總結可以幫助我們更好地了解自己的長處和短處,進一步提高自己的個人素質。總結的寫作要注重邏輯性和組織性,以清晰的思路和條理性展開??偨Y是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結了吧。寫一份完美的總結需要有詳細的記錄和準確的觀察。以下是小編為大家收集的總結范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:______。銷售收入:____元,應納稅所得額:____元,已繳所得稅:__元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。
望批準!
申請人:杭州____有限公司
日期:______________年______月______日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
尊敬的領導:
我公司成立于年月日,實際經營范圍為,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)
目前貴局批準我公司每月領購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清晰,內容必須真實具體)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
6.購票人身份證復印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
10.稅務機關要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章
(以上要求僅供參考,具體以當地稅務局要求為準。)
申請單位:x文庫20xx年x9月30日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____________國家稅務局城區(qū)稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協助辦理。
____________有限公司
此致
敬禮!
申請人:xuexila
__年__月__日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
___國稅局:
我公司是______________。根據____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據____規(guī)定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
申請人:
日期:
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
編號:
海關:
根據你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)
已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現申請退稅(及由此產生的銀行
利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……
2.申請退稅理由:
3.申請退還金額:
關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……
4.申請人名稱:
5.開戶銀行:
6.開戶銀行賬號:
申請人簽章:
年月日
申請人聯系地址:郵政編碼:
聯系人:電話:
注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。
說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消
費稅或其他實際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx。
申請日期:20xx年x月xx日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
國家稅務局:
我公司成立于____年____月,________年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬元,地址:________,登記注冊類型:________公司,經營范圍:________齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于________年________月________日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:________,進出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:________。貴局于________年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額________美元,人民幣________元。________年累計出口________美元,人民幣________元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
________有限公司
20____年____月____日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____國稅局:
我公司是_____________(基本情況)。根據___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
_月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
根據__規(guī)定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
此致
敬禮!
申請人:xuexila
__年__月__日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____市地方稅務局____分局:
我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
現向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。
希望貴局給予批準!為盼!
________有限公司。
xx年xx月xx日。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
我公司是*************(基本情況)。
根據***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
根據**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx
申請日期:20xx年xx月xx日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____國稅局:
我公司是_______(根本狀況)。
依據___規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅_____元。
依據__規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
國家稅務局:
我公司成立于___年__月,___年__月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:___,法定代表人:___財,注冊資本___萬元,___,登記注冊類型:___公司,經營范圍:___齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于___年__月__日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:___,進出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:___.貴局于___年__月__日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的`銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額___美元,人民幣___元。___年累計出口___美元,人民幣___元。(詳見附表)。
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
__市__區(qū)__稅務局:
經我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)
__年__月__日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
xxx國家稅務局進出口稅收管理分局:
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'通知》《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》的有關規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
申請公司:xx公司。
xx月xx日。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xx公司。
20xx年xx月xx日。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
_______稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:______。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
申請人:____
__年__月__日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:______。銷售收入:____元,應納稅所得額:____元,已繳所得稅:__元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。
望批準!
申請人:杭州____有限公司
日期:______________年______月______日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
尊敬的領導:
我公司成立于年月日,實際經營范圍為,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)
目前貴局批準我公司每月領購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清晰,內容必須真實具體)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
6.購票人身份證復印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
10.稅務機關要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章
(以上要求僅供參考,具體以當地稅務局要求為準。)
申請單位:x文庫20xx年x9月30日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____________國家稅務局城區(qū)稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協助辦理。
____________有限公司
此致
敬禮!
申請人:xuexila
__年__月__日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
___國稅局:
我公司是______________。根據____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據____規(guī)定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
申請人:
日期:
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
編號:
海關:
根據你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)
已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現申請退稅(及由此產生的銀行
利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……
2.申請退稅理由:
3.申請退還金額:
關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……
4.申請人名稱:
5.開戶銀行:
6.開戶銀行賬號:
申請人簽章:
年月日
申請人聯系地址:郵政編碼:
聯系人:電話:
注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。
說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消
費稅或其他實際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx。
申請日期:20xx年x月xx日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
國家稅務局:
我公司成立于____年____月,________年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬元,地址:________,登記注冊類型:________公司,經營范圍:________齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于________年________月________日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:________,進出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:________。貴局于________年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額________美元,人民幣________元。________年累計出口________美元,人民幣________元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
________有限公司
20____年____月____日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____國稅局:
我公司是_____________(基本情況)。根據___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
_月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
根據__規(guī)定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
此致
敬禮!
申請人:xuexila
__年__月__日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____市地方稅務局____分局:
我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
現向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。
希望貴局給予批準!為盼!
________有限公司。
xx年xx月xx日。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
我公司是*************(基本情況)。
根據***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
根據**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx
申請日期:20xx年xx月xx日
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
____國稅局:
我公司是_______(根本狀況)。
依據___規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅_____元。
依據__規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
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國家稅務局:
我公司成立于___年__月,___年__月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:___,法定代表人:___財,注冊資本___萬元,___,登記注冊類型:___公司,經營范圍:___齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
公司于___年__月__日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:___,進出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:___.貴局于___年__月__日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的`銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額___美元,人民幣___元。___年累計出口___美元,人民幣___元。(詳見附表)。
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
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__市__區(qū)__稅務局:
經我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)
__年__月__日
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xxx國家稅務局進出口稅收管理分局:
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'通知》《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》的有關規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
申請公司:xx公司。
xx月xx日。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xx公司。
20xx年xx月xx日。
退稅申請?zhí)峤簧暾垥?/strong>
_______稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:______。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
申請人:____
__年__月__日

