最優(yōu)差旅報銷請示報告范文(17篇)

字號:

    在撰寫報告時,還需要引用相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)和研究成果,增強(qiáng)可信度和說服力。在撰寫報告的過程中,要進(jìn)行反復(fù)的修改和潤色,確保語言的準(zhǔn)確性和表達(dá)的精煉性。如果你正在寫一篇報告,以下是一些范文供參考,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭?BR>    差旅報銷請示報告篇一
    1、出差人員必須事先填寫出差申請單,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
    2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的出差申請單,填寫用款申請單,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
    3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
    4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
    5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
    6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
    7、出差時借款,本著前賬不清、后賬不借的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
    總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)。
    1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
    2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
    3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
    4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
    中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
    1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。
    2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
    3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:。
    (1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;。
    (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;。
    (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;。
    (4)陪同重要客人外出的;。
    (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
    以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
    4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
    除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
    1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
    2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
    3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
    1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費,但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
    3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
    4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
    差旅報銷請示報告篇二
    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。
    適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費以及零星雜支。
    1、交通補(bǔ)助費和伙食補(bǔ)助費按出差的自然天數(shù)計算,住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。
    2、車船費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷,零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷,各分廠部門必須嚴(yán)格控制。
    3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi),按招待費用管理規(guī)定報銷。
    4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機(jī)時,經(jīng)董事長事先批準(zhǔn),可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機(jī)場據(jù)實報銷機(jī)場大巴車費,經(jīng)董事長特別批準(zhǔn)可報銷的士費。
    各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點,由部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認(rèn)真審核后方能借款。
    經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù),應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字,如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,再交財務(wù)部門審核簽字后,按差旅費報銷制度執(zhí)行。
    1、工作人員區(qū)外出差:
    1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷,限額如下:
    總經(jīng)理每天70元。
    副總及銷售人員每天60元。
    其他人員每天50元。
    限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。
    1.2市內(nèi)交通費憑票報銷,每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。
    1.3伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
    上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補(bǔ)助30元,其余地區(qū)每人每天補(bǔ)助15元。
    1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
    1.5乘坐列車報銷標(biāo)準(zhǔn):
    將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補(bǔ)助費、夜間坐車的補(bǔ)助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費,不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,按車票記載金額報銷。
    1.6會務(wù)費:
    (1)工作人員外出參加會議,應(yīng)嚴(yán)格控制參會人數(shù),凡需開支會務(wù)費須持。
    會議通知或參會申請,經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)方可開支。
    (2)參會出差途中按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。會議期間凡交納(含食宿)會務(wù)費的,其會議期間伙食補(bǔ)助費、住宿費不予報銷,會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的,按本規(guī)定對應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷。
    1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。
    1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差,按自治區(qū)出境(出國)管理辦法支報。
    2、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差:
    實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷,無補(bǔ)助。
    3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費,中轉(zhuǎn)住宿費比照1、1支報,超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1、2支報,超限不報;500公里以下的按車票面額計報,包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
    3.2享受四年一次探親的員工,經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行,并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%(自理);500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標(biāo)準(zhǔn)計報,但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。
    報銷中如有作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰;再次作弊者,當(dāng)次所有報銷票據(jù)全部不予報銷,給予當(dāng)事人必要的處理。
    差旅報銷請示報告篇三
    2、火車軟座、硬臥;
    3、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙;
    4、輪船二等艙;(隨行人同上標(biāo)準(zhǔn))。
    5、原則上不得住宿三星級(合三星級)以上豪華房間,憑據(jù)報銷。
    6、特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時請示,事后補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)。
    7、隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)。
    8、外埠出差每人每天按照50元補(bǔ)助。
    中層領(lǐng)導(dǎo)(含科級)。
    火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙其他交通工具。
    1、兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間,原則上每人每天按80元(2人合計不超過150元)住宿標(biāo)準(zhǔn)控制,超過自理。
    2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。
    3、外埠出差每人每天補(bǔ)貼40元。
    其他人員。
    火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙其他交通工具。
    1、兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間,原則上每人每天按60元(2人合計不超過120元)住宿標(biāo)準(zhǔn)控制,超過自理。
    2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。
    3、外埠出差每人每天補(bǔ)貼30元。
    備注。
    1、航空保險費每人次一份;
    2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票;
    3、租賃車輛需經(jīng)批準(zhǔn);
    4、乘出租車需事先請示。
    5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的,按照允許報銷標(biāo)準(zhǔn)額50%補(bǔ)助(報銷時提供其他有效票據(jù))。
    6、實行差旅費包干的不在此列。
    7、補(bǔ)貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù),誤幾餐補(bǔ)幾餐。
    8、實行出差伙食補(bǔ)助費包干的不在此列。
    一、出差期間,因特殊原因住宿費超標(biāo)的,必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷,否則超出限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理;參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知,按會議統(tǒng)一安排的標(biāo)準(zhǔn)報銷。
    二、出差人員全天誤餐補(bǔ)貼按2︰4︰4分配補(bǔ)貼。
    三、按以上標(biāo)準(zhǔn)報銷出差伙食補(bǔ)助后,一律不得報銷招待費。
    四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶(或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士)時,須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。
    五、凡有接待單位(或會議安排)免費提供住宿、用餐的,不予報銷住宿費和誤餐補(bǔ)貼。
    六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等,有外單位按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼,如外單位不予補(bǔ)貼時,有本公司按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。
    七、員工由公司安排的參加短期進(jìn)修、學(xué)習(xí)期間的伙食補(bǔ)助費,按每天8元補(bǔ)助。專業(yè)培訓(xùn)班包伙食的不再補(bǔ)助。除特殊情況外,一般只報銷往返車費。
    八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠(yuǎn)需要乘坐飛機(jī)的出差人員,必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機(jī)票。
    九、實行費用包干的銷售人員,報銷辦法按費用包干規(guī)定進(jìn)行。
    十、報銷注意事項:
    1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù),附原始票據(jù)(包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費)等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
    2、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期,半天不補(bǔ)。
    3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷;對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
    4、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需做出詳細(xì)的書面說明,列出需報銷單據(jù)的明細(xì)項目、金額,經(jīng)主管簽批后,報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。
    十一、美于差旅費借支的規(guī)定:
    3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬,1個月之內(nèi)未歸還借款的,由財務(wù)部從其當(dāng)月薪資中扣還。
    十二、市內(nèi)公務(wù)補(bǔ)貼。
    1、因公去市內(nèi)辦事,超過5小時,中餐無法回公司或回家吃飯的,補(bǔ)助誤餐費5元,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進(jìn)行。
    2、受公司派遣,較長時間在主機(jī)廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的,可在客戶單位辦理就餐券(卡),公司按中餐基本標(biāo)準(zhǔn)給予報銷;如果沒有此類手段就餐的,按5元/天。人給予補(bǔ)貼,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進(jìn)行,市場部可與月底列表集中申報。
    3、各部門應(yīng)對申報補(bǔ)貼的真實性負(fù)責(zé)。
    十三、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
    差旅報銷請示報告篇四
    為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù),現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定:
    1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。
    3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。
    4、出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。
    5、因公出差,學(xué)習(xí),培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。
    1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。
    2、交通費一律據(jù)實限額報銷,目的地為宜城市,交通費按乘坐公共。
    汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。
    3、本校教職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復(fù)計算。
    4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
    5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。
    6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。
    7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
    8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,學(xué)校原則上不報銷任何費用。
    9、出差回校后一周內(nèi)報銷,每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。
    10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費,沒有經(jīng)過校長同意的,安全自己負(fù)責(zé)。
    11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
    12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的,不再單獨報銷個人任何交通費。
    1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
    2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
    3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補(bǔ)助交通費,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干(包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校)。
    4、教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,無批準(zhǔn)者費用自理。
    由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由年級負(fù)責(zé)人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
    1、出差均無伙食補(bǔ)助通訊費補(bǔ)助,此制度從討論制定后執(zhí)行。
    2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。
    3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
    4、此制度從xxxx年3月1日執(zhí)行。
    差旅報銷請示報告篇五
    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本廠的實際情況,特制定本制度。
    一、報銷范圍:
    本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
    二、出差審批辦法:
    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差 申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
    如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
    相關(guān)法律知識
    我是黑龍江省直人員,我省199...
    我是勝動集團(tuán)的一名要職工06年...
    上訪都是否應(yīng)該給誤工費及差旅費?
    差旅費補(bǔ)助是否需要交納個人所得稅
    離職了,公司要扣培訓(xùn)費,連差旅...
    辭職后,沒有支付的工資、差旅費...
    二,差旅費報銷原則
    (1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費六十元每天。
    (2)住宿費報銷條件:按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
    (3) 車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。
    (4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
    (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。
    (6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
    三、差旅費報銷有關(guān)注意事項
    1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
    2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
    4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。
    5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
    6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。
    8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
    四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差報銷差旅費。
    差旅報銷請示報告篇六
    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。
    適用于公司員工出差期間的.住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費以及零星雜支。
    1、交通補(bǔ)助費和伙食補(bǔ)助費按出差的自然天數(shù)計算,住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。
    2、車船費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷,零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷,各分廠部門必須嚴(yán)格控制。
    3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi),按招待費用管理規(guī)定報銷。
    4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機(jī)時,經(jīng)董事長事先批準(zhǔn),可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機(jī)場據(jù)實報銷機(jī)場大巴車費,經(jīng)董事長特別批準(zhǔn)可報銷的士費。
    各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點,由部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認(rèn)真審核后方能借款。
    經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù),應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字,如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,再交財務(wù)部門審核簽字后,按差旅費報銷制度執(zhí)行。
    1、工作人員區(qū)外出差:
    1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷,限額如下:
    總經(jīng)理每天70元。
    副總及銷售人員每天60元。
    其他人員每天50元。
    限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。
    1.2市內(nèi)交通費憑票報銷,每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。
    1.3伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
    上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補(bǔ)助30元,其余地區(qū)每人每天補(bǔ)助15元。
    1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
    1.5乘坐列車報銷標(biāo)準(zhǔn):
    將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補(bǔ)助費、夜間坐車的補(bǔ)助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費,不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,按車票記載金額報銷。
    1.6會務(wù)費:
    (1)工作人員外出參加會議,應(yīng)嚴(yán)格控制參會人數(shù),凡需開支會務(wù)費須持。
    會議通知或參會申請,經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)方可開支。
    (2)參會出差途中按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。會議期間凡交納(含食宿)會務(wù)費的,其會議期間伙食補(bǔ)助費、住宿費不予報銷,會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的,按本規(guī)定對應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷。
    1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。
    1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差,按自治區(qū)出境(出國)管理辦法支報。
    2、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差:
    實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷,無補(bǔ)助。
    3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費,中轉(zhuǎn)住宿費比照1、1支報,超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1、2支報,超限不報;500公里以下的按車票面額計報,包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
    3.2享受四年一次探親的員工,經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行,并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%(自理);500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標(biāo)準(zhǔn)計報,但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。
    報銷中如有作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰;再次作弊者,當(dāng)次所有報銷票據(jù)全部不予報銷,給予當(dāng)事人必要的處理。
    差旅報銷請示報告篇七
    出差公干是員工發(fā)展公司業(yè)務(wù)的一項重要工作,差旅費用在公司的營運中也占據(jù)了很大的開支。要能有效的控制此項開支,需得到員工的充分理解和配合。制定這項政策是為了方便大家在安排差旅事宜時有一些指引,以期各位在公干旅途中能獲得較安全、適宜的食住環(huán)境。但是政策未必能照顧到所有情況,如遇特殊狀況,不能按照既定政策辦事者,請在做出決定前,先請示您所屬部門主管或經(jīng)理的批準(zhǔn),再按實際情況妥善安排。公司不希望有無視規(guī)定,蓄意違反政策,或不獲批準(zhǔn)擅自做決定的情況發(fā)生,若有此類問題,將予以紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重的,可被即時解除合同。以下未盡事宜,歡迎各位提出意見,以便將之逐步完善。
    一、 出差申請
    2、在出差申請表的“出差事由”一欄中,應(yīng)填寫具體事由。例如客戶公司名稱等、參加會議需附會議通知、參加培訓(xùn)應(yīng)付培訓(xùn)課程表、大型報告會等。須在返程后附報告會的簽字名單。
    3、如有預(yù)支費用,被批準(zhǔn)的出差計劃、報告單應(yīng)提前3天交財務(wù)部;
    5、所有出差均符合以下兩條方可報銷,否則不予報銷:
    (1) 出差一次開發(fā)新客戶4名以上并各自有入金,或不足4名入金客戶,但是客戶
    單次入金量總計達(dá)到人民幣十萬元及以上的,可以報銷;
    (2) 出差一次召開一次100人以上大型投資報告會,可以報銷;
    6、試用期員工原則上不允許出差及借款,如必須,則需要相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)保。
    二、 出差費標(biāo)準(zhǔn)
    員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助如下:
    三、 交通工具及其他
    1、關(guān)于交通工具的選擇:經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車硬臥;其他員
    工出差無緊急任務(wù)一律乘坐火車,乘坐6小時以上可乘坐硬臥,遇特殊情況需乘坐飛機(jī)的必須事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
    2、買火車票的訂票費最高不得超過30元,訂票費的原始憑據(jù)上注明蓋章有效的,必
    以前出差回來,按半天計算。晚6:00以后出發(fā),當(dāng)天不計補(bǔ)助。當(dāng)天報銷了住勤補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼的,均不再報銷其他相關(guān)雜費。
    5、出差招待費:凡因業(yè)務(wù)需要在出差地招待客戶的,應(yīng)事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。招待
    費經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,根據(jù)費用報銷程序?qū)崍髮嶄N。但報銷招待費的當(dāng)天住勤補(bǔ)貼按上述標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。
    6、出差補(bǔ)助含市內(nèi)出租車費、個人餐費,及其他開支(不含往返機(jī)場/火車站的出租車
    費),員工必須提供等額票據(jù)。
    7、員工到家庭所在地出差,無住宿費及補(bǔ)助,但交通費按50元/天報銷。
    8、同一地區(qū)出差天數(shù)超過4日,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按80%計算;超過8日,按70%計算。超過
    10日,按50%計算。超過30日按長期出差算(另附長期出差規(guī)定)。若報請客戶餐費,應(yīng)扣補(bǔ)助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。
    四、酒店費用
    3、酒店住宿費及相關(guān)的城市建設(shè)費等憑水單及發(fā)票報銷;
    5、在酒店用餐,不得將餐費以簽單形式計入酒店費;
    6、除上述可規(guī)定報銷的費用外,酒店其他費用一律不予報銷;
    7、出差或參加培訓(xùn)時,二位同性員工若無特殊需要應(yīng)同住一間房間,住宿費按級別較高的員工的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    五、其他出差費用
    1、在出差期間機(jī)場建設(shè)費、機(jī)場保險費,憑發(fā)票實報實銷;
    3、業(yè)務(wù)需要招待客戶時由在場最高級人員持單據(jù)報銷,業(yè)務(wù)招待僅限于招待公司外客戶,報銷時應(yīng)注明客戶公司的人員及我公司參加人的姓名。
    六、其他規(guī)定
    1、兩個在途日作為一個工作日報銷出差補(bǔ)助;
    2、員工出差在以下省份的,公司規(guī)定要乘坐火車臥鋪:上海、太原、武漢、石家莊、呼和浩特、沈陽、西安、鄭州、濟(jì)南、南京、大連、長沙等。其他省份若有“夕發(fā)朝至”列車的,要首先以乘坐火車為第一選擇(除非訂到比火車票價便宜的打折機(jī)票),有特殊情況,在上述區(qū)域內(nèi)必須乘坐飛機(jī)的,請部門負(fù)責(zé)人報公司確認(rèn)。票由人事行政部統(tǒng)一預(yù)定。
    5、如員工在報銷費用時有虛報及欺騙行為,公司發(fā)現(xiàn)后將嚴(yán)厲處分。
    七、報銷程序:
    1、員工出差完畢后應(yīng)在5個工作日內(nèi)向財務(wù)結(jié)算中心報銷出差費用,并將所借出差備用金歸還公司。并填寫員工差旅費用報銷單,同時附出差計劃、報告單。
    2、員工的私人項目不得包括在費用報銷中,如果私人費用在發(fā)票中不可分拆,員工應(yīng)在費用報告中另外注明并向?qū)徍巳苏f明。
    為了進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費的管理,嚴(yán)格控制費用支出,達(dá)到節(jié)約高效的目的,結(jié)合公司實際情況,對公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下:
    一、營銷及服務(wù)人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn):
    公司各事業(yè)部及分(子)公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費、伙食補(bǔ)貼、電話費、市內(nèi)交通費(包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù))等實行費用包干,具體標(biāo)準(zhǔn)為:
    2、某某省內(nèi)其它地區(qū)出差,當(dāng)天往返每人每天12元;某某省以外地區(qū)出差,當(dāng)天往返的,每人每天補(bǔ)助15元,如果住宿,每人每天包干費用80元。
    3、參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設(shè)備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車,寫明情況后由單位(部門)負(fù)責(zé)人簽字,總經(jīng)理助理批準(zhǔn),可酌情報銷。
    4、各部門經(jīng)理及副經(jīng)理出差,可報銷往返車船票、機(jī)票及住宿費。出租車票由公司總經(jīng)理簽字可報銷。住宿費每人每天150元,(超150元后按150元報,低于150元實報實銷)出差補(bǔ)貼每人每天25元。其他人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位,經(jīng)總經(jīng)理特批可乘飛機(jī)普通艙位。
    二、公司管理人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
    公司管理人員包括職能科室人員和各分(子)公司單位及事業(yè)部的管理人員。
    1、出差住勤補(bǔ)助:到廊坊市所屬某某區(qū)、某某區(qū)、某某區(qū)出差,不予補(bǔ)助;到某某市所轄各縣、市出差,每人每天補(bǔ)助8元;到省內(nèi)其他地區(qū)出差,每人每天補(bǔ)助12元;到省外出差,每人每天補(bǔ)助15元;到深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省出差,每人每天補(bǔ)助20元。
    2、住宿費標(biāo)準(zhǔn)平均每人每天60元。出差人員市內(nèi)正常交通費可酌情報銷。
    3、公司總經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)、博士、教授級高級工程師可乘火車軟席車、輪船二等艙位、飛機(jī)普通艙位,實報實銷。公司副總級人員費用標(biāo)準(zhǔn)可參照分(子)公司經(jīng)理執(zhí)行。其他工作人員出差可乘坐火車、輪船三等艙位,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)特批可乘飛機(jī)普通艙位。
    三、司機(jī)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
    司機(jī)出差,實行費用包干。到某某市所屬廣某某、某某區(qū)、某某區(qū)出差,不予補(bǔ)助;到省內(nèi)其他地區(qū)出差每人每天補(bǔ)助45元,到省外地區(qū)出差每人每天補(bǔ)助50元。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄,按實際出差天數(shù)計算差旅費;住宿費、市內(nèi)交通費、電話費等其它費用不再報銷。
    四、其他有關(guān)事項的規(guī)定
    1、乘坐火車的補(bǔ)助。如果是普通硬座車,從晚上8:00——凌晨7:00之間連續(xù)乘車超過6小時(含6小時),可按票面金額的60%給予補(bǔ)助;如果乘坐新型空調(diào)硬座車,按票面金額的30%給予補(bǔ)助;無論臥鋪或硬座,凡購買直達(dá)目的地的聯(lián)票,每滿12小時加發(fā)20元伙食補(bǔ)助費。
    2、公司所有人員出差電話費(含ic卡)不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費用可酌情核銷。
    3、出差人員回公司后,必須在五日內(nèi)到財務(wù)報銷,否則將不給予新增借款。借款后如果情況發(fā)生變化,借款事項不成立,應(yīng)在3日內(nèi)退回所借款項,否則不給予新增借款;備用金借款應(yīng)嚴(yán)格控制在2千元以內(nèi),由分管領(lǐng)導(dǎo)(或子公司單位負(fù)責(zé)人)簽批,長期駐外人員按核定的定額備用金限額執(zhí)行;嚴(yán)禁欠款或未報帳者以他人名義借款;營銷活動借款應(yīng)注明事由按資金開支程序單獨簽批。
    4、由于工作的臨時變動出現(xiàn)的正常車船票、機(jī)票退票,經(jīng)單位(部門)負(fù)責(zé)人簽字,總經(jīng)理助理批準(zhǔn)可報銷。丟失的票據(jù)(含車船票、機(jī)票)一概不報銷,補(bǔ)貼經(jīng)共同出差的人員證明,經(jīng)單位(部門)負(fù)責(zé)人簽字,可酌情支付。
    5、單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一,符合檔案管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額,字跡清晰、規(guī)范,大小寫完整一致,不得涂改。
    6、差旅費審批程序按《某某開發(fā)有限公司關(guān)于資金開支審批程序的規(guī)定》進(jìn)行。將來若實行二級核算時,單位的審批人必須是核算單位負(fù)責(zé)人,單位負(fù)責(zé)人因特殊原因不能審批,可書面委托主持工作的領(lǐng)導(dǎo)審批,并將委托書轉(zhuǎn)相應(yīng)的財務(wù)部門備案。簽批字跡要清晰,填寫位置要恰當(dāng)。
    7、參加會議必須憑會議出具的會議證明或會議邀請函實報實銷,已享受會議伙食補(bǔ)助費的不再享受會議期間的出差補(bǔ)助費。公司舉辦展示會,根據(jù)實際情況由公司總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)確定報銷標(biāo)準(zhǔn)。
    8、其他費用(包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標(biāo)費等)應(yīng)單獨審批報銷,不得與差旅費混在一起。
    五、關(guān)于出差時間的計算:
    (1)出發(fā)時間的計算: 12:00點(含12:00)以前出發(fā)算1天;
    12:00——17:00(含17:00)出發(fā)算半天;
    17:00以后出發(fā)當(dāng)天無補(bǔ)助。
    (2)返回時間的計算:12:00(含12:00)以前返回算半天;
    12:00以后返回算1天
    (3)出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機(jī)票上所載時間作為依據(jù)。
    六、對報銷票據(jù)的要求:
    1、 車票:
    1) 車票上出現(xiàn)單位蓋章或蓋章有效字樣時,必須加蓋出票單位印章方可報銷。印章不清晰,視同無印章不予報銷。
    2) 所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標(biāo)明起止地點的,應(yīng)自己寫上。
    3) 對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象,將不予報銷;對于弄虛作假者,將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。
    2.發(fā)票:
    1) 必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票,發(fā)票的戶名必須寫全稱。例如,“某某開發(fā)有限公司”不能簡寫為“某某房地產(chǎn)”或其它名稱。
    2) 跨行業(yè)(住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等)發(fā)票不可互相混用。
    3) 發(fā)票金額(無論大寫、小寫)填寫有錯誤、描畫或涂改的,只能由發(fā)票的出具單位重新開具,而不能自己在原發(fā)票上進(jìn)行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的,應(yīng)當(dāng)由發(fā)票的出具單位重新開具或進(jìn)行更正,如果進(jìn)行更正,開具單位還應(yīng)當(dāng)在更正處加蓋該單位的印章。
    4) 收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收據(jù)可以作為報銷憑據(jù)。
    七、本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行。
    八、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
    隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和合肥分公司的成立,公司員工出差次數(shù)及費用開支增加,為進(jìn)一步規(guī)范差旅費報銷流程,現(xiàn)做補(bǔ)充規(guī)定如下:
    1、公司員工因公出差而發(fā)生的交通費、住宿費、餐補(bǔ)及其他零星開支記入差旅費用,公司員工赴外地參加會議、進(jìn)行短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)等參照本規(guī)定執(zhí)行。
    2、員工出差報銷的差旅費范圍包括:員工因公出差發(fā)生的城市間及阜陽市外的交通費、住宿費及其他各種補(bǔ)貼、零星開支費用。公司長駐分公司點發(fā)生的'費用不算差旅費,回總公司辦事及回阜陽市發(fā)生的費用算差旅費。
    3、業(yè)務(wù)人員在阜陽及周邊縣鎮(zhèn)拓展業(yè)務(wù)為正常上班,不屬出差范疇。享受油卡補(bǔ)貼的業(yè)務(wù)人員不再報銷交通費,未享受油卡補(bǔ)貼的業(yè)務(wù)人員拓展業(yè)務(wù)發(fā)生交通費憑票據(jù)實報銷。
    4、差旅費原則上實行定額管理,公司制定出差食宿標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷,超出標(biāo)準(zhǔn)的需作出書面說明并報請分管領(lǐng)導(dǎo)后方可報銷,無符合規(guī)定的票據(jù)的費用不得報銷。
    5、費用標(biāo)準(zhǔn)按崗位和不同地區(qū)劃分(詳見附表二),員工發(fā)生的住宿費不得超出既定標(biāo)準(zhǔn),員工發(fā)生的餐費按補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)施行包干,由員工自行安排出差在外就餐的費用支出,財務(wù)依據(jù)出差申請單上的天數(shù)和人數(shù)進(jìn)行審核列支,不需另附餐費發(fā)票。對于外出培訓(xùn)和會議的員工,根據(jù)培訓(xùn)或會議通知,由主辦方負(fù)責(zé)培訓(xùn)或會議期間食宿的,公司只負(fù)責(zé)來回路上的餐費補(bǔ)貼。出差員工如有業(yè)務(wù)招待,不得再報餐費補(bǔ)貼。
    6、員工出差車費憑票實報實銷,市內(nèi)交通以公交票價報銷,不得以出租車價格報銷。確因緊急事項需乘坐出租車的,寫明搭乘出租車的時間、路線和事由,于每月20日-25日間集中一次性報銷完畢,每人每月不得超過50元。帶車出差的車輛加油費用從公司加油卡中開支,不得現(xiàn)金加油。 7、同行出差人員,同性別者要求兩人同住一間(即每兩個人只能報銷一間客房住宿費),公司高管人員可單人單間,其他因工作需要住單間的員工需報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
    8、公司員工原則上不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、高鐵、動車一等座。
    9、出差期間因工作需要或生病等原因需要延長出差時間或改變出差路線,應(yīng)立即請示批準(zhǔn)出差的公司領(lǐng)導(dǎo),未經(jīng)許可擅自延長出差時間或改變路線者,不予報銷差旅費。
    10、隨同管理層同行出差時,交通及住宿費可比照管理層的給付標(biāo)準(zhǔn),其他費用由管理層視情況核準(zhǔn)。
    賬,不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由主導(dǎo)出差工作的人員辦理借支、報賬手續(xù),借支必須由本人親自辦理。
    12、出差人員回公司后一周內(nèi)應(yīng)及時到財務(wù)部門報賬,單獨填寫“差旅費報銷單”,報賬必須提供經(jīng)批準(zhǔn)出差的出差申請單以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證,參加會議會員報銷時,還應(yīng)提供會議通知(含時間、地點、出席人員、內(nèi)容、費用標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容),同時向發(fā)建部“培訓(xùn)報告”和有關(guān)會議、學(xué)習(xí)材料并經(jīng)公司發(fā)建部門審核同意后,方可報銷。
    13、員工出差當(dāng)天12點前離開公司的按全天計算,12點以后離開公司的按半天計算。
    差旅報銷請示報告篇八
    第一條為規(guī)范公司差旅費報銷制度,結(jié)合公司實際情況,本著節(jié)約的原則,制定公司差旅費報銷管理規(guī)定。
    第二條本規(guī)定適用于公司所有員工出差費用報銷。
    第二章標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容。
    第三條出差人員交通費用開支標(biāo)準(zhǔn)。
    (一)乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn):
    (二)工廠出差人員出差期間,每人每天外地交通費控制在30元以內(nèi),憑票報銷。夜間(指當(dāng)天22:00—次日6:00)出發(fā)或返回徐州的.可報銷本市出租車費往返各一次,不包含在交通費標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。
    (三)乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間,乘車時間超過6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。
    (四)出差人員乘坐飛機(jī)應(yīng)從嚴(yán)控制,確因出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)需要乘坐的,出差當(dāng)事人必須事前報告分管領(lǐng)導(dǎo),由分管領(lǐng)導(dǎo)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐單程飛機(jī)。
    (五)下列出差人員只報銷兩天外地交通費:
    1、參加各種會議、適應(yīng)性培訓(xùn)及由歸口部門批準(zhǔn)公費學(xué)歷和專業(yè)證書學(xué)習(xí)的人員;
    2、工傷住院、療養(yǎng)等人員。
    差旅報銷請示報告篇九
    __省高級人民法院:
    關(guān)于陳某、張__、朱__婚姻糾紛一案,你院甘法民文(1979)18號來函征求意見。我們聽取了你院喬__、__市中級人民法院魏__對該案的情況介紹,查閱了案卷材料,經(jīng)研究后認(rèn)為:
    陳某與張__是經(jīng)過雙方申請,于__年8月16日去__市七里河區(qū)革委會協(xié)議離婚的,雙方對子女撫養(yǎng)和財產(chǎn)也達(dá)成了一致意見,領(lǐng)取了離婚證。張__與朱__于1978年1月9日在北京經(jīng)合法手續(xù)登記結(jié)婚,領(lǐng)取了結(jié)婚證。從法律上說,張__與陳某的離婚是合法的,張__與朱__的結(jié)婚也是合法的。現(xiàn)在陳某以他們的離婚登記,是張__用先離婚后復(fù)婚的欺騙手段造成的假離婚,要求予以撤銷;并要求廢除張__與朱__的婚姻關(guān)系,維持她與張__的夫妻關(guān)系。這種要求,在法律上是站不住腳的。陳某與張__在離婚當(dāng)時,都是具有法律行為能力的公民,雙方依法辦理了離婚手續(xù),并已經(jīng)發(fā)生了法律效力,從那時起,他們之間的婚姻關(guān)系,在法律上已經(jīng)消滅。根據(jù)案卷的調(diào)查材料,造成他們離婚,雙方都有責(zé)任,張__的責(zé)任可能多一些。但從案件情況來看,都還是批評教育問題,使他們今后能嚴(yán)肅慎重地處理婚姻家庭問題,不影響已經(jīng)登記離婚的合法性。
    因此,我們原則上同意你院來函中的第一種處理意見。為了更好地解決這一案件,在具體處理中,希注意做好以下工作:
    一、要耐心地對陳某做好說服教育工作,在子女撫養(yǎng)方面,要適當(dāng)?shù)卣疹櫵暮侠硪蟆?BR>    二、對這一案件,群眾中有些輿論,應(yīng)通過有關(guān)單位做好工作。
    三、各級法院內(nèi)部對本案的處理有不同意見,建議你院召集各院與本案有關(guān)人員,展開討論,統(tǒng)一認(rèn)識,共同做好工作。
    以上意見,供你院參考。并將處理結(jié)果,函告本院備查。
    請示人:
    日期:
    差旅報銷請示報告篇十
    第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動,加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。
    第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
    第三條本辦法適用于公司各部門。
    第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。
    第五條出差辦理程序
    審批說明:
    員工因公出差時,一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批,省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn);企業(yè)負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)和公司副總經(jīng)理出差,均需總經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準(zhǔn)。
    2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的”出差申請單”,填寫"借支單”,填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。出差時借款,以”前賬不清、后賬不借”為原則,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
    《借支單》格式:
    第五條差旅費報銷程序
    1、差旅費報銷流程圖
    (1)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
    (2)、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
    (3)、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
    (4)、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
    《差旅費報銷單》格式:
    第六條差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
    差旅費是指工作人員國辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
    1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元):
    (1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
    (2)其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差,因工作需要,其他人員可隨同住宿,享受上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn)。
    (3)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
    (4)出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
    (5)住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
    2、伙食補(bǔ)助費:
    (1)員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返,4小時以內(nèi),伙食補(bǔ)貼每人10元;4小時以上的,伙食補(bǔ)貼每人每天18元。
    (2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員,已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補(bǔ)助費;途中的伙食補(bǔ)助費一律按照每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)給予標(biāo)補(bǔ)助。
    3、市內(nèi)交通費:
    4、交通工具標(biāo)準(zhǔn):
    (1)乘坐其它交通工具,超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān)。
    (2)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
    (3)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
    (4)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。
    (5)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
    (6)員工經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的,其往返機(jī)場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。
    5、通訊費報銷辦法
    除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的'出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
    第七條補(bǔ)充規(guī)定
    1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
    2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
    3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
    4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
    5、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
    6、因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
    7、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
    8、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
    (1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;
    (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
    (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
    (4)陪同重要客人外出的;
    (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的第八條本制度自發(fā)布之日起即時生效。
    差旅報銷請示報告篇十一
    __:
    鐵資金缺口更大,需開拓更多的資金來源。因此,任何減少籌集地鐵資金的做法都會異致工期拖長和投資增大,不利于工程建設(shè)。
    鑒此,我委建議在地鐵建設(shè)期內(nèi),暫緩調(diào)高旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中的分配比例,仍執(zhí)行旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中占5%的分配比例不變。
    專此請示,請批復(fù)。
    __市計委
    __年x月x日
    差旅報銷請示報告篇十二
    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本廠的實際情況,特制定本制度。
    本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
    如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的'人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
    (1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費六十元每天。
    (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
    (3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。
    (4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
    (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;
    只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。
    (6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
    1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
    2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
    4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。
    5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
    6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。
    7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。
    8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
    本規(guī)定從7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    差旅報銷請示報告篇十三
    參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:
    1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應(yīng)電話告之行政辦,行政辦進(jìn)行登記,員工出差回公司后再補(bǔ)填。
    2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo),否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機(jī)須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。
    3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機(jī)短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。
    4、員工出差期間的費用標(biāo)準(zhǔn)如下:
    a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補(bǔ)貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補(bǔ)貼30元。
    b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補(bǔ)貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補(bǔ)貼20元。
    出差回公司三天之內(nèi),出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細(xì)的.說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
    1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報銷。
    公司原則上不報銷手機(jī)費用,因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。
    xxx科技發(fā)展有限公司
    20xx年2月1日
    差旅報銷請示報告篇十四
    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本廠的實際狀況,特制定本制度。
    一、報銷范圍:
    本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
    二、出差審批辦法:
    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
    如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
    二、差旅費報銷原則
    (1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費六十元每一天。
    (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
    (3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。
    (4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
    (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。
    (6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
    三、差旅費報銷有關(guān)注意事項
    1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
    2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊狀況確需乘坐出租車的需寫出狀況說明并由廠長在狀況說明書上簽字后方可報銷。
    4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。
    5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
    6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。
    8、車票遺失的須書面說明狀況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
    四、本規(guī)定從2015年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    差旅報銷請示報告篇十五
    為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。
    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
    2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借支單”,列明借支事由,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借支差旅費。
    3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
    4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
    5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
    6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
    7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
    總體原則:對出差人員的.補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸公,超支不補(bǔ)”。
    (1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):
    人員
    特區(qū)
    直轄市
    省會城市
    省轄市
    縣級市及以下
    總經(jīng)理
    實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)
    經(jīng)理
    其余人員
    (2)伙食補(bǔ)助費:
    人員
    特區(qū)
    直轄市
    省會城市
    省轄市
    縣級市及以下
    總經(jīng)理
    實報實銷
    經(jīng)理
    其余人員
    (3)市內(nèi)交通費:
    人員
    特區(qū)
    直轄市
    省會城市
    省轄市
    縣級市及以下
    總經(jīng)理
    實報實銷
    經(jīng)理10
    其余人員10
    (4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):
    人員
    飛機(jī)
    火車
    輪船
    長途汽車
    出租車
    總經(jīng)理
    普通艙
    軟臥軟座
    二等艙
    實報
    實報
    經(jīng)理
    預(yù)申請
    硬臥硬座
    二等艙
    可乘
    實報(緊急情況實報)
    其余人員
    ——
    硬臥硬座
    三等艙
    可乘
    預(yù)申請
    備注:以上人員總經(jīng)理為公司負(fù)責(zé)人、經(jīng)理為部門負(fù)責(zé)人、其余人員是除以上人員之外所有人員。
    (一)住宿費報銷辦法
    1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
    2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
    3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。
    4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
    (二)伙食補(bǔ)助費報銷辦法
    中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
    (三)交通費報銷辦法
    1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。
    2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
    3、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
    (1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;
    (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
    (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
    (4)陪同重要客人外出的;
    (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
    以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
    4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
    (四)其他
    1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
    2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
    3、駕駛員在行車途中屬于個人原因的的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
    1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費,但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
    3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
    4、外出學(xué)習(xí)人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷,不享受補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
    差旅報銷請示報告篇十六
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
    現(xiàn)有一臺洗衣機(jī)放于宿舍樓二樓公用洗手臺,用于員工日常洗衣服及保潔工吳姐日常清洗招待所及業(yè)務(wù)員宿舍床上用品使用。由于使用人員多,使用頻繁,洗衣機(jī)經(jīng)常超負(fù)荷使用,經(jīng)常出現(xiàn)維修故障。為方便員工日常洗衣,申請購買多一臺洗衣機(jī),用于員工日常使用。
    經(jīng)市場詢價,小天鵝7.3公斤大容量波輪全自動洗衣機(jī),__元。
    妥否,請領(lǐng)導(dǎo)批示!
    請示人:
    日期:
    差旅報銷請示報告篇十七
    本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
    如要借款,應(yīng)填寫"領(lǐng)款單",根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫"差旅費報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的.其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
    (1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費六十元每天。
    (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
    (3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。
    (4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
    (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。
    (6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
    1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
    2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
    4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。
    5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
    6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。
    7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。
    8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
    本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。