
    3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
    4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
    5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    差旅費管理心得篇六
    集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務部門審核,董事局主席特批除外。
    1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:
    1.1交通費:往返行程之路費
    1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準
    1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準
    2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。
    1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。
    2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。
    3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。
    4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領導批準報銷業(yè)務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。
    5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。
    6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。
    7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權(quán)的領導審批。
    8、省內(nèi)出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。
    9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?BR>    10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。
    差旅費管理心得篇七
    一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
    二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項:
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指餐費及住宿費。
    3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
    三、員工因公出差,應事先填寫員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下:略
    五、其他
    1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙餐費補助。
    2、不同級別人員一同出差,差旅費標準一般按領導指示標準執(zhí)行,并堅持從眾、節(jié)省原則。
    3、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    六、附則
    1、本制度由運營事業(yè)部起草;
    2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部;
    3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
    4、若本制度與以往制度存在異議,以本制度為準;
    5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
    主題詞:差旅費管理主送:公司全體員工
    抄報:總裁辦
    抄送:各事業(yè)部總經(jīng)理2
    差旅費管理心得篇八
    適用范圍
    制度細則
    員工出差審批及可報銷費用
    1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
    費用標準
    2.住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)
    北海,無錫
    3)三類地區(qū):上述二類以外的地
    用)
    4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)
    差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
    6.出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項
    9.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排,無需《出差申請單》,差旅費用每周報銷一次
    附則
    出差申請表
    差旅費管理心得篇九
    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù),經(jīng)部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。
    2、出差人員回公司后,應及時向公司領導匯報情況,公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。
    3、審核人員根據(jù)簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
    4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)公司領導簽署意見后方可報銷。
    5、出差回公司應在一周內(nèi)報賬。
    總體原則:對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬,節(jié)約不補、超額自付”。
    1、住宿費用標準(元/人、天)
    出差人員
    一線和二線城市
    三線以下城市
    公司領導
    500
    400
    科級及科級以下
    400
    300
    2、伙食補助費標準(元/人、天)
    出差人員
    縣、區(qū)內(nèi)出差(含市場巡查)
    縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
    公司領導
    20
    100
    科級及科級以下
    20
    100
    3、交通費用標準
    出差人員
    一線和二線城市
    三線以下城市
    公司領導
    專車、飛機或高鐵
    專車、或高鐵
    科級及科級以下
    高鐵二等座或汽車、普鐵
    高鐵二等座或汽車、普鐵
    1、住宿費報銷辦法
    1)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算。
    2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。
    3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在公司領導允許的前提下,可按實報銷。
    4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
    2、伙食補助費報銷辦法
    1)填寫差旅費報銷單核報。
    2)區(qū)別出差事由,按照相對應規(guī)定標準核報。
    3、交通費用報銷辦法
    1)出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
    2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領導同意。
    3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
    (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
    (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
    (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
    (4)陪同重要客人外出的;
    (5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
    以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。
    1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
    2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
    3、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
    4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
    20xx年6月2日
    差旅費管理心得篇十
    結(jié)合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;
    1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
    2、膳宿費是指:膳食及住宿。
    3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
    二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
    三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干:
    1、業(yè)務洽談,宿費上限 元/月
    2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
    3、其他人員因工作需要宿費 元/月
    4、主要負責人的生活費標準 元/月
    5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。
    差旅費管理心得篇十一
    出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
    1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
    2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
    4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
    5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
    6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。
    7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。
    8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
    9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
    差旅費管理心得篇十二
    第一條:為加強公司辦公樓的使用和管理,確保人員和財產(chǎn)安全,規(guī)范內(nèi)部運行,結(jié)合辦公大樓大樓使用情況制定本規(guī)定。
    第二條:辦公樓由綜合辦公室負責統(tǒng)籌管理。未經(jīng)批準,各部門不得擅自調(diào)換、改建辦公用房。
    第三條:每位員工和出入辦公樓的所有人員,都應遵守本辦法,自覺維護樓內(nèi)良好的工作秩序。
    第四條:辦公樓管理工作分為外包管理、自治管理二部分。
    1、外包管理由綜合辦公室委托小區(qū)物業(yè)公司和其他相關(guān)職能單位負責,主要包括大樓外的安全保衛(wèi)、消防安全、綠化、公用配套設備的維修養(yǎng)護和大樓電梯以及垃圾清運。公司應與承擔外包管理的小區(qū)物業(yè)公司和其他相關(guān)職能單位簽訂協(xié)議,督促其認真履行管理職責,使大樓始終保持良好的外部形象。
    2、自治管理由各樓層所在部門負責,其責任范圍為大樓5層各辦公室內(nèi)部辦公區(qū)域的衛(wèi)生保潔、安全用電和消防措施;公共區(qū)域、會議室、領導辦公室的衛(wèi)生保潔由綜合辦安排專人負責。
    第二章 人員管理
    第五條:公司辦公樓一樓門廳實行定時開、關(guān)門制度,上午7:30至下午5:00開門。大廳設立前臺,各樓層均設有監(jiān)控攝像裝置,24小時開機。綜合辦公室負責辦公樓的內(nèi)安全保衛(wèi)工作、保護監(jiān)控設施,防止不良分子盜竊和破壞,確保辦公樓的財物安全和人身安全。
    第六條:公司前臺必須堅守崗位,認真履行職責,有權(quán)對進入辦公大樓的人員進行詢問或查驗證件,非本公司員工,無約定和無公司內(nèi)部員工帶領的,未征得相關(guān)到訪部門人員核實,不得進入電梯,維護正常的工作秩序。
    第七條:內(nèi)部員工當日加班,應于當日下午3:00前到綜合辦公室備案;周六、周日加班,應于周五下午3:00前到綜合辦公室備案;國定假日加班,應于休假前到綜合辦公室備案。
    第八條:加班人員一律由公司一樓西側(cè)防盜門進出,并及時鎖好防盜門,保證安全。
    第三章 財產(chǎn)安全管理
    第九條:各位員工出門辦事或下班后離開辦公室前應關(guān)好門窗,關(guān)閉電燈、空調(diào)、電腦、飲水機等電器,并鎖好辦公室,休假前應將印章、文件等機要物品放入文件柜并加封管理。
    第十條:個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、現(xiàn)金支票、首飾等貴重物品和業(yè)務活動中收回的現(xiàn)金、銀行本票和匯票等,不得放在辦公室內(nèi),放在辦公室內(nèi)丟失的,責任自負。
    第十一條:辦公樓地下車庫所停公務車輛應按指定的車位停放,并將車門和后備箱鎖好,關(guān)好車窗玻璃;其他車輛應服從管理,在指定地下車庫的車位停放,不得隨意停放在公司門口或亂停亂放,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī),辦公室將處于每輛車1000元的罰款。
    第十二條:值班人員應及時檢查辦公樓的安全情況,加強巡查工作,并做好相關(guān)記錄,發(fā)現(xiàn)問題要及時解決,并視情況分別向公司領導和上海船舶工業(yè)公司、當?shù)嘏沙鏊鶊蟾?。遇突發(fā)性事件要在第一時間趕到現(xiàn)場,避免或減少事件帶來的損失和影響。
    第十三條:財務處關(guān)門后應將110報警裝置開啟,開門前應及時解碼,防止誤報。同時嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度,加強對現(xiàn)金、有價證券和財務票據(jù)的管理。因違反管理制度造成現(xiàn)金、有價證券和財務票據(jù)等被盜或丟失,應由當事人負責。
    第四章 消防安全管理
    第十四條:綜合辦公室負責對大樓內(nèi)消防器材、電氣設備的定期維修保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)隱患及時通知相關(guān)單位維修和更換,確保器材處于良好狀態(tài);消防器材未經(jīng)批準不得隨意移動。
    第十五條:禁止將易燃易爆物品帶入大樓,嚴禁私自安裝電器和拉接電線,不準在大樓內(nèi)燃放煙花爆竹,嚴禁使用明火,遵守安全用電管理規(guī)定,嚴禁超負荷使用電器。
    第十六條:綜合辦根據(jù)實際使用樓層情況落實消防安全責任,做好各自所屬范圍的防火安全工作。
    第十七條:辦公樓公共區(qū)域禁止吸煙,吸煙區(qū)設在辦公樓西面消防樓梯的窗邊。
    第五章 安全應急處理
    第十八條:綜合辦公室要定期進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)事故苗頭和事故隱患,應及時排除。不能排除時,要及時報告給物業(yè)公司和上級公司。
    第十九條:疏散人員撤離辦公樓時必須走安全出口,不得使用電梯撤離。物業(yè)公司要配合搞好人員疏散撤離工作。
    第二十條:發(fā)生火災時,應立即報警,所有人員應迅速關(guān)閉各種電器設備,關(guān)閉電源開關(guān),拔掉電源插頭,根據(jù)消防常識積極開展自救。
    第二十一條:發(fā)生安全事故時,大樓內(nèi)的所有人員都應服從綜合辦公室、
    消防部門現(xiàn)場指揮人員的統(tǒng)一指揮。
    第六章 衛(wèi)生、秩序管理
    第二十二條:各部門的垃圾每天下午下班前集中放置在各樓層指定位置,由保潔人員定時統(tǒng)一清理。所有人員要自覺維護辦公室及其周圍的衛(wèi)生,不得亂丟煙頭、紙屑,嚴禁隨地吐痰。應盡量不要將茶水、咖啡、湯水等滴落在大理石表面,如不慎灑落,應及時清理干凈。
    第二十三條:辦公室的辦公用品要放置有序,保持桌面整潔;廢棄物應投放到垃圾桶內(nèi),保持地面清潔;不得從樓上拋丟垃圾、雜物,禁止在走廊、通道等公共區(qū)域堆放雜物。
    第二十四條:未經(jīng)綜合辦公室同意,不得在室內(nèi)墻壁和樓道等公共區(qū)域擅自張貼字畫,不得在墻壁、門窗或電梯內(nèi)粘貼廣告,不得在大樓地面上錘砸有損地面的物品。
    第二十五條:辦公樓大廳、走廊、公共區(qū)域、會議室的盆景綠化擺放由綜合辦公室委托相關(guān)綠化單位負責,日常管理由綠化單位負責,其他人不得將其移動別處。
    第二十六條:不得在辦公樓內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧,不得在辦公室內(nèi)喝酒、打鬧。
    第七章 節(jié)約管理
    第二十七條:各部門最后一名員工離開辦公室,應將本部門門口的樓層走道等公用區(qū)域電燈關(guān)閉,各樓層最后一名離開辦公室的員工,應將本樓層所有走道電燈關(guān)閉。
    第二十八條:大樓空調(diào)根據(jù)環(huán)境溫度情況定時控制開放。冬季環(huán)境根據(jù)氣象預報最高氣溫低于15℃開放,夏季根據(jù)氣象預報最高氣溫大于25℃時開放。
    第二十九條:各部門要教育員工愛司如家,勤儉節(jié)約,反對浪費。
    第八章 檢查監(jiān)督
    第三十條:綜合辦公室負責對以上各項條款的日常監(jiān)督檢查,對違反上述規(guī)定的,有權(quán)制止、糾正、記錄和報告。
    第三十一條:有關(guān)記錄將作為年終量化考核依據(jù)之一。
    第九章 附則
    第三十二條:本辦法由綜合辦公室負責解釋。
    第三十三條:本辦法自公布之日起執(zhí)行。
    差旅費管理心得篇十三
    第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要,本著勤儉節(jié)約的原則,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。
    第二章 差旅費借款規(guī)定
    第二條 公司工作人員因工作需要確需出差,應持有關(guān)會議通知或申請,注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù),經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。
    第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián)),附主管副總經(jīng)理同意出差的批件,按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。
    第四條 出差人員返回后,應于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù),清理借款。
    第三章 差旅費報銷標準及辦法
    第五條 差旅費報銷標準:
    1.出差人員差旅費報銷辦法實行:住宿費限額內(nèi)實報實銷,伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。
    1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。
    1.2公司副總經(jīng)理以上職務的人員出差,因工作需要,隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。
    第六條 住宿費報銷辦法:
    出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內(nèi)報銷,超額部分不予報銷。
    第七條 交通費報銷辦法:
    1.乘坐交通工具憑票實報實銷,具體標準為:
    1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
    1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
    1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的,必須經(jīng)部門負責人審核,由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。
    2. 出差乘坐火車硬座,連續(xù)12小時或夜間(20:00—6:00)連續(xù)8小時以上,或需累計換乘12小時以上者,按硬座票價的50%給予補助。
    3.出差乘坐長途汽車,報銷時需提供長途汽車票,實報實銷。夜間(20:00—6:00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜補助30元。
    4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標準包干使用,不需提供票據(jù)。
    5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助:
    5.1公司派車出差的。
    5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓班的。
    第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用,不需提供票據(jù)。
    第九條 關(guān)于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法:
    1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會議通知或邀請。
    2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的,會議期間憑會議發(fā)票實報實銷,會議期外經(jīng)主管副總批準出差的,按差旅費報銷辦法執(zhí)行。
    3.到外地參加會議、培訓或?qū)W習的人員,凡會議、培訓班、學習班不包食宿的,按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。
    第四章 附 則
    第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《差旅費報銷辦法》同時廢止。
    差旅費管理心得篇十四
    結(jié)合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
    2、膳宿費是指:膳食及住宿。
    3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
    經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑批準的.預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
    1、業(yè)務洽談,宿費上限x元/月
    2、主要負責人在施工所在地宿費x元/月
    3、其他人員因工作需要宿費x元/月
    4、主要負責人的生活費標準x元/月
    5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。
    差旅費管理心得篇十五
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    說明:
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的`,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
    差旅費管理心得篇十六
    根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
    二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指膳食費及宿費。
    3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
    三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
    1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
    2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
    3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
    4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
    5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    1.公司員工差旅費報銷管理制度
    2.公司差旅費報銷管理制度范本
    3.差旅費管理制度
    4.差旅費報銷管理制度
    5.學校差旅費報銷管理制度
    6.國家差旅費報銷管理制度
    7.企業(yè)差旅費報銷管理制度范本
    8.公司差旅費報銷制度
    9.簡單公司差旅費報銷制度范本
    差旅費管理心得篇十七
    第一條 為進一步規(guī)范律師會見制度,保障律師依法執(zhí)業(yè)權(quán)利,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院保障律師在刑事訴訟活動中依法執(zhí)業(yè)權(quán)利的意見》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本省司法實踐,制定本規(guī)定。
    第二條 本規(guī)定適用于檢察環(huán)節(jié)律師會見在押犯罪嫌疑人。
    第三條 人民檢察院應當依法保障律師的執(zhí)業(yè)活動,保障律師會見在押犯罪嫌疑人的權(quán)利。
    第四條 律師會見在押犯罪嫌疑人時,應當遵守法律、法規(guī)及其有關(guān)會見的規(guī)定,恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律。
    第五條 律師會見在押犯罪嫌疑人,應當由二人在場,其中一人為接受委托的律師,另一人可以是本所的律師、實習律師或者律師助理。律師異地會見在押犯罪嫌疑人的,另一人可以是經(jīng)人民檢察院同意的當?shù)仄渌蓭熓聞账穆蓭?。人民檢察院派員在場的,受委托的律師也可以一人會見。 第六條 律師會見在押犯罪嫌疑人時,不得攜領犯罪嫌疑人的近親屬或其他人員參加會見;不得為犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)遞信件、錢物以及其它看守部門所禁止的物品;不得將移動通信工具供犯罪嫌疑人使用;未經(jīng)人民檢察院和在押犯罪嫌疑人同意,不得對會見進行錄音、錄像和拍照。
    第七條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在偵查階段律師會見時,人民檢察院可以根據(jù)案件情況和實際需要,決定是否派員在場。派員在場時,所派人員不得干擾律師的正常會見。
    第八條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在偵查階段羈押期間,根據(jù)律師、犯罪嫌疑人的申請,安排會見應當不少于二次。
    第九條 律師會見在押的犯罪嫌疑人應當在監(jiān)管場所內(nèi)進行。
    第十條 人民檢察院直接立案偵查的案件,律師在偵查階段會見在押犯罪嫌疑人時,應當向人民檢察院偵查部門出示以下材料:
    一)犯罪嫌疑人或其親屬的授權(quán)委托書;
    二)律師執(zhí)業(yè)證,隨行人員中一人可持實習律師證或者律師助理工作證;
    三)律師事務所出具的《律師會見在押犯罪嫌疑人的函》。
    第十一條 人民檢察院應在其具體辦案部門指定專人負責受理律師的會見通知并辦理律師會見事宜。
    第十二條 涉嫌犯罪的單位委托的律師可以會見在押的單位犯罪的直接負責的主管人員或者其他涉案人員。
    第十四條 對于涉及國家秘密的案件,律師要求會見在押犯罪嫌疑人的,應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在律師提出申請后5日內(nèi)作出批準或不批準的決定。
    第十五條 受委托的律師是犯罪嫌疑人的近親屬的,要求會見犯罪嫌疑人,應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在接到申請后3日內(nèi)作出是否許可的決定,書面通知申請人。
    第十六條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在案件偵查階段,律師會見在押犯罪嫌疑人,可以通過犯罪嫌疑人的陳述了解案件以下情況:
    一)犯罪嫌疑人的基本情況;
    二)犯罪嫌疑人是否實施或參與所涉嫌的犯罪;
    三)犯罪嫌疑人關(guān)于案件事實和情節(jié)的陳述;
    四)犯罪嫌疑人關(guān)于其無罪、罪輕的辯解;
    五)被采取強制措施的法律手續(xù)是否完備,程序是否合法;
    六) 被采取強制措施后其人身權(quán)利、訴訟權(quán)利是否受到侵犯;
    七)其他需要了解的與案件有關(guān)的情況。
    第十七條 在案件偵查階段,律師會見在押的犯罪嫌疑人,有權(quán)為其提供法律咨詢、代理控告、申訴、申請取保候?qū)?,人民檢察院應當在律師提出取保候?qū)徤暾埡?日內(nèi)作出是否同意的決定。
    第十八條 人民檢察院辦理審查起訴階段律師會見在押犯罪嫌疑人手續(xù)時,應向律師提供《起訴意見書》及相關(guān)的法律手續(xù)和案件材料。
    第十九條 律師對人民檢察院辦案部門和辦案人員違法阻礙律師依法會見的投訴,由人民檢察院偵查監(jiān)督部門統(tǒng)一受理。負責審查的部門在受理投訴后5日內(nèi)向投訴人書面告知處理情況;投訴人不服書面告知處理意見的,可以向辦案部門所在的人民檢察院監(jiān)察部門或上一級人民檢察院反映。
    第二十條 律師在會見時違反法律、執(zhí)業(yè)紀律和有關(guān)規(guī)定的,偵查人員有權(quán)當場提出勸阻和警告;對不聽勸阻和警告的,有權(quán)中止會見。人民檢察院對律師在會見時違反法律、執(zhí)業(yè)紀律和有關(guān)規(guī)定的行為,可以將有關(guān)情況通知該律師事務所所屬的律師協(xié)會或司法行政機關(guān)。律師協(xié)會或司法行政機關(guān)應當將調(diào)查和處理情況在一個月內(nèi)告知人民檢察院。
    第二十一條 律師在執(zhí)業(yè)過程中,因涉嫌犯罪被立案偵查,需采取逮捕強制措施的,應報省檢察院審查同意,并同時向該律師事務所所屬的司法行政機關(guān)通報。
    第二十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。若本規(guī)定與最高人民檢察院、司法部的新規(guī)定相抵觸的,執(zhí)行最高人民檢察院、司法部的規(guī)定。
    江蘇省人民檢察院 江蘇省司法廳
    二0xx年九月二十九日
    猜你喜歡
    差旅費管理心得篇十八
    為加強和規(guī)范差旅費管理,根據(jù)河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院實際情況,近期我院修訂了差旅費管理辦法。
    和原文件相比,有以下幾個方面變化:
    二、補助標準提高。伙食補助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。
    三、明確了審批流程。我院職工外出學習、參加會議、進修前,需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領導簽批。
    四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全,票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務專用章”;進修學習還需附主管部門出具“進修學習考核表”。
    五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉(zhuǎn)入公務卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。
    [修訂差旅費管理制度]
    差旅費管理心得篇十九
    3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
    4、 值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進入熱力站;
    5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生,不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;
    6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;
    7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況,需第一時間聯(lián)系熱力站站長。
    8、 值班人員每日需按時簽到,每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所,并領取下月簽到表。