采購計劃員的職責與工作內容(專業(yè)15篇)

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    一個好的計劃可以使我們更高效地達到目標。在制定計劃時,我們可以借助工具和技術,如時間管理軟件和任務列表,幫助我們更好地規(guī)劃。以下是小編為大家收集的計劃范例,希望能給大家提供一些借鑒和參考。
    采購計劃員的職責與工作內容篇一
    3、維護供應商臺賬,核對并保持正確準確;。
    4、對公司采購相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析,并上報主管審核;。
    5、發(fā)送采購訂單,確認及跟蹤采購訂單的完成情況,及時匯報;。
    6、協(xié)助進行采購物資的接收工作,并提供相關采購單證;。
    7、協(xié)助建立有效的供應商溝通渠道,維護現(xiàn)有供應商關系;。
    8、收集、統(tǒng)計和匯總原材料行業(yè)數(shù)據(jù)。
    采購計劃員的職責與工作內容篇二
    1、熟悉相關產(chǎn)品,根據(jù)客戶的詢價單向相關工廠詢價,完成詢價單。
    2、積極開拓貨源,貨(價)比三家,篩選出適合的供應商,降低采購成本。
    3、收集一線產(chǎn)品供貨信息,并對新產(chǎn)品開發(fā)提出意見。
    4、嚴把質量關,選擇合適的投標樣提供給業(yè)務部。
    采購計劃員的職責與工作內容篇三
    1、建立公司供應鏈系統(tǒng),建立采購流程、采購渠道、供病商名錄:
    3、根據(jù)公司業(yè)務方家制定采購方案,尋找合適的施工隊人。
    5、跟催項目進度,配合項目進展組織物料采購。
    6、配合業(yè)務部門,參與公司項日投標,協(xié)調目標客戶公關。
    采購計劃員的職責與工作內容篇四
    5、負責建立采購合同,補充協(xié)議,驗收清單等采購檔案的收集和整理。
    6、負責采購人員的工作安排和指導及崗前培訓和在崗考核。
    7、對外交流有禮貌,樹立良好的公司形象,不得隨意告知他人公司的信息。
    8、做到以公司利益為重,不索取回扣,不收供應商回扣和禮品,遵守國家法律。
    采購計劃員的職責與工作內容篇五
    1、認真執(zhí)行總公司i購管理規(guī)定和實施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及zhi時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。
    2、熟悉和掌握市場行情,按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
    3、嚴把采購設備的質量關,設備供使用部門進行嚴格審核定樣,須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
    4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。
    5、完成領導交辦的其它各項工作。
    采購計劃員的職責與工作內容篇六
    1.負責應付款的審查工作,提供采購費用報告。
    2.新產(chǎn)品供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;。
    4.與供應商的比價、議價、賬期談判工作;。
    5.對舊供應商的價格、產(chǎn)能、品質、交期的審核工作,以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力;。
    采購計劃員的職責與工作內容篇七
    1?樓?2012-11-27。
    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
    一、工作概要:
    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
    6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
    7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
    8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。
    10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。
    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。
    12、服從上級臨時安排的其它工作。
    一、工作概要:
    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
    2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
    4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
    5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
    6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。
    8、協(xié)助采購員做好對帳工作。
    9、服從上級臨時安排的其它工作。
    一、工作概要:
    負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。
    2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。
    3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。
    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。
    5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。
    6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。
    7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調工作,使其部門之間的工作有序進行。
    8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。
    9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。
    一、工作概要:
    單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。
    二、主要職責:
    1、《入庫單》的接收和簽回。
    2、《采購訂單》的打印,分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。
    3、供應商文件、資料的管理。
    4、每月不良品處理情況的跟進。
    5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發(fā)。
    6、模具的建檔和帳目的管理。
    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。
    8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質合格率。
    9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。
    一、部門概要:
    依相關部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
    二、主要職責:
    1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。
    2、負責供應商的評審、考核及管理;。
    3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
    4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。
    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。
    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。
    7、完成其它部門的臨時采購需求;。
    8、完成上級交待的臨時工作任務;。
    9、向上級匯報工作。
    回復2?樓?2012-11-27?。
    采購員崗位職責及工作要求。
    第三、掌握各類物料的基本知識及品質檢驗方法;。
    第十二、培訓和建立采購人員的八項品質和基本素養(yǎng):操守廉潔、求實創(chuàng)新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。
    回復3?樓?2012-11-27?。
    1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則,努力提高自身采購業(yè)務水平。
    2.按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責任指標。
    3.負責與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。
    4.嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
    5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
    6.收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調整改進,對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
    7.填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告。
    8.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經(jīng)濟犯罪。
    9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
    采購計劃員的職責與工作內容篇八
    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
    一、工作概要:
    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
    6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
    7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
    8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。
    10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。
    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。
    12、服從上級臨時安排的其它工作。
    一、工作概要:
    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
    2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
    4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
    5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
    6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。
    9、服從上級臨時安排的其它工作。
    一、工作概要:
    負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。
    2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。
    3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。
    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。
    5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。
    6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。
    7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調工作,使其部門之間的工作有序進行。
    8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。
    9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。
    一、工作概要:
    單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。
    二、主要職責:
    1、《入庫單》的接收和簽回。
    2、《采購訂單》的打印,分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。
    3、供應商文件、資料的管理。
    4、每月不良品處理情況的跟進。
    5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發(fā)。
    6、模具的建檔和帳目的管理。
    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。
    8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質合格率。
    9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。
    一、部門概要:
    依相關部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
    二、主要職責:
    1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。
    2、負責供應商的評審、考核及管理;。
    3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
    4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。
    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。
    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。
    7、完成其它部門的臨時采購需求;。
    8、完成上級交待的臨時工作任務;。
    9、向上級匯報工作。
    工作職責:
    采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善;。
    考察供貨商的產(chǎn)品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面,在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負責新增供應商的尋訪、調查,并組織相關部門進行評估、審查。
    市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略;。
    依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購,并跟催采購進度,確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫,協(xié)調銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。
    與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;。
    加強與供應商的溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質量穩(wěn)定,交貨時間準確;。
    做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神;1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。
    2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。
    3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。
    4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。
    5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業(yè)道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。
    6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是http:///hetong/代銷,在采購業(yè)務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。
    7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
    8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關手續(xù)。
    9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議,并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,講究信譽。
    10.進貨后,要按物品的毛利率,根據(jù)進價決定售價,但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。
    采購計劃員的職責與工作內容篇九
    1.根據(jù)年度采購計劃編輯采購訂單,并辦理采購訂單審核手續(xù)和采購訂單的歸檔手續(xù)。
    2.負責線上erp采購訂單的制作,并根據(jù)來料清單做到貨單,同時更新excel臺賬。
    3.制作采購入庫單,并將入庫單與合格單歸檔并更新臺賬。
    4.更新到票臺賬,并記錄到票信息,與財務做到票交接。
    5.協(xié)助采購工程師處理不良退貨與訂單跟蹤工作。
    6.協(xié)助采購工程師簽訂年度框架協(xié)議。
    采購計劃員的職責與工作內容篇十
    3、部門文件、資料、表單的歸檔;。
    4、及時查看有沒有經(jīng)理簽好的物料成本單,然后追中其進度;。
    5、跟進物料承認書的進度,和報表記錄;。
    6、部門各類辦公用品管理以及辦公設備的維護;。
    7、跟進異??劭顔蔚倪M度,和報表記錄;。
    8、完成上級交付的其他工作。
    采購計劃員的職責與工作內容篇十一
    1、根據(jù)采購需求提出計劃,包括詢價、比價、采購合同審核、驗收、評價和反饋匯總。
    2、完善公司采購體系,制定和優(yōu)化采購流程,控制采購質量和成本。
    3、組織對供應商的評價、認證、管理和評估。
    4、完成部門安排的其他工作。
    采購計劃員的職責與工作內容篇十二
    4、起草采購合同并上報;。
    6、協(xié)助質量管理部以及相關倉儲部門人員進行采購物資的驗收以及入庫;。
    7、進行市場調研,開拓采購渠道。選擇有質量、品質以及合理價格的供應商;。
    8、對采購文檔資料進行收集、整理和存檔;。
    9、提出減少采購成本的方案或建議。
    采購計劃員的職責與工作內容篇十三
    4、根據(jù)生產(chǎn)計劃合理控制交期,監(jiān)督供應商備料狀態(tài);。
    6、深入了解市場動態(tài),持續(xù)開發(fā)新供應商,優(yōu)化供應商目錄,降低采購成本;。
    7、物料價格、供應商信息erp系統(tǒng)維護;。
    8、采購訂單制作、發(fā)放,物料交期追蹤;。
    9、協(xié)助處理原材料質量與訂單交付異常情況。
    10、領導安排的其他工作任務。
    采購計劃員的職責與工作內容篇十四
    4、每月及時和各供應商做好往來賬目核對和付款申請工作。
    5、了解采購計劃內的產(chǎn)品進度、質量,并能及時協(xié)調和處理訂單中的異常數(shù)據(jù)統(tǒng)計及處罰,及時處理不良品的退貨和補貨,及時反饋訂單的交期信息。
    7、物料日常價格管理、核實、評估、談判,完成物料階段性降價目標;。
    9、了解品質、倉庫、財務等各部門的需求,解決日常配合協(xié)調及管理問題。
    采購計劃員的職責與工作內容篇十五
    一、工作概要:
    供應商的評審、物料的及時采購、對采購員工作的安排與考核、協(xié)助處理供應商來料異常、并負責本部門工作安排,督導采購員執(zhí)行效果,以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、負責供方的采購合同收集整理,提交總經(jīng)理評審簽訂,并組織各部門做采購合同評審。
    2、負責本部門組織機構更新。統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。
    3、所負責物料的圖號名稱、規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
    4、悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本。
    5、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織技術中心和質量部人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供方一覽表》。
    6、配合生產(chǎn)部將零件、原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。
    7、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
    8、積極跟蹤供應商質量改善,將供應商回復的結果及時反饋到質量部。
    9、跟催相關部門對樣件的確認結果并在當日內回交供應商。
    10、對潛在供應商進行調查。負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核。
    11、跟進采購員的日常事物,并做好每日的日清工作。妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調工作,使其部門之間的工作有序進行。
    12、管理和維護本公司與協(xié)作供應商友好合作關系。
    13、協(xié)助財務中心做好對帳工作。
    14、工裝模具的合同跟蹤。
    14、定期或不定期向副總經(jīng)理匯報工作。
    15、服從上級臨時安排的其它工作。
    一、工作概要:
    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、訂單的發(fā)放及物料到貨情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理,并對分管的工作承擔責任。
    二、主要職責:
    1、了解所負責物料的圖號名稱、規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
    2、及時更新相關材料的《合格供方一覽表》及供應商的評審、考核及管理相關資料(供方調查/評價(風險評估)表、供方質量體系開發(fā)計劃、供方知識產(chǎn)權調查表、調撥件供應商清單、采購部過程績效指標項目統(tǒng)計表、供應商超額運費明細表、供方供貨情況監(jiān)控表、供方綜合業(yè)績評價)。
    3、配合生產(chǎn)部將物料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。
    4、積極跟蹤供應商質量改善,將供應商回復的結果及時反饋到質量部。
    5、追蹤外協(xié)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外協(xié)余料庫存情況。
    6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
    7、新增零件圖紙發(fā)放記錄、erp系統(tǒng)對帳發(fā)票錄入并維護erp系統(tǒng)采購部分數(shù)據(jù)。
    8、服從采購副經(jīng)理的日常工作安排,并每日做好日清工作。
    9、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。
    10、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收。
    11、協(xié)助采購員做好對帳工作。
    12、服從上級臨時安排的其它工作。