2023年員工出差管理制度公告(五篇)

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    員工出差管理制度公告篇一
    第1條 目的
    為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
    第2條 審批程序和權限
    員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。
    (1)企業(yè)領導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
    (2)部門負責人出差,報請總經(jīng)理審批。
    (3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領導審批。
    (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
    第二章 出差管理細則
    第3條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
    第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
    第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
    第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
    第8條 出差標準規(guī)定
    (1)出差費用標準:實行限額標準內(nèi)實報實銷,具體標準見表3-1。
    (2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。
    (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
    (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
    (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。
    第三章 出差費用借款及報銷
    第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。
    第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
    第11條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
    第12條 其他報銷、審批程序同上。
    第四章 附則
    第13條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
    第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
    第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
    員工出差管理制度公告篇二
    一、審批程序
    1. 凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。
    2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的,在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
    3. 員工出差一天由本部長審批,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
    4. 凡因公出差需要向公司財務預支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經(jīng)理批準借支。
    二、乘車規(guī)定
    1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。
    2. 市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
    3. 打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
    4. 特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
    三、出差補助標準
    1.餐補:50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。
    2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
    3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
    4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。
    注:所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
    四、回到公司后,必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,由部門負責人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。
    員工出差管理制度公告篇三
    第一章 總則
    第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
    第二章 差旅交通工具的管理
    第二條 交通工具的選擇標準:
    (1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應乘坐硬(軟)座席位。(2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
    (3)差旅期間應盡量選擇公共交通工具,機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機票一起報銷。
    (4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。
    第三章 出差人員的相關規(guī)定
    第三條 短期出差人員的規(guī)定
    (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準,同性別員工超出兩位出差時,應入住雙人或三人標間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。
    (2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
    (3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
    第四條長期出差人員的規(guī)定
    (1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?BR>    (2)長期出差租房初期(指租房當月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標準,憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關費用則由個人承擔。
    (3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標準。
    (4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
    (6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。
    第四章 出差借款與報銷
    第五條 借款
    (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。
    (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;
    (3)借款要及時清還,公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
    (4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。
    第六條 報銷程序及出差費用的報銷
    嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。
    第五章 差旅管理
    第七條 出差報道
    (1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。
    (2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。
    第八條本市出差
    (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;
    (2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
    第九條 市外出差:
    (1)差旅費應據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。
    (2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。
    第六章附 則
    第十條 出差紀律
    (1)遵紀守法;
    (2)遵守公司制度;
    (3)注意安全,不從事危險活動;
    (4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
    (5)不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
    (6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
    (7)未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得向客戶借款;
    (8)嚴禁挪用公司貨款。
    員工出差管理制度公告篇四
    第一章 總則
    第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
    第二章 一般規(guī)定
    第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,
    事前予以核定,并依照程序核實。
    第四條 出差的審核決定權限如下:
    1、 當日出差
    出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。
    2、 遠途出差
    由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
    第五條 交通工具的選擇標準
    (1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
    第三章 出差借款與報銷
    第六條 費用預算
    堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。 第七條 借款
    (1) 借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
    (2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;
    (3) 借款要及時清還,公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
    (4) 借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
    借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?BR>    第八條 報銷
    嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。
    第四章 差旅管理
    第九條 出差申請與報告
    (1) 出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
    (2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
    (3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
    (4) 員工出差完畢后應立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
    (5) 員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結束后,應于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務部費用報銷。
    (7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權限,如下表所示。
    公司工作人員出差,按以上規(guī)定標準報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)省差旅費開支。
    業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,電話補助10元。
    出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據(jù)報銷,標準按以上各級別標準報銷。
    工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當天返回的,須當天返回,特殊情況需相關領導批準。
    工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。
    第十一條 出差補貼標準
    (1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。
    (2) 遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;
    (3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
    (4) 出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。
    第五章 附則
    第十二條 下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補貼。
    第十三條 餐費、住宿費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。
    第六章:附表
    表1、出差審批單、出差審批單
    表2、出差報告單
    員工出差管理制度公告篇五
    一、目的
    為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結合公司實際,特制定本制度。
    二、適用范圍
    《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當日無法返回者的管理。
    三、管理職責
    綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
    1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;
    2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。
    3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結算。
    四、出差申請辦理程序
    1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。
    2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準,部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
    3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應由先口頭報告出差審批領導,出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
    五、出差費用領報規(guī)則
    1.差旅費申領
    1)出差人員須于出差前1天,預算差旅所需費用,填寫借款憑證。
    2)交總經(jīng)理簽字,財務經(jīng)理核實。
    3)到出納處借款。
    2.差旅費報銷
    1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
    2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
    3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
    4)財務部審核后,到納處報銷。
    3.有預支差旅費而逾期未報銷者,出納有權催促,逾一個工資期者,出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
    4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
    5.出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
    六、差旅費計算標準
    1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。
    2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領導批示,方可執(zhí)行
    3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。
    4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領,凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標準申領。
    5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
    城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市
    縣(區(qū))級城市
    伙食費 住宿費
    伙食費 住宿費
    伙食費 住宿費
    注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
    七、當日往返出差費用計算標準
    1.包括在公司所在地外勤任務。
    2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
    3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工,按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者,不得再申請報銷。
    4.在公司所在地外勤任務時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。
    5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
    八、出差承包費日期計算標準
    1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
    2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
    九、出差外勤紀律
    1.員工出差應本著節(jié)約原則,維護公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。
    2.出差期間,員工應遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責。
    3.員工出差在外,行事應謹慎,凡由本人原因造成的意外災害事故,公司不予任何經(jīng)濟補償。
    七、附則
    本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。