最新差旅費管理心得(通用21篇)

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    差旅費管理心得篇一
    適用范圍
    制度細則
    員工出差審批及可報銷費用
    1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
    費用標準
    2.住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)
    北海,無錫
    3)三類地區(qū):上述二類以外的地
    用)
    4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)
    差旅費的報銷的相關規(guī)定
    6.出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項
    9.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排,無需《出差申請單》,差旅費用每周報銷一次
    附則
    出差申請表
    差旅費管理心得篇二
    一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
    二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項:
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指餐費及住宿費。
    3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
    三、員工因公出差,應事先填寫員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下:略
    五、其他
    1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙餐費補助。
    2、不同級別人員一同出差,差旅費標準一般按領導指示標準執(zhí)行,并堅持從眾、節(jié)省原則。
    3、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    六、附則
    1、本制度由運營事業(yè)部起草;
    2、本制度解釋權修訂權歸運營事業(yè)部;
    3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
    4、若本制度與以往制度存在異議,以本制度為準;
    5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
    主題詞:差旅費管理主送:公司全體員工
    抄報:總裁辦
    抄送:各事業(yè)部總經(jīng)理2
    差旅費管理心得篇三
    1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。
    3、執(zhí)行標準:
    (1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。
    1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。
    2、財務審核人員根據(jù)簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后報銷差旅費。
    3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)領導簽署意見后方可報銷。
    4、出差返回公司應在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。
    5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人的責任。
    6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
    7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。
    1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費,應事先經(jīng)部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
    2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。
    3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。
    4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。
    5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
    6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。
    差旅費管理心得篇四
    根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指膳食費及宿費。
    三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
    2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
    3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
    4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
    5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    差旅費管理心得篇五
    集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務部門審核,董事局主席特批除外。
    1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:
    1.1交通費:往返行程之路費
    1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準
    1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準
    2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。
    1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。
    2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。
    3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。
    4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領導批準報銷業(yè)務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。
    5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。
    6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。
    7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。
    8、省內(nèi)出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。
    9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?BR>    10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。
    差旅費管理心得篇六
    適用范圍
    制度細則
    員工出差審批及可報銷費用
    1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
    費用標準
    2. 住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)
    北海,無錫
    3) 三類地區(qū):上述二類以外的地
    用)
    4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
    差旅費的報銷的相關規(guī)定
    6. 出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項
    附則
    出差申請表
    差旅費管理心得篇七
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    二、報銷標準
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜腵,無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?,按15元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
    8、行政、采購、辦公人員出差:
    按領隊標準報銷差旅費。
    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
    三、差旅費報銷程序
    1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
    2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
    4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。
    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
    6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
    四、差旅費票據(jù)要求
    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。
    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
    五、其他要求
    1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
    2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
    3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。
    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
    5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
    6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。
    10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
    12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
    13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。
    14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。
    15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據(jù)清單》。
    差旅費管理心得篇八
    出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
    1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續(xù)。
    2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
    4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。
    5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
    6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。
    7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。
    8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
    9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
    差旅費管理心得篇九
    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù),經(jīng)部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。
    2、出差人員回公司后,應及時向公司領導匯報情況,公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。
    3、審核人員根據(jù)簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
    4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)公司領導簽署意見后方可報銷。
    5、出差回公司應在一周內(nèi)報賬。
    總體原則:對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬,節(jié)約不補、超額自付”。
    1、住宿費用標準(元/人、天)
    出差人員
    一線和二線城市
    三線以下城市
    公司領導
    500
    400
    科級及科級以下
    400
    300
    2、伙食補助費標準(元/人、天)
    出差人員
    縣、區(qū)內(nèi)出差(含市場巡查)
    縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
    公司領導
    20
    100
    科級及科級以下
    20
    100
    3、交通費用標準
    出差人員
    一線和二線城市
    三線以下城市
    公司領導
    專車、飛機或高鐵
    專車、或高鐵
    科級及科級以下
    高鐵二等座或汽車、普鐵
    高鐵二等座或汽車、普鐵
    1、住宿費報銷辦法
    1)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算。
    2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。
    3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在公司領導允許的前提下,可按實報銷。
    4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
    2、伙食補助費報銷辦法
    1)填寫差旅費報銷單核報。
    2)區(qū)別出差事由,按照相對應規(guī)定標準核報。
    3、交通費用報銷辦法
    1)出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
    2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領導同意。
    3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
    (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
    (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
    (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
    (4)陪同重要客人外出的;
    (5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
    以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。
    1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
    2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
    3、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
    4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規(guī)定》提供附件資料。
    20xx年6月2日
    差旅費管理心得篇十
    1、住宿費:住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店,費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
    2、城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務緊急、路途較遠的,經(jīng)部門主管同意,分管領導批準后方可乘坐飛機。
    3、市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費實報實銷,以經(jīng)濟兼顧效率為原則,優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車,報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。
    4、出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷,標準為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應的餐費補貼。
    5、手機話費:手機話費補助每月150元,憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系,每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日:早8:00―晚21:00節(jié)假日:早10:00―晚18:00。
    6、業(yè)務招待費:因業(yè)務需要發(fā)生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算,經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領導批準,財務部方可給予報銷。
    7、禮品贈送:除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送,以保證禮品的質量,加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
    二、出差計劃和出差報告
    1、出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內(nèi)容,經(jīng)部門主管批準同意后再出差。
    2、出差報告:出差結束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
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    三、拜訪計劃和拜訪報告
    四、費用報銷流程
    1、報銷流程:需先經(jīng)財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程,再交由財務部出納、財務負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
    2、報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關審核人員,經(jīng)財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后,將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批,整個審批流程結束后再交財務部出納付款。
    3、發(fā)票注意事項:發(fā)票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應,同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼,時間早的發(fā)票貼在上面,時間晚的發(fā)票貼在下面。
    4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
    五、附則
    1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
    2、本制度由財務部負責解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
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    差旅費管理心得篇十一
    結合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;
    1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
    2、膳宿費是指:膳食及住宿。
    3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
    二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
    三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干:
    1、業(yè)務洽談,宿費上限 元/月
    2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
    3、其他人員因工作需要宿費 元/月
    4、主要負責人的生活費標準 元/月
    5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。
    差旅費管理心得篇十二
    為加強值班管理,明確值班職責,提高值班效果,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作有序進行,特制定本規(guī)定。
    一、值班職能劃分
    公司值班人員負責對夜間安全生產(chǎn)進行總控,并根據(jù)職能、管理范疇分為煤焦區(qū)、化工區(qū)兩個區(qū)域。
    二、值班時間、地點
    (一)值班時間
    公司機關值班時間為每晚19:00至次日6:00,值班人員每晚19:00前到辦公樓門廳進行視頻考勤。
    煤焦區(qū)、化工區(qū)值班時間統(tǒng)一為每天17:00至次日8:00,值班人員每天17:00前進入值班室簽到。
    (二)值班地點
    1.公司值班地點在辦公樓一樓值班室,值班電話為86926668;
    2.煤焦區(qū)值班地點在生產(chǎn)調度樓二樓煤焦調度室,值班電話為86926736。
    3.化工區(qū)值班地點在甲醇樓二樓化工調度室,值班電話為86926723。
    三、值班人員及順次
    公司、煤焦、化工調度室值班人員及排班順次見附表。
    四、值班職責
    (一)公司值班組職責
    1.負責公司夜間生產(chǎn)經(jīng)營突發(fā)問題的協(xié)調處置工作;
    2.負責監(jiān)督、檢查生產(chǎn)值班情況;
    3.負責監(jiān)督、檢查各門崗保衛(wèi)、地磅室及煤焦調度室、化工調度室崗位夜間執(zhí)勤情況。
    (二)煤焦區(qū)生產(chǎn)值班職責
    2.有效檢查煤焦區(qū)各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執(zhí)行情況,查糾違規(guī)違紀違章行為,對值班期間煤焦區(qū)域安全生產(chǎn)負責。
    (三)化工區(qū)生產(chǎn)值班職責
    2.有效檢查化工區(qū)各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執(zhí)行情況,查糾違規(guī)違紀違章行為,對值班期間化工區(qū)域安全生產(chǎn)負責。
    五、值班管理細則
    1.值班人員值班時應認真將值班情況記入值班記錄,抽查時應由當班崗位人員簽字確認。查出違規(guī)違紀的,由值班人員拿出處理意見,并在第二日將值班記錄報公司總經(jīng)理。
    2.遇有值班人員出差或休班時,值班人員應提前向值班組長請假,并于當日16:00前報知行政辦公室或煤焦、化工調度室,同時自行聯(lián)系同級人員替換班,之后主動替回。
    3.夜間值班人員值班期間除查崗外不得離開值班區(qū)域,嚴禁脫崗,特殊情況,須經(jīng)值班組長同意。
    4.生產(chǎn)值班由值班組長安排,分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)進行現(xiàn)場檢查,必須保證每天夜間值班檢查崗位不低于兩次,時間自定;公司值班對煤焦調度室、化工調度室值班情況及保衛(wèi)部、地磅室工作情況進行檢查,巡查不低于一次。
    5.值班人員值班期間必須保證通訊暢通。
    6. 生產(chǎn)車間、部門管理人員2人的,每天需一人留守公司(含值班人員);3人以上的生產(chǎn)車間、部門管理人員,每天留守公司人員不低于2人(含值班人員)。
    留守人員每天下午下班前在調度室簽字,并不得飲酒;在廠區(qū)居住的,不得擅自離開廠區(qū);居住公司周圍的管理人員,接通知后必須保證在半小時內(nèi)趕回公司。
    7.生產(chǎn)區(qū)域值班人員實行班中就餐。
    8.參加公司早上調度會的值班人員可在7:00離崗用早餐。
    六、違規(guī)處理
    1.值班人員因出差、休班等原因,造成空崗的,罰款200元/人。
    2.值班期間未按規(guī)定到重點崗位查崗簽到,每發(fā)現(xiàn)一處,罰款值班人員20元/處。遲到、早退人員,按勞動紀律管理規(guī)定,加倍處罰。
    3.生產(chǎn)留守管理人員不簽留守的,罰款20元/人次。
    4.值班記錄填寫不完整、不規(guī)范的,罰款值班人員20元/人.次。
    5.值班人員脫崗,罰款100元/人,連帶值班組長50元/人.次。
    6.替、換班不告知的,對當事人罰款50元/次。
    7.值班后不打掃值班室衛(wèi)生的,一次罰款30元。
    8.值班期間發(fā)生突發(fā)事件,值班人員按相關應急預案協(xié)調處理和上報;處理不當?shù)?,按公司相關管理規(guī)定進行處罰。
    七、本規(guī)定自二〇xx年十一月四日起執(zhí)行,原值班管理規(guī)定、調度令(20xx年5號)廢止。
    差旅費管理心得篇十三
    根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
    二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指膳食費及宿費。
    3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
    三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
    1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
    2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
    3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
    4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
    5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    1.公司員工差旅費報銷管理制度
    2.公司差旅費報銷管理制度范本
    3.差旅費管理制度
    4.差旅費報銷管理制度
    5.學校差旅費報銷管理制度
    6.國家差旅費報銷管理制度
    7.企業(yè)差旅費報銷管理制度范本
    8.公司差旅費報銷制度
    9.簡單公司差旅費報銷制度范本
    差旅費管理心得篇十四
    一、總則
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    二、報銷標準
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理??蛻魡挝粠Ыo住宿的,無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位帶給生活的,無生活補助??蛻魡挝徊粠Ыo生活,按15元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每一天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需帶給話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
    隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。
    8、行政、采購、辦公人員出差:
    按領隊標準報銷差旅費。
    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
    三、差旅費報銷程序
    1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
    2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
    4、出差人員回到公司后,應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。
    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
    6、員工回到公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
    四、差旅費票據(jù)要求
    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊狀況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。
    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
    五、其他要求
    1、工程服務領隊人員出差,要求持續(xù)電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
    2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
    3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),務必著本公司工作服,工作鞋。
    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每一天15元生活補助。
    經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
    6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。
    10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,務必填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
    12、施工及售后服務出差人員,除客戶帶給的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得理解客戶單位請吃請喝,不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
    差旅費管理心得篇十五
    第一條:為加強公司辦公樓的使用和管理,確保人員和財產(chǎn)安全,規(guī)范內(nèi)部運行,結合辦公大樓大樓使用情況制定本規(guī)定。
    第二條:辦公樓由綜合辦公室負責統(tǒng)籌管理。未經(jīng)批準,各部門不得擅自調換、改建辦公用房。
    第三條:每位員工和出入辦公樓的所有人員,都應遵守本辦法,自覺維護樓內(nèi)良好的工作秩序。
    第四條:辦公樓管理工作分為外包管理、自治管理二部分。
    1、外包管理由綜合辦公室委托小區(qū)物業(yè)公司和其他相關職能單位負責,主要包括大樓外的安全保衛(wèi)、消防安全、綠化、公用配套設備的維修養(yǎng)護和大樓電梯以及垃圾清運。公司應與承擔外包管理的小區(qū)物業(yè)公司和其他相關職能單位簽訂協(xié)議,督促其認真履行管理職責,使大樓始終保持良好的外部形象。
    2、自治管理由各樓層所在部門負責,其責任范圍為大樓5層各辦公室內(nèi)部辦公區(qū)域的衛(wèi)生保潔、安全用電和消防措施;公共區(qū)域、會議室、領導辦公室的衛(wèi)生保潔由綜合辦安排專人負責。
    第二章 人員管理
    第五條:公司辦公樓一樓門廳實行定時開、關門制度,上午7:30至下午5:00開門。大廳設立前臺,各樓層均設有監(jiān)控攝像裝置,24小時開機。綜合辦公室負責辦公樓的內(nèi)安全保衛(wèi)工作、保護監(jiān)控設施,防止不良分子盜竊和破壞,確保辦公樓的財物安全和人身安全。
    第六條:公司前臺必須堅守崗位,認真履行職責,有權對進入辦公大樓的人員進行詢問或查驗證件,非本公司員工,無約定和無公司內(nèi)部員工帶領的,未征得相關到訪部門人員核實,不得進入電梯,維護正常的工作秩序。
    第七條:內(nèi)部員工當日加班,應于當日下午3:00前到綜合辦公室備案;周六、周日加班,應于周五下午3:00前到綜合辦公室備案;國定假日加班,應于休假前到綜合辦公室備案。
    第八條:加班人員一律由公司一樓西側防盜門進出,并及時鎖好防盜門,保證安全。
    第三章 財產(chǎn)安全管理
    第九條:各位員工出門辦事或下班后離開辦公室前應關好門窗,關閉電燈、空調、電腦、飲水機等電器,并鎖好辦公室,休假前應將印章、文件等機要物品放入文件柜并加封管理。
    第十條:個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、現(xiàn)金支票、首飾等貴重物品和業(yè)務活動中收回的現(xiàn)金、銀行本票和匯票等,不得放在辦公室內(nèi),放在辦公室內(nèi)丟失的,責任自負。
    第十一條:辦公樓地下車庫所停公務車輛應按指定的車位停放,并將車門和后備箱鎖好,關好車窗玻璃;其他車輛應服從管理,在指定地下車庫的車位停放,不得隨意停放在公司門口或亂停亂放,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī),辦公室將處于每輛車1000元的罰款。
    第十二條:值班人員應及時檢查辦公樓的安全情況,加強巡查工作,并做好相關記錄,發(fā)現(xiàn)問題要及時解決,并視情況分別向公司領導和上海船舶工業(yè)公司、當?shù)嘏沙鏊鶊蟾妗S鐾话l(fā)性事件要在第一時間趕到現(xiàn)場,避免或減少事件帶來的損失和影響。
    第十三條:財務處關門后應將110報警裝置開啟,開門前應及時解碼,防止誤報。同時嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度,加強對現(xiàn)金、有價證券和財務票據(jù)的管理。因違反管理制度造成現(xiàn)金、有價證券和財務票據(jù)等被盜或丟失,應由當事人負責。
    第四章 消防安全管理
    第十四條:綜合辦公室負責對大樓內(nèi)消防器材、電氣設備的定期維修保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)隱患及時通知相關單位維修和更換,確保器材處于良好狀態(tài);消防器材未經(jīng)批準不得隨意移動。
    第十五條:禁止將易燃易爆物品帶入大樓,嚴禁私自安裝電器和拉接電線,不準在大樓內(nèi)燃放煙花爆竹,嚴禁使用明火,遵守安全用電管理規(guī)定,嚴禁超負荷使用電器。
    第十六條:綜合辦根據(jù)實際使用樓層情況落實消防安全責任,做好各自所屬范圍的防火安全工作。
    第十七條:辦公樓公共區(qū)域禁止吸煙,吸煙區(qū)設在辦公樓西面消防樓梯的窗邊。
    第五章 安全應急處理
    第十八條:綜合辦公室要定期進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)事故苗頭和事故隱患,應及時排除。不能排除時,要及時報告給物業(yè)公司和上級公司。
    第十九條:疏散人員撤離辦公樓時必須走安全出口,不得使用電梯撤離。物業(yè)公司要配合搞好人員疏散撤離工作。
    第二十條:發(fā)生火災時,應立即報警,所有人員應迅速關閉各種電器設備,關閉電源開關,拔掉電源插頭,根據(jù)消防常識積極開展自救。
    第二十一條:發(fā)生安全事故時,大樓內(nèi)的所有人員都應服從綜合辦公室、
    消防部門現(xiàn)場指揮人員的統(tǒng)一指揮。
    第六章 衛(wèi)生、秩序管理
    第二十二條:各部門的垃圾每天下午下班前集中放置在各樓層指定位置,由保潔人員定時統(tǒng)一清理。所有人員要自覺維護辦公室及其周圍的衛(wèi)生,不得亂丟煙頭、紙屑,嚴禁隨地吐痰。應盡量不要將茶水、咖啡、湯水等滴落在大理石表面,如不慎灑落,應及時清理干凈。
    第二十三條:辦公室的辦公用品要放置有序,保持桌面整潔;廢棄物應投放到垃圾桶內(nèi),保持地面清潔;不得從樓上拋丟垃圾、雜物,禁止在走廊、通道等公共區(qū)域堆放雜物。
    第二十四條:未經(jīng)綜合辦公室同意,不得在室內(nèi)墻壁和樓道等公共區(qū)域擅自張貼字畫,不得在墻壁、門窗或電梯內(nèi)粘貼廣告,不得在大樓地面上錘砸有損地面的物品。
    第二十五條:辦公樓大廳、走廊、公共區(qū)域、會議室的盆景綠化擺放由綜合辦公室委托相關綠化單位負責,日常管理由綠化單位負責,其他人不得將其移動別處。
    第二十六條:不得在辦公樓內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧,不得在辦公室內(nèi)喝酒、打鬧。
    第七章 節(jié)約管理
    第二十七條:各部門最后一名員工離開辦公室,應將本部門門口的樓層走道等公用區(qū)域電燈關閉,各樓層最后一名離開辦公室的員工,應將本樓層所有走道電燈關閉。
    第二十八條:大樓空調根據(jù)環(huán)境溫度情況定時控制開放。冬季環(huán)境根據(jù)氣象預報最高氣溫低于15℃開放,夏季根據(jù)氣象預報最高氣溫大于25℃時開放。
    第二十九條:各部門要教育員工愛司如家,勤儉節(jié)約,反對浪費。
    第八章 檢查監(jiān)督
    第三十條:綜合辦公室負責對以上各項條款的日常監(jiān)督檢查,對違反上述規(guī)定的,有權制止、糾正、記錄和報告。
    第三十一條:有關記錄將作為年終量化考核依據(jù)之一。
    第九章 附則
    第三十二條:本辦法由綜合辦公室負責解釋。
    第三十三條:本辦法自公布之日起執(zhí)行。
    差旅費管理心得篇十六
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    說明:
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的`,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
    差旅費管理心得篇十七
    第一節(jié)總則
    第一條
    目的
    為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。
    第二條
    適用范圍
    本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
    第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
    第三條
    員工出差辦理程序
    (1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序審核。
    (2)出差人向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》,并結清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
    第四條
    出差的審核決定權限
    (1)國內(nèi)出差,六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
    (2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
    第五條
    出差時間的規(guī)定
    出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外,出差人員不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷出差人員的差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
    第六條
    出差期間的薪酬給付
    出差期間,出差人員可視工作需要適時調整作息時間,故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇,但不得報支加班費。
    第三節(jié)差旅費用的報銷
    第七條
    差旅費的分類
    差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務費等,其標準另行規(guī)定。
    第八條
    差旅費的報銷
    (1)交通費、住宿費按規(guī)定標準報銷,超標自付,欠標不補。
    (2)膳食費按標準領取。
    (3)業(yè)務費由領導按權限核定,憑據(jù)報銷。
    第四節(jié)附則
    第九條
    本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。
    第十條
    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    第十一條
    本制度自頒布之日起正式施行。
    第一節(jié)總則
    第一條
    目的
    為了規(guī)范對員工出差的管理,特制訂本制度。
    第二條
    適用范圍
    公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
    第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
    第三條
    公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費:
    (1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
    (2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
    (3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
    (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
    第四條
    員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā):
    (1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員,按實際支出報銷。
    (2)主管及以上級:每日120元。
    (3)一般級:每日80元。
    第五條
    出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
    (1)工作需要乘坐計程車,應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
    (2)郵費應取具郵局的證明為憑。
    (3)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
    (5)因公攜帶的'行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。
    第六條
    員工出差,應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間,并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
    第七條
    員工出差返回后,七日內(nèi)應填具《出差旅費報銷單》,送請各部門主管核實后到財務部審核票據(jù)的合法性,通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。
    第八條
    員工出差前,憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
    第九條
    焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費每餐
    元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。
    第三節(jié)國外出差的規(guī)定
    第十條
    公司因工作需要奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下:
    (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
    (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
    (3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
    第十一條
    受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。
    第十二條
    出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
    第十三條
    如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
    第十四條
    國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
    第四節(jié)附則
    第十五條
    下級員工與上級員工一起出差時,下級員工比照上級員工標準支給。
    第十六條
    公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
    第十七條
    膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調整。
    第十八條
    本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。
    第十九條
    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    第二十條
    本制度自頒布之日起正式施行。
    第一節(jié)總則
    第一條
    目的
    為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。
    第二條
    適用范圍
    本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
    第三條
    出差分類
    (1)當日出差:出差當日可能往返者。
    (2)遠途出差:出差必須在外住宿者。
    (3)國外出差;赴國外出差者。
    第二節(jié)當日出差
    第四條
    員工當日出差時由科長以及主管核準。
    第五條
    當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
    第六條
    當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
    第七條
    當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
    第八條
    當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。
    第三節(jié)遠途出差
    第九條
    員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時,必須事先填報《出差申請單》(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部領導核準后方可出差。
    第十條
    遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。
    第十一條
    出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》,報銷出差旅費。
    第十二條
    出差人員的交通工具除用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
    第十三條
    出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。
    第十四條
    使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
    第十五條
    出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
    第十六條
    出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
    第十七條
    住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
    第十八條
    出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。
    第四節(jié)國外出差
    第十九條
    本員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
    (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
    (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
    (3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
    第二十條
    受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。
    第二十一條
    出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
    第二十二條
    如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
    第五節(jié)附則
    第二十三條
    本制度須需公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。
    第二十四條
    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    第二十五條
    本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    差旅費管理心得篇十八
    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
    2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
    3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
    4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
    5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
    6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
    7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的.原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
    差旅費管理心得篇十九
    結合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
    2、膳宿費是指:膳食及住宿。
    3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
    經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑批準的.預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
    1、業(yè)務洽談,宿費上限x元/月
    2、主要負責人在施工所在地宿費x元/月
    3、其他人員因工作需要宿費x元/月
    4、主要負責人的生活費標準x元/月
    5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。
    差旅費管理心得篇二十
    第一條 為進一步規(guī)范律師會見制度,保障律師依法執(zhí)業(yè)權利,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民檢察院《關于人民檢察院保障律師在刑事訴訟活動中依法執(zhí)業(yè)權利的意見》及有關規(guī)定,結合本省司法實踐,制定本規(guī)定。
    第二條 本規(guī)定適用于檢察環(huán)節(jié)律師會見在押犯罪嫌疑人。
    第三條 人民檢察院應當依法保障律師的執(zhí)業(yè)活動,保障律師會見在押犯罪嫌疑人的權利。
    第四條 律師會見在押犯罪嫌疑人時,應當遵守法律、法規(guī)及其有關會見的規(guī)定,恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律。
    第五條 律師會見在押犯罪嫌疑人,應當由二人在場,其中一人為接受委托的律師,另一人可以是本所的律師、實習律師或者律師助理。律師異地會見在押犯罪嫌疑人的,另一人可以是經(jīng)人民檢察院同意的當?shù)仄渌蓭熓聞账穆蓭煛H嗣駲z察院派員在場的,受委托的律師也可以一人會見。 第六條 律師會見在押犯罪嫌疑人時,不得攜領犯罪嫌疑人的近親屬或其他人員參加會見;不得為犯罪嫌疑人轉遞信件、錢物以及其它看守部門所禁止的物品;不得將移動通信工具供犯罪嫌疑人使用;未經(jīng)人民檢察院和在押犯罪嫌疑人同意,不得對會見進行錄音、錄像和拍照。
    第七條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在偵查階段律師會見時,人民檢察院可以根據(jù)案件情況和實際需要,決定是否派員在場。派員在場時,所派人員不得干擾律師的正常會見。
    第八條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在偵查階段羈押期間,根據(jù)律師、犯罪嫌疑人的申請,安排會見應當不少于二次。
    第九條 律師會見在押的犯罪嫌疑人應當在監(jiān)管場所內(nèi)進行。
    第十條 人民檢察院直接立案偵查的案件,律師在偵查階段會見在押犯罪嫌疑人時,應當向人民檢察院偵查部門出示以下材料:
    一)犯罪嫌疑人或其親屬的授權委托書;
    二)律師執(zhí)業(yè)證,隨行人員中一人可持實習律師證或者律師助理工作證;
    三)律師事務所出具的《律師會見在押犯罪嫌疑人的函》。
    第十一條 人民檢察院應在其具體辦案部門指定專人負責受理律師的會見通知并辦理律師會見事宜。
    第十二條 涉嫌犯罪的單位委托的律師可以會見在押的單位犯罪的直接負責的主管人員或者其他涉案人員。
    第十四條 對于涉及國家秘密的案件,律師要求會見在押犯罪嫌疑人的,應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在律師提出申請后5日內(nèi)作出批準或不批準的決定。
    第十五條 受委托的律師是犯罪嫌疑人的近親屬的,要求會見犯罪嫌疑人,應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在接到申請后3日內(nèi)作出是否許可的決定,書面通知申請人。
    第十六條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在案件偵查階段,律師會見在押犯罪嫌疑人,可以通過犯罪嫌疑人的陳述了解案件以下情況:
    一)犯罪嫌疑人的基本情況;
    二)犯罪嫌疑人是否實施或參與所涉嫌的犯罪;
    三)犯罪嫌疑人關于案件事實和情節(jié)的陳述;
    四)犯罪嫌疑人關于其無罪、罪輕的辯解;
    五)被采取強制措施的法律手續(xù)是否完備,程序是否合法;
    六) 被采取強制措施后其人身權利、訴訟權利是否受到侵犯;
    七)其他需要了解的與案件有關的情況。
    第十七條 在案件偵查階段,律師會見在押的犯罪嫌疑人,有權為其提供法律咨詢、代理控告、申訴、申請取保候審,人民檢察院應當在律師提出取保候審申請后5日內(nèi)作出是否同意的決定。
    第十八條 人民檢察院辦理審查起訴階段律師會見在押犯罪嫌疑人手續(xù)時,應向律師提供《起訴意見書》及相關的法律手續(xù)和案件材料。
    第十九條 律師對人民檢察院辦案部門和辦案人員違法阻礙律師依法會見的投訴,由人民檢察院偵查監(jiān)督部門統(tǒng)一受理。負責審查的部門在受理投訴后5日內(nèi)向投訴人書面告知處理情況;投訴人不服書面告知處理意見的,可以向辦案部門所在的人民檢察院監(jiān)察部門或上一級人民檢察院反映。
    第二十條 律師在會見時違反法律、執(zhí)業(yè)紀律和有關規(guī)定的,偵查人員有權當場提出勸阻和警告;對不聽勸阻和警告的,有權中止會見。人民檢察院對律師在會見時違反法律、執(zhí)業(yè)紀律和有關規(guī)定的行為,可以將有關情況通知該律師事務所所屬的律師協(xié)會或司法行政機關。律師協(xié)會或司法行政機關應當將調查和處理情況在一個月內(nèi)告知人民檢察院。
    第二十一條 律師在執(zhí)業(yè)過程中,因涉嫌犯罪被立案偵查,需采取逮捕強制措施的,應報省檢察院審查同意,并同時向該律師事務所所屬的司法行政機關通報。
    第二十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。若本規(guī)定與最高人民檢察院、司法部的新規(guī)定相抵觸的,執(zhí)行最高人民檢察院、司法部的規(guī)定。
    江蘇省人民檢察院 江蘇省司法廳
    二0xx年九月二十九日
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    差旅費管理心得篇二十一
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的`出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    說明:
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。