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財政局上半年工作總結篇一
今年以來,全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度工作目標任務,以增收為核心,以提高保障能力為重點,以強化管理為主線,以保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展為目標,大力組織財政收入,優(yōu)化支出結構,深化財政改革,強化財政監(jiān)督,努力提升財政工作科學化、精細化水平,較好地完成了上半年各項作出工作任務,為促進全縣經濟和社會各項事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展積極貢獻。
一、財政預算執(zhí)行情況。
1—6月份,全縣財政一般預算收入累計完成118783萬元,占預算進度為41。0%,較上年同期減收11531萬元,同比下降8。8%。其中:上劃中央收入完成62181萬元,占預算進度為33。8%,較上年同期減收15712萬,同比下降20。2%;地方收入完成56602萬元,占預算進度為53。3%,較上年同期增收4181萬元,同比增長8%。分征收部門完成情況:國稅局完成34651萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為27。5%,同比下降41。4%;地稅局完成39425萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為55。3%,同比增長22。3%;非稅收入完成11841萬元,占預算進度為92。2%,同比增長41。3%;海關完成32866萬元,同比增長7。7%。
1—6月份,全縣財政一般預算支出累計完成90346萬元,較上年同期增支12606萬元,同比增長16。2%。其中:縣本級支出累計完成85055萬元,較上年同期增支11629萬元,同比增長15。8%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出累計完成5291萬元。
1—6月份財政收支運行特點:收入增幅放緩。1—6月份,全縣一般預算收入累計完成118783萬元,同比下降8。8%,與序時進度相差9個百分點。財政收入形勢嚴峻,征管增收空間縮小,主要是國稅收入與上年同期比出現較大幅度下降,影響了全縣收入增長??v觀全年,財政收入要實現高增長已非常困難。支出增長較快。1—6月,全縣財政一般預算支出同比增長16。2%。支出增長較快的原因:一是兌現招商引資政策獎勵補助支出加快。二是民生支出總量加大。1—6月份,教育、科學技術、文化傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生、農林水等十三大類民生支出達65811萬元,較上年同期增長9。1%。
(一)努力培植稅源,增強發(fā)展后勁。堅持把促進經濟發(fā)展、培植稅源作為財政的一項重要工作。統(tǒng)籌安排預算內外資金,積極支持配合融資,籌集和調度各類資金,支持金橋園、農業(yè)循環(huán)園、東部城區(qū)等基礎設施建設。拓寬融資渠道。認真落實全縣融資工作總體部署,采取“周調度、月總結”的方式,協(xié)調金融辦、發(fā)改委、擔保中心、項目責任單位及各金融機構,持續(xù)加大建設項目融資協(xié)調力度,積極推進全縣項目融資工作,為我縣全面發(fā)展提供財力保障。繼續(xù)執(zhí)行好招商引資優(yōu)惠政策,兌現各項優(yōu)惠政策,用于支持企業(yè)發(fā)展。積極爭取省、市中小企業(yè)發(fā)展、技術改造、環(huán)境保護和各種獎勵等資金,為企業(yè)發(fā)展輸血。繼續(xù)支持縣擔保中心建設,增強其實力,充分運用信用擔保等手段支持縣域企業(yè)的發(fā)展。用好縣級中小企業(yè)發(fā)展資金,合理引導投資,增加財政資金的放大效應。加強對骨干稅源和重點企業(yè)的服務,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。
(二)狠抓財政收入,保持穩(wěn)定增長。一是積極主動與國稅、地稅及重點企業(yè)的聯系和溝通,及時地了解和掌握我縣企業(yè)生產經營情況和國、地稅部門稅收征管情況,分析收入形勢,做好收入預測工作,并針對其中所存在的問題,想辦法、出主意,當好縣委、縣政府參謀。二是加大護稅協(xié)稅力度,增強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門護稅協(xié)稅意識,杜絕稅收“跑冒滴漏”,確保應收盡收。出臺對鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅考核獎懲辦法,調動鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅的積極性。加大對石料礦山等行業(yè)的稅收征管力度,開展對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收稽查工作,有效增加收入總量。三是拓寬理財思路,及時兌現有關政策,使收入范圍不斷擴大,組織收入的力度不斷加大,組織收入的形式呈現多樣化。四是嚴厲打擊偷、逃、騙、抗稅行為,加大對重點稅源、重點稅種的監(jiān)管,加大對零星分散稅收的征管,努力做到應收盡收。五是嚴格目標責任制管理。進一步完善目標責任制管理,逐月把收入任務分解到各征收單位,明確任務,落實責任,嚴格考核,獎罰兌現,促進了財政收入的及時均衡入庫。
(三)強化支出約束,保證重點支出。一是按照“先重后輕,先急后緩”的原則,統(tǒng)籌安排各類資金,保障縣委、縣政府確定的重點工作所需經費,繼續(xù)調整和優(yōu)化支出結構,盡可能壓縮消費性支出,努力降低行政成本,保證工資、津補貼、民生、重點公益事業(yè)等支出需要。二是從嚴控制“三公”經費。切實提高預算約束力,嚴格控制“三公經費”預算調整,預算執(zhí)行中原則上不追加部門“三公經費”預算,嚴格公款大吃大喝、超標準接待以及公車私用等鋪張浪費行為,通過努力,預算規(guī)模得到了有效控制,相關支出持續(xù)下降。另外,會同有關部門,積極采取有效措施,出臺一些預算管理細則,實現“三公經費”預算逐年下降。三是完善支出追加方式,規(guī)范財政支出行為,規(guī)范財稅優(yōu)惠政策,加強資金調度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想,大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,確保年度財政收支平衡。
(四)加強監(jiān)督檢查,規(guī)范財政管理。一是進一步完善財政監(jiān)管機制,加強財政預算編制、執(zhí)行的監(jiān)督檢查,完善內部管理制度,促進財政管理向制度化、規(guī)范化、精細化發(fā)展。二是強化預算管理,硬化預算約束,建立和完善與預算管理相配套的各項制度和管理辦法,規(guī)范財政收支行為及各項操作流程,著重加強對項目支出的管理,嚴格按批準的計劃實施,不得改變資金用途,確保專款專用,加強政府性基金監(jiān)管,提高資金使用效益。三是繼續(xù)完善“收支兩條線”和“票款分離”管理規(guī)定,加強對財政票據的審查及監(jiān)督,嚴格票據的領、用、存、銷程序,1—6月份完成非稅收入征管11841萬元。四是繼續(xù)做好惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放工作,確保中央、省市縣各級各種惠農補貼資金及時、足額、準確發(fā)到農民手中,1—6月份,通過“一卡通”發(fā)放的涉農資金達4500萬元。五是完善財政支出績效評價辦法,建立績效評價指標體系,繼續(xù)開展公益性項目、支農項目資金績效評價試點工作。六是加強帳戶登記管理,資金撥付程序,印鑒管理、對帳環(huán)節(jié)等,保證資金安全。
(五)規(guī)范產權管理,確保國有資產保值增值。規(guī)范正常運轉國有企業(yè)產權管理,積極做好國有企業(yè)產權重新登記工作。繼續(xù)開展全縣行政事業(yè)單位資產清查調整工作,加大動態(tài)管理力度,確保國有資產的安全完整。規(guī)范國有閑置資產處置行為,優(yōu)先對閑置資產進行調劑。將閑置資產轉化為有效資源。對需處置資產按照規(guī)范化的程序公開掛牌拍賣,確保國有資產處置收益最大化。加強國有企業(yè)及國有參股企業(yè)的資產管理工作。上半年,房屋租金收入20。27萬元。處置行政事業(yè)單位車輛6部,變現收益9。54萬元,其他資產變現收入0。13萬元,收回縣委黨校、職高拆遷補償款2908。34萬元。加強對國有資產收益收繳,積極催討皖江農村商業(yè)銀行5%股份股利114。9萬元。加大各項資金的催收力度,收回木器廠、建材公司等拆遷補償款398。1萬元,收取資產轉讓價款延期付款及借款利息共117。08萬元,收回濱湖馨苑資產轉讓款82。68萬元,其他資產處置款94。93萬元。取得濱江岸線整治資產拍賣收益139。46萬元,濱江工業(yè)區(qū)搬遷企業(yè)資產處置收益19。59萬元。
(六)精心組織實施,四十八項民生工程進展順利。
生活保障類(9項)。補助政策全面兌現,補助資金通過“一卡通”及時發(fā)放。其中,計生獎扶、重度殘疾人救助、殘疾人居家安養(yǎng)等3項完成目標任務。其他均達到序時進度,1—6月份發(fā)放補助資金2239。39萬元。參保服務類(22項)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、義教保障、就業(yè)技能培訓等全面組織實施,正在有序推進,其中,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新農合等2項完成參保(參合)任務,其他均達到序時進度和規(guī)范要求。1—6月份補貼補償資金11700。31萬元。工程建設類(17項)。全力推進,全面加快建設進度。建設類17項中省市15項涉及105個建設點(市口徑):1、已完成21個點,占任務20%。分別為病險水庫除險加固12個點、結轉的危橋加固改造2個點、城鄉(xiāng)生活垃圾處理工程(購置類)1個點、廣播電視村村通6個點。2、在建的78個點,占任務74。3﹪。分別廉租房與公租房、棚戶區(qū)改造各2個點,新建的農村危橋加固改造4個點,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園3個點,廣播電視村村通19個點,農村危房改造1個點,農村飲水安全1個點,流浪乞討人員救助站1個點,計劃服務裝備建設(購置類)4個點,城市公廁改造1個點,菜藍子建設13個點,公共文化服務信息化建設1個點,社區(qū)文化活動場所—電子閱報屏3個點,農村社區(qū)23個點。3、完成招投標5個點,占任務4。8%。分別為農村飲水安全3個點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園2個點。4、前期準備1個點,占任務0。9%。為環(huán)境污染綜合治理1個點報省待批。
(七)強化協(xié)調配合,居民收入倍增工作扎實推進。緊緊圍繞年度目標任務,以增加城鄉(xiāng)居民收入為核心,以“轉變發(fā)展方式、加速富民強縣”為主線,以開展“五個年”活動為抓手,扎實推進,城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)保持較快增長,各項倍增計劃指標預測數基本達到或超過序時進度。(一)核心指標。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預計為10305元,同比增長14。5%(市目標任務是年增長14。5%以上)。全年農民現金收入預計為6306元,同比增長20。9%(市目標任務是年增長14。9%以上)。(二)發(fā)展指標。全年gdp增長預計49。8億元,同比增長9%(市目標任務是年增長14。9%以上);非公經濟增加值預計22。4億元,占gdp比重為45%(市目標任務是年增長45%以上)。(三)增收性指標。一是城鎮(zhèn)就業(yè)、工資增幅較快。上半年實現城鎮(zhèn)新增就業(yè)2800人(市目標任務是4600人);城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均增長10%以上(市目標任務是增長10%以上)。二是農民增收目標基本達到。上半年完成新型農民培訓3721人(市目標任務是4000人),實現農產品加工總值累計13。3億元(市目標任務是新增值9億元、累計值26億元),畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重為70%(市目標任務是71%),農業(yè)信息化覆蓋率為83%(市目標任務是84%),農村專業(yè)合作社組織新增值及累計值分別為20個、337個(市目標任務是新增值40個、累計值357個),農業(yè)規(guī)模化種養(yǎng)面積新增值及累計值分別為0。9萬畝和16。3萬畝(市目標任務是新增值1。5億畝、累計值16。9億畝),均基本完成目標任務。三是社會保障水平不斷提高。4月1日起,城鄉(xiāng)居民低保統(tǒng)一提高到395元/月(市目標任務是395元/月);五保集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標準分別提高到395元/人·月和270元/人·月,平均達到3870元/月(市目標任務是3628元/月);城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)保和新農合政策范圍內住院醫(yī)療費用支付比例分別為85%、65%和73。26%(市目標任務是分別為75%、70%、71%、),基本達到序時進度。
(八)加強政風行風建設,打造陽光財政。制訂《銅陵縣財政局貫徹落實縣委縣政府改進工作作風密切聯系群眾實施細則的若干規(guī)定》,規(guī)范各類活動,厲行勤儉節(jié)約,嚴格日常辦公經費、公務接待管理。重新編印《銅陵縣財政局機關工作管理制度》,發(fā)放給每個干部職工遵照執(zhí)行。踐行文明辦公“五要五不”。對服務承諾、服務標準、服務環(huán)境、服務質量、職業(yè)道德等方面作了明確要求,在窗口單位落實首問責任制,限時辦結制,ab崗制,設置黨員先鋒崗,實行亮牌辦公。推行政務信息公開,通過市政府信息公開網、局門戶網站及時準確公開財政預決算、民生工程政策與實施成效、財政工作動態(tài),不斷豐富公開內容,搭建網絡問政平臺。積極開展創(chuàng)建文明單位、文明行業(yè)、文明股室評比活動,樹立了財政機關良好形象。
上半年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督以及全縣財政干部職工的共同努力,財政工作取得了較好的成績,預算執(zhí)行情況良好,各項重點支出得到較好保障,但財政運行存在的困難和問題仍不容忽視。一是可用財力增長與需求缺口大。隨著事業(yè)單位績效工資改革政策的實施和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)模的擴大,對財力的需求遠遠高于財力的增長。二是資金調度和財政平衡壓力大。目前我縣財政預算資金仍只能保證工資正常發(fā)放和民生工程等重點建設項目的需要。預算執(zhí)行中,追加需求多;一些專項資金被占用或調度,如近年來縣城投償債、金橋工業(yè)園土地報批占用較大數額的財政專項資金。三是收入預算執(zhí)行的不利因素突出。宏觀經濟運行下行給全縣稅收目標實現帶來較大負面影響。從縣域經濟情況看,大稅源少,收入增長后勁不足;國稅增值留抵及調整征期尚有1。4億元需要消化等主要問題突出。年內月度財政收入保增長將是財政工作的追求目標。四是消費性支出控制難度大。雖然今年以來三公經費支出有所遏制,但部門專項資金使用效率不高,被挪用現象比較普遍。五是護稅協(xié)稅的氛圍不濃。大家普遍關心保障標準的提高,善于在待遇上橫向比較,對稅收的增長,資金的來源意識不強。
工作目標:完成全縣財政一般預算收入290000萬元。按征收部門分:國稅局125930萬元,地稅局征收的稅收收入71230萬元,海關80000萬元,財政部門及各項非稅收入12840萬元。全縣財政一般預算支出為141010萬元。
為此,全縣財政工作繼續(xù)圍繞保增長促發(fā)展、保民生促和諧大局,強化收入征管,規(guī)范支出管理,努力完成全年各項目標任務。
(一)強化收入征管措施,確保完成全年收入任務。繼續(xù)將狠抓征管、促進財政收入快速增長作為財政工作核心,在加強對重點稅源監(jiān)控的同時,不放松對一般稅源的征管;在加強對稅收收入征管的同時,重視組織非稅收入及時足額入庫;在加大征管力度的同時,繼續(xù)強化稅收稽查。進一步落實城鄉(xiāng)統(tǒng)籌財稅政策,力爭更多的縣域內市屬企業(yè)、更多的稅種在縣屬地繳納。強化部門聯動機制,發(fā)揮部門護稅協(xié)稅作用,堅決杜絕稅收的跑冒滴漏。有效盤活土地資源,加大對土地出讓金的征收管理力度,有效增加收入總量,確保完成全年收入目標任務。著力培植財源,推動財政收入持續(xù)增長。繼續(xù)加大對園區(qū)的扶持力度;兌現招商引資優(yōu)惠的財政稅收政策;繼續(xù)支持拓寬企業(yè)融資渠道;支持重點項目建設,培植壯大支柱財源,增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。積極研究省、市新的經濟政策,加大向省市爭取政策、爭取資金的力度,力爭省市更多的轉移支付額度,促進縣域經濟和社會事業(yè)的發(fā)展。
(二)統(tǒng)籌兼顧突出重點,保障縣委、縣政府重點工作順利實施。圍繞縣委、縣政府戰(zhàn)略部署和安排,加快支出預算執(zhí)行進度,加大支出結構調整力度,堅持盡力而為和量力而行,合理安排各項事業(yè)發(fā)展計劃。繼續(xù)按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展的總體要求合理安排各項支出,做到有保有壓。統(tǒng)籌預算內外財力,加大資金調度,全力保障重點工作經費需求,確保財政收支平衡。嚴格支出管理,提高財政資金使用效益。繼續(xù)強化財政預算管理,加強資金調度,規(guī)范財政收支行為。嚴格支出管理,落實好縣政府關于做好增收節(jié)支強化財政管理工作的要求,堅決貫徹厲行節(jié)約各項措施規(guī)定,嚴格控制三公經費支出,牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉辦事業(yè),嚴格控制預算追加,努力降低行政成本。
(三)繼續(xù)深化財政改革,提高科學理財、依法理財水平。加強財政制度建設,健全各項資金管理制度體系,推動財政管理制度化、規(guī)范化,進一步提升財政科學化、精細化管理水平。繼續(xù)深化部門預算改革,提高預算編制的完整性、規(guī)范性。突出財政監(jiān)督,強化監(jiān)督措施,硬化監(jiān)督手段,健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制,促進監(jiān)督與管理的有機融合。重點加強對項目資金使用、管理的監(jiān)管。推行預算支出績效考評工作,提高財政資金使用效益。加強結余結轉資金管理,做好預算超收安排工作。健全和完善財政資金分配、審核、撥付、監(jiān)管的內控制度,確保財政資金安全運行。進一步完善國庫集中支付改革,加強制度體系建設,規(guī)范內部操作程序。完善財政票據管理,進一步深化政府非稅收入改革,加強土地出讓收支管理。繼續(xù)完善政府采購制度體系建設,加強監(jiān)督管理,進一步規(guī)范政府采購行為。加強財稅干部隊伍建設,增強理財能力,提高服務水平。
(四)積極籌措安排資金,推進四十八項民生工程順利實施。認真落實省、市政策規(guī)定,著力推進四十八項民生工程,克服依賴思想,多方籌措資金,保證配套資金足額到位,切實保障財政對民生工程的投入;同時加強對民生工程資金使用的監(jiān)督檢查,確保民生資金的使用落到實處,提高資金的使用效益,切實解決人民群眾迫切需要解決的問題,真正把好事辦實,把實事辦好,讓人民群眾感受到黨和政府的溫暖。
(五)深入推進效能建設,提升機關工作水平。深入開展機關效能建設,嚴格遵守機關工作紀律和五項禁令,不斷提高廣大干部職工主動服務基層、服務部門、服務社會意識。通過能力建設、業(yè)務培訓等活動,提高廣大干部職工的業(yè)務水平和工作能力,增強財政干部職工學習政策、理解政策、執(zhí)行政策的自覺性、主動性、積極性、正確性和科學性,樹立科學理財思想。繼續(xù)加強黨風廉政建設,在工作中,講黨性、重品行,切實做到為民、務實、清廉,確保各項財政政策及時、準確、高效地貫徹落實到位。
財政局上半年工作總結篇二
20**年我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市財政局的指導下,全面落實“三嚴三實”和“馬上就辦”的工作作風,深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署,堅持穩(wěn)增長、保民生、調結構、促發(fā)展的主基調,有效保障財政的健康平穩(wěn),為區(qū)經濟社會發(fā)展提供財力保障。
通過優(yōu)化財稅溝通機制,加強了對重點稅源的監(jiān)控力度,進一步強化稅收征管工作,做到應收盡收,財政收入保持了持續(xù)穩(wěn)定增長。截止至10月底,全區(qū)地方公共財政收入累計完成114,537萬元,完成全年預算139,705萬元的82%,比上年101,881萬元增收12,656萬元,同比增長12.4%。
財政支出嚴格按照預算和省、市確定的支出時間節(jié)點執(zhí)行,優(yōu)化支出結構,確保了全區(qū)干部職工工資的足額發(fā)放、政府機關正常運轉、社會保障等各項重點支出需要。截止至10月底,全區(qū)地方公共財政預算支出134,312.2萬元,完成年度預算的76.2%,增支32,662.2萬元,增長32.1%。
財政局上半年工作總結篇三
2017上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調,積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F就我局2017上半年工作總結報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調度??h財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結構,保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結構。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調度,壓縮一般性支出,加強“三公”經費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現了全縣工資改革調整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結余結轉存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結算制度改革,定期開展授權支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結合“嚴肅財經紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內控制度、經費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關建設,提高隊伍素質。一是狠抓黨風廉政建設。將黨風廉政建設工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設。在全體黨員和領導班子中認真開展了領導班子思想政治建設、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農戶搞好生產,并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產生活困難和問題,將直聯活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉,主要原因是:一是宏觀經濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產市場回暖效果不明顯,房地產企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉”。機關事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠。縣財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三?!奔幢_\轉、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經濟建設作出新的貢獻。
財政局上半年工作總結篇四
今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府堅強領導下,在省財政廳、市財政局統(tǒng)一部署要求下,xx區(qū)各部門密切配合,上下聯動,積極穩(wěn)妥推進ppp模式,全力推動四個城市建設為目標,充分認識推廣ppp模式的重要性,取得了階段性成效。
1、注重實施、精心謀劃。
積極會同有關部門對完成實施方案、通過物有所值評價和財政承受能力論證的項目,通過區(qū)ppp中心審核后,申請納入省ppp綜合信息平臺管理。截至x月底,我區(qū)已儲備x個項目,成功運作三個項目分別為:xxxx年道路基礎設施建設提升項目、xxxx年排水基礎設施建設提升項目、固堤街辦基礎設施建設提升工程項目,總投資xx.x億元。目前三個項目均已納入省ppp綜合信息管理平臺并通過審核納入財政部ppp項目庫。同時,相繼成立了xx公司并已開工建設。
2、多渠道全方位開展工作。
嚴格規(guī)范管理,針對ppp工作的特點和項目融資需求,從項目篩選、政府采購、合同簽訂、項目融資等各個階段,嚴格按照財政部x個階段xx個步驟的要求,進行全方位參與及跟蹤督導。所有項目均按照規(guī)定程序完成可行性研究、立項等項目前期工作;兩評一案結構完整、條理清晰、邏輯嚴謹,符合法律、法規(guī)和政策性指導文件及行業(yè)實際;社會資本方按照政府采購程序依法確定。
我們將借以ppp項目規(guī)范管理年活動為契機,對已入庫的項目不定期的進行監(jiān)督和指導,確保項目處于實時監(jiān)管和動態(tài)調整之中;強化防范金融風險意識、紅線意識,審慎考慮政府付費、可行性缺口補助項目入庫,嚴格控制ppp項目支出責任在一般公共預算xx%紅線以內;著力做好xx區(qū)基礎設施建設提升工程項目、xx街道辦事處科技孵化產業(yè)園項目財政年度支出責任工作,根據項目竣工驗收評審值以及合同條款約定進行撥付;全力做好全省金融與國際合作大調研活動,更好發(fā)揮財政金融政策對全省新舊動能轉換重大工程的作用。
財政局上半年工作總結篇五
(一)財政運行穩(wěn)中向好。
收入方面,會同稅務部門,提前分析研判形勢,積極抓好收入征管,加強對上匯報爭取,促進財政收入穩(wěn)定增長。上半年,全市一般公共預算收入實現xxx.x億元,增長xx.x%,完成年度預算的xx.x%,順利實現時間過半、任務過半,其中,地方級稅收收入實現xxx.x億元,增長xx.x%,占一般公共預算收入的xx.x%,居全省第x位。全市共爭取上級轉移支付和各類專項資金xxx.x億元,是xxxx全年爭取上級資金的xx.x%,有效增加了可用財力規(guī)模。支出方面,堅持開源節(jié)流,盤活存量,用好增量,保持適度財政支出強度,為經濟社會發(fā)展提供有力支撐。x-x月份,全市一般公共預算支出完成xxx.x億元,增長xx.x%,完成年度預算的xx.x%。其中,億元全部分配下達完畢,完成支出xx.x億元,超過時間進度xx.x個百分點,惠及企業(yè)xxx家,直接利民xxxx萬人次。
(二)支持發(fā)展措施更實。
一是減稅降費激發(fā)活力。繼續(xù)落實減稅降費政策,鞏固深化減稅降費成效,x-x月份,億元,有效減少了企業(yè)資金占用,激發(fā)了市場主體發(fā)展活力。二是創(chuàng)新驅動增添動力。強化科技創(chuàng)新引領,市級科技投入增長x倍以上,撥付科技創(chuàng)新發(fā)展資金xxxx萬元,兌現企業(yè)研發(fā)補助xxxx萬元,激勵引導企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入。億元,支持天河超算淮海分中心、鋼鐵產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心等平臺建設。三是政策集成凝聚合力。全面系統(tǒng)梳理支持經濟發(fā)展的財政扶持政策,結合實際制定了xx條財政獎補激勵政策,涉及支持科技創(chuàng)新、產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、對外開放、財金融合以及支持縣域經濟高質量發(fā)展等六大方面,最大限度發(fā)揮政策疊加集成效應。推動設立x市企業(yè)家日,出臺鼓勵重大產業(yè)項目投資若干措施,助力打造優(yōu)質營商環(huán)境,激發(fā)有效投資活力。四是引導撬動同向發(fā)力。規(guī)范新舊動能轉換基金運營管理,吸引更多社會資本參與重大產業(yè)項目建設,新設和正在推進的合作基金xx支,規(guī)模xx.x億元;直投項目x個,投資x.x億元。成功創(chuàng)建財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市,持續(xù)優(yōu)化市級國有金融資源配置,為企業(yè)提供優(yōu)質高效金融服務。五是搶抓機遇用好外力。緊抓中央支持革命老區(qū)發(fā)展政策機遇,積極對上溝通匯報,爭取更多政策資金支持。沂蒙山區(qū)域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程成功納入國家試點,獲中央補助資金xx億元,已到位x億元;爭取中央和省預算內基建投資x.x億元、增長xxx%,發(fā)行到位政府專項債券xx.x億元,保障了重點基礎設施項目順利實施。
(三)重點領域保障有力。
一是大力支持鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)推動涉農資金統(tǒng)籌整合,整合投入資金xx億元,規(guī)模居全省第二,為鄉(xiāng)村振興三步走戰(zhàn)略提供堅實財力保障。籌集扶貧資金xx.x億元,嚴格執(zhí)行x年過渡期四個不摘要求,推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接。安排資金xx.x億元,支持高標準農田和重點水利工程建設、農作物病蟲害防治、水肥一體化試點、農業(yè)保險擴面等,切實保障糧食安全。落實資金x.x億元,支持農業(yè)產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村組織保障和財務管理改革、人居環(huán)境整治等,促進鄉(xiāng)村全面振興。二是助力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配,統(tǒng)籌資金x.x億元,用于大氣和水污染防治、礦山環(huán)境恢復治理等,集中力量攻克突出生態(tài)問題,推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。三是兜牢基層三保底線。繼續(xù)將三保工作作為一項重要政治任務抓牢抓實,加強三保預算審核和執(zhí)行監(jiān)控,建立健全考核獎懲機制,壓實基層三保主體責任。x-x月份全市三保支出xxx.x億元,其中保工資xxx.x億元、保運轉x.x億元、?;久裆鷛xx.x億元,全市工資及時發(fā)放、機構正常運轉、基本民生政策按時兌現。四是防范政府債務風險。強化紅線底線意識,嚴格控制新增債務,穩(wěn)妥化解存量債務,全市債務規(guī)模總體適度、風險可控。上半年,共償還政府債務本息xx.x億元,化解隱性債務xx.x億元,牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性債務風險的底線。
(四)民生福祉持續(xù)改善。
圍繞明權責,穩(wěn)步推進醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境等領域市以下財政事權和支出責任劃分改革,進一步完善了市與縣區(qū)分擔機制,厘清壓實民生保障責任,促進公共服務均等化。圍繞增投入,繼續(xù)將民生作為財政支出的優(yōu)先選項,堅持盡力而為、量力而行,調整優(yōu)化財政支出結構,加強財政可承受能力評估,確保民生支出更加有效、更可持續(xù),全力保障各項民生政策落實到位。x-x月份,全市民生支出xxx.x億元,增長xx%,占全市財政支出的比重為xx.x%。其中,文化旅游體育與傳媒支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、教育支出、衛(wèi)生健康支出分別增長xxx.x、xx%、xx.x%、xx.x%、xx%。圍繞干實事,聚焦群眾關心的就業(yè)、教育、社保、養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、住房等民生領域問題,謀劃實施了xx項重點民生實事,并建立工作臺賬,實行清單式管理、項目化推進,確保把實事做實、好事辦好。截至目前,xx項重點民生實事涉及的xx項具體任務推進總體順利,已完成x項,推進快速xx項,推進正常xx項。
(五)財稅改革不斷深化。
一是加快推進預算管理一體化改革。作為全省首批部署應用預算管理一體化系統(tǒng)的地市,制定印發(fā)《x市預算管理一體化系統(tǒng)建設工作實施方案》,穩(wěn)步推進系統(tǒng)模擬運行、數據導入上傳等工作,市本級和xx縣區(qū)順利完成與財政部預算管理數據匯總系統(tǒng)對接,打通了與財政部的電子數據傳輸通道,改革進度在全省位居前列。二是繼續(xù)深化預算績效管理改革。組織開展預算績效管理年活動,全面推開市級部門預算整體績效管理和預算項目支出績效自評價,選取鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范區(qū)補助等x個重大項目探索開展支出成本效益建設試點,全覆蓋、全方位、全過程的預算績效管理體系加快建立。三是穩(wěn)步推進水資源稅、土地使用稅改革。開發(fā)水資源稅遠程在線監(jiān)控管理平臺,打通了取用水管理與稅務管理的橫向聯系,實現了全景式、一條龍管理監(jiān)控,在xxxx年全國稅費政策工作會議上就改革經驗作了典型經驗交流;繼續(xù)推動費縣城鎮(zhèn)土地使用稅差別化改革,創(chuàng)新審核確認機制,夯實稅收計算依據,有力促進了土地資源集約節(jié)約利用。
一是加快構建堅實穩(wěn)固的財力支撐體系。
統(tǒng)籌全口徑預算,將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算和政府債務收支計劃通盤考慮、一體編制,增強財力統(tǒng)籌運籌能力;完善涉農、科技等領域財政資金統(tǒng)籌整合機制,優(yōu)化大專項+任務清單模式,加大對上爭取力度,統(tǒng)籌各級財政專項資金,優(yōu)化財政支出結構,集中財力保障鄉(xiāng)村振興、基層三保、基礎設施建設等重點領域,為市委市政府決策部署落實提供強勁的財力支撐。
二是加快構建導向明確的政策調控體系。
落實好《支持縣域經濟高質量發(fā)展的二十二條財政獎補激勵政策》《關于鼓勵重大產業(yè)項目投資的若干措施》等政策,堅持以科技創(chuàng)新為引領,以產業(yè)結構調整為抓手,通過減稅降費、資金投入、體制引導等手段,支持開辟新舊動能轉換新路徑,推動經濟社會實現高質量發(fā)展。
三是加快構建公平持續(xù)的民生保障體系。
繼續(xù)推進交通等領域市以下財政事權和支出責任劃分改革,推動公共服務領域形成穩(wěn)定的政府事權、支出責任和財力相適應的制度。鼓勵社會力量增加非基本公共服務供給,滿足人民群眾多層次、多樣化需求。加快推動xx項民生實事落實落地,確保民生支出只增不減,確保民生支出與經濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況向匹配,推動民生保障更加公平、更可持續(xù)。
四是加快構建精細高效的財政管理體系。
圍繞破解制約管理效率提升的瓶頸和短板,對財政預算、執(zhí)行、監(jiān)督全鏈條和資金籌集、分配、使用全環(huán)節(jié)進行梳理排查,查漏補缺、完善制度,夯實財政管理基礎。緊盯財政管理關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié),強化改革意識,繼續(xù)推動預算管理一體化、預算績效管理等改革、財政股權投資、市屬國有金融企業(yè)改革,加快建立現代財政制度體系。
五是加快構建監(jiān)管有力的風險防控體系。
積極應對基層?;久裆⒈9べY、保運轉壓力,牢固樹立過緊日子思想,優(yōu)化財政支出結構,堅持三保支出在預算安排中的優(yōu)先位置,強化財政直達資金監(jiān)管,增強基層保障能力,切實守牢三保底線。堅持管嚴管住政府債務,健全規(guī)范舉債融資機制,加強債務風險監(jiān)測防控,及時足額還本付息,有效防范債務風險。確保企業(yè)職工養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,守牢養(yǎng)老金支付風險底線。
財政局上半年工作總結篇六
今年以來,由于城市建設投入加大、鹽礦債券歸還和基金會縣鎮(zhèn)配套資金集中在上半年支出、調資以及農村低保、城市低保、退役軍人安置、新型農村合作醫(yī)療、企業(yè)養(yǎng)老保險等社保支出的增加等各種因素,我縣財政收支矛盾較之往年更加突出,資金調度更加困難,保工資、保社保、保運轉、保重點的任務繁重艱巨。面對各種矛盾和困難,我股四名同志在局黨組的領導下,切實發(fā)揮自身職能,靈活調度籌措資金,大力組織財政收入,細化部門預算編制,積極、主動做好省直管縣財政管理體制改革的基礎性工作,同時抓好各項管理工作,較好地完成了局黨組交給的各項工作任務?,F將上半年工作情況總結如下:
一、靈活調度資金,較好地保證了人員工資等重點支出需要。
針對上半年資金供需矛盾突出的現實,在預算執(zhí)行中堅持有保有壓,突出重點,對各項專款和各單位申請資金的報告,視可能妥善安排,并做好宣傳解釋工作。通過努力,上半年支出預算執(zhí)行情況良好,突出表現在以下方面:一是較好地保證了縣直行政事業(yè)人員工資的發(fā)放。二是保證了企業(yè)養(yǎng)老、老干部醫(yī)療統(tǒng)籌、醫(yī)療保險,農村新型合作醫(yī)療等社保資金及鹽礦債券的及時兌現,切實維護了社會穩(wěn)定;三是保證了工業(yè)園區(qū)和城市建設的需要。今年全縣安排城建資金8000萬元,主要靠土地出讓金和城市基礎設施配套費的收取。為保證建設工程需要,我們一方面積極向上爭取往來資金,另一方面克服各種困難統(tǒng)籌預算內外資金,上半年共投入2600萬元;四是集中在縣級支出的村級三項經費、民政定補及納入“一卡通”范圍的各項支出均得到較好的保證。
二、采取切實措施,積極調度組織財政收入。
今年全縣總收入任務62500萬元,其中一般預算收入31250萬元。為保持收入的序時均衡入庫,我股主要做了以下工作:一是年初多方排查財源稅源情況并協(xié)調國地稅部門,及時分解下達了收入任務,為征管工作的順利開展打下了基礎;二是按月及時編制“豐縣財政收入月報”,詳細分析縣鎮(zhèn)財稅收入情況、和其他縣市對比情況、存在問題及建議。為保證資料的及時性,我們在月度終了后2-3天加班加點,在最短的時間內報送領導,使領導及時掌握情況,準確決策;三是參與制訂了財稅收入考核辦法、財稅三局考核獎勵、開發(fā)區(qū)及木業(yè)商場稅收征管等有關政策的制訂工作,最大限度地調動了各方面組織收入的積極性;四是建議并制定了財稅三局財稅征管工作月度例會制度,以總結前段時間工作,分析存在問題,研究制定下步工作措施,商量解決階段性和重點需要研究解決的問題,準確掌握財政收入情況;五是抓好罰沒收入、水資源費、電力附加和水費附加等收入的管理工作,和綜合股、票據辦聯合制訂了核對、稽查辦法,進一步堵塞了漏洞。經過努力,上半年全縣和財政系統(tǒng)收入情況良好:1-5月份,我縣財政總收入(含基金)完成31935萬元,同比增收12817萬元,增長67%,完成預算的,超序時進度個百分點。一般預算收入完成15304萬元,同比增收4999萬元,增長,完成預算的49%,超序時進度個百分點。其中:稅收收入完成12498萬元,增長,占一般預算收入的比重為,同比提高個百分點;非稅收入入庫2806萬元,增長,占一般預算收入的比重為。
三、努力規(guī)范管理,有條不紊做好各項改革和管理工作。
實行省直管縣財政管理體制改革是省委省政府為適應經濟迅速發(fā)展和社會主義市場經濟體制逐步完善的需要而作出的重大決策,是今年財政系統(tǒng)一項重要工作,為抓好這項工作,我們制定了一系列切實可行的工作措施。一是以財政簡報的形式及時向局領導及縣主要領導匯報省直管縣財政管理體制改革的主要精神,并召集縣財政各有關股室、縣直各單位會計,就這項工作進行了培訓和具體部署,使大家統(tǒng)一了思想,充分認識了改革的重要性和必要性;二是認真、全面、細致地清理確定省與縣、市與縣政府之間的財政分配事項及劃轉基數,積極、主動與省市財政聯系,清理核對省與市縣之間、市與縣之間政府性財政債務,并做好預算外資金分享集中與補助的清理和填報工作,為下一步理順預算外資金管理關系奠定基礎。
五、做好小車購置管理工作。
針對小車購置中存在的問題,我們和縣紀委一起對全縣對全縣小汽車情況進行檢查,按規(guī)定統(tǒng)一辦理保險,并對各行政事業(yè)單位的小車數量、人員編制情況進行了詳細的統(tǒng)計,參考省市文件提出小車配置初步方案,給領導決策提供了依據,較好的控制了我縣小車購置上升的勢頭。
六、其他工作開展情況。
一是加班加點做好20__年度財政供給單位人員信息系統(tǒng)數據審改及20__年數據更新的布置、填報、審核和上報工作,高質量的完成了任務,為加強預算管理,提高財政信息化水平打下了堅實的基礎。
二是聯系國、地稅部門,認真做好200x年企業(yè)所得稅稅源調查及重點產品國際競爭力調查的布置、填報、審核和上報工作,為國家研究稅制改革方案,制定財稅政策,加強財稅管理,提供了第一手資料,也為財政、稅務部門共同摸清企業(yè)所得稅稅源分布和構成,實現資源共享,加強稅收征管打下了堅實的基礎。
三是認真做好預決算報告的撰寫等工作,較好地完成了任務。
四是認真做好20__年度地方政府性債務的布置、填報、審核和上報工作工作,及局領導及縣政府布置的其他臨時性工作。
今年以來,預算股全體同志在局黨組的領導下,圍繞完成責任狀中的各項目標任務,切實發(fā)揮自身職能,積極組織財政收入,嚴格控制財政支出,不斷加強財政管理,較好地完成了上半年的各項工作任務。但客觀分析,仍存在以下不足之處:一是由于省對_轉移支付數額下達晚等因素,縣部門預算下達較晚;二是收支、資金、??顑陡兜惹闆r報送不系統(tǒng),分析建議少;三是延伸管理存在薄弱環(huán)節(jié),特別是對專項事業(yè)支出跟蹤問效不夠;四是預算管理職能未能充分發(fā)揮,參謀助手作用需要加強。
針對以上存在問題,我們認真分析了下半年的工作任務、形勢,明確了新的工作思路、重點、要求?,F匯報如下:
一、工作形勢。
從現實財源稅源和收支情況看,從現在起至年底我縣收支矛盾將十分突出:一是今年我縣財政收入雖安排億元,但其中非稅收入比重大,可用財力增加有限。下半年要超額完成全年任務還要付出艱辛的努力;二是由于往年欠省市往來款較多,欠省周轉金、基金會轉貸款多,增加了爭取資金的難度;三是今年各項獎勵數額加大,收支的不確定因素很多,這些都加大了預算執(zhí)行的難度。
二、工作思路。
針對下步工作形勢,結合預算股工作范圍、特點,下步我股的工作思路是:立足自身,找準位置,放眼全局,當好參謀,以新要求、新思路、新舉措,努力做到五個確保:一是嚴格支出預算管理,規(guī)范日常撥款程序,確保全年財政收支平衡;二是進一步加大工作力度,確保完成自身負責收入任務并力爭超收;三是及時匯總各類收支資料,加強調查研究,確保高標準高質量地向領導提供各類資料和文字材料。四是認真、全面、細致地清理確定省直管縣財政管理體制改革劃轉基數,確保省直管縣財政管理體制改革順利實施。
三、工作重點。
針對面臨的新形勢、新任務及新要求,我股將進一步明確工作職責、任務及目標要求,進一步明確工作程序、規(guī)范及要求;進一步改進工作作風,提高管理水平。重點做好以下工作:
1、把握重點工作,確保預算順利執(zhí)行。一是確保收入任務完成。股內人員分工負責,加強平時的調度檢查,和財監(jiān)等有關股室配合,按季對罰沒票據使用情況開展專項檢查,以查促收,以查促管,確保罰設收入和納入預算內管理的行政性收費應收盡收,足額及時入庫。在抓好自身工作的同時,積極主動與國、地稅、金庫協(xié)調溝通,分析問題,及時匯報,努力保證豐縣財稅收人征管工作順利開展。二是靈活調度資金。把緊支出預算總盤子,抓好縣鎮(zhèn)工資統(tǒng)發(fā)工作,確保人員工資及時發(fā)放,確保社保等重點支出需要。三是規(guī)范支出管理。按照保工資、保社保、保運轉的總體目標,日常工作中,嚴格按下達的預算、支出的經重緩急和收入的進度安排支出;對追加經費,堅持按縣政府和局內規(guī)定程序辦理。切實做到:沒安排預算不撥款,沒領導簽批意見不撥款,程序不合規(guī)定不撥款。四是做好明年部門預算的編制工作,爭取在各方面都有所提高。五是配合局領導積極向省市匯報豐縣財政困難情況,在欠市大量資金的基礎上,爭取當年各項補助及時到位,盡力爭取體制外的各項補助和政策,在收入淡季盡量多爭取資金。
2、做好調查研究,主動當好領導參謀。一是按月及時向領導提供各類資料和匯報材料,針對收支情況和存在問題提出意見和建議,特別是對各月??詈蛨蟾婕皶r提出辦理意見。二是積極應對新一輪體制調整,對今年的財政收支情況認真加以分析和研究,并及時了解和掌握上級有關這方面的政策信息,準確掌握縣鎮(zhèn)各單位的實際財務收支狀況,確保我縣在體制調整中處于比較有利的地位。三是加大國庫集中支付的力度,大宗財政支出凡是能通過國庫集中支付的都要由國庫集中支付,盡量減少資金撥轉中間環(huán)節(jié),提高資金使用的時效性。四是做好信息上報工作,確保超額完成局下達任務。
3、注重協(xié)調配合,提供優(yōu)質高效服務。預算股工作牽涉方方面面,我們將努力樹立大局觀、服務觀,努力協(xié)調好與國地稅、國庫、各股室、各預算單位、上級相關部門的關系。具體做到:一是對財政工作多做宣傳解釋工作,不把矛盾上交;二是平時多聯系、多溝通,加強相互理解和支持;三是立足自身,擺正位置,寓服務與管理之中,寓管理與服務之中。
4、隨時提供資料,做好各項基礎工作。為使領導及時掌握情況,我們將隨時提供5個方面的資料:一是收支進度情況;二是可用資金情況;三是專款兌現情況;四是部門預算執(zhí)行情況;五是有收入單位返還情況。同時,按上級部門要求,及時、高質量提供月旬等各類報表。為此,我們將做好以下工作:一是和國庫、國地稅密切聯系,規(guī)范目前報表報送時間,盡力做到隨時掌握每天的情況;二是股內同志分工負責,特別是在提供各類資料方面;三是各類帳務嚴格做到日清月結,各類資料表格做到真實、準確、可靠。
財政局上半年工作總結篇七
上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調,積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F就我局2017上半年工作總結報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調度。縣財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結構,保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結構。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調度,壓縮一般性支出,加強“三公”經費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現了全縣工資改革調整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結余結轉存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結算制度改革,定期開展授權支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結合“嚴肅財經紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內控制度、經費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關建設,提高隊伍素質。一是狠抓黨風廉政建設。將黨風廉政建設工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設。在全體黨員和領導班子中認真開展了領導班子思想政治建設、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農戶搞好生產,并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產生活困難和問題,將直聯活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉,主要原因是:一是宏觀經濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產市場回暖效果不明顯,房地產企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉”。機關事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠。縣財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三?!奔幢_\轉、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經濟建設作出新的貢獻。
財政局上半年工作總結篇八
今年以來,區(qū)財政局深入貫徹落實省第十一次黨代會、市第十三次黨代會和縣第十四次黨代會精神,按照全市財政工作會議總體部署,結合我區(qū)實際,緊緊圍繞xxxx總體思路,改革創(chuàng)新、攻堅克難,順利完成半年各項工作目標。
上半年,緊緊圍繞年度目標任務,在經濟下行壓力和結構性減稅力度加大的背景下,嚴格預算執(zhí)行,依法加強征管,財政收入實現平穩(wěn)增長,財政預算執(zhí)行情況總體較好,順利實現雙過半目標。
一般公共預算。x-x月,全區(qū)一般公共預算收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長x.x%。其中:稅收收入xxxxxx萬元,同比下降x.x%(扣除耕地占用稅,同比下降x.x%);非稅收入xxxxx萬元,同比增長xx.x%。x-x月,全區(qū)一般公共預算支出xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。其中:與gdp考核相關的八項支出xxxxxx萬元,同比增長x%。
政府性基金預算。x-x月,全區(qū)政府性基金預算收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。其中:國有土地使用權出讓金收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%(土地出讓收入增長主要依靠往年拍賣土地到期繳款)。x-x月,全區(qū)政府性基金預算支出政府性基金預算支出xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。
區(qū)財政局保持穩(wěn)中求進的財政工作方法論,不斷深化改革,著力推進創(chuàng)新,大力促進經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。
(一)狠抓財稅收入,奮力實現雙過半。
出臺《關于進一步加強綜合治稅工作的實施意見》、《關于進一步加強鎮(zhèn)(街道)稅收激勵機制、促進協(xié)稅護稅工作的實施意見》,科學分解任務,建立綜合治稅聯席會議制度,每月將鎮(zhèn)(街道)收入完成情況在區(qū)政府常務會進行排名通報,通過一系列措施,實現時間任務雙過半。
(二)強化財政管理,提升管理水平。
一是加強預算管理。進一步健全預算管理體系。加大政府性基金預算轉列一般公共預算力度,將政府住房基金、無線電頻率占用費等x項政府性基金轉為一般公共預算管理;啟動中期財政規(guī)劃,完善跨年度預算平衡機制,項目編制進一步細化,定員定額標準體系日趨完善。進一步增強預算執(zhí)行約束。積極盤活存量資金,加快資金統(tǒng)籌使用,通過收回以前年度資金,撤銷財政專戶,集中存量資金保障重點項目;建立健全預算單位預算執(zhí)行進度考核通報制度,實行結余結轉與預算安排掛鉤機制,提升預算執(zhí)行的均衡性和效益型。進一步擴大自主權。印發(fā)《關于預算單位xxxx年預算執(zhí)行管理有關事項的通知》,擴大了預算單位用款自主權,加大事前、事中、事后財政監(jiān)管力度,在保障資金支付安全的基礎上,進一步提高財政資金運行的效率和效益。進一步加強政府采購預算管理。探索政府采購預算編制獨立化,細化政府采購項目,確保政府采購預算編制精細化。
二是加強資金管理。規(guī)范清理財政專戶。根據《關于進一步清理規(guī)范地方財政專戶的通知》(財庫〔xxxx〕xxx號)及《財政部關于清理規(guī)范地方財政專戶有關事宜的通知》規(guī)定,對財政專戶進行全面清理撤銷,目前財政專戶全部合規(guī)。強化支出程序管理。出臺《x市xx區(qū)財政資金支出審批管理辦法》(郫委辦〔xxxx〕xx號),優(yōu)化財政資金支出審批流程,進一步規(guī)范和加強財政預算資金支出管理。有效實施動態(tài)監(jiān)管。完善財政大平臺支出監(jiān)管預警功能,上線預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),為財政資金支出履行主體責任和監(jiān)督責任提供切實可行的載體和手段。
三是加強監(jiān)督檢查。完成對全區(qū)xx個預算單位xxxx年預算公開情況進行了專項檢查。對未及時公開的單位進行了督促,并及時發(fā)現單位存在的不規(guī)范現象,有效保障了預算工作的順利推進實施。完成對我區(qū)xxxx年產業(yè)扶貧項目進行了跟蹤檢查,及時發(fā)現了部分單位在使用扶貧資金過程中存在項目推進力度不夠、施工合同簽訂不規(guī)范等問題,針對發(fā)現的問題,現場同被檢查單位進行了意見交換并責成相關單位立即進行整改。完成對x家代理記賬機構和x個行政事業(yè)單位會計信息質量進行監(jiān)督檢查。
四是加強三資委派會計管理。印發(fā)《xx區(qū)三資委派會計管理辦法(試行)》,強化委派會計專項和綜合考評,進一步加強委派會計的監(jiān)督管理。制定三資委派會計定期輪崗制度,實施xxxx年委派會計輪崗方案,先期對犀浦、友愛、三道堰、新民場鎮(zhèn)的三資委派會計實行了輪崗,調整、優(yōu)化了人員配置,有效預防農村三資管理中微腐敗發(fā)生。
(三)聚力財政改革,健全財政運行機制。
一是穩(wěn)步推進國庫集中支付改革。完成鎮(zhèn)(街道)國庫集中支付改革工作,全區(qū)xx個鎮(zhèn)(街道)全部納入了金財大平臺管理,下一步探索學校、醫(yī)院國庫集中支付改革。上半年全區(qū)清算資金xxxxxx萬元。印發(fā)《關于進一步深化公務卡制度改革的通知》,加強和規(guī)范公務支出管理,擴大公務卡使用范圍,切實減少公務支出中的現金提取和使用,截至x月全區(qū)發(fā)放公務卡xxxx張,刷卡金額xxxx萬元。
二是全面清理財政借款。為加強財政資金規(guī)范管理,全面梳理了歷年財政借款,對財政借款進行催收,提出財政借款處理方案報區(qū)政府,原則上不再新增財政借款。
三是加快財政信息化建設。在全市率先自主研發(fā)預算編審系統(tǒng),實現預算編審網絡化,提高預算編審的質量和效率。初步構建功能完善、資源共享、規(guī)范透明、安全高效的政府采購管理交易系統(tǒng),實現采購管理信息化,促進政府采購管理科學化精細化。
(一)財政收入情況不容樂觀。
一是財政增收后勁不足。在我區(qū)經濟轉型期,受西控政策和審批程序調整等,再加上減稅降費力度的加大,骨干稅源企業(yè)的缺乏,多種因素相互交織,加大了穩(wěn)定經濟增長的難度,財政收入增速預計將繼續(xù)放緩。
二是地方財源結構不優(yōu)。收入質量不優(yōu),非稅收入比重迅速攀升。x-x月非稅收入xxxxx萬元,占一般公共預算收入的xx.x%,同比增收xxxxx萬元,非稅收入的逆勢增長,但增長過快、比重過高,影響了市上對稅收占比的考核。產業(yè)結構不優(yōu),對房地產業(yè)依存度較高。房地產業(yè)稅收占全口徑稅收收入比重繼續(xù)攀升至xx.x%,同比上升x.x個百分點,建立在房地產投資增長和房價上漲過快之上的財政增收是不可持續(xù)的,產業(yè)結構不優(yōu)將削弱我區(qū)財政抵抗風險能力。
(二)財政預算平衡壓力大。
收入方面,以傳統(tǒng)產業(yè)為主的稅源結構增收更為困難,新興產業(yè)還沒有形成有力的增收拉動能力,再加上減稅降費力度的加大,財政收入增速預計將保持低位運行。支出方面,有效實施積極財政政策,推動穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,支持打好雙創(chuàng)示范基地、重點項目建設、轉型升級、環(huán)境治理戰(zhàn)役,需要適度擴大支出規(guī)模。加之與gdp考核相關的財政八項支出預期目標過高,在上半年已新增支出xxxxx萬元的情況下,要完成全年增長xx%的目標任務,預算收支平衡的壓力巨大。
(三)xx+x財政體制調整產生不利影響。
按照市第十一次黨代會精神,我區(qū)將納入中心城區(qū)管理,財政體制將進行重大改革,屆時,我區(qū)各項收入按中心城區(qū)新的分享制度執(zhí)行,我區(qū)屬于飲用水源保護區(qū)和西控范圍,產業(yè)發(fā)展受限,難以得到市級更多轉移支付資金,財政體制的調整對我區(qū)不利影響巨大。
(一)加強財政收入征管,增強綜合財力。
繼續(xù)強化綜合治稅的長效機制,落實獎懲政策,實現收入任務完成與預算安排掛鉤。繼續(xù)緊盯重大項目,培植重要稅源,對已有的重大稅源要秉持不叫不到、隨叫隨到、服務周到的三到精神。在取消部分行政事業(yè)收費的背景下,深挖非稅收入潛力,強化非稅征管,確保所有非稅收入收支兩條線。
(二)加快支出進度,提高財政資金使用效益。
督促各預算單位履行預算執(zhí)行主體責任,按月對支出進度進行通報,對通報情況做好結果運用,與下年度預算安排掛鉤。督促各預算單位抓緊實施由各級預算資金安排的項目,確保項目資金按進度支付,確保八項支出順利完成。
(三)推進財稅體制改革,提高財政管理水平。
按照全市統(tǒng)一部署,做好xx+x財政體制調整各項準備,提前梳理體制調整涉及事項,積極應對財政體制調整產生的一系列問題。按照中央和省盤活財政存量資金的有關要求,進一步規(guī)范國庫資金和財政性結轉結余資金管理,清理、規(guī)范部門結轉結余資金并加大財政統(tǒng)籌力度。按照市上統(tǒng)一安排,全面推進財政支出績效評價工作,強化績效評價結果應用。
(四)加強內部規(guī)范管理,推進黨風廉政建設。
深入開展專項治理微腐敗活動,以實際行動取信于服務對象,不斷提升服務對象的獲得感。按照制度年相關規(guī)定,修訂三重一大等相關制度,繼續(xù)扎牢制度的籠子。強化干部隊伍的目標考核管理,探索局內目標考核方案,達到獎懲分明,提高工作的主動性和積極性。
財政局上半年工作總結篇九
為積極推進預算績效管理工作,規(guī)范財政支出績效評價行為,建立科學、合理的績效評價管理體系,提高財政資金使用效益。根據省廳《關于報送預算績效管理工作總結及統(tǒng)計表的通知》(陜財辦預函[20xx]46號)精神。20xx年,我市各級財政部門積極開展工作,預算績效管理取得了新進展。
一、20xx年開展績效評價工作情況。
(一)組織機構逐步健全。
為加強財政專項資金管理,提高財政專項資金使用效益,搞好財政專項資金績效評價工作,市縣政府將推進預算績效管理作為提升財政管理的重要手段,多次會議進行強調,全市各級財政部門陸續(xù)成立績效評價工作領導小組,并下設工作辦公室,或者直接成立專門的績效工作機構,本級和部分縣區(qū)成立財政投資評審中心,專人負責績效評估工作的組織領導、管理協(xié)調、研究分析和督促落實等日常工作。同時,根據行業(yè)類型特點建立評審專家?guī)?,對投資項目進行評審、咨詢、論證并提出審核意見。
(二)逐步擴大績效評價試點范圍。
根據省廳要求,我市分別選取重點項目開展績效評價。進行預算管理績效綜合評價試點。20xx年,我市在省下發(fā)的重點項目績效評價項目中,挑選了17個項目,作為重點。并重點對陜南移民搬遷項目進行了績效評價。配合省廳和相關科室完成中小河流域治理、病險水庫績效評價工作。今年市本級選取了城鄉(xiāng)最低生活保障經費、農村公路養(yǎng)護配套資金、市博物館建設、市體育場建設等七個改造項目作為市本級財政支出項目績效評價試點。及時將績效評價結果反饋給相關部門單位,根據評價結果,完善管理制度,改進管理措施,將重點項目的評價結果作為政府決策的重要依據??h區(qū)參照對各縣的重點項目及部門進行績效評價。
(三)建立績效管理方面的機制。
(四)強化日常監(jiān)管,確保資金使用效益。
一是全面推行績效運行報告制度,實行部門預算執(zhí)行情況月報、專項資金績效實施情況報告,通過各主管部門和項目實施單位按時按要求報送相關報表及專項資金績效實施情況說明,對項目實施情況進行全程跟蹤檢查,發(fā)現問題及時督促整改,確??冃繕巳嫱瓿?。二是注重績效評價結果應用,將評價結果反饋各被評價部門,并將績效評價情況向市政府、市人大專題匯報,將績效評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據,實行績效評價結果與預算編制和項目申報相掛鉤,對績效評價結果好的部門,除在年度預算安排和項目申報時予以優(yōu)先考慮外,還將給予一定獎勵。通過嚴格的考評制度,激勵約束部門單位提高財政專項資金使用的規(guī)范性、時效性。
(五)加強業(yè)務培訓學習,增強預算績效管理意識。
財政局上半年工作總結篇十
一是積極組織收入,確保應收盡收。今年以來,新冠肺炎疫情對經濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊,收入組織工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。財政金融局積極作為,有效履職,將抓好財政收入征管作為首要政治任務來抓,凝聚財稅部門合力,建立協(xié)同推進工作機制,充分利用綜合治稅平臺,進一步完善涉稅信息鏈條,變“信息”為“稅源”、“稅源”為“稅收”。截至5月底,一般公共預算收入完成x億元,同比增長x%,其中,稅收收入x億元,稅收占一般公共預算收入的比重為x%。二是嚴格預算執(zhí)行,確保重點民生。堅持過“緊日子”思想,不斷強化預算單位支出主體責任,進一步提高支出的均衡性、科學性,嚴格控制一般性支出,緊緊兜牢“三?!钡拙€,把有限的資金全部用在“刀刃上”。截止5月底,全市一般公共預算支出完成x億元,同比增長x%。其中,民生支出完成x億元,占一般公共預算支出的x%,同比下降x%。
(二)優(yōu)先保障,全面做好疫情防控相關工作。
(三)主動履職,支持經濟社會高質量發(fā)展。
一是完善財政政策,支持企業(yè)復工復產。加大援企解困專班工作力度,全面梳理匯總各級各部門援企紓困的各項優(yōu)惠政策和措施,有針對性的支持企業(yè)發(fā)展。排查重點企業(yè),及時投放信貸資金,鼓勵金融機構積極爭取信貸資源、壓縮辦貸時限,幫助企業(yè)渡過難關。實施援企穩(wěn)崗政策,嚴格落實社保費階段性免、減、緩以及失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、就業(yè)補貼等政策,切實緩解企業(yè)困境。加大涉企工作支持力度,堅持隨受理隨辦,壓縮辦結時限,明確兌付主體,督促資金兌現。加強擔保貸款扶持,優(yōu)先支持受疫情影響暫時失去收入來源的創(chuàng)業(yè)人員和小微企業(yè),財政繼續(xù)予以貼息支持。二是主動站位大局,打造最佳營商環(huán)境。堅持把落實好減稅降費政策作為一項重點工作來抓,建立月報分析跟蹤機制,強化稅收征管風險評估,增強形勢預判和科學決斷能力,不折不扣落實各項減稅降費政策,截止5月底,累計新增減稅降費共計x億元。全面兌現涉企優(yōu)惠政策,逐一核實近年來涉企優(yōu)惠政策出臺及兌現落實情況,截止目前,已撥付企業(yè)扶持資金x億元。全面深入推進“放管服”改革,進一步優(yōu)化精簡財政工作流程,健全完善財政支持經濟發(fā)展政策,打通服務企業(yè)“最后一公里”。三是聚焦重點工程,推進政府投資項目建設。圍繞政府投資項目資金支付進度及項目進展情況建立項目臺賬,實時跟蹤項目進度。建立周報告、月分析制度,及時解決項目協(xié)調和資金撥付中出現的問題。2022年共有政府投資項目x個,年度預算資金x億元,實際安排資金x億,已支付x億,支付率達x%。
(四)力求先行,深入推進財稅體制改革。
一是全面實施預算績效管理。建立“花錢必問效,無效必問責”機制,充分發(fā)揮預算績效評價信息系統(tǒng)作用。完成2022年預算績效目標申報,將績效目標作為預算安排的前置條件,著力構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。率先在4月底完成x項項目的績效自評工作,在全省進度通報中排名第一。二是清理盤活財政存量資金。建立動態(tài)監(jiān)控存量資金機制,推動財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌使用,有效提高財政資金使用效益。三是扎實做好預決算公開。制定并印發(fā)了《關于印發(fā)財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知》,為進一步做好示范區(qū)預決算公開工作,建立健全全面規(guī)范、公開透明的預決算管理制度奠定了堅實的基礎。x月x日,除涉密部門外,x個預算單位預算公開到位,公開率達100%。四是加快推進國企改革進程。組織召開全市深化國資監(jiān)管國企改革工作會議,印發(fā)《2022年深化國有企業(yè)改革工作臺賬的通知》,部署各項改革任務落實。穩(wěn)步推進國有企業(yè)退休人員社會化管理服務工作,加快推進機關事業(yè)單位所屬企業(yè)脫鉤改制,持續(xù)完善法人治理結構。以國有資本運營有限公司為試點,加快推進國有資本運營公司改革。全面梳理20xx年以來國有企業(yè)改革工作任務完成情況,進一步查漏補缺,為三年改革行動做好準備。
(五)強化責任,全面落實黨風廉政建設。
一是夯實黨風廉政建設主體責任。局黨組定期研究安排部署黨風廉政建設工作,細化全面從嚴治黨和黨風廉政建設主體責任清單,逐級簽訂黨風廉政建設目標責任書,半年和年終對系統(tǒng)黨風廉政建設工作進行督導考核,夯實從嚴治黨主體責任落實。二是聚焦黨的政治建設。將深入學習貫徹_新時代中國特色社會主義思想和系列重要講話精神,落實中央、省委和示范區(qū)黨工委決策部署作為黨的政治建設的重點,以巡察反饋問題整改為抓手,通過問題整改,確保__指示精神和上級各項部署在財政金融局得到堅決貫徹落實。三是筑牢思想防線。把廉政教育納入局中心組學習和全年干部教育培訓計劃。組織觀看警示教育片、參觀警示教育基地、專家授課、講廉政黨課、開展廉政談話等做到廉政教育內容豐富形式鮮活。圍繞典型案例,結合巡察反饋問題查處,開展專題以案促改,做好執(zhí)紀審查的“后半篇文章”。四是馳而不息糾正四風。著力抓好春節(jié)等重要時間節(jié)點的黨風廉政建設工作,確保中央八項規(guī)定和實施細則精神落實。嚴肅工作紀律,確保工作質量和效率。在系統(tǒng)開展“兩低兩差”專項整治,實行容缺辦理、限時辦結、特事特辦,提升工作質量和效率。深入企業(yè)調研,兌現財政政策,解決企業(yè)融資難題,探索打通為服務對象服好務最后一公里。
二、工作中存在的突出矛盾。
一是財政收支矛盾日益突出。由于新冠疫情、減稅降費等多重因素影響,財政收入面臨前所未有的嚴峻形勢;與此同時,財政剛性支出不斷增加,穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等增支需求依然較大,財政收支矛盾更加凸顯。
二是爭取上級資金力度有待提高。受新冠疫情和減稅降費政策的影響,中央和省財政加大了對地方資金的支持,從爭取上級資金和政府債券的情況來看,各部門爭取上級資金積極性不高,在一定程度上加大了財政支出壓力。
三是服務經濟社會發(fā)展能力仍然不足。存在不能適應新時期對財政金融工作的新要求,思想上不夠解放,對一些重大長遠問題的研究還不夠深入,個別同志在改革面前手足無措,工作上主動服務意識不強,服務經濟社會發(fā)展的能力仍需提高。
四是守舊財政思想亟待打破。在目前經濟新常態(tài)下,實現高質量發(fā)展對各個部門都提出了更高的要求,各單位仍存在守住自家“一畝三分地”的思維定式,“等、靠、要”過度依賴財政,“花錢大手大腳”等現象,造成財政資金存在一定的浪費現象。
一是確保收支目標完成。深入分析研判新冠疫情及減稅降費對財政收支的影響,持續(xù)跟蹤政策落實情況,把正確處理好政策落實與依法組織收入作為重中之重,凝聚財稅部門合力,強化非稅收入征管,深入開展專項稽查,做到以查促收,確保應收盡收。同時嚴格預算執(zhí)行,牢固樹立過“緊日子”思想,從嚴控制預算調整事項,加快財政資金的分配與下達,不斷精簡優(yōu)化資金審批流程,加快預算執(zhí)行進度,確保年度財政收支目標任務完成。
二是著力保障和改善民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,切實發(fā)揮政府作用保基本民生,做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設。加強基本民生保障,扶貧、義務教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等民生支出只增不減。進一步明確各項民生保障政策功能定位,注重政策之間的統(tǒng)籌協(xié)調,加大困難群體托底保障力度,確保各項民生實事落到實處。
三是支持市場主體紓困發(fā)展。全面落實各項政策“紅利”,切實減輕中小微企業(yè)和困難行業(yè)企業(yè)稅費負擔。通過協(xié)調并引導轄區(qū)金融機構積極爭取并落實上級政策、加大信貸支持力度、降低貸款融資成本、減免租賃國有資產租金、加快資金政策兌現進度,堅持不抽貸、不壓貸、不斷貸,靈活創(chuàng)新金融服務和融資方式,支持解決企業(yè)融資難、融資貴問題。強化中小微企業(yè)金融服務,積極應對疫情影響,加大財政金融支持力度,保障示范區(qū)經濟社會穩(wěn)定發(fā)展。
四是兜牢“三?!钡拙€。堅持國家標準的“三?!敝С鲈陬A算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序。強化“三?!鳖A算支出動態(tài)分析,高度關注工資性支出和民生支出,牢牢兜實“三保”底線,對于可能出現的保障風險及時采取應對措施,做到早發(fā)現、早報告、早介入、早處置。用好抗疫特別國債等資金,切實加大對經濟社會發(fā)展支持力度,緩解由于收入增長放緩帶來的財政支出壓力。加強財政運行跟蹤分析,強化統(tǒng)一調度和監(jiān)管,做實事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?!鳖A算管理工作機制。
五是不斷強化黨風廉政建設。把黨風廉政建設作為應盡職責、分內之事,與財政金融業(yè)務工作同研究、同部署,將主體責任逐項細化分解,構建責任鏈條,一級抓一級,層層傳導壓力,做到任務明確責任清晰。深入開展作風建設,強化日常監(jiān)督檢查,持續(xù)糾正“四風”問題,形成高壓態(tài)勢,堅決杜絕不廉潔行為發(fā)生。以紀工委派駐改革為契機,主動接受監(jiān)督,支持派駐紀檢組履行監(jiān)督主責主業(yè),確保黨風廉政建設再上新臺階。
財政局上半年工作總結篇十一
xx縣財政局關心下一代工作在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的具體指導下,以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹黨的xx大精神,_中央_《關于進一步加強和改進未成年思想道德建設若干意見》、縣關工委工作會議精神,我局高度重視未成年人思想道德建設,堅持以人為本,深入貫徹落實《公民道德建設實施綱要》,遵循未成年人思想道德建設規(guī)律,全面落實在未成年人中弘揚以愛國主義為核心的民族精神、樹立建設中國特色社會主義的理想信念、增強現代公民意識、養(yǎng)成文明行為習慣四項主要任務,著力解決影響我局未成年人健康成長的突出問題,努力培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律,德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)的建設者和接班人,推動了未成年人思想道德建設工作的順利進行,穩(wěn)步推進我局關心下一代工作,使我局的青少年得到良好的發(fā)展。
一、提高認識,加強領導。
青少年是祖國的未來,是民族的希望,青少年興則國家興,青少年強則國家強。關心下一代工作是惠及祖國未來、民族振興的大事,是利在當代、功在千秋的偉業(yè)。隨著時代的進步、經濟社會的發(fā)展,在新形勢下如何做好這一項工作,成為我們面臨的一大話題。為此,我局領導班子認真分析,總結以往的經驗,研究對策,對關心下一代工作召開了專題會議,提出了許多措施和有力的工作方案,在此基礎上,制訂了切實可行的年度工作計劃。根據人事變動的情況,及時調整充實了我局關心下一代工作領導小組。一是成立以黨支部書記任組長,聘請經驗豐富的退休老干部楊玉明為副組長,副局長和黨支部委員以及部分退休干部為領導小組成員,下設辦公室,由黨支部副書記兼職任辦公室主任,工會主席、團支部書記、婦工小組長為辦公室成員,負責日常事務的處理。二是認真學習_理論和“三個代表”重要思想,把握“解放思想、實事求是”的精髓,樹立與時俱進的思想,更新觀念,緊跟時代發(fā)展的步伐,增強做好關心下一代工作的光榮感,歷史使命感和責任感。將黨、政、工、青、婦及退休老干部溶入了局關心下一代工作的全過程,為廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動和形式多樣的社會實踐、道德實踐活動,為未成年人創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境,確保全局未成年人健康成長打下了良好的組織基礎。
二、強化思想道德教育,充分發(fā)揮退休老干部的余熱。
會等形式多樣的學習實踐活動,引導少年兒童從小樹立民族自尊心和自豪感。
三、建立制度,獎勵品學兼優(yōu)的家屬子女。
為增強孩子們學習意識、競爭意識,鼓勵他們力求上進,取得更好的成績,我局關工委制定了關于對品學兼優(yōu)的家屬子女獎勵制度,規(guī)定職工家屬子女(包括遺屬子女)在校得獎的由財政局加獎,對在學校得獎的同學如三好學生、優(yōu)秀作文、課程單科獎等,經局關工領導小組驗證后均給予獎勵100元,并對普通全日制學??既≈袑<耙陨蠈W歷的由財政局分檔次給予獎勵。
四、開展?jié)е鷮W活動。
在做好職工家屬子女工作的同時,我局始終積極響應縣委、縣政府及縣關工委的號召,堅持把濟困助學作為一項常規(guī)工作,做到常抓不懈。一是今年“六一”兒童節(jié)前夕,我局響應黨的號召積極為各小學校補助兒童節(jié)活動經費共計2500元,以及教學用品和學生學習用品。二是伸出援助之手,獻出一份愛心,我局之力幫助因貧困而未入學或輟學的兒童實現重返校園的愿望,我局為貧困學生入學難補助入學經費共計500元,為我縣貧困兒童獻上了一份愛心。
五、存在的不足。
宣傳工作滯后,對關心下一代工作的重要性認識還不充分,重視力度不夠;四是工作經費缺乏,活動難于組織和開展;五是協(xié)調配合,社會廣泛參與關心下一代的工作氛圍尚未形成。針對不足的問題,我局有決心和信心在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的精心指導下,以開拓創(chuàng)新的精神,把我局關心下一代工作做得更好。
總之,關心下一代的健康成長任重而道遠。我們堅信在縣委、縣政府的領導及縣關工委的指導下,一定能夠克服困難,開拓創(chuàng)新,務實進取,積極協(xié)調配合有關部門,抓好工作落實,用實際行動把《關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》精神貫徹好,落實好。
財政局上半年工作總結篇十二
(一)加大投入,財源建設成果進一步顯現。財源建設取得長足進展。20xx年預計稅收入庫超億元企業(yè)3家,新增2家,其中鈞石機構5億元、森美1.4億元、鴻榮輕工1.2億元;超千萬元企業(yè)31家,新增8家;超百萬元企業(yè)319家,新增44家。收入超億元街道7個,新增3個,其中海濱超4億元,臨江、江南超2億元。一是發(fā)揮財政資金導向作用,引導企業(yè)做優(yōu)做強,共投入扶持企業(yè)資金8342萬元,帶動企業(yè)增加投入,促進重點企業(yè)良好發(fā)展。6家上市及26家上市后備企業(yè)全年預計納稅10.3億元,增長105%;10家總部企業(yè)預計納稅2.55億元,增長62.87%。二是高新技術園區(qū)升格為國家級高新園區(qū),財源支撐作用明顯。投入高新園區(qū)5200萬元(累計投入12.7億元),入駐高新園區(qū)企業(yè)430戶,全年預計納稅11.73億元,占全區(qū)工商總稅的45.23%,增長90%。三是自主創(chuàng)新步伐加快,產業(yè)結構優(yōu)化升級,戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展勢頭良好。投入科技資金2350萬元,形成新的增長點,電子信息產業(yè)實現跨躍發(fā)展,年預計納稅6.1億元,增長80%,占全區(qū)稅收的比重從20xx年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道籌集資金7.68億元(其中市財政回撥土地出讓金3.71億元,融資3.97億元),投入安置小區(qū)(延陵、后坑、錦美、新塘、泉三)、商貿物流中心、溫陵商貿中心、汽車汽配城、池峰路二期、龍頭山片區(qū)改造、站前大橋等重點項目建設;歸還舊貸款7.02億元。項目帶動成效明顯,新老城區(qū)市容市貌進一步改善。
(二)狠抓管征,財政收入增長進一步躍升。財政總收入預計完成17.9億元,增長29.2%,創(chuàng)歷史新高。稅性收入預計完成17.58億元,占財政總收入的98.2%,比上年提高1.63個百分點,財政收入規(guī)模不斷擴大,質量持續(xù)提高。一是完善收入目標考核責任制和增超收激勵機制,層層分解下達目標任務,強化目標考核。緊盯目標任務,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓緊抓好收入工作,超額完成市政府下達目標任務。二是密切關注稅收政策調整和經濟運行動態(tài),提高對稅收走勢分析的前瞻性。加強稅源跟蹤管理與分析,根據稅源資料指導日常征管工作。建立經濟分析聯席會議制度,加強經濟運行的分析,集思廣益,及時提出應對措施,有的放矢抓好收入工作。三是構建網絡化全方位協(xié)稅護稅機制,建立點對點的聯絡員制度和部門聯動機制,通力協(xié)作,齊抓共管。建立健全收入監(jiān)控體系,及時采集涉稅信息,強化重點稅源管理,加大稽查力度,做到依法治稅、應收盡收。四是進一步規(guī)范非稅收入管理,將原列預算外管理的收入(不含教育收費)全部納入預算管理。
(三)優(yōu)化結構,民生保障支出進一步落實。科學預算,嚴格壓縮和控制一般性開支,財力向民生方面傾斜,全年民生方面支出預計4.84億元,占一般預算支出的58.62%,增長27.74%,保證了教育、科技、支農等法定支出,保證了公共衛(wèi)生、社會保障、基層社區(qū)的投入,促進各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。投入教育方面22921萬元,增加公共財政教育投入,達到教育經費法定增長的要求,教育事業(yè)發(fā)展實現新躍升,各項考核指標持續(xù)保持較高水平。投入科技方面2350萬元,扎實推動企業(yè)自主創(chuàng)新,加快轉變發(fā)展方式。投入支農方面1130萬元,全面落實強農惠農政策,大力實施江南新區(qū)人居環(huán)境整治,推進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展、防災減災體系建設。投入衛(wèi)生方面4403萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系和公共衛(wèi)生服務體系進一步完善,疾病預防控制工作取得新進展。投入社保方面16035萬元,城鄉(xiāng)居民社會保障體系不斷完善,就業(yè)工作扎實推進。投入住房保障3210萬元,支持保障性住房建設。投入街道社區(qū)方面9188萬元,街道社區(qū)經費及街道增超收分成進一步提高,保證基層政權的正常運轉。撥付強農惠家資金1802萬元,其中發(fā)放出租車和小漁船油價補貼106萬元,種糧農民綜合補貼及良種補貼7萬元、家電汽車摩托車下鄉(xiāng)及家電以舊換新補貼1689萬元,將黨和政府的關杯及時送達老百姓。
(四)加強監(jiān)管,財政管理績效進一步提高。一是優(yōu)化資金撥付管理,提高資金撥付效率。進一步簡化國庫集中支付環(huán)節(jié)設置,實現財政資金在國庫單一賬戶體系內的高效、安全運轉。二是完善行政事業(yè)單位和國有企業(yè)的資產管理制度,加強資產出租和處置的管理。三是加強對教育、支農、社保、國債、生態(tài)保護等涉及群眾切身利益資金的使用情況進行監(jiān)督檢查。四是加強政府采購管理,全年政府采購總金額預計4000萬元,實際中標金額3600萬元,節(jié)約資金400萬元,節(jié)約率10%。五是深化“小金庫”專項治理工作,對xx—20xx年查出問題的單位進行回訪,落實整改措施。
在回顧總結財政工作成績的同時,我們也清醒地看到,財政運行中仍然存在著一些困難和問題:一是招商載體緊缺,制約招商引資;國家實施抑制房價增長的房地產調控政策,房地產開發(fā)與銷售降溫。財政收入增長受限。二是穩(wěn)健貨幣政策和可融資載體已滿負荷承貸,新增融資相當困難,建設資金得不到有效保障。三是財政收入規(guī)模偏小,財力增長有限,而增資和民生等支出剛性增長,收支矛盾仍然突出。四是財政監(jiān)督和會計管理還需進一步加強。這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。
財政局上半年工作總結篇十三
xx縣財政局關心下一代工作在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的具體指導下,以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹黨的大會精神,中共中央國務院《關于進一步加強和改進未成年思想道德建設若干意見》、縣關工委工作會議精神,我局高度重視未成年人思想道德建設,堅持以人為本,深入貫徹落實《公民道德建設實施綱要》,遵循未成年人思想道德建設規(guī)律,全面落實在未成年人中弘揚以愛國主義為核心的民族精神、樹立建設中國特色社會主義的理想信念、增強現代公民意識、養(yǎng)成文明行為習慣四項主要任務,著力解決影響我局未成年人健康成長的突出問題。
努力培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律,德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)的建設者和接班人,推動了未成年人思想道德建設工作的順利進行,穩(wěn)步推進我局關心下一代工作,使我局的青少年得到良好的發(fā)展。
一、提高認識,加強領導
青少年是祖國的未來,是民族的希望,青少年興則國家興,青少年強則國家強。
關心下一代工作是惠及祖國未來、民族振興的大事,是利在當代、功在千秋的偉業(yè)。
隨著時代的進步、經濟社會的發(fā)展,在新形勢下如何做好這一項工作,成為我們面臨的一大話題。
為此,我局領導班子認真分析,總結以往的經驗,研究對策,對關心下一代工作召開了專題會議,提出了許多措施和有力的工作方案,在此基礎上,制訂了切實可行的年度工作計劃。
根據人事變動的情況,及時調整充實了我局關心下一代工作領導小組。
一是成立以黨支部書記任組長,聘請經驗豐富的退休老干部楊玉明為副組長,副局長和黨支部委員以及部分退休干部為領導小組成員,下設辦公室,由黨支部副書記兼職任辦公室主任,工會主席、團支部書記、婦工小組長為辦公室成員,負責日常事務的處理。
二是認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,把握“解放思想、實事求是”的精髓,樹立與時俱進的思想,更新觀念,緊跟時代發(fā)展的步伐,增強做好關心下一代工作的光榮感,歷史使命感和責任感。
將黨、政、工、青、婦及退休老干部溶入了局關心下一代工作的全過程,為廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動和形式多樣的社會實踐、道德實踐活動,為未成年人創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境,確保全局未成年人健康成長打下了良好的組織基礎。
二、強化思想道德教育,充分發(fā)揮退休老干部的余熱
我局干部職工初中以下、小學以上的家屬子女(在xx)共有45個,在六一兒童節(jié)到來之際,為了鼓勵青少年力求上進的積極性,我局從緊張經費中為全局14歲以下的兒童發(fā)放了人均100元的節(jié)日慰問金。
針對個別小朋友不愛學習或學習成績差、長期沉溺于網吧、學抽煙等現象,認真分析研究當前青少年的學習、生活及成長狀況,利用重大節(jié)日、重要紀念日、重大歷史事件等契機,以培育“四有新人”為目的,更加廣泛地動員老同志,通過完善關心下一代工作組織網絡等途徑,發(fā)動更多的老同志參加關心下一代工作,邀請退休老干部來授課,對干部職工家屬子女進行愛國主義、集體主義、社會主義、民族精神和革命傳統(tǒng)教育,保證黨的事業(yè)后繼有人、興旺發(fā)達。
同時,加強對青少年的法制教育,引導青少年爭做個“愛國守法、明禮成信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的合格公民,開展《未成年保護法》、《預防未成年犯罪法》等宣傳教育活動,對青少年中出現的問題,及時掌握、及時解決,防患于未然。
此外,局領導在職工大會上積極動員各位家長與學校積極配合,使學校、社會、家庭教育齊頭并進、共同發(fā)展。
通過一系列的教育,凈化了對少年兒童成長的不良空氣,為下一代的健康成長營造了良好的社會空間。
我局職工家屬子女沒有一個參與吸毒、賭博等不良行為。
開展“民族精神代代傳”活動。
會等形式多樣的學習實踐活動,引導少年兒童從小樹立民族自尊心和自豪感。
三、建立制度,獎勵品學兼優(yōu)的家屬子女
為增強孩子們學習意識、競爭意識,鼓勵他們力求上進,取得更好的成績,我局關工委制定了關于對品學兼優(yōu)的家屬子女獎勵制度,規(guī)定職工家屬子女(包括遺屬子女)在校得獎的由財政局加獎,對在學校得獎的同學如三好學生、優(yōu)秀作文、課程單科獎等,經局關工領導小組驗證后均給予獎勵100元,并對普通全日制學校考取中專及以上學歷的由財政局分檔次給予獎勵。
四、開展?jié)е鷮W活動
在做好職工家屬子女工作的同時,我局始終積極響應縣委、縣政府及縣關工委的號召,堅持把濟困助學作為一項常規(guī)工作,做到常抓不懈。
一是今年“六一”兒童節(jié)前夕,我局響應黨的號召積極為各小學校補助兒童節(jié)活動經費共計2500元,以及教學用品和學生學習用品。
二是伸出援助之手,獻出一份愛心,我局之力幫助因貧困而未入學或輟學的兒童實現重返校園的愿望,我局為貧困學生入學難補助入學經費共計500元,為我縣貧困兒童獻上了一份愛心。
五、存在的不足
我局關心下一代工作在縣委、縣政府的領導和縣關心下一代工作委員會的重視支持下,經過老同志的無私奉獻和縣關工委的辛勤工作,取得了一定的成效,積累了一定的經驗。
但也存在一些不足:一是組織建設有待進一步加強;
二是隊伍建設薄弱,以退休老同志為主的`工作格局仍未形成;
三是宣傳工作滯后,對關心下一代工作的重要性認識還不充分,重視力度不夠;
四是工作經費缺乏,活動難于組織和開展;
五是協(xié)調配合,社會廣泛參與關心下一代的工作氛圍尚未形成。
針對不足的問題,我局有決心和信心在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的精心指導下,以開拓創(chuàng)新的精神,把我局關心下一代工作做得更好。
總之,關心下一代的健康成長任重而道遠。
我們堅信在縣委、縣政府的領導及縣關工委的指導下,一定能夠克服困難,開拓創(chuàng)新,務實進取,積極協(xié)調配合有關部門,抓好工作落實,用實際行動把《關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》精神貫徹好,落實好。
xxx年,在市委、市政府的正確領導下、上級業(yè)務部門的具體指導下,全局老干部工作堅持以“三個代表”重要思想為指導,全面落實科學發(fā)展觀,認真貫徹落實老干部各項方針政策,配合全局中心工作,服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,不斷探索新形勢下做好老干部工作的新經驗、新方法,以落實老干部“兩項待遇”為重點,進一步抓好離休干部“兩費”發(fā)放工作,不斷完善“三個機制”,大力加強離退休干部黨支部建設和老干部思想政治工作,積極開展有益于老年人身心健康的文體活動,充分發(fā)揮老干部在財政改革與發(fā)展中的作用,同時不斷加強自身建設,提高管理和服務水平,圓滿完成年初制定的各項工作目標和任務。
現總結如下:
一、編制好老干年度預算
市財政局黨組十分重視老干部工作,在財政局經費十分緊張的情況下,擠出有限的資金,為老干部的學習活動創(chuàng)造良好的環(huán)境。
2月9日,老干部股召開老干部工作會議,按照財政局機關實施部門預算的統(tǒng)一要求,討論了20xx年工作重點和專用經費預算,包括:活動室設備購置費、五一等四個節(jié)日活動經費、慰問費、報刊征訂費、比賽費用等,為全年老干部工作提供財力保證。
楊大銀局長要求各財政所機關股室,二級單位負責人都要以高度的政治責任感重視老干部工作,切實把老干部工作擺在重要日程上來,要加強老干部工作的領導,一把手要親自抓,分管領導具體抓,要把老干部工作放在財政改革發(fā)展穩(wěn)定大局之中統(tǒng)籌把握,把老干部的利益維護好、落實好。
二、積極組織好政治理論學習
1、組織老干部政治學習。
二是學習了老干部局科學發(fā)展觀活動征求意見和開展知識競賽的通知;
三是老干部支部委員張振明傳達全市老干部支部書記培訓班的主要內容。
共組織老干部政治學習3多次。
每月15日,定為老干部政治學習日。
通過學習,老同志了解了國內外基本形勢,增強了黨性,樹立了正確的人生觀、價值觀,政治上、思想上、行動上與黨中央保持一致。
2、舉辦茶話會、座談會向老干部通報全市財政工作形勢。
春節(jié)前夕,我局組織召開了老干部迎春茶話會。
會上,老干部支部書記胡必榮通報了20xx年全局財政工作形勢和20xx年的工作思路。
分管局長潘新洲作了講話。
五一舉辦了老干部座談會。
在經費緊張的情況下,擠出有限的資金,改善老干部的學習環(huán)境,增加老干部活動經費,嚴格按照中央、省、市要求,認真落實老干部的“兩項待遇”,讓老干部安度晚年。
會上還廣泛地征求老干部的意見和建議,傾聽老干部的心聲。
3、不斷加強老干部黨支部建設。
我局始終堅持以“三個代表”重要思想為指導,不斷加強老干部黨支部的建設,確保各支部組織生活正常有序地開展。
對老干部支部的情況進行調研,發(fā)現問題及時解決。
三、落實好老干部的待遇
1、開展為老干部送溫暖活動。
重大節(jié)日,局主要領導要深入到老干部家中走訪慰問。
春節(jié)期間,局撥出???800多元,由分片的局長帶領對口包所的人員走訪慰問鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所退休的老所長,分管機關的副局長帶工會、老干股的慰問機關老干部,所到之處,向他們噓寒問暖,了解他們的健康狀況,為他們送去慰問金。
并希望他們今后一如既往地關心支持財政事業(yè)的發(fā)展。
對因病住院的老干部及時看望,全年看望老干部26人次。
對常年重病的曹尤明、劉祖輝、王維華、韓春生、王紹興解決困難補助200元。
2、為老干部訂閱報刊雜志。
為老干部活動場所訂閱了《湖北日報》、《孝感晚報》、《中國老年報》等老同志喜愛的報刊雜志。
并且,為機關老同志定閱了《當代老年》和《楚天都市報》,保證了老同志的日常學習。
3、組織老干部每年一度的體檢。
4、落實離休干部“三個機制”運行比較平穩(wěn),離休干部的離休養(yǎng)老金做到了按時足額發(fā)放,醫(yī)藥費按規(guī)定實報實銷。
2位離休干部護理費,按政策規(guī)定按時足額發(fā)放,老同志的生活待遇得到全面落實。
對此,老同志非常滿意。
五、抓好來信來訪,做好老干部的思想工作。
隨著經濟社會的發(fā)展,不斷有一些新情況、新問題沖擊著老干部的切身利益。
對于來訪的老干部,我們總是笑臉相迎,端茶倒水。
耐心細致的向他們解釋清楚,做好書面記錄,請局領導出面協(xié)調督促有關單位按政策辦,實在辦不到的或難以解決的及時向做好解釋說明工作。
今年共接待來訪老干部2人。
財政局上半年工作總結篇十四
我們第一季度主要做了以下五方面工作:
一、抓了科技項目的申報。國家級科技項目:1、科技富民強縣項目。已經通過省財政廳、科技廳、市財政局、科技局認定,上報到國家科技部。2、建設社會主義新農村科技示范鄉(xiāng)項目正在按程序申報。2、市級科技項目:工業(yè)xxxx,農業(yè)xxxx。3、經濟區(qū)建設項目:1、特色農業(yè)貂、貉養(yǎng)殖(項目單位:劉二堡鎮(zhèn))。2、垃圾處理(劉二堡鎮(zhèn))3、標準化棚菜生產基地建設(項目單位:劉二堡鎮(zhèn)皮家堡村)4、秸桿汽化(劉二堡鎮(zhèn)皮家堡村)。
二、抓科技創(chuàng)新政策出臺。經過反復調研論證座談3月26日正式提交政府常務會論證通過。
三、抓了xxxx科技試驗、示范基地建設。1、沈陽農業(yè)大學、劉二堡鎮(zhèn)皮家堡村共建的蔬菜新品種試驗、示范基地。2、沈陽農業(yè)大學與于家房村民(田陸景)共建的脫毒馬鈴薯試驗、示范基地。
四、抓了備耕科技培訓。從1月到3月底,舉辦了6場次培訓班,培訓80xxxx次。完成全年計劃的1/4。五、抓了科技創(chuàng)新考核指標及科技貢獻率的調研。科技創(chuàng)新考核指標經過反復論證根據xx的實際情況實事求是的反饋了xx7項科技創(chuàng)新考核指標。根據統(tǒng)計局的數據測算科技貢獻率。
完成以上工作的主要措施:
一、充分調動科技局工作人員的積極性,領導牽頭,各部門分工負責。
二、發(fā)揮整體合力,協(xié)調發(fā)展,各負其責、各盡其職。
第二季度工作計劃。
一、對申報的項目繼續(xù)按程序要求完善。
二、抓好20xx年—20xx年度科技特派員工作的考核驗收工作。
三、抓好知識產權宣傳周活動。
四、按照市科技局的統(tǒng)一安排五一前做好網絡視頻會議的準備工作。
五、招商引資。與沈陽運達實業(yè)有限公司開展招商工作。
xx科技局。
20xx年4月6日。
財政局上半年工作總結篇十五
社會保障基金報表含12類基金,涉及面廣,工作量大,很多數據都與有關單位存在口徑對應關系,編制的難度較大,特別年終決算工作,相關數據直接關系到對下年度省市補助資金的爭取,編報時又要考慮到與相關部門數據口徑的一致,與各類月報季報口徑的一致,編制難度更大,為做好這項工作,取得好的名次,我們一方面深入各有關單位進行數據的采集與論證,另一方面做好帳務處理與各相關單位銜接一致,經過認真努力,順利通過了省廳決算匯總上報,得到了省市財政部門的肯定和好評。
目前為止,企業(yè)養(yǎng)老金共征收2248萬元,較上年同期增收441萬元;失業(yè)金177萬元,醫(yī)療保險金1336萬元,工傷生育保險金36萬元。起草并報送向省市爭取資金報告,上半年共爭取省市補助4366萬元、其中:企業(yè)養(yǎng)老金1278萬元,城鄉(xiāng)低保資金363萬元,撫恤救災資金393萬元,改廁資金122萬元,農村合作醫(yī)療資金1735萬元,敬老院建設資金434萬元,衛(wèi)生院建設及防病資金280萬元。為各類人員保險金的發(fā)放和各項事業(yè)的開展,提供了重要的資金保證,一定程度上維護了我縣的穩(wěn)定和發(fā)展。
1、6月份止共撥付發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老金4035萬元,保證了8861名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,為保障資金的安全完整,杜絕各類冒領養(yǎng)老金的行為,今年5-6月份,在做好保發(fā)放工作的同時,與勞動保障部門一起對企業(yè)離退休人員進行了年檢,參檢人數達8000余人,對不及時驗證的養(yǎng)老金給予停發(fā),對已死亡而瞞報人員領取的養(yǎng)老金予以追回。
認真貫徹落實再就業(yè)政策,按市政府與縣政府簽訂責任狀的要求,提出再就業(yè)資金縣預算安排的合理建議,積極爭取省市補助資金彌補縣本級財力的不足,專項用于再就業(yè)培訓、職業(yè)介紹補貼等支出,并制定職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補助標準,嚴格撥付程序,并實行資金的跟蹤問效管理。
1-6月份共籌集發(fā)放城市低保資金212萬元,使4277名城市低保對象按時領到了低保金,共籌集發(fā)放農村低保資金550萬元,使3*92名農村低保對象按時領到了低保金,真正為弱勢群體筑起了一道生活保障線,一定程度上維護了弱勢群體的穩(wěn)定。
1、我縣醫(yī)療保險起步較晚,許多方面還有待完善,如鎮(zhèn)級各項醫(yī)保費的繳納、參保變更不及時的問題,我們從實際情況出發(fā),多次認真研究并形成專題匯報材料報縣政府,按縣政府要求,由我股牽頭召開了由縣教育局、勞動局、地稅局、鎮(zhèn)財政所長、鎮(zhèn)教辦會計、鎮(zhèn)中學會計參加的協(xié)調會,會議要求一是由鎮(zhèn)相關人員將未辦理變更手續(xù)的參保人員利用一周的時間進行辦理,二是由醫(yī)保處向各繳費單位通報欠費情況并與單位進行核對,三是向領導匯報爭取1個月之內將欠繳保險費全額補交,通過各單位的共同配合,理清了各單位人員參保情況,通過對帳,理清了繳費關系和欠繳金額。針對我縣醫(yī)療保險繳費基數偏低的問題,我們按20*年新調整后的工資標準,對醫(yī)療保險繳費基數及繳費所需資金情況測算了四套方案,并對每套方案的可行性進行了嚴格的論證,已征得縣政府同意,從20*年元月1日起醫(yī)?;鶖嫡{整。
財政部門內部建立社保資金撥付制度,對每筆支出都嚴格按照審批權限,每月由用款單位提供詳細的用款計劃及相關的基礎資料,由經辦人員嚴格審查并經領導把關批準后,按計劃及時將資金撥入社保機構支出戶;在資金的使用過程中,為杜絕資金流失,我們一是充分發(fā)揮群眾監(jiān)督,對舉報虛領、冒領社保金的行為進行獎勵,二是能直接支付的直接支付,減少了中間環(huán)節(jié),保證了??顚S?,三是堅持對社保對象資格進行定期年檢,發(fā)現冒領行為堅決予以制止,并將資金追回到財政專戶;為確保資金的專款專用,建立一年一度的財務檢查和不定期檢查相結合的制度,一旦發(fā)現擠占、挪用行為,堅決予以制止并進行及時糾正。
關愛農村五保老人,20*年省政府繼續(xù)對蘇北貧困縣農村敬老院建設給予專項補助,為充分抓好機遇,我們專門請求省增加對我縣的補助,并去省財政廳進行了專題匯報,爭取敬老院建設補助資金617萬元,省補助資金的70%已經到位,爭取在7月初全面開始建設。
我縣按省市要求,繼續(xù)擴大新型合作醫(yī)療覆蓋面。20*年,全縣農民參合人數已達到84.2萬人,群眾交納參合金842萬元,縣財政投入資金674萬元,人口覆蓋率為95%。積極主動地采取措施,爭取省補資金人均30元,省補助的70%計1735萬元已經到位。6月前補償人次達842110人次,補償醫(yī)藥費用2286萬元,保障了參保農民就醫(yī)的需要。
1、養(yǎng)老保險省六項任務書完成情況檢查。20*年1月,省財政廳、勞動保障廳對我縣20*年養(yǎng)老保險六項任務書完成情況進行了檢查驗收。接到檢查通知后,我們深知此次檢查關系重大,立即形成專題材料報縣政府,并將各種利弊關系報縣主要領導,按縣政府研究意見要求,我們及時與勞動、地稅等部門聯系,從有利于我縣向省爭取資金的角度出發(fā),做好各類材料和有關帳務的處理,在整個檢查過程中,得到了省廳領導的好評,全面落實完成了省六項任務書的各項指標任務,得到了養(yǎng)老金200萬元的最高獎勵。
2、再就業(yè)資金檢查。省每年年初預撥再就業(yè)資金,并于次年初進行檢查驗收,統(tǒng)一結算,對符合規(guī)定用途并且資金用量超過省補的縣追加補助,對不符合規(guī)定用途使用資金或按用途使用資金未超過省預撥資金的予以結轉。我們及時與勞動部門聯系對資金使用情況進行全面自查,并將自查情況報局領導,按統(tǒng)一研究意見,對不符合省檢查要求的情況及時進行了整改。20*年3月份,檢查驗收時,我們將所有帳簿、憑證等相關資料拿到徐州統(tǒng)一接受檢查,并順利通過檢查驗收。
省委、省政府確定的五件實件工作,有三項牽涉到社會保障部門,即農村公共衛(wèi)生工作、新型農村合作醫(yī)療工作、農村改水工作,另外養(yǎng)老保險金、再就業(yè)資金每年省都給予較大數額資金的支持,因此社會保障資金也是被審計的重點。20*年上級相關部門委托縣級審計部門對縣本級及鎮(zhèn)級的資金使用和運轉情況進行了審計,由于??顢殿~較大,組成也較為復雜,資金使用部門牽涉到縣衛(wèi)生局、縣民政局、縣勞動保障局、各鎮(zhèn)衛(wèi)生院、各鎮(zhèn)民政辦、各鎮(zhèn)財政所等多個部門,審計的難度也相應較大;在審計過程中,為做好這項工作,給領導提供一個真實可靠的審計信息,便于決策以及今后的工作,我們積極主動地與審計部門配合,提供各類相關資料及會計帳簿,仔細梳理各類帳務,排出詳細的撥款單位、日期和金額,以減輕審計部門的工作量,必要時我們還進行實地參與,并出謀劃策,努力幫助審計工作圓滿完成。審計結束形成專題材料后,對審計部門的審計報告征求意見稿,我們從大局出發(fā)對上報口徑提出合理的意見和建議,并多次向局、縣有關領導匯報,最終形成統(tǒng)一的對上口徑。為我縣今后向省市爭取資金打下基礎。
社會保障對象多為弱勢群體,工作也大多牽涉到個人利益,因此向社保方面來信、來訪情況也較多。對于各類來信情況,我們一方面與來信人進行電話溝通交流,另一方面以書面材料形式向他們做好解釋工作。對于能解決的及時給予解決;需與其它單位共同解決或協(xié)調解決的,積極與其他部門聯系,讓他們幫助解決;不能解決的,向來信人說明原因,解釋好政策規(guī)定,讓上訪人員得到了較為滿意的答復。對于每位來局訪問人員,我們都堅持做到一句話問好,一把椅子讓做,送上一杯開水,把我們相關的政策解釋好,把我們的承諾落實好,盡量讓他們帶著問題而來,帶著滿意而歸。對于那些在某一類社保對象群體中有一定影響力和組織能力的上訪戶,我們一方面采取逢節(jié)日去其家中看望、問侯,另一方面進行說服、教育、解釋政策,向其介紹我縣當前的財政經濟情況,達之以情,曉之以理,讓他們能從大局出發(fā),為我縣的穩(wěn)定服務。通過我們的努力,今年以來從未出現過聚眾上訪的現象,并在實際工作中,樹立了財政部門的新形象,為創(chuàng)建平安*縣起到了重要作用。
在業(yè)務工作和經濟活動工作中,堅持處處以人民利益為己任,艱苦樸素,勤政廉政,耐住清貧,不該拿的不拿,不該吃的不吃,不該去的不去,樹立“務實、高效、廉潔”的財政干部形象。認真開展各項政治、業(yè)務學習,遵紀守法,文明執(zhí)法、工作中堅持公開透明,團結協(xié)調,保持室內外衛(wèi)生整潔,確保無安全責任事故和違法亂紀事件發(fā)生。
財政局上半年工作總結篇十六
為科學合理地編制好xx年部門預算,根據分工,按照預算編制的要求,責任到人,全力以赴地積極參與了部門預算的編審。在收入預算方面,根據預算單位前三年的收入平均數,結合xx年的政策調整,對預算單位上報的收入計劃數逐一進行了審核,個別單位,根據我們所掌握的情況還進行了電話溝通,商討收入計劃的增減,與去年相比,收入預算做得比較足;在支出預算方面,按照收支脫鉤的要求,本著“人員性支出到人做足、公用經費定標準按人算、專項經費按文件到項目、成本性支出核定比例”的原則,對預算單位征收的政府非稅收入進行了統(tǒng)籌安排,杜絕了“不收不用、多收多用、多罰多返”的苦樂不均現象,也進一步增強了政府的宏觀調控能力,使各單位都有一個收支明白賬,增強了預算單位收支的透明度。經過多次匯報,反復修改,幾易其稿,在縣十四屆人大五次審議會議通過后,5月下旬進行了下達。根據預算安排,政府非稅收入是17371.84萬元,其中用往年專戶結余安排788萬元,支出安排15652.48萬元,政府調控1724.37萬元。在部門預算下達前,我們對款項的撥付嚴格進行了控制,部門預算下達后,將1—5月份的收支情況與部門預算進行了認真核對,未發(fā)現有超預算撥付的單位,有力地維護了部門預算的嚴肅性。到5月底,實際征收7756.49萬元,完成年度預算的45%,實際支出5922.03萬元,完成年預算的38%,政府調控831.77萬元,完成調控目標的48%。還轉變服務觀念,改進了資金申撥程序,進一步提高了行政效能,得到了廣大預算單位的一致贊可。
二、強化支出監(jiān)管,對xx年下撥的30萬元以上的大額專項資金進行了跟蹤檢查。
根據xx財發(fā)[xx]13號文的要求,對xx年下撥的30萬元以上的大額專項資金—基礎設施配套費的使用情況進行了跟蹤檢查,xx年共收基礎設施配套費1030萬元,加上年結余90萬元,共計1120萬元,當年實際撥付800萬元,結余320萬元。在撥付中,由于我們是嚴格按照《xx縣城市建設專項資金管理意見》的要求操作的,經過跟蹤檢查,未發(fā)現挪用、截留等違規(guī)現象,確保了城建資金的安全和有效使用。
三、加大宣傳力度,通過xx縣財政信息網對政府非稅收入進行了宣傳:
政府非稅收入是適應公共財政改革的需要,在預算外資金概念的基礎上發(fā)展起來的,與預算外資金相比,范圍更廣,分類更加科學,管理要求更高。為提高人們對政府非稅收入的認識,我們加大了宣傳力度,先后將《關于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜[xx]53號)、《江蘇省政府批轉財政廳等部門〈關于實行非稅收入收繳管理制度改革意見〉的通知》(蘇政發(fā)[xx]15號)、《市政府轉發(fā)市財政局等部門關于加強政府非稅收入管理意見的通知》(徐政發(fā)[xx]102號)、《xx縣政府非稅收入管理暫行辦法》(xx政發(fā)[xx]82號)、《縣領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》、《局領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》在xx縣財政信息網上進行了廣泛宣傳,為政府非稅收入的規(guī)范化管理營造一個良好的氛圍,宣傳效果十分顯著。
四、積極配合縣物價部門,認真開展了xx年度收費年審。
收費年審是行政事業(yè)性收費管理工作的重要內容,是物價、財政部門多年來的共同工作。根據省市文件要求,會同物價部門聯合下發(fā)了《關于認真做好xx年度收費年審工作的通知》,明確了年審對象、年審內容、年審方法和時間安排等。本著一組就有財政部門1名工作人員的原則,從綜合股、票據辦抽調6人,積極配合物價部門利用一個月的時間對全縣392家單位的345項收費項目按要求進行了逐一年審,經過年審降低標準收費3項,其中針對出租汽車收費的2項;取消了10項收費,其中針對出租汽車收費的8項。通過年審,進一步規(guī)范了收費行為,優(yōu)化了我縣經濟發(fā)展軟環(huán)境。
五、明確專人,嚴格管理,注重抓好了土地出讓收支的管理。
按照《國務院辦公廳關于規(guī)范國有土地使用權出讓收支管理的通知》(國辦發(fā)[xx]100號文)規(guī)定,財政部門負責土地出讓收入的征收管理,國土資源管理部門負責土地出讓收入的具體征收,管好、用好土地出讓收入是財政部門義不容辭的責任。為切實做好此項工作,認真學習了國辦發(fā)[xx]文、財綜字[xx]68號文(《國有土地使用權出讓收支管理辦法》),并明確專人負責此項工作,建立了國有土地使用權出讓管理數據庫。在縣國土資源管理部門的緊密配合和大力支持下,規(guī)范了土地出讓程序,按地塊、分宗地進行了土地出讓收支核算,并將凈收益定期進行了入庫。改進了資金撥付方式,實行了土地出讓成本的直接支付,減少了資金的流轉環(huán)節(jié),提高了資金的使用效益,保障了被征地村民的切身利益。上半年,通過招拍掛牌的方式共出讓地塊10塊,出讓面積357183.87平方米,能取得土地出讓收入14040萬元,已繳納了10460萬元,收繳率達75%。已支出7250萬元,其中補償支出3850萬元,職工安置2200萬元,繳入國庫用于城建1200萬元。另外,還收繳了往年度欠繳的土地出讓收入740萬元,其中xx年欠的是590萬元,xx年以前欠的是150萬元。
六、強化城建資金的征管,促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展。
為促進我縣城鎮(zhèn)化進程,縣委、縣政府提出了“一年新氣象、三年大發(fā)展、五年再造一個新xx城”的宏偉目標,為實現這個目標,積極配合有關部門運用經營城市的理念,引入市場競爭機制,管好用好城市資源,上半年通過土地出讓共取得可用于城建的收入1200萬元,占年初預算6000萬元的20%;基礎設施配套費是用于城建的專項收費,在我縣的城建資金中占有很大比重,因上半年房屋建設面積較少,共收取了545.21萬元,占年初預算xx萬元的27%。為管好、用好有限的城建資金,積極會同縣審計局、建設局、縣重點工程指揮部進一步修訂完善了《xx縣城市建設專項資金管理意見》,報請縣分管城建的領導同意后,向城建責任單位進行了下發(fā),明確了資金撥付程序、所需材料、相關簽字人員的責任等。上半年,共撥付城建專項資金1450萬元,保證了城建項目的如期進行,有力地促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展,提高了城建資金的使用效益。
(一)爭取應用非稅收入收繳管理系統(tǒng),做到非稅收入應收盡收和足額上繳,切實杜絕截留、擠占、坐收坐支和挪用現象發(fā)生。
(二)搞好財政信息宣傳和財政科研的撰寫和上報工作。
(三)按照xx財發(fā)[xx]16號的要求,配合財監(jiān)局開展好xx?—xx年土地出讓金收支管理情況的專項檢查,以促使土地出讓金的規(guī)范使用。
(四)按照xx財發(fā)[xx]17號的要求,配合財監(jiān)局開展好收支兩條線執(zhí)行情況和多頭開設銀行賬戶情況的專項檢查,以優(yōu)化我縣的經濟發(fā)展軟環(huán)境。
(五)加強對代收銀行的溝通和協(xié)調,以促使其提高代收工作質量和服務水平,確保各代收網點都能提供方便、快捷、優(yōu)質的服務。
(六)借鑒省市經驗,探討建立適合我縣的政府非稅收入考核獎懲辦法。
(七)按照國辦發(fā)[xx]100號、財綜[xx]68號文的要求,切實做好國有土地使用權出讓收支管理工作。
(八)按照徐財綜[xx]19號、xx政發(fā)[xx]21號文的要求,切實做好廉租住房保障資金管理工作,確保其的??顚S?、有效使用。
(九)按照有關文件要求,會同縣監(jiān)察、物價等有關部門規(guī)范收費單位的收費行為。
(十)和票據管理辦公室一道抓好票據的管理和使用工作,以票管收,“源頭控管”,真正做到票款同步,以全面提高票據管理質量。
(十一)對所服務單位,定期有計劃地進行走訪,以了解預算單位的收支情況,同時征求意見,以促進我縣的政府非稅收入管理工作。
(十二)局黨組交辦的各項臨時性工作。
財政局上半年工作總結篇十七
今年以來,在市委、市政府的正確領導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經濟社會健康發(fā)展。
上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。
(一)發(fā)揮積極財政政策作用,推動經濟調結構穩(wěn)增長。
1.為促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎設施項目建設、實體經濟和金融機構發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。
2.助力產業(yè)轉型升級。重點扶持產業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉型升級、互聯網工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。
3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題。籌措4億元,與國有投資公司合作設立不低于20億元的化解銀行機構不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設立10億元的轉貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。
4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結構性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。
5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級專款補助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎設施、民生社會事業(yè)等項目建設提供財力保障。籌措20億元,用于加快推進____新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領域。
6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉移支付資金,加大一般性轉移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。
(二)完善財政政策措施,積極支持“三創(chuàng)”發(fā)展戰(zhàn)略。
1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉移轉化,投入4000萬元,落實好科技成果轉化技術轉移“六補”政策。
2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。
3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術企業(yè)申報費用補貼等。
(三)加大財政投入力度,有效保障和改善民生。
1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。
2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經費標準,標準位居全省首位。
資金6億元,協(xié)調國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。
4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設,改善居民就醫(yī)條件等。
(四)深化財稅體制改革,提高財政資金管理水平。
1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。
2.完善政府預算體系。建立國有資本經營預算按比例和政府性基金結轉結余資金調入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。
3.實現專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算安排的專項資金,實現了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。
4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。
5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經費預算3.76億元,同比下降5.53%。
6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉移支付改為一般性轉移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權。
7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉型升級、藍高新與現代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿流通、農業(yè)產業(yè)等引導基金設立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。
8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設項目等4個市財力投資項目實施現場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。
上半年財政總體運行良好,但受經濟與政策性減收的疊加影響,財政增收壓力加大,未來新增財力十分有限;與此同時,積極的財政政策加力增效,民生支出剛性增長,改革成本需要負擔,財政收支矛盾仍十分突出。
(一)發(fā)揮財政資金引導作用,著力促進穩(wěn)增長調結構。設立城市發(fā)展股權投資基金,為我市地鐵、機場等重大基礎設施和公共服務實施建設開辟新的資金來源渠道。建立重大基礎設施建設項目貸款“融資超市”,為重大項目建設營造更加優(yōu)良的融資環(huán)境。設立老城區(qū)企業(yè)搬遷發(fā)展基金,支持青鋼集團順利搬遷。加快推廣ppp模式,出臺ppp操作流程指導意見,開展ppp模式建設運營公共租賃住房試點工作。運用財政杠桿促進科技金融深度融合,采取基金、股權投資、風險補償等多種方式,引導鼓勵金融機構和社會資本支持“三創(chuàng)”。大力實施政府購買服務,選擇重點領域加大推進力度,提高政府購買服務支出占公共服務項目資金比重。
(二)加快財稅體制改革步伐,釋放改革紅利。確保年內預決算公開、完善政府預算體系、強化政府財力綜合運作、健全預算績效管理機制等取得決定性進展,實行中期財政規(guī)劃管理等有實質性突破。制定事業(yè)單位改革配套文件及事轉企實施方案,完成43家從事生產經營類事業(yè)單位轉企改制工作。進一步做好盤活財政存量資金工作,統(tǒng)籌資金支持發(fā)展急需的重點領域、重點項目。推進涉農、涉村和涉水涉地資金整合,提高財政資金使用的整體效益。
(三)強化財源培育和管控能力建設,確保完成全年預算任務。將政策支持與財源建設相結合、幫扶企業(yè)與培植稅源相結合,通過專項補貼、貸款貼息、融資擔保等方式,大力支持企業(yè)發(fā)展和產業(yè)升級。依法強化稅收征管,對大項目稅收集中、統(tǒng)一征管,研究稅式支出管理辦法,進一步提高稅源管控能力;完善財源信息平臺建設和經費補助政策,按協(xié)稅護稅工作難度實施分類獎勵,不斷提高稅收征管效率。嚴格執(zhí)行非稅收入國庫集中收繳規(guī)定,確保非稅收入及時足額上繳國庫。
(四)優(yōu)化財政支出結構,有效增加公共產品和服務供給。加快預算資金撥付進度,建立“綠色通道”,重點保障機場、地鐵、軌道交通、棚戶區(qū)改造等大項目資金需求,確保一般公共服務、科教衛(wèi)生、社保、城鄉(xiāng)社區(qū)等領域預算資金及時到位,力爭與生產總值核算相關的八項重點財政支出增長10%以上。全面落實提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等政策,開展農業(yè)三項補貼改革試點,有效增加公共產品供給。
財政局上半年工作總結篇一
今年以來,全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度工作目標任務,以增收為核心,以提高保障能力為重點,以強化管理為主線,以保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展為目標,大力組織財政收入,優(yōu)化支出結構,深化財政改革,強化財政監(jiān)督,努力提升財政工作科學化、精細化水平,較好地完成了上半年各項作出工作任務,為促進全縣經濟和社會各項事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展積極貢獻。
一、財政預算執(zhí)行情況。
1—6月份,全縣財政一般預算收入累計完成118783萬元,占預算進度為41。0%,較上年同期減收11531萬元,同比下降8。8%。其中:上劃中央收入完成62181萬元,占預算進度為33。8%,較上年同期減收15712萬,同比下降20。2%;地方收入完成56602萬元,占預算進度為53。3%,較上年同期增收4181萬元,同比增長8%。分征收部門完成情況:國稅局完成34651萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為27。5%,同比下降41。4%;地稅局完成39425萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為55。3%,同比增長22。3%;非稅收入完成11841萬元,占預算進度為92。2%,同比增長41。3%;海關完成32866萬元,同比增長7。7%。
1—6月份,全縣財政一般預算支出累計完成90346萬元,較上年同期增支12606萬元,同比增長16。2%。其中:縣本級支出累計完成85055萬元,較上年同期增支11629萬元,同比增長15。8%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出累計完成5291萬元。
1—6月份財政收支運行特點:收入增幅放緩。1—6月份,全縣一般預算收入累計完成118783萬元,同比下降8。8%,與序時進度相差9個百分點。財政收入形勢嚴峻,征管增收空間縮小,主要是國稅收入與上年同期比出現較大幅度下降,影響了全縣收入增長??v觀全年,財政收入要實現高增長已非常困難。支出增長較快。1—6月,全縣財政一般預算支出同比增長16。2%。支出增長較快的原因:一是兌現招商引資政策獎勵補助支出加快。二是民生支出總量加大。1—6月份,教育、科學技術、文化傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生、農林水等十三大類民生支出達65811萬元,較上年同期增長9。1%。
(一)努力培植稅源,增強發(fā)展后勁。堅持把促進經濟發(fā)展、培植稅源作為財政的一項重要工作。統(tǒng)籌安排預算內外資金,積極支持配合融資,籌集和調度各類資金,支持金橋園、農業(yè)循環(huán)園、東部城區(qū)等基礎設施建設。拓寬融資渠道。認真落實全縣融資工作總體部署,采取“周調度、月總結”的方式,協(xié)調金融辦、發(fā)改委、擔保中心、項目責任單位及各金融機構,持續(xù)加大建設項目融資協(xié)調力度,積極推進全縣項目融資工作,為我縣全面發(fā)展提供財力保障。繼續(xù)執(zhí)行好招商引資優(yōu)惠政策,兌現各項優(yōu)惠政策,用于支持企業(yè)發(fā)展。積極爭取省、市中小企業(yè)發(fā)展、技術改造、環(huán)境保護和各種獎勵等資金,為企業(yè)發(fā)展輸血。繼續(xù)支持縣擔保中心建設,增強其實力,充分運用信用擔保等手段支持縣域企業(yè)的發(fā)展。用好縣級中小企業(yè)發(fā)展資金,合理引導投資,增加財政資金的放大效應。加強對骨干稅源和重點企業(yè)的服務,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。
(二)狠抓財政收入,保持穩(wěn)定增長。一是積極主動與國稅、地稅及重點企業(yè)的聯系和溝通,及時地了解和掌握我縣企業(yè)生產經營情況和國、地稅部門稅收征管情況,分析收入形勢,做好收入預測工作,并針對其中所存在的問題,想辦法、出主意,當好縣委、縣政府參謀。二是加大護稅協(xié)稅力度,增強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門護稅協(xié)稅意識,杜絕稅收“跑冒滴漏”,確保應收盡收。出臺對鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅考核獎懲辦法,調動鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅的積極性。加大對石料礦山等行業(yè)的稅收征管力度,開展對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收稽查工作,有效增加收入總量。三是拓寬理財思路,及時兌現有關政策,使收入范圍不斷擴大,組織收入的力度不斷加大,組織收入的形式呈現多樣化。四是嚴厲打擊偷、逃、騙、抗稅行為,加大對重點稅源、重點稅種的監(jiān)管,加大對零星分散稅收的征管,努力做到應收盡收。五是嚴格目標責任制管理。進一步完善目標責任制管理,逐月把收入任務分解到各征收單位,明確任務,落實責任,嚴格考核,獎罰兌現,促進了財政收入的及時均衡入庫。
(三)強化支出約束,保證重點支出。一是按照“先重后輕,先急后緩”的原則,統(tǒng)籌安排各類資金,保障縣委、縣政府確定的重點工作所需經費,繼續(xù)調整和優(yōu)化支出結構,盡可能壓縮消費性支出,努力降低行政成本,保證工資、津補貼、民生、重點公益事業(yè)等支出需要。二是從嚴控制“三公”經費。切實提高預算約束力,嚴格控制“三公經費”預算調整,預算執(zhí)行中原則上不追加部門“三公經費”預算,嚴格公款大吃大喝、超標準接待以及公車私用等鋪張浪費行為,通過努力,預算規(guī)模得到了有效控制,相關支出持續(xù)下降。另外,會同有關部門,積極采取有效措施,出臺一些預算管理細則,實現“三公經費”預算逐年下降。三是完善支出追加方式,規(guī)范財政支出行為,規(guī)范財稅優(yōu)惠政策,加強資金調度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想,大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,確保年度財政收支平衡。
(四)加強監(jiān)督檢查,規(guī)范財政管理。一是進一步完善財政監(jiān)管機制,加強財政預算編制、執(zhí)行的監(jiān)督檢查,完善內部管理制度,促進財政管理向制度化、規(guī)范化、精細化發(fā)展。二是強化預算管理,硬化預算約束,建立和完善與預算管理相配套的各項制度和管理辦法,規(guī)范財政收支行為及各項操作流程,著重加強對項目支出的管理,嚴格按批準的計劃實施,不得改變資金用途,確保專款專用,加強政府性基金監(jiān)管,提高資金使用效益。三是繼續(xù)完善“收支兩條線”和“票款分離”管理規(guī)定,加強對財政票據的審查及監(jiān)督,嚴格票據的領、用、存、銷程序,1—6月份完成非稅收入征管11841萬元。四是繼續(xù)做好惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放工作,確保中央、省市縣各級各種惠農補貼資金及時、足額、準確發(fā)到農民手中,1—6月份,通過“一卡通”發(fā)放的涉農資金達4500萬元。五是完善財政支出績效評價辦法,建立績效評價指標體系,繼續(xù)開展公益性項目、支農項目資金績效評價試點工作。六是加強帳戶登記管理,資金撥付程序,印鑒管理、對帳環(huán)節(jié)等,保證資金安全。
(五)規(guī)范產權管理,確保國有資產保值增值。規(guī)范正常運轉國有企業(yè)產權管理,積極做好國有企業(yè)產權重新登記工作。繼續(xù)開展全縣行政事業(yè)單位資產清查調整工作,加大動態(tài)管理力度,確保國有資產的安全完整。規(guī)范國有閑置資產處置行為,優(yōu)先對閑置資產進行調劑。將閑置資產轉化為有效資源。對需處置資產按照規(guī)范化的程序公開掛牌拍賣,確保國有資產處置收益最大化。加強國有企業(yè)及國有參股企業(yè)的資產管理工作。上半年,房屋租金收入20。27萬元。處置行政事業(yè)單位車輛6部,變現收益9。54萬元,其他資產變現收入0。13萬元,收回縣委黨校、職高拆遷補償款2908。34萬元。加強對國有資產收益收繳,積極催討皖江農村商業(yè)銀行5%股份股利114。9萬元。加大各項資金的催收力度,收回木器廠、建材公司等拆遷補償款398。1萬元,收取資產轉讓價款延期付款及借款利息共117。08萬元,收回濱湖馨苑資產轉讓款82。68萬元,其他資產處置款94。93萬元。取得濱江岸線整治資產拍賣收益139。46萬元,濱江工業(yè)區(qū)搬遷企業(yè)資產處置收益19。59萬元。
(六)精心組織實施,四十八項民生工程進展順利。
生活保障類(9項)。補助政策全面兌現,補助資金通過“一卡通”及時發(fā)放。其中,計生獎扶、重度殘疾人救助、殘疾人居家安養(yǎng)等3項完成目標任務。其他均達到序時進度,1—6月份發(fā)放補助資金2239。39萬元。參保服務類(22項)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、義教保障、就業(yè)技能培訓等全面組織實施,正在有序推進,其中,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新農合等2項完成參保(參合)任務,其他均達到序時進度和規(guī)范要求。1—6月份補貼補償資金11700。31萬元。工程建設類(17項)。全力推進,全面加快建設進度。建設類17項中省市15項涉及105個建設點(市口徑):1、已完成21個點,占任務20%。分別為病險水庫除險加固12個點、結轉的危橋加固改造2個點、城鄉(xiāng)生活垃圾處理工程(購置類)1個點、廣播電視村村通6個點。2、在建的78個點,占任務74。3﹪。分別廉租房與公租房、棚戶區(qū)改造各2個點,新建的農村危橋加固改造4個點,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園3個點,廣播電視村村通19個點,農村危房改造1個點,農村飲水安全1個點,流浪乞討人員救助站1個點,計劃服務裝備建設(購置類)4個點,城市公廁改造1個點,菜藍子建設13個點,公共文化服務信息化建設1個點,社區(qū)文化活動場所—電子閱報屏3個點,農村社區(qū)23個點。3、完成招投標5個點,占任務4。8%。分別為農村飲水安全3個點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園2個點。4、前期準備1個點,占任務0。9%。為環(huán)境污染綜合治理1個點報省待批。
(七)強化協(xié)調配合,居民收入倍增工作扎實推進。緊緊圍繞年度目標任務,以增加城鄉(xiāng)居民收入為核心,以“轉變發(fā)展方式、加速富民強縣”為主線,以開展“五個年”活動為抓手,扎實推進,城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)保持較快增長,各項倍增計劃指標預測數基本達到或超過序時進度。(一)核心指標。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預計為10305元,同比增長14。5%(市目標任務是年增長14。5%以上)。全年農民現金收入預計為6306元,同比增長20。9%(市目標任務是年增長14。9%以上)。(二)發(fā)展指標。全年gdp增長預計49。8億元,同比增長9%(市目標任務是年增長14。9%以上);非公經濟增加值預計22。4億元,占gdp比重為45%(市目標任務是年增長45%以上)。(三)增收性指標。一是城鎮(zhèn)就業(yè)、工資增幅較快。上半年實現城鎮(zhèn)新增就業(yè)2800人(市目標任務是4600人);城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均增長10%以上(市目標任務是增長10%以上)。二是農民增收目標基本達到。上半年完成新型農民培訓3721人(市目標任務是4000人),實現農產品加工總值累計13。3億元(市目標任務是新增值9億元、累計值26億元),畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重為70%(市目標任務是71%),農業(yè)信息化覆蓋率為83%(市目標任務是84%),農村專業(yè)合作社組織新增值及累計值分別為20個、337個(市目標任務是新增值40個、累計值357個),農業(yè)規(guī)模化種養(yǎng)面積新增值及累計值分別為0。9萬畝和16。3萬畝(市目標任務是新增值1。5億畝、累計值16。9億畝),均基本完成目標任務。三是社會保障水平不斷提高。4月1日起,城鄉(xiāng)居民低保統(tǒng)一提高到395元/月(市目標任務是395元/月);五保集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標準分別提高到395元/人·月和270元/人·月,平均達到3870元/月(市目標任務是3628元/月);城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)保和新農合政策范圍內住院醫(yī)療費用支付比例分別為85%、65%和73。26%(市目標任務是分別為75%、70%、71%、),基本達到序時進度。
(八)加強政風行風建設,打造陽光財政。制訂《銅陵縣財政局貫徹落實縣委縣政府改進工作作風密切聯系群眾實施細則的若干規(guī)定》,規(guī)范各類活動,厲行勤儉節(jié)約,嚴格日常辦公經費、公務接待管理。重新編印《銅陵縣財政局機關工作管理制度》,發(fā)放給每個干部職工遵照執(zhí)行。踐行文明辦公“五要五不”。對服務承諾、服務標準、服務環(huán)境、服務質量、職業(yè)道德等方面作了明確要求,在窗口單位落實首問責任制,限時辦結制,ab崗制,設置黨員先鋒崗,實行亮牌辦公。推行政務信息公開,通過市政府信息公開網、局門戶網站及時準確公開財政預決算、民生工程政策與實施成效、財政工作動態(tài),不斷豐富公開內容,搭建網絡問政平臺。積極開展創(chuàng)建文明單位、文明行業(yè)、文明股室評比活動,樹立了財政機關良好形象。
上半年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督以及全縣財政干部職工的共同努力,財政工作取得了較好的成績,預算執(zhí)行情況良好,各項重點支出得到較好保障,但財政運行存在的困難和問題仍不容忽視。一是可用財力增長與需求缺口大。隨著事業(yè)單位績效工資改革政策的實施和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)模的擴大,對財力的需求遠遠高于財力的增長。二是資金調度和財政平衡壓力大。目前我縣財政預算資金仍只能保證工資正常發(fā)放和民生工程等重點建設項目的需要。預算執(zhí)行中,追加需求多;一些專項資金被占用或調度,如近年來縣城投償債、金橋工業(yè)園土地報批占用較大數額的財政專項資金。三是收入預算執(zhí)行的不利因素突出。宏觀經濟運行下行給全縣稅收目標實現帶來較大負面影響。從縣域經濟情況看,大稅源少,收入增長后勁不足;國稅增值留抵及調整征期尚有1。4億元需要消化等主要問題突出。年內月度財政收入保增長將是財政工作的追求目標。四是消費性支出控制難度大。雖然今年以來三公經費支出有所遏制,但部門專項資金使用效率不高,被挪用現象比較普遍。五是護稅協(xié)稅的氛圍不濃。大家普遍關心保障標準的提高,善于在待遇上橫向比較,對稅收的增長,資金的來源意識不強。
工作目標:完成全縣財政一般預算收入290000萬元。按征收部門分:國稅局125930萬元,地稅局征收的稅收收入71230萬元,海關80000萬元,財政部門及各項非稅收入12840萬元。全縣財政一般預算支出為141010萬元。
為此,全縣財政工作繼續(xù)圍繞保增長促發(fā)展、保民生促和諧大局,強化收入征管,規(guī)范支出管理,努力完成全年各項目標任務。
(一)強化收入征管措施,確保完成全年收入任務。繼續(xù)將狠抓征管、促進財政收入快速增長作為財政工作核心,在加強對重點稅源監(jiān)控的同時,不放松對一般稅源的征管;在加強對稅收收入征管的同時,重視組織非稅收入及時足額入庫;在加大征管力度的同時,繼續(xù)強化稅收稽查。進一步落實城鄉(xiāng)統(tǒng)籌財稅政策,力爭更多的縣域內市屬企業(yè)、更多的稅種在縣屬地繳納。強化部門聯動機制,發(fā)揮部門護稅協(xié)稅作用,堅決杜絕稅收的跑冒滴漏。有效盤活土地資源,加大對土地出讓金的征收管理力度,有效增加收入總量,確保完成全年收入目標任務。著力培植財源,推動財政收入持續(xù)增長。繼續(xù)加大對園區(qū)的扶持力度;兌現招商引資優(yōu)惠的財政稅收政策;繼續(xù)支持拓寬企業(yè)融資渠道;支持重點項目建設,培植壯大支柱財源,增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。積極研究省、市新的經濟政策,加大向省市爭取政策、爭取資金的力度,力爭省市更多的轉移支付額度,促進縣域經濟和社會事業(yè)的發(fā)展。
(二)統(tǒng)籌兼顧突出重點,保障縣委、縣政府重點工作順利實施。圍繞縣委、縣政府戰(zhàn)略部署和安排,加快支出預算執(zhí)行進度,加大支出結構調整力度,堅持盡力而為和量力而行,合理安排各項事業(yè)發(fā)展計劃。繼續(xù)按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展的總體要求合理安排各項支出,做到有保有壓。統(tǒng)籌預算內外財力,加大資金調度,全力保障重點工作經費需求,確保財政收支平衡。嚴格支出管理,提高財政資金使用效益。繼續(xù)強化財政預算管理,加強資金調度,規(guī)范財政收支行為。嚴格支出管理,落實好縣政府關于做好增收節(jié)支強化財政管理工作的要求,堅決貫徹厲行節(jié)約各項措施規(guī)定,嚴格控制三公經費支出,牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉辦事業(yè),嚴格控制預算追加,努力降低行政成本。
(三)繼續(xù)深化財政改革,提高科學理財、依法理財水平。加強財政制度建設,健全各項資金管理制度體系,推動財政管理制度化、規(guī)范化,進一步提升財政科學化、精細化管理水平。繼續(xù)深化部門預算改革,提高預算編制的完整性、規(guī)范性。突出財政監(jiān)督,強化監(jiān)督措施,硬化監(jiān)督手段,健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制,促進監(jiān)督與管理的有機融合。重點加強對項目資金使用、管理的監(jiān)管。推行預算支出績效考評工作,提高財政資金使用效益。加強結余結轉資金管理,做好預算超收安排工作。健全和完善財政資金分配、審核、撥付、監(jiān)管的內控制度,確保財政資金安全運行。進一步完善國庫集中支付改革,加強制度體系建設,規(guī)范內部操作程序。完善財政票據管理,進一步深化政府非稅收入改革,加強土地出讓收支管理。繼續(xù)完善政府采購制度體系建設,加強監(jiān)督管理,進一步規(guī)范政府采購行為。加強財稅干部隊伍建設,增強理財能力,提高服務水平。
(四)積極籌措安排資金,推進四十八項民生工程順利實施。認真落實省、市政策規(guī)定,著力推進四十八項民生工程,克服依賴思想,多方籌措資金,保證配套資金足額到位,切實保障財政對民生工程的投入;同時加強對民生工程資金使用的監(jiān)督檢查,確保民生資金的使用落到實處,提高資金的使用效益,切實解決人民群眾迫切需要解決的問題,真正把好事辦實,把實事辦好,讓人民群眾感受到黨和政府的溫暖。
(五)深入推進效能建設,提升機關工作水平。深入開展機關效能建設,嚴格遵守機關工作紀律和五項禁令,不斷提高廣大干部職工主動服務基層、服務部門、服務社會意識。通過能力建設、業(yè)務培訓等活動,提高廣大干部職工的業(yè)務水平和工作能力,增強財政干部職工學習政策、理解政策、執(zhí)行政策的自覺性、主動性、積極性、正確性和科學性,樹立科學理財思想。繼續(xù)加強黨風廉政建設,在工作中,講黨性、重品行,切實做到為民、務實、清廉,確保各項財政政策及時、準確、高效地貫徹落實到位。
財政局上半年工作總結篇二
20**年我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市財政局的指導下,全面落實“三嚴三實”和“馬上就辦”的工作作風,深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署,堅持穩(wěn)增長、保民生、調結構、促發(fā)展的主基調,有效保障財政的健康平穩(wěn),為區(qū)經濟社會發(fā)展提供財力保障。
通過優(yōu)化財稅溝通機制,加強了對重點稅源的監(jiān)控力度,進一步強化稅收征管工作,做到應收盡收,財政收入保持了持續(xù)穩(wěn)定增長。截止至10月底,全區(qū)地方公共財政收入累計完成114,537萬元,完成全年預算139,705萬元的82%,比上年101,881萬元增收12,656萬元,同比增長12.4%。
財政支出嚴格按照預算和省、市確定的支出時間節(jié)點執(zhí)行,優(yōu)化支出結構,確保了全區(qū)干部職工工資的足額發(fā)放、政府機關正常運轉、社會保障等各項重點支出需要。截止至10月底,全區(qū)地方公共財政預算支出134,312.2萬元,完成年度預算的76.2%,增支32,662.2萬元,增長32.1%。
財政局上半年工作總結篇三
2017上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調,積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F就我局2017上半年工作總結報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調度??h財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結構,保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結構。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調度,壓縮一般性支出,加強“三公”經費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現了全縣工資改革調整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結余結轉存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結算制度改革,定期開展授權支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結合“嚴肅財經紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內控制度、經費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關建設,提高隊伍素質。一是狠抓黨風廉政建設。將黨風廉政建設工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設。在全體黨員和領導班子中認真開展了領導班子思想政治建設、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農戶搞好生產,并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產生活困難和問題,將直聯活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉,主要原因是:一是宏觀經濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產市場回暖效果不明顯,房地產企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉”。機關事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠。縣財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三?!奔幢_\轉、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經濟建設作出新的貢獻。
財政局上半年工作總結篇四
今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府堅強領導下,在省財政廳、市財政局統(tǒng)一部署要求下,xx區(qū)各部門密切配合,上下聯動,積極穩(wěn)妥推進ppp模式,全力推動四個城市建設為目標,充分認識推廣ppp模式的重要性,取得了階段性成效。
1、注重實施、精心謀劃。
積極會同有關部門對完成實施方案、通過物有所值評價和財政承受能力論證的項目,通過區(qū)ppp中心審核后,申請納入省ppp綜合信息平臺管理。截至x月底,我區(qū)已儲備x個項目,成功運作三個項目分別為:xxxx年道路基礎設施建設提升項目、xxxx年排水基礎設施建設提升項目、固堤街辦基礎設施建設提升工程項目,總投資xx.x億元。目前三個項目均已納入省ppp綜合信息管理平臺并通過審核納入財政部ppp項目庫。同時,相繼成立了xx公司并已開工建設。
2、多渠道全方位開展工作。
嚴格規(guī)范管理,針對ppp工作的特點和項目融資需求,從項目篩選、政府采購、合同簽訂、項目融資等各個階段,嚴格按照財政部x個階段xx個步驟的要求,進行全方位參與及跟蹤督導。所有項目均按照規(guī)定程序完成可行性研究、立項等項目前期工作;兩評一案結構完整、條理清晰、邏輯嚴謹,符合法律、法規(guī)和政策性指導文件及行業(yè)實際;社會資本方按照政府采購程序依法確定。
我們將借以ppp項目規(guī)范管理年活動為契機,對已入庫的項目不定期的進行監(jiān)督和指導,確保項目處于實時監(jiān)管和動態(tài)調整之中;強化防范金融風險意識、紅線意識,審慎考慮政府付費、可行性缺口補助項目入庫,嚴格控制ppp項目支出責任在一般公共預算xx%紅線以內;著力做好xx區(qū)基礎設施建設提升工程項目、xx街道辦事處科技孵化產業(yè)園項目財政年度支出責任工作,根據項目竣工驗收評審值以及合同條款約定進行撥付;全力做好全省金融與國際合作大調研活動,更好發(fā)揮財政金融政策對全省新舊動能轉換重大工程的作用。
財政局上半年工作總結篇五
(一)財政運行穩(wěn)中向好。
收入方面,會同稅務部門,提前分析研判形勢,積極抓好收入征管,加強對上匯報爭取,促進財政收入穩(wěn)定增長。上半年,全市一般公共預算收入實現xxx.x億元,增長xx.x%,完成年度預算的xx.x%,順利實現時間過半、任務過半,其中,地方級稅收收入實現xxx.x億元,增長xx.x%,占一般公共預算收入的xx.x%,居全省第x位。全市共爭取上級轉移支付和各類專項資金xxx.x億元,是xxxx全年爭取上級資金的xx.x%,有效增加了可用財力規(guī)模。支出方面,堅持開源節(jié)流,盤活存量,用好增量,保持適度財政支出強度,為經濟社會發(fā)展提供有力支撐。x-x月份,全市一般公共預算支出完成xxx.x億元,增長xx.x%,完成年度預算的xx.x%。其中,億元全部分配下達完畢,完成支出xx.x億元,超過時間進度xx.x個百分點,惠及企業(yè)xxx家,直接利民xxxx萬人次。
(二)支持發(fā)展措施更實。
一是減稅降費激發(fā)活力。繼續(xù)落實減稅降費政策,鞏固深化減稅降費成效,x-x月份,億元,有效減少了企業(yè)資金占用,激發(fā)了市場主體發(fā)展活力。二是創(chuàng)新驅動增添動力。強化科技創(chuàng)新引領,市級科技投入增長x倍以上,撥付科技創(chuàng)新發(fā)展資金xxxx萬元,兌現企業(yè)研發(fā)補助xxxx萬元,激勵引導企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入。億元,支持天河超算淮海分中心、鋼鐵產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心等平臺建設。三是政策集成凝聚合力。全面系統(tǒng)梳理支持經濟發(fā)展的財政扶持政策,結合實際制定了xx條財政獎補激勵政策,涉及支持科技創(chuàng)新、產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、對外開放、財金融合以及支持縣域經濟高質量發(fā)展等六大方面,最大限度發(fā)揮政策疊加集成效應。推動設立x市企業(yè)家日,出臺鼓勵重大產業(yè)項目投資若干措施,助力打造優(yōu)質營商環(huán)境,激發(fā)有效投資活力。四是引導撬動同向發(fā)力。規(guī)范新舊動能轉換基金運營管理,吸引更多社會資本參與重大產業(yè)項目建設,新設和正在推進的合作基金xx支,規(guī)模xx.x億元;直投項目x個,投資x.x億元。成功創(chuàng)建財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市,持續(xù)優(yōu)化市級國有金融資源配置,為企業(yè)提供優(yōu)質高效金融服務。五是搶抓機遇用好外力。緊抓中央支持革命老區(qū)發(fā)展政策機遇,積極對上溝通匯報,爭取更多政策資金支持。沂蒙山區(qū)域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程成功納入國家試點,獲中央補助資金xx億元,已到位x億元;爭取中央和省預算內基建投資x.x億元、增長xxx%,發(fā)行到位政府專項債券xx.x億元,保障了重點基礎設施項目順利實施。
(三)重點領域保障有力。
一是大力支持鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)推動涉農資金統(tǒng)籌整合,整合投入資金xx億元,規(guī)模居全省第二,為鄉(xiāng)村振興三步走戰(zhàn)略提供堅實財力保障。籌集扶貧資金xx.x億元,嚴格執(zhí)行x年過渡期四個不摘要求,推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接。安排資金xx.x億元,支持高標準農田和重點水利工程建設、農作物病蟲害防治、水肥一體化試點、農業(yè)保險擴面等,切實保障糧食安全。落實資金x.x億元,支持農業(yè)產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村組織保障和財務管理改革、人居環(huán)境整治等,促進鄉(xiāng)村全面振興。二是助力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配,統(tǒng)籌資金x.x億元,用于大氣和水污染防治、礦山環(huán)境恢復治理等,集中力量攻克突出生態(tài)問題,推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。三是兜牢基層三保底線。繼續(xù)將三保工作作為一項重要政治任務抓牢抓實,加強三保預算審核和執(zhí)行監(jiān)控,建立健全考核獎懲機制,壓實基層三保主體責任。x-x月份全市三保支出xxx.x億元,其中保工資xxx.x億元、保運轉x.x億元、?;久裆鷛xx.x億元,全市工資及時發(fā)放、機構正常運轉、基本民生政策按時兌現。四是防范政府債務風險。強化紅線底線意識,嚴格控制新增債務,穩(wěn)妥化解存量債務,全市債務規(guī)模總體適度、風險可控。上半年,共償還政府債務本息xx.x億元,化解隱性債務xx.x億元,牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性債務風險的底線。
(四)民生福祉持續(xù)改善。
圍繞明權責,穩(wěn)步推進醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境等領域市以下財政事權和支出責任劃分改革,進一步完善了市與縣區(qū)分擔機制,厘清壓實民生保障責任,促進公共服務均等化。圍繞增投入,繼續(xù)將民生作為財政支出的優(yōu)先選項,堅持盡力而為、量力而行,調整優(yōu)化財政支出結構,加強財政可承受能力評估,確保民生支出更加有效、更可持續(xù),全力保障各項民生政策落實到位。x-x月份,全市民生支出xxx.x億元,增長xx%,占全市財政支出的比重為xx.x%。其中,文化旅游體育與傳媒支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、教育支出、衛(wèi)生健康支出分別增長xxx.x、xx%、xx.x%、xx.x%、xx%。圍繞干實事,聚焦群眾關心的就業(yè)、教育、社保、養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、住房等民生領域問題,謀劃實施了xx項重點民生實事,并建立工作臺賬,實行清單式管理、項目化推進,確保把實事做實、好事辦好。截至目前,xx項重點民生實事涉及的xx項具體任務推進總體順利,已完成x項,推進快速xx項,推進正常xx項。
(五)財稅改革不斷深化。
一是加快推進預算管理一體化改革。作為全省首批部署應用預算管理一體化系統(tǒng)的地市,制定印發(fā)《x市預算管理一體化系統(tǒng)建設工作實施方案》,穩(wěn)步推進系統(tǒng)模擬運行、數據導入上傳等工作,市本級和xx縣區(qū)順利完成與財政部預算管理數據匯總系統(tǒng)對接,打通了與財政部的電子數據傳輸通道,改革進度在全省位居前列。二是繼續(xù)深化預算績效管理改革。組織開展預算績效管理年活動,全面推開市級部門預算整體績效管理和預算項目支出績效自評價,選取鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范區(qū)補助等x個重大項目探索開展支出成本效益建設試點,全覆蓋、全方位、全過程的預算績效管理體系加快建立。三是穩(wěn)步推進水資源稅、土地使用稅改革。開發(fā)水資源稅遠程在線監(jiān)控管理平臺,打通了取用水管理與稅務管理的橫向聯系,實現了全景式、一條龍管理監(jiān)控,在xxxx年全國稅費政策工作會議上就改革經驗作了典型經驗交流;繼續(xù)推動費縣城鎮(zhèn)土地使用稅差別化改革,創(chuàng)新審核確認機制,夯實稅收計算依據,有力促進了土地資源集約節(jié)約利用。
一是加快構建堅實穩(wěn)固的財力支撐體系。
統(tǒng)籌全口徑預算,將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算和政府債務收支計劃通盤考慮、一體編制,增強財力統(tǒng)籌運籌能力;完善涉農、科技等領域財政資金統(tǒng)籌整合機制,優(yōu)化大專項+任務清單模式,加大對上爭取力度,統(tǒng)籌各級財政專項資金,優(yōu)化財政支出結構,集中財力保障鄉(xiāng)村振興、基層三保、基礎設施建設等重點領域,為市委市政府決策部署落實提供強勁的財力支撐。
二是加快構建導向明確的政策調控體系。
落實好《支持縣域經濟高質量發(fā)展的二十二條財政獎補激勵政策》《關于鼓勵重大產業(yè)項目投資的若干措施》等政策,堅持以科技創(chuàng)新為引領,以產業(yè)結構調整為抓手,通過減稅降費、資金投入、體制引導等手段,支持開辟新舊動能轉換新路徑,推動經濟社會實現高質量發(fā)展。
三是加快構建公平持續(xù)的民生保障體系。
繼續(xù)推進交通等領域市以下財政事權和支出責任劃分改革,推動公共服務領域形成穩(wěn)定的政府事權、支出責任和財力相適應的制度。鼓勵社會力量增加非基本公共服務供給,滿足人民群眾多層次、多樣化需求。加快推動xx項民生實事落實落地,確保民生支出只增不減,確保民生支出與經濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況向匹配,推動民生保障更加公平、更可持續(xù)。
四是加快構建精細高效的財政管理體系。
圍繞破解制約管理效率提升的瓶頸和短板,對財政預算、執(zhí)行、監(jiān)督全鏈條和資金籌集、分配、使用全環(huán)節(jié)進行梳理排查,查漏補缺、完善制度,夯實財政管理基礎。緊盯財政管理關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié),強化改革意識,繼續(xù)推動預算管理一體化、預算績效管理等改革、財政股權投資、市屬國有金融企業(yè)改革,加快建立現代財政制度體系。
五是加快構建監(jiān)管有力的風險防控體系。
積極應對基層?;久裆⒈9べY、保運轉壓力,牢固樹立過緊日子思想,優(yōu)化財政支出結構,堅持三保支出在預算安排中的優(yōu)先位置,強化財政直達資金監(jiān)管,增強基層保障能力,切實守牢三保底線。堅持管嚴管住政府債務,健全規(guī)范舉債融資機制,加強債務風險監(jiān)測防控,及時足額還本付息,有效防范債務風險。確保企業(yè)職工養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,守牢養(yǎng)老金支付風險底線。
財政局上半年工作總結篇六
今年以來,由于城市建設投入加大、鹽礦債券歸還和基金會縣鎮(zhèn)配套資金集中在上半年支出、調資以及農村低保、城市低保、退役軍人安置、新型農村合作醫(yī)療、企業(yè)養(yǎng)老保險等社保支出的增加等各種因素,我縣財政收支矛盾較之往年更加突出,資金調度更加困難,保工資、保社保、保運轉、保重點的任務繁重艱巨。面對各種矛盾和困難,我股四名同志在局黨組的領導下,切實發(fā)揮自身職能,靈活調度籌措資金,大力組織財政收入,細化部門預算編制,積極、主動做好省直管縣財政管理體制改革的基礎性工作,同時抓好各項管理工作,較好地完成了局黨組交給的各項工作任務?,F將上半年工作情況總結如下:
一、靈活調度資金,較好地保證了人員工資等重點支出需要。
針對上半年資金供需矛盾突出的現實,在預算執(zhí)行中堅持有保有壓,突出重點,對各項專款和各單位申請資金的報告,視可能妥善安排,并做好宣傳解釋工作。通過努力,上半年支出預算執(zhí)行情況良好,突出表現在以下方面:一是較好地保證了縣直行政事業(yè)人員工資的發(fā)放。二是保證了企業(yè)養(yǎng)老、老干部醫(yī)療統(tǒng)籌、醫(yī)療保險,農村新型合作醫(yī)療等社保資金及鹽礦債券的及時兌現,切實維護了社會穩(wěn)定;三是保證了工業(yè)園區(qū)和城市建設的需要。今年全縣安排城建資金8000萬元,主要靠土地出讓金和城市基礎設施配套費的收取。為保證建設工程需要,我們一方面積極向上爭取往來資金,另一方面克服各種困難統(tǒng)籌預算內外資金,上半年共投入2600萬元;四是集中在縣級支出的村級三項經費、民政定補及納入“一卡通”范圍的各項支出均得到較好的保證。
二、采取切實措施,積極調度組織財政收入。
今年全縣總收入任務62500萬元,其中一般預算收入31250萬元。為保持收入的序時均衡入庫,我股主要做了以下工作:一是年初多方排查財源稅源情況并協(xié)調國地稅部門,及時分解下達了收入任務,為征管工作的順利開展打下了基礎;二是按月及時編制“豐縣財政收入月報”,詳細分析縣鎮(zhèn)財稅收入情況、和其他縣市對比情況、存在問題及建議。為保證資料的及時性,我們在月度終了后2-3天加班加點,在最短的時間內報送領導,使領導及時掌握情況,準確決策;三是參與制訂了財稅收入考核辦法、財稅三局考核獎勵、開發(fā)區(qū)及木業(yè)商場稅收征管等有關政策的制訂工作,最大限度地調動了各方面組織收入的積極性;四是建議并制定了財稅三局財稅征管工作月度例會制度,以總結前段時間工作,分析存在問題,研究制定下步工作措施,商量解決階段性和重點需要研究解決的問題,準確掌握財政收入情況;五是抓好罰沒收入、水資源費、電力附加和水費附加等收入的管理工作,和綜合股、票據辦聯合制訂了核對、稽查辦法,進一步堵塞了漏洞。經過努力,上半年全縣和財政系統(tǒng)收入情況良好:1-5月份,我縣財政總收入(含基金)完成31935萬元,同比增收12817萬元,增長67%,完成預算的,超序時進度個百分點。一般預算收入完成15304萬元,同比增收4999萬元,增長,完成預算的49%,超序時進度個百分點。其中:稅收收入完成12498萬元,增長,占一般預算收入的比重為,同比提高個百分點;非稅收入入庫2806萬元,增長,占一般預算收入的比重為。
三、努力規(guī)范管理,有條不紊做好各項改革和管理工作。
實行省直管縣財政管理體制改革是省委省政府為適應經濟迅速發(fā)展和社會主義市場經濟體制逐步完善的需要而作出的重大決策,是今年財政系統(tǒng)一項重要工作,為抓好這項工作,我們制定了一系列切實可行的工作措施。一是以財政簡報的形式及時向局領導及縣主要領導匯報省直管縣財政管理體制改革的主要精神,并召集縣財政各有關股室、縣直各單位會計,就這項工作進行了培訓和具體部署,使大家統(tǒng)一了思想,充分認識了改革的重要性和必要性;二是認真、全面、細致地清理確定省與縣、市與縣政府之間的財政分配事項及劃轉基數,積極、主動與省市財政聯系,清理核對省與市縣之間、市與縣之間政府性財政債務,并做好預算外資金分享集中與補助的清理和填報工作,為下一步理順預算外資金管理關系奠定基礎。
五、做好小車購置管理工作。
針對小車購置中存在的問題,我們和縣紀委一起對全縣對全縣小汽車情況進行檢查,按規(guī)定統(tǒng)一辦理保險,并對各行政事業(yè)單位的小車數量、人員編制情況進行了詳細的統(tǒng)計,參考省市文件提出小車配置初步方案,給領導決策提供了依據,較好的控制了我縣小車購置上升的勢頭。
六、其他工作開展情況。
一是加班加點做好20__年度財政供給單位人員信息系統(tǒng)數據審改及20__年數據更新的布置、填報、審核和上報工作,高質量的完成了任務,為加強預算管理,提高財政信息化水平打下了堅實的基礎。
二是聯系國、地稅部門,認真做好200x年企業(yè)所得稅稅源調查及重點產品國際競爭力調查的布置、填報、審核和上報工作,為國家研究稅制改革方案,制定財稅政策,加強財稅管理,提供了第一手資料,也為財政、稅務部門共同摸清企業(yè)所得稅稅源分布和構成,實現資源共享,加強稅收征管打下了堅實的基礎。
三是認真做好預決算報告的撰寫等工作,較好地完成了任務。
四是認真做好20__年度地方政府性債務的布置、填報、審核和上報工作工作,及局領導及縣政府布置的其他臨時性工作。
今年以來,預算股全體同志在局黨組的領導下,圍繞完成責任狀中的各項目標任務,切實發(fā)揮自身職能,積極組織財政收入,嚴格控制財政支出,不斷加強財政管理,較好地完成了上半年的各項工作任務。但客觀分析,仍存在以下不足之處:一是由于省對_轉移支付數額下達晚等因素,縣部門預算下達較晚;二是收支、資金、??顑陡兜惹闆r報送不系統(tǒng),分析建議少;三是延伸管理存在薄弱環(huán)節(jié),特別是對專項事業(yè)支出跟蹤問效不夠;四是預算管理職能未能充分發(fā)揮,參謀助手作用需要加強。
針對以上存在問題,我們認真分析了下半年的工作任務、形勢,明確了新的工作思路、重點、要求?,F匯報如下:
一、工作形勢。
從現實財源稅源和收支情況看,從現在起至年底我縣收支矛盾將十分突出:一是今年我縣財政收入雖安排億元,但其中非稅收入比重大,可用財力增加有限。下半年要超額完成全年任務還要付出艱辛的努力;二是由于往年欠省市往來款較多,欠省周轉金、基金會轉貸款多,增加了爭取資金的難度;三是今年各項獎勵數額加大,收支的不確定因素很多,這些都加大了預算執(zhí)行的難度。
二、工作思路。
針對下步工作形勢,結合預算股工作范圍、特點,下步我股的工作思路是:立足自身,找準位置,放眼全局,當好參謀,以新要求、新思路、新舉措,努力做到五個確保:一是嚴格支出預算管理,規(guī)范日常撥款程序,確保全年財政收支平衡;二是進一步加大工作力度,確保完成自身負責收入任務并力爭超收;三是及時匯總各類收支資料,加強調查研究,確保高標準高質量地向領導提供各類資料和文字材料。四是認真、全面、細致地清理確定省直管縣財政管理體制改革劃轉基數,確保省直管縣財政管理體制改革順利實施。
三、工作重點。
針對面臨的新形勢、新任務及新要求,我股將進一步明確工作職責、任務及目標要求,進一步明確工作程序、規(guī)范及要求;進一步改進工作作風,提高管理水平。重點做好以下工作:
1、把握重點工作,確保預算順利執(zhí)行。一是確保收入任務完成。股內人員分工負責,加強平時的調度檢查,和財監(jiān)等有關股室配合,按季對罰沒票據使用情況開展專項檢查,以查促收,以查促管,確保罰設收入和納入預算內管理的行政性收費應收盡收,足額及時入庫。在抓好自身工作的同時,積極主動與國、地稅、金庫協(xié)調溝通,分析問題,及時匯報,努力保證豐縣財稅收人征管工作順利開展。二是靈活調度資金。把緊支出預算總盤子,抓好縣鎮(zhèn)工資統(tǒng)發(fā)工作,確保人員工資及時發(fā)放,確保社保等重點支出需要。三是規(guī)范支出管理。按照保工資、保社保、保運轉的總體目標,日常工作中,嚴格按下達的預算、支出的經重緩急和收入的進度安排支出;對追加經費,堅持按縣政府和局內規(guī)定程序辦理。切實做到:沒安排預算不撥款,沒領導簽批意見不撥款,程序不合規(guī)定不撥款。四是做好明年部門預算的編制工作,爭取在各方面都有所提高。五是配合局領導積極向省市匯報豐縣財政困難情況,在欠市大量資金的基礎上,爭取當年各項補助及時到位,盡力爭取體制外的各項補助和政策,在收入淡季盡量多爭取資金。
2、做好調查研究,主動當好領導參謀。一是按月及時向領導提供各類資料和匯報材料,針對收支情況和存在問題提出意見和建議,特別是對各月??詈蛨蟾婕皶r提出辦理意見。二是積極應對新一輪體制調整,對今年的財政收支情況認真加以分析和研究,并及時了解和掌握上級有關這方面的政策信息,準確掌握縣鎮(zhèn)各單位的實際財務收支狀況,確保我縣在體制調整中處于比較有利的地位。三是加大國庫集中支付的力度,大宗財政支出凡是能通過國庫集中支付的都要由國庫集中支付,盡量減少資金撥轉中間環(huán)節(jié),提高資金使用的時效性。四是做好信息上報工作,確保超額完成局下達任務。
3、注重協(xié)調配合,提供優(yōu)質高效服務。預算股工作牽涉方方面面,我們將努力樹立大局觀、服務觀,努力協(xié)調好與國地稅、國庫、各股室、各預算單位、上級相關部門的關系。具體做到:一是對財政工作多做宣傳解釋工作,不把矛盾上交;二是平時多聯系、多溝通,加強相互理解和支持;三是立足自身,擺正位置,寓服務與管理之中,寓管理與服務之中。
4、隨時提供資料,做好各項基礎工作。為使領導及時掌握情況,我們將隨時提供5個方面的資料:一是收支進度情況;二是可用資金情況;三是專款兌現情況;四是部門預算執(zhí)行情況;五是有收入單位返還情況。同時,按上級部門要求,及時、高質量提供月旬等各類報表。為此,我們將做好以下工作:一是和國庫、國地稅密切聯系,規(guī)范目前報表報送時間,盡力做到隨時掌握每天的情況;二是股內同志分工負責,特別是在提供各類資料方面;三是各類帳務嚴格做到日清月結,各類資料表格做到真實、準確、可靠。
財政局上半年工作總結篇七
上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調,積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F就我局2017上半年工作總結報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調度。縣財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結構,保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結構。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調度,壓縮一般性支出,加強“三公”經費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現了全縣工資改革調整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結余結轉存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結算制度改革,定期開展授權支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結合“嚴肅財經紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內控制度、經費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關建設,提高隊伍素質。一是狠抓黨風廉政建設。將黨風廉政建設工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設。在全體黨員和領導班子中認真開展了領導班子思想政治建設、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農戶搞好生產,并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產生活困難和問題,將直聯活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉,主要原因是:一是宏觀經濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產市場回暖效果不明顯,房地產企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉”。機關事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠。縣財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三?!奔幢_\轉、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經濟建設作出新的貢獻。
財政局上半年工作總結篇八
今年以來,區(qū)財政局深入貫徹落實省第十一次黨代會、市第十三次黨代會和縣第十四次黨代會精神,按照全市財政工作會議總體部署,結合我區(qū)實際,緊緊圍繞xxxx總體思路,改革創(chuàng)新、攻堅克難,順利完成半年各項工作目標。
上半年,緊緊圍繞年度目標任務,在經濟下行壓力和結構性減稅力度加大的背景下,嚴格預算執(zhí)行,依法加強征管,財政收入實現平穩(wěn)增長,財政預算執(zhí)行情況總體較好,順利實現雙過半目標。
一般公共預算。x-x月,全區(qū)一般公共預算收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長x.x%。其中:稅收收入xxxxxx萬元,同比下降x.x%(扣除耕地占用稅,同比下降x.x%);非稅收入xxxxx萬元,同比增長xx.x%。x-x月,全區(qū)一般公共預算支出xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。其中:與gdp考核相關的八項支出xxxxxx萬元,同比增長x%。
政府性基金預算。x-x月,全區(qū)政府性基金預算收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。其中:國有土地使用權出讓金收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%(土地出讓收入增長主要依靠往年拍賣土地到期繳款)。x-x月,全區(qū)政府性基金預算支出政府性基金預算支出xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。
區(qū)財政局保持穩(wěn)中求進的財政工作方法論,不斷深化改革,著力推進創(chuàng)新,大力促進經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。
(一)狠抓財稅收入,奮力實現雙過半。
出臺《關于進一步加強綜合治稅工作的實施意見》、《關于進一步加強鎮(zhèn)(街道)稅收激勵機制、促進協(xié)稅護稅工作的實施意見》,科學分解任務,建立綜合治稅聯席會議制度,每月將鎮(zhèn)(街道)收入完成情況在區(qū)政府常務會進行排名通報,通過一系列措施,實現時間任務雙過半。
(二)強化財政管理,提升管理水平。
一是加強預算管理。進一步健全預算管理體系。加大政府性基金預算轉列一般公共預算力度,將政府住房基金、無線電頻率占用費等x項政府性基金轉為一般公共預算管理;啟動中期財政規(guī)劃,完善跨年度預算平衡機制,項目編制進一步細化,定員定額標準體系日趨完善。進一步增強預算執(zhí)行約束。積極盤活存量資金,加快資金統(tǒng)籌使用,通過收回以前年度資金,撤銷財政專戶,集中存量資金保障重點項目;建立健全預算單位預算執(zhí)行進度考核通報制度,實行結余結轉與預算安排掛鉤機制,提升預算執(zhí)行的均衡性和效益型。進一步擴大自主權。印發(fā)《關于預算單位xxxx年預算執(zhí)行管理有關事項的通知》,擴大了預算單位用款自主權,加大事前、事中、事后財政監(jiān)管力度,在保障資金支付安全的基礎上,進一步提高財政資金運行的效率和效益。進一步加強政府采購預算管理。探索政府采購預算編制獨立化,細化政府采購項目,確保政府采購預算編制精細化。
二是加強資金管理。規(guī)范清理財政專戶。根據《關于進一步清理規(guī)范地方財政專戶的通知》(財庫〔xxxx〕xxx號)及《財政部關于清理規(guī)范地方財政專戶有關事宜的通知》規(guī)定,對財政專戶進行全面清理撤銷,目前財政專戶全部合規(guī)。強化支出程序管理。出臺《x市xx區(qū)財政資金支出審批管理辦法》(郫委辦〔xxxx〕xx號),優(yōu)化財政資金支出審批流程,進一步規(guī)范和加強財政預算資金支出管理。有效實施動態(tài)監(jiān)管。完善財政大平臺支出監(jiān)管預警功能,上線預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),為財政資金支出履行主體責任和監(jiān)督責任提供切實可行的載體和手段。
三是加強監(jiān)督檢查。完成對全區(qū)xx個預算單位xxxx年預算公開情況進行了專項檢查。對未及時公開的單位進行了督促,并及時發(fā)現單位存在的不規(guī)范現象,有效保障了預算工作的順利推進實施。完成對我區(qū)xxxx年產業(yè)扶貧項目進行了跟蹤檢查,及時發(fā)現了部分單位在使用扶貧資金過程中存在項目推進力度不夠、施工合同簽訂不規(guī)范等問題,針對發(fā)現的問題,現場同被檢查單位進行了意見交換并責成相關單位立即進行整改。完成對x家代理記賬機構和x個行政事業(yè)單位會計信息質量進行監(jiān)督檢查。
四是加強三資委派會計管理。印發(fā)《xx區(qū)三資委派會計管理辦法(試行)》,強化委派會計專項和綜合考評,進一步加強委派會計的監(jiān)督管理。制定三資委派會計定期輪崗制度,實施xxxx年委派會計輪崗方案,先期對犀浦、友愛、三道堰、新民場鎮(zhèn)的三資委派會計實行了輪崗,調整、優(yōu)化了人員配置,有效預防農村三資管理中微腐敗發(fā)生。
(三)聚力財政改革,健全財政運行機制。
一是穩(wěn)步推進國庫集中支付改革。完成鎮(zhèn)(街道)國庫集中支付改革工作,全區(qū)xx個鎮(zhèn)(街道)全部納入了金財大平臺管理,下一步探索學校、醫(yī)院國庫集中支付改革。上半年全區(qū)清算資金xxxxxx萬元。印發(fā)《關于進一步深化公務卡制度改革的通知》,加強和規(guī)范公務支出管理,擴大公務卡使用范圍,切實減少公務支出中的現金提取和使用,截至x月全區(qū)發(fā)放公務卡xxxx張,刷卡金額xxxx萬元。
二是全面清理財政借款。為加強財政資金規(guī)范管理,全面梳理了歷年財政借款,對財政借款進行催收,提出財政借款處理方案報區(qū)政府,原則上不再新增財政借款。
三是加快財政信息化建設。在全市率先自主研發(fā)預算編審系統(tǒng),實現預算編審網絡化,提高預算編審的質量和效率。初步構建功能完善、資源共享、規(guī)范透明、安全高效的政府采購管理交易系統(tǒng),實現采購管理信息化,促進政府采購管理科學化精細化。
(一)財政收入情況不容樂觀。
一是財政增收后勁不足。在我區(qū)經濟轉型期,受西控政策和審批程序調整等,再加上減稅降費力度的加大,骨干稅源企業(yè)的缺乏,多種因素相互交織,加大了穩(wěn)定經濟增長的難度,財政收入增速預計將繼續(xù)放緩。
二是地方財源結構不優(yōu)。收入質量不優(yōu),非稅收入比重迅速攀升。x-x月非稅收入xxxxx萬元,占一般公共預算收入的xx.x%,同比增收xxxxx萬元,非稅收入的逆勢增長,但增長過快、比重過高,影響了市上對稅收占比的考核。產業(yè)結構不優(yōu),對房地產業(yè)依存度較高。房地產業(yè)稅收占全口徑稅收收入比重繼續(xù)攀升至xx.x%,同比上升x.x個百分點,建立在房地產投資增長和房價上漲過快之上的財政增收是不可持續(xù)的,產業(yè)結構不優(yōu)將削弱我區(qū)財政抵抗風險能力。
(二)財政預算平衡壓力大。
收入方面,以傳統(tǒng)產業(yè)為主的稅源結構增收更為困難,新興產業(yè)還沒有形成有力的增收拉動能力,再加上減稅降費力度的加大,財政收入增速預計將保持低位運行。支出方面,有效實施積極財政政策,推動穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,支持打好雙創(chuàng)示范基地、重點項目建設、轉型升級、環(huán)境治理戰(zhàn)役,需要適度擴大支出規(guī)模。加之與gdp考核相關的財政八項支出預期目標過高,在上半年已新增支出xxxxx萬元的情況下,要完成全年增長xx%的目標任務,預算收支平衡的壓力巨大。
(三)xx+x財政體制調整產生不利影響。
按照市第十一次黨代會精神,我區(qū)將納入中心城區(qū)管理,財政體制將進行重大改革,屆時,我區(qū)各項收入按中心城區(qū)新的分享制度執(zhí)行,我區(qū)屬于飲用水源保護區(qū)和西控范圍,產業(yè)發(fā)展受限,難以得到市級更多轉移支付資金,財政體制的調整對我區(qū)不利影響巨大。
(一)加強財政收入征管,增強綜合財力。
繼續(xù)強化綜合治稅的長效機制,落實獎懲政策,實現收入任務完成與預算安排掛鉤。繼續(xù)緊盯重大項目,培植重要稅源,對已有的重大稅源要秉持不叫不到、隨叫隨到、服務周到的三到精神。在取消部分行政事業(yè)收費的背景下,深挖非稅收入潛力,強化非稅征管,確保所有非稅收入收支兩條線。
(二)加快支出進度,提高財政資金使用效益。
督促各預算單位履行預算執(zhí)行主體責任,按月對支出進度進行通報,對通報情況做好結果運用,與下年度預算安排掛鉤。督促各預算單位抓緊實施由各級預算資金安排的項目,確保項目資金按進度支付,確保八項支出順利完成。
(三)推進財稅體制改革,提高財政管理水平。
按照全市統(tǒng)一部署,做好xx+x財政體制調整各項準備,提前梳理體制調整涉及事項,積極應對財政體制調整產生的一系列問題。按照中央和省盤活財政存量資金的有關要求,進一步規(guī)范國庫資金和財政性結轉結余資金管理,清理、規(guī)范部門結轉結余資金并加大財政統(tǒng)籌力度。按照市上統(tǒng)一安排,全面推進財政支出績效評價工作,強化績效評價結果應用。
(四)加強內部規(guī)范管理,推進黨風廉政建設。
深入開展專項治理微腐敗活動,以實際行動取信于服務對象,不斷提升服務對象的獲得感。按照制度年相關規(guī)定,修訂三重一大等相關制度,繼續(xù)扎牢制度的籠子。強化干部隊伍的目標考核管理,探索局內目標考核方案,達到獎懲分明,提高工作的主動性和積極性。
財政局上半年工作總結篇九
為積極推進預算績效管理工作,規(guī)范財政支出績效評價行為,建立科學、合理的績效評價管理體系,提高財政資金使用效益。根據省廳《關于報送預算績效管理工作總結及統(tǒng)計表的通知》(陜財辦預函[20xx]46號)精神。20xx年,我市各級財政部門積極開展工作,預算績效管理取得了新進展。
一、20xx年開展績效評價工作情況。
(一)組織機構逐步健全。
為加強財政專項資金管理,提高財政專項資金使用效益,搞好財政專項資金績效評價工作,市縣政府將推進預算績效管理作為提升財政管理的重要手段,多次會議進行強調,全市各級財政部門陸續(xù)成立績效評價工作領導小組,并下設工作辦公室,或者直接成立專門的績效工作機構,本級和部分縣區(qū)成立財政投資評審中心,專人負責績效評估工作的組織領導、管理協(xié)調、研究分析和督促落實等日常工作。同時,根據行業(yè)類型特點建立評審專家?guī)?,對投資項目進行評審、咨詢、論證并提出審核意見。
(二)逐步擴大績效評價試點范圍。
根據省廳要求,我市分別選取重點項目開展績效評價。進行預算管理績效綜合評價試點。20xx年,我市在省下發(fā)的重點項目績效評價項目中,挑選了17個項目,作為重點。并重點對陜南移民搬遷項目進行了績效評價。配合省廳和相關科室完成中小河流域治理、病險水庫績效評價工作。今年市本級選取了城鄉(xiāng)最低生活保障經費、農村公路養(yǎng)護配套資金、市博物館建設、市體育場建設等七個改造項目作為市本級財政支出項目績效評價試點。及時將績效評價結果反饋給相關部門單位,根據評價結果,完善管理制度,改進管理措施,將重點項目的評價結果作為政府決策的重要依據??h區(qū)參照對各縣的重點項目及部門進行績效評價。
(三)建立績效管理方面的機制。
(四)強化日常監(jiān)管,確保資金使用效益。
一是全面推行績效運行報告制度,實行部門預算執(zhí)行情況月報、專項資金績效實施情況報告,通過各主管部門和項目實施單位按時按要求報送相關報表及專項資金績效實施情況說明,對項目實施情況進行全程跟蹤檢查,發(fā)現問題及時督促整改,確??冃繕巳嫱瓿?。二是注重績效評價結果應用,將評價結果反饋各被評價部門,并將績效評價情況向市政府、市人大專題匯報,將績效評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據,實行績效評價結果與預算編制和項目申報相掛鉤,對績效評價結果好的部門,除在年度預算安排和項目申報時予以優(yōu)先考慮外,還將給予一定獎勵。通過嚴格的考評制度,激勵約束部門單位提高財政專項資金使用的規(guī)范性、時效性。
(五)加強業(yè)務培訓學習,增強預算績效管理意識。
財政局上半年工作總結篇十
一是積極組織收入,確保應收盡收。今年以來,新冠肺炎疫情對經濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊,收入組織工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。財政金融局積極作為,有效履職,將抓好財政收入征管作為首要政治任務來抓,凝聚財稅部門合力,建立協(xié)同推進工作機制,充分利用綜合治稅平臺,進一步完善涉稅信息鏈條,變“信息”為“稅源”、“稅源”為“稅收”。截至5月底,一般公共預算收入完成x億元,同比增長x%,其中,稅收收入x億元,稅收占一般公共預算收入的比重為x%。二是嚴格預算執(zhí)行,確保重點民生。堅持過“緊日子”思想,不斷強化預算單位支出主體責任,進一步提高支出的均衡性、科學性,嚴格控制一般性支出,緊緊兜牢“三?!钡拙€,把有限的資金全部用在“刀刃上”。截止5月底,全市一般公共預算支出完成x億元,同比增長x%。其中,民生支出完成x億元,占一般公共預算支出的x%,同比下降x%。
(二)優(yōu)先保障,全面做好疫情防控相關工作。
(三)主動履職,支持經濟社會高質量發(fā)展。
一是完善財政政策,支持企業(yè)復工復產。加大援企解困專班工作力度,全面梳理匯總各級各部門援企紓困的各項優(yōu)惠政策和措施,有針對性的支持企業(yè)發(fā)展。排查重點企業(yè),及時投放信貸資金,鼓勵金融機構積極爭取信貸資源、壓縮辦貸時限,幫助企業(yè)渡過難關。實施援企穩(wěn)崗政策,嚴格落實社保費階段性免、減、緩以及失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、就業(yè)補貼等政策,切實緩解企業(yè)困境。加大涉企工作支持力度,堅持隨受理隨辦,壓縮辦結時限,明確兌付主體,督促資金兌現。加強擔保貸款扶持,優(yōu)先支持受疫情影響暫時失去收入來源的創(chuàng)業(yè)人員和小微企業(yè),財政繼續(xù)予以貼息支持。二是主動站位大局,打造最佳營商環(huán)境。堅持把落實好減稅降費政策作為一項重點工作來抓,建立月報分析跟蹤機制,強化稅收征管風險評估,增強形勢預判和科學決斷能力,不折不扣落實各項減稅降費政策,截止5月底,累計新增減稅降費共計x億元。全面兌現涉企優(yōu)惠政策,逐一核實近年來涉企優(yōu)惠政策出臺及兌現落實情況,截止目前,已撥付企業(yè)扶持資金x億元。全面深入推進“放管服”改革,進一步優(yōu)化精簡財政工作流程,健全完善財政支持經濟發(fā)展政策,打通服務企業(yè)“最后一公里”。三是聚焦重點工程,推進政府投資項目建設。圍繞政府投資項目資金支付進度及項目進展情況建立項目臺賬,實時跟蹤項目進度。建立周報告、月分析制度,及時解決項目協(xié)調和資金撥付中出現的問題。2022年共有政府投資項目x個,年度預算資金x億元,實際安排資金x億,已支付x億,支付率達x%。
(四)力求先行,深入推進財稅體制改革。
一是全面實施預算績效管理。建立“花錢必問效,無效必問責”機制,充分發(fā)揮預算績效評價信息系統(tǒng)作用。完成2022年預算績效目標申報,將績效目標作為預算安排的前置條件,著力構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。率先在4月底完成x項項目的績效自評工作,在全省進度通報中排名第一。二是清理盤活財政存量資金。建立動態(tài)監(jiān)控存量資金機制,推動財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌使用,有效提高財政資金使用效益。三是扎實做好預決算公開。制定并印發(fā)了《關于印發(fā)財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知》,為進一步做好示范區(qū)預決算公開工作,建立健全全面規(guī)范、公開透明的預決算管理制度奠定了堅實的基礎。x月x日,除涉密部門外,x個預算單位預算公開到位,公開率達100%。四是加快推進國企改革進程。組織召開全市深化國資監(jiān)管國企改革工作會議,印發(fā)《2022年深化國有企業(yè)改革工作臺賬的通知》,部署各項改革任務落實。穩(wěn)步推進國有企業(yè)退休人員社會化管理服務工作,加快推進機關事業(yè)單位所屬企業(yè)脫鉤改制,持續(xù)完善法人治理結構。以國有資本運營有限公司為試點,加快推進國有資本運營公司改革。全面梳理20xx年以來國有企業(yè)改革工作任務完成情況,進一步查漏補缺,為三年改革行動做好準備。
(五)強化責任,全面落實黨風廉政建設。
一是夯實黨風廉政建設主體責任。局黨組定期研究安排部署黨風廉政建設工作,細化全面從嚴治黨和黨風廉政建設主體責任清單,逐級簽訂黨風廉政建設目標責任書,半年和年終對系統(tǒng)黨風廉政建設工作進行督導考核,夯實從嚴治黨主體責任落實。二是聚焦黨的政治建設。將深入學習貫徹_新時代中國特色社會主義思想和系列重要講話精神,落實中央、省委和示范區(qū)黨工委決策部署作為黨的政治建設的重點,以巡察反饋問題整改為抓手,通過問題整改,確保__指示精神和上級各項部署在財政金融局得到堅決貫徹落實。三是筑牢思想防線。把廉政教育納入局中心組學習和全年干部教育培訓計劃。組織觀看警示教育片、參觀警示教育基地、專家授課、講廉政黨課、開展廉政談話等做到廉政教育內容豐富形式鮮活。圍繞典型案例,結合巡察反饋問題查處,開展專題以案促改,做好執(zhí)紀審查的“后半篇文章”。四是馳而不息糾正四風。著力抓好春節(jié)等重要時間節(jié)點的黨風廉政建設工作,確保中央八項規(guī)定和實施細則精神落實。嚴肅工作紀律,確保工作質量和效率。在系統(tǒng)開展“兩低兩差”專項整治,實行容缺辦理、限時辦結、特事特辦,提升工作質量和效率。深入企業(yè)調研,兌現財政政策,解決企業(yè)融資難題,探索打通為服務對象服好務最后一公里。
二、工作中存在的突出矛盾。
一是財政收支矛盾日益突出。由于新冠疫情、減稅降費等多重因素影響,財政收入面臨前所未有的嚴峻形勢;與此同時,財政剛性支出不斷增加,穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等增支需求依然較大,財政收支矛盾更加凸顯。
二是爭取上級資金力度有待提高。受新冠疫情和減稅降費政策的影響,中央和省財政加大了對地方資金的支持,從爭取上級資金和政府債券的情況來看,各部門爭取上級資金積極性不高,在一定程度上加大了財政支出壓力。
三是服務經濟社會發(fā)展能力仍然不足。存在不能適應新時期對財政金融工作的新要求,思想上不夠解放,對一些重大長遠問題的研究還不夠深入,個別同志在改革面前手足無措,工作上主動服務意識不強,服務經濟社會發(fā)展的能力仍需提高。
四是守舊財政思想亟待打破。在目前經濟新常態(tài)下,實現高質量發(fā)展對各個部門都提出了更高的要求,各單位仍存在守住自家“一畝三分地”的思維定式,“等、靠、要”過度依賴財政,“花錢大手大腳”等現象,造成財政資金存在一定的浪費現象。
一是確保收支目標完成。深入分析研判新冠疫情及減稅降費對財政收支的影響,持續(xù)跟蹤政策落實情況,把正確處理好政策落實與依法組織收入作為重中之重,凝聚財稅部門合力,強化非稅收入征管,深入開展專項稽查,做到以查促收,確保應收盡收。同時嚴格預算執(zhí)行,牢固樹立過“緊日子”思想,從嚴控制預算調整事項,加快財政資金的分配與下達,不斷精簡優(yōu)化資金審批流程,加快預算執(zhí)行進度,確保年度財政收支目標任務完成。
二是著力保障和改善民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,切實發(fā)揮政府作用保基本民生,做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設。加強基本民生保障,扶貧、義務教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等民生支出只增不減。進一步明確各項民生保障政策功能定位,注重政策之間的統(tǒng)籌協(xié)調,加大困難群體托底保障力度,確保各項民生實事落到實處。
三是支持市場主體紓困發(fā)展。全面落實各項政策“紅利”,切實減輕中小微企業(yè)和困難行業(yè)企業(yè)稅費負擔。通過協(xié)調并引導轄區(qū)金融機構積極爭取并落實上級政策、加大信貸支持力度、降低貸款融資成本、減免租賃國有資產租金、加快資金政策兌現進度,堅持不抽貸、不壓貸、不斷貸,靈活創(chuàng)新金融服務和融資方式,支持解決企業(yè)融資難、融資貴問題。強化中小微企業(yè)金融服務,積極應對疫情影響,加大財政金融支持力度,保障示范區(qū)經濟社會穩(wěn)定發(fā)展。
四是兜牢“三?!钡拙€。堅持國家標準的“三?!敝С鲈陬A算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序。強化“三?!鳖A算支出動態(tài)分析,高度關注工資性支出和民生支出,牢牢兜實“三保”底線,對于可能出現的保障風險及時采取應對措施,做到早發(fā)現、早報告、早介入、早處置。用好抗疫特別國債等資金,切實加大對經濟社會發(fā)展支持力度,緩解由于收入增長放緩帶來的財政支出壓力。加強財政運行跟蹤分析,強化統(tǒng)一調度和監(jiān)管,做實事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?!鳖A算管理工作機制。
五是不斷強化黨風廉政建設。把黨風廉政建設作為應盡職責、分內之事,與財政金融業(yè)務工作同研究、同部署,將主體責任逐項細化分解,構建責任鏈條,一級抓一級,層層傳導壓力,做到任務明確責任清晰。深入開展作風建設,強化日常監(jiān)督檢查,持續(xù)糾正“四風”問題,形成高壓態(tài)勢,堅決杜絕不廉潔行為發(fā)生。以紀工委派駐改革為契機,主動接受監(jiān)督,支持派駐紀檢組履行監(jiān)督主責主業(yè),確保黨風廉政建設再上新臺階。
財政局上半年工作總結篇十一
xx縣財政局關心下一代工作在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的具體指導下,以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹黨的xx大精神,_中央_《關于進一步加強和改進未成年思想道德建設若干意見》、縣關工委工作會議精神,我局高度重視未成年人思想道德建設,堅持以人為本,深入貫徹落實《公民道德建設實施綱要》,遵循未成年人思想道德建設規(guī)律,全面落實在未成年人中弘揚以愛國主義為核心的民族精神、樹立建設中國特色社會主義的理想信念、增強現代公民意識、養(yǎng)成文明行為習慣四項主要任務,著力解決影響我局未成年人健康成長的突出問題,努力培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律,德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)的建設者和接班人,推動了未成年人思想道德建設工作的順利進行,穩(wěn)步推進我局關心下一代工作,使我局的青少年得到良好的發(fā)展。
一、提高認識,加強領導。
青少年是祖國的未來,是民族的希望,青少年興則國家興,青少年強則國家強。關心下一代工作是惠及祖國未來、民族振興的大事,是利在當代、功在千秋的偉業(yè)。隨著時代的進步、經濟社會的發(fā)展,在新形勢下如何做好這一項工作,成為我們面臨的一大話題。為此,我局領導班子認真分析,總結以往的經驗,研究對策,對關心下一代工作召開了專題會議,提出了許多措施和有力的工作方案,在此基礎上,制訂了切實可行的年度工作計劃。根據人事變動的情況,及時調整充實了我局關心下一代工作領導小組。一是成立以黨支部書記任組長,聘請經驗豐富的退休老干部楊玉明為副組長,副局長和黨支部委員以及部分退休干部為領導小組成員,下設辦公室,由黨支部副書記兼職任辦公室主任,工會主席、團支部書記、婦工小組長為辦公室成員,負責日常事務的處理。二是認真學習_理論和“三個代表”重要思想,把握“解放思想、實事求是”的精髓,樹立與時俱進的思想,更新觀念,緊跟時代發(fā)展的步伐,增強做好關心下一代工作的光榮感,歷史使命感和責任感。將黨、政、工、青、婦及退休老干部溶入了局關心下一代工作的全過程,為廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動和形式多樣的社會實踐、道德實踐活動,為未成年人創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境,確保全局未成年人健康成長打下了良好的組織基礎。
二、強化思想道德教育,充分發(fā)揮退休老干部的余熱。
會等形式多樣的學習實踐活動,引導少年兒童從小樹立民族自尊心和自豪感。
三、建立制度,獎勵品學兼優(yōu)的家屬子女。
為增強孩子們學習意識、競爭意識,鼓勵他們力求上進,取得更好的成績,我局關工委制定了關于對品學兼優(yōu)的家屬子女獎勵制度,規(guī)定職工家屬子女(包括遺屬子女)在校得獎的由財政局加獎,對在學校得獎的同學如三好學生、優(yōu)秀作文、課程單科獎等,經局關工領導小組驗證后均給予獎勵100元,并對普通全日制學??既≈袑<耙陨蠈W歷的由財政局分檔次給予獎勵。
四、開展?jié)е鷮W活動。
在做好職工家屬子女工作的同時,我局始終積極響應縣委、縣政府及縣關工委的號召,堅持把濟困助學作為一項常規(guī)工作,做到常抓不懈。一是今年“六一”兒童節(jié)前夕,我局響應黨的號召積極為各小學校補助兒童節(jié)活動經費共計2500元,以及教學用品和學生學習用品。二是伸出援助之手,獻出一份愛心,我局之力幫助因貧困而未入學或輟學的兒童實現重返校園的愿望,我局為貧困學生入學難補助入學經費共計500元,為我縣貧困兒童獻上了一份愛心。
五、存在的不足。
宣傳工作滯后,對關心下一代工作的重要性認識還不充分,重視力度不夠;四是工作經費缺乏,活動難于組織和開展;五是協(xié)調配合,社會廣泛參與關心下一代的工作氛圍尚未形成。針對不足的問題,我局有決心和信心在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的精心指導下,以開拓創(chuàng)新的精神,把我局關心下一代工作做得更好。
總之,關心下一代的健康成長任重而道遠。我們堅信在縣委、縣政府的領導及縣關工委的指導下,一定能夠克服困難,開拓創(chuàng)新,務實進取,積極協(xié)調配合有關部門,抓好工作落實,用實際行動把《關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》精神貫徹好,落實好。
財政局上半年工作總結篇十二
(一)加大投入,財源建設成果進一步顯現。財源建設取得長足進展。20xx年預計稅收入庫超億元企業(yè)3家,新增2家,其中鈞石機構5億元、森美1.4億元、鴻榮輕工1.2億元;超千萬元企業(yè)31家,新增8家;超百萬元企業(yè)319家,新增44家。收入超億元街道7個,新增3個,其中海濱超4億元,臨江、江南超2億元。一是發(fā)揮財政資金導向作用,引導企業(yè)做優(yōu)做強,共投入扶持企業(yè)資金8342萬元,帶動企業(yè)增加投入,促進重點企業(yè)良好發(fā)展。6家上市及26家上市后備企業(yè)全年預計納稅10.3億元,增長105%;10家總部企業(yè)預計納稅2.55億元,增長62.87%。二是高新技術園區(qū)升格為國家級高新園區(qū),財源支撐作用明顯。投入高新園區(qū)5200萬元(累計投入12.7億元),入駐高新園區(qū)企業(yè)430戶,全年預計納稅11.73億元,占全區(qū)工商總稅的45.23%,增長90%。三是自主創(chuàng)新步伐加快,產業(yè)結構優(yōu)化升級,戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展勢頭良好。投入科技資金2350萬元,形成新的增長點,電子信息產業(yè)實現跨躍發(fā)展,年預計納稅6.1億元,增長80%,占全區(qū)稅收的比重從20xx年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道籌集資金7.68億元(其中市財政回撥土地出讓金3.71億元,融資3.97億元),投入安置小區(qū)(延陵、后坑、錦美、新塘、泉三)、商貿物流中心、溫陵商貿中心、汽車汽配城、池峰路二期、龍頭山片區(qū)改造、站前大橋等重點項目建設;歸還舊貸款7.02億元。項目帶動成效明顯,新老城區(qū)市容市貌進一步改善。
(二)狠抓管征,財政收入增長進一步躍升。財政總收入預計完成17.9億元,增長29.2%,創(chuàng)歷史新高。稅性收入預計完成17.58億元,占財政總收入的98.2%,比上年提高1.63個百分點,財政收入規(guī)模不斷擴大,質量持續(xù)提高。一是完善收入目標考核責任制和增超收激勵機制,層層分解下達目標任務,強化目標考核。緊盯目標任務,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓緊抓好收入工作,超額完成市政府下達目標任務。二是密切關注稅收政策調整和經濟運行動態(tài),提高對稅收走勢分析的前瞻性。加強稅源跟蹤管理與分析,根據稅源資料指導日常征管工作。建立經濟分析聯席會議制度,加強經濟運行的分析,集思廣益,及時提出應對措施,有的放矢抓好收入工作。三是構建網絡化全方位協(xié)稅護稅機制,建立點對點的聯絡員制度和部門聯動機制,通力協(xié)作,齊抓共管。建立健全收入監(jiān)控體系,及時采集涉稅信息,強化重點稅源管理,加大稽查力度,做到依法治稅、應收盡收。四是進一步規(guī)范非稅收入管理,將原列預算外管理的收入(不含教育收費)全部納入預算管理。
(三)優(yōu)化結構,民生保障支出進一步落實。科學預算,嚴格壓縮和控制一般性開支,財力向民生方面傾斜,全年民生方面支出預計4.84億元,占一般預算支出的58.62%,增長27.74%,保證了教育、科技、支農等法定支出,保證了公共衛(wèi)生、社會保障、基層社區(qū)的投入,促進各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。投入教育方面22921萬元,增加公共財政教育投入,達到教育經費法定增長的要求,教育事業(yè)發(fā)展實現新躍升,各項考核指標持續(xù)保持較高水平。投入科技方面2350萬元,扎實推動企業(yè)自主創(chuàng)新,加快轉變發(fā)展方式。投入支農方面1130萬元,全面落實強農惠農政策,大力實施江南新區(qū)人居環(huán)境整治,推進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展、防災減災體系建設。投入衛(wèi)生方面4403萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系和公共衛(wèi)生服務體系進一步完善,疾病預防控制工作取得新進展。投入社保方面16035萬元,城鄉(xiāng)居民社會保障體系不斷完善,就業(yè)工作扎實推進。投入住房保障3210萬元,支持保障性住房建設。投入街道社區(qū)方面9188萬元,街道社區(qū)經費及街道增超收分成進一步提高,保證基層政權的正常運轉。撥付強農惠家資金1802萬元,其中發(fā)放出租車和小漁船油價補貼106萬元,種糧農民綜合補貼及良種補貼7萬元、家電汽車摩托車下鄉(xiāng)及家電以舊換新補貼1689萬元,將黨和政府的關杯及時送達老百姓。
(四)加強監(jiān)管,財政管理績效進一步提高。一是優(yōu)化資金撥付管理,提高資金撥付效率。進一步簡化國庫集中支付環(huán)節(jié)設置,實現財政資金在國庫單一賬戶體系內的高效、安全運轉。二是完善行政事業(yè)單位和國有企業(yè)的資產管理制度,加強資產出租和處置的管理。三是加強對教育、支農、社保、國債、生態(tài)保護等涉及群眾切身利益資金的使用情況進行監(jiān)督檢查。四是加強政府采購管理,全年政府采購總金額預計4000萬元,實際中標金額3600萬元,節(jié)約資金400萬元,節(jié)約率10%。五是深化“小金庫”專項治理工作,對xx—20xx年查出問題的單位進行回訪,落實整改措施。
在回顧總結財政工作成績的同時,我們也清醒地看到,財政運行中仍然存在著一些困難和問題:一是招商載體緊缺,制約招商引資;國家實施抑制房價增長的房地產調控政策,房地產開發(fā)與銷售降溫。財政收入增長受限。二是穩(wěn)健貨幣政策和可融資載體已滿負荷承貸,新增融資相當困難,建設資金得不到有效保障。三是財政收入規(guī)模偏小,財力增長有限,而增資和民生等支出剛性增長,收支矛盾仍然突出。四是財政監(jiān)督和會計管理還需進一步加強。這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。
財政局上半年工作總結篇十三
xx縣財政局關心下一代工作在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的具體指導下,以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹黨的大會精神,中共中央國務院《關于進一步加強和改進未成年思想道德建設若干意見》、縣關工委工作會議精神,我局高度重視未成年人思想道德建設,堅持以人為本,深入貫徹落實《公民道德建設實施綱要》,遵循未成年人思想道德建設規(guī)律,全面落實在未成年人中弘揚以愛國主義為核心的民族精神、樹立建設中國特色社會主義的理想信念、增強現代公民意識、養(yǎng)成文明行為習慣四項主要任務,著力解決影響我局未成年人健康成長的突出問題。
努力培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律,德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)的建設者和接班人,推動了未成年人思想道德建設工作的順利進行,穩(wěn)步推進我局關心下一代工作,使我局的青少年得到良好的發(fā)展。
一、提高認識,加強領導
青少年是祖國的未來,是民族的希望,青少年興則國家興,青少年強則國家強。
關心下一代工作是惠及祖國未來、民族振興的大事,是利在當代、功在千秋的偉業(yè)。
隨著時代的進步、經濟社會的發(fā)展,在新形勢下如何做好這一項工作,成為我們面臨的一大話題。
為此,我局領導班子認真分析,總結以往的經驗,研究對策,對關心下一代工作召開了專題會議,提出了許多措施和有力的工作方案,在此基礎上,制訂了切實可行的年度工作計劃。
根據人事變動的情況,及時調整充實了我局關心下一代工作領導小組。
一是成立以黨支部書記任組長,聘請經驗豐富的退休老干部楊玉明為副組長,副局長和黨支部委員以及部分退休干部為領導小組成員,下設辦公室,由黨支部副書記兼職任辦公室主任,工會主席、團支部書記、婦工小組長為辦公室成員,負責日常事務的處理。
二是認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,把握“解放思想、實事求是”的精髓,樹立與時俱進的思想,更新觀念,緊跟時代發(fā)展的步伐,增強做好關心下一代工作的光榮感,歷史使命感和責任感。
將黨、政、工、青、婦及退休老干部溶入了局關心下一代工作的全過程,為廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動和形式多樣的社會實踐、道德實踐活動,為未成年人創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境,確保全局未成年人健康成長打下了良好的組織基礎。
二、強化思想道德教育,充分發(fā)揮退休老干部的余熱
我局干部職工初中以下、小學以上的家屬子女(在xx)共有45個,在六一兒童節(jié)到來之際,為了鼓勵青少年力求上進的積極性,我局從緊張經費中為全局14歲以下的兒童發(fā)放了人均100元的節(jié)日慰問金。
針對個別小朋友不愛學習或學習成績差、長期沉溺于網吧、學抽煙等現象,認真分析研究當前青少年的學習、生活及成長狀況,利用重大節(jié)日、重要紀念日、重大歷史事件等契機,以培育“四有新人”為目的,更加廣泛地動員老同志,通過完善關心下一代工作組織網絡等途徑,發(fā)動更多的老同志參加關心下一代工作,邀請退休老干部來授課,對干部職工家屬子女進行愛國主義、集體主義、社會主義、民族精神和革命傳統(tǒng)教育,保證黨的事業(yè)后繼有人、興旺發(fā)達。
同時,加強對青少年的法制教育,引導青少年爭做個“愛國守法、明禮成信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的合格公民,開展《未成年保護法》、《預防未成年犯罪法》等宣傳教育活動,對青少年中出現的問題,及時掌握、及時解決,防患于未然。
此外,局領導在職工大會上積極動員各位家長與學校積極配合,使學校、社會、家庭教育齊頭并進、共同發(fā)展。
通過一系列的教育,凈化了對少年兒童成長的不良空氣,為下一代的健康成長營造了良好的社會空間。
我局職工家屬子女沒有一個參與吸毒、賭博等不良行為。
開展“民族精神代代傳”活動。
會等形式多樣的學習實踐活動,引導少年兒童從小樹立民族自尊心和自豪感。
三、建立制度,獎勵品學兼優(yōu)的家屬子女
為增強孩子們學習意識、競爭意識,鼓勵他們力求上進,取得更好的成績,我局關工委制定了關于對品學兼優(yōu)的家屬子女獎勵制度,規(guī)定職工家屬子女(包括遺屬子女)在校得獎的由財政局加獎,對在學校得獎的同學如三好學生、優(yōu)秀作文、課程單科獎等,經局關工領導小組驗證后均給予獎勵100元,并對普通全日制學校考取中專及以上學歷的由財政局分檔次給予獎勵。
四、開展?jié)е鷮W活動
在做好職工家屬子女工作的同時,我局始終積極響應縣委、縣政府及縣關工委的號召,堅持把濟困助學作為一項常規(guī)工作,做到常抓不懈。
一是今年“六一”兒童節(jié)前夕,我局響應黨的號召積極為各小學校補助兒童節(jié)活動經費共計2500元,以及教學用品和學生學習用品。
二是伸出援助之手,獻出一份愛心,我局之力幫助因貧困而未入學或輟學的兒童實現重返校園的愿望,我局為貧困學生入學難補助入學經費共計500元,為我縣貧困兒童獻上了一份愛心。
五、存在的不足
我局關心下一代工作在縣委、縣政府的領導和縣關心下一代工作委員會的重視支持下,經過老同志的無私奉獻和縣關工委的辛勤工作,取得了一定的成效,積累了一定的經驗。
但也存在一些不足:一是組織建設有待進一步加強;
二是隊伍建設薄弱,以退休老同志為主的`工作格局仍未形成;
三是宣傳工作滯后,對關心下一代工作的重要性認識還不充分,重視力度不夠;
四是工作經費缺乏,活動難于組織和開展;
五是協(xié)調配合,社會廣泛參與關心下一代的工作氛圍尚未形成。
針對不足的問題,我局有決心和信心在縣委、縣政府的正確領導和縣關工委的精心指導下,以開拓創(chuàng)新的精神,把我局關心下一代工作做得更好。
總之,關心下一代的健康成長任重而道遠。
我們堅信在縣委、縣政府的領導及縣關工委的指導下,一定能夠克服困難,開拓創(chuàng)新,務實進取,積極協(xié)調配合有關部門,抓好工作落實,用實際行動把《關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》精神貫徹好,落實好。
xxx年,在市委、市政府的正確領導下、上級業(yè)務部門的具體指導下,全局老干部工作堅持以“三個代表”重要思想為指導,全面落實科學發(fā)展觀,認真貫徹落實老干部各項方針政策,配合全局中心工作,服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,不斷探索新形勢下做好老干部工作的新經驗、新方法,以落實老干部“兩項待遇”為重點,進一步抓好離休干部“兩費”發(fā)放工作,不斷完善“三個機制”,大力加強離退休干部黨支部建設和老干部思想政治工作,積極開展有益于老年人身心健康的文體活動,充分發(fā)揮老干部在財政改革與發(fā)展中的作用,同時不斷加強自身建設,提高管理和服務水平,圓滿完成年初制定的各項工作目標和任務。
現總結如下:
一、編制好老干年度預算
市財政局黨組十分重視老干部工作,在財政局經費十分緊張的情況下,擠出有限的資金,為老干部的學習活動創(chuàng)造良好的環(huán)境。
2月9日,老干部股召開老干部工作會議,按照財政局機關實施部門預算的統(tǒng)一要求,討論了20xx年工作重點和專用經費預算,包括:活動室設備購置費、五一等四個節(jié)日活動經費、慰問費、報刊征訂費、比賽費用等,為全年老干部工作提供財力保證。
楊大銀局長要求各財政所機關股室,二級單位負責人都要以高度的政治責任感重視老干部工作,切實把老干部工作擺在重要日程上來,要加強老干部工作的領導,一把手要親自抓,分管領導具體抓,要把老干部工作放在財政改革發(fā)展穩(wěn)定大局之中統(tǒng)籌把握,把老干部的利益維護好、落實好。
二、積極組織好政治理論學習
1、組織老干部政治學習。
二是學習了老干部局科學發(fā)展觀活動征求意見和開展知識競賽的通知;
三是老干部支部委員張振明傳達全市老干部支部書記培訓班的主要內容。
共組織老干部政治學習3多次。
每月15日,定為老干部政治學習日。
通過學習,老同志了解了國內外基本形勢,增強了黨性,樹立了正確的人生觀、價值觀,政治上、思想上、行動上與黨中央保持一致。
2、舉辦茶話會、座談會向老干部通報全市財政工作形勢。
春節(jié)前夕,我局組織召開了老干部迎春茶話會。
會上,老干部支部書記胡必榮通報了20xx年全局財政工作形勢和20xx年的工作思路。
分管局長潘新洲作了講話。
五一舉辦了老干部座談會。
在經費緊張的情況下,擠出有限的資金,改善老干部的學習環(huán)境,增加老干部活動經費,嚴格按照中央、省、市要求,認真落實老干部的“兩項待遇”,讓老干部安度晚年。
會上還廣泛地征求老干部的意見和建議,傾聽老干部的心聲。
3、不斷加強老干部黨支部建設。
我局始終堅持以“三個代表”重要思想為指導,不斷加強老干部黨支部的建設,確保各支部組織生活正常有序地開展。
對老干部支部的情況進行調研,發(fā)現問題及時解決。
三、落實好老干部的待遇
1、開展為老干部送溫暖活動。
重大節(jié)日,局主要領導要深入到老干部家中走訪慰問。
春節(jié)期間,局撥出???800多元,由分片的局長帶領對口包所的人員走訪慰問鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所退休的老所長,分管機關的副局長帶工會、老干股的慰問機關老干部,所到之處,向他們噓寒問暖,了解他們的健康狀況,為他們送去慰問金。
并希望他們今后一如既往地關心支持財政事業(yè)的發(fā)展。
對因病住院的老干部及時看望,全年看望老干部26人次。
對常年重病的曹尤明、劉祖輝、王維華、韓春生、王紹興解決困難補助200元。
2、為老干部訂閱報刊雜志。
為老干部活動場所訂閱了《湖北日報》、《孝感晚報》、《中國老年報》等老同志喜愛的報刊雜志。
并且,為機關老同志定閱了《當代老年》和《楚天都市報》,保證了老同志的日常學習。
3、組織老干部每年一度的體檢。
4、落實離休干部“三個機制”運行比較平穩(wěn),離休干部的離休養(yǎng)老金做到了按時足額發(fā)放,醫(yī)藥費按規(guī)定實報實銷。
2位離休干部護理費,按政策規(guī)定按時足額發(fā)放,老同志的生活待遇得到全面落實。
對此,老同志非常滿意。
五、抓好來信來訪,做好老干部的思想工作。
隨著經濟社會的發(fā)展,不斷有一些新情況、新問題沖擊著老干部的切身利益。
對于來訪的老干部,我們總是笑臉相迎,端茶倒水。
耐心細致的向他們解釋清楚,做好書面記錄,請局領導出面協(xié)調督促有關單位按政策辦,實在辦不到的或難以解決的及時向做好解釋說明工作。
今年共接待來訪老干部2人。
財政局上半年工作總結篇十四
我們第一季度主要做了以下五方面工作:
一、抓了科技項目的申報。國家級科技項目:1、科技富民強縣項目。已經通過省財政廳、科技廳、市財政局、科技局認定,上報到國家科技部。2、建設社會主義新農村科技示范鄉(xiāng)項目正在按程序申報。2、市級科技項目:工業(yè)xxxx,農業(yè)xxxx。3、經濟區(qū)建設項目:1、特色農業(yè)貂、貉養(yǎng)殖(項目單位:劉二堡鎮(zhèn))。2、垃圾處理(劉二堡鎮(zhèn))3、標準化棚菜生產基地建設(項目單位:劉二堡鎮(zhèn)皮家堡村)4、秸桿汽化(劉二堡鎮(zhèn)皮家堡村)。
二、抓科技創(chuàng)新政策出臺。經過反復調研論證座談3月26日正式提交政府常務會論證通過。
三、抓了xxxx科技試驗、示范基地建設。1、沈陽農業(yè)大學、劉二堡鎮(zhèn)皮家堡村共建的蔬菜新品種試驗、示范基地。2、沈陽農業(yè)大學與于家房村民(田陸景)共建的脫毒馬鈴薯試驗、示范基地。
四、抓了備耕科技培訓。從1月到3月底,舉辦了6場次培訓班,培訓80xxxx次。完成全年計劃的1/4。五、抓了科技創(chuàng)新考核指標及科技貢獻率的調研。科技創(chuàng)新考核指標經過反復論證根據xx的實際情況實事求是的反饋了xx7項科技創(chuàng)新考核指標。根據統(tǒng)計局的數據測算科技貢獻率。
完成以上工作的主要措施:
一、充分調動科技局工作人員的積極性,領導牽頭,各部門分工負責。
二、發(fā)揮整體合力,協(xié)調發(fā)展,各負其責、各盡其職。
第二季度工作計劃。
一、對申報的項目繼續(xù)按程序要求完善。
二、抓好20xx年—20xx年度科技特派員工作的考核驗收工作。
三、抓好知識產權宣傳周活動。
四、按照市科技局的統(tǒng)一安排五一前做好網絡視頻會議的準備工作。
五、招商引資。與沈陽運達實業(yè)有限公司開展招商工作。
xx科技局。
20xx年4月6日。
財政局上半年工作總結篇十五
社會保障基金報表含12類基金,涉及面廣,工作量大,很多數據都與有關單位存在口徑對應關系,編制的難度較大,特別年終決算工作,相關數據直接關系到對下年度省市補助資金的爭取,編報時又要考慮到與相關部門數據口徑的一致,與各類月報季報口徑的一致,編制難度更大,為做好這項工作,取得好的名次,我們一方面深入各有關單位進行數據的采集與論證,另一方面做好帳務處理與各相關單位銜接一致,經過認真努力,順利通過了省廳決算匯總上報,得到了省市財政部門的肯定和好評。
目前為止,企業(yè)養(yǎng)老金共征收2248萬元,較上年同期增收441萬元;失業(yè)金177萬元,醫(yī)療保險金1336萬元,工傷生育保險金36萬元。起草并報送向省市爭取資金報告,上半年共爭取省市補助4366萬元、其中:企業(yè)養(yǎng)老金1278萬元,城鄉(xiāng)低保資金363萬元,撫恤救災資金393萬元,改廁資金122萬元,農村合作醫(yī)療資金1735萬元,敬老院建設資金434萬元,衛(wèi)生院建設及防病資金280萬元。為各類人員保險金的發(fā)放和各項事業(yè)的開展,提供了重要的資金保證,一定程度上維護了我縣的穩(wěn)定和發(fā)展。
1、6月份止共撥付發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老金4035萬元,保證了8861名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,為保障資金的安全完整,杜絕各類冒領養(yǎng)老金的行為,今年5-6月份,在做好保發(fā)放工作的同時,與勞動保障部門一起對企業(yè)離退休人員進行了年檢,參檢人數達8000余人,對不及時驗證的養(yǎng)老金給予停發(fā),對已死亡而瞞報人員領取的養(yǎng)老金予以追回。
認真貫徹落實再就業(yè)政策,按市政府與縣政府簽訂責任狀的要求,提出再就業(yè)資金縣預算安排的合理建議,積極爭取省市補助資金彌補縣本級財力的不足,專項用于再就業(yè)培訓、職業(yè)介紹補貼等支出,并制定職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補助標準,嚴格撥付程序,并實行資金的跟蹤問效管理。
1-6月份共籌集發(fā)放城市低保資金212萬元,使4277名城市低保對象按時領到了低保金,共籌集發(fā)放農村低保資金550萬元,使3*92名農村低保對象按時領到了低保金,真正為弱勢群體筑起了一道生活保障線,一定程度上維護了弱勢群體的穩(wěn)定。
1、我縣醫(yī)療保險起步較晚,許多方面還有待完善,如鎮(zhèn)級各項醫(yī)保費的繳納、參保變更不及時的問題,我們從實際情況出發(fā),多次認真研究并形成專題匯報材料報縣政府,按縣政府要求,由我股牽頭召開了由縣教育局、勞動局、地稅局、鎮(zhèn)財政所長、鎮(zhèn)教辦會計、鎮(zhèn)中學會計參加的協(xié)調會,會議要求一是由鎮(zhèn)相關人員將未辦理變更手續(xù)的參保人員利用一周的時間進行辦理,二是由醫(yī)保處向各繳費單位通報欠費情況并與單位進行核對,三是向領導匯報爭取1個月之內將欠繳保險費全額補交,通過各單位的共同配合,理清了各單位人員參保情況,通過對帳,理清了繳費關系和欠繳金額。針對我縣醫(yī)療保險繳費基數偏低的問題,我們按20*年新調整后的工資標準,對醫(yī)療保險繳費基數及繳費所需資金情況測算了四套方案,并對每套方案的可行性進行了嚴格的論證,已征得縣政府同意,從20*年元月1日起醫(yī)?;鶖嫡{整。
財政部門內部建立社保資金撥付制度,對每筆支出都嚴格按照審批權限,每月由用款單位提供詳細的用款計劃及相關的基礎資料,由經辦人員嚴格審查并經領導把關批準后,按計劃及時將資金撥入社保機構支出戶;在資金的使用過程中,為杜絕資金流失,我們一是充分發(fā)揮群眾監(jiān)督,對舉報虛領、冒領社保金的行為進行獎勵,二是能直接支付的直接支付,減少了中間環(huán)節(jié),保證了??顚S?,三是堅持對社保對象資格進行定期年檢,發(fā)現冒領行為堅決予以制止,并將資金追回到財政專戶;為確保資金的專款專用,建立一年一度的財務檢查和不定期檢查相結合的制度,一旦發(fā)現擠占、挪用行為,堅決予以制止并進行及時糾正。
關愛農村五保老人,20*年省政府繼續(xù)對蘇北貧困縣農村敬老院建設給予專項補助,為充分抓好機遇,我們專門請求省增加對我縣的補助,并去省財政廳進行了專題匯報,爭取敬老院建設補助資金617萬元,省補助資金的70%已經到位,爭取在7月初全面開始建設。
我縣按省市要求,繼續(xù)擴大新型合作醫(yī)療覆蓋面。20*年,全縣農民參合人數已達到84.2萬人,群眾交納參合金842萬元,縣財政投入資金674萬元,人口覆蓋率為95%。積極主動地采取措施,爭取省補資金人均30元,省補助的70%計1735萬元已經到位。6月前補償人次達842110人次,補償醫(yī)藥費用2286萬元,保障了參保農民就醫(yī)的需要。
1、養(yǎng)老保險省六項任務書完成情況檢查。20*年1月,省財政廳、勞動保障廳對我縣20*年養(yǎng)老保險六項任務書完成情況進行了檢查驗收。接到檢查通知后,我們深知此次檢查關系重大,立即形成專題材料報縣政府,并將各種利弊關系報縣主要領導,按縣政府研究意見要求,我們及時與勞動、地稅等部門聯系,從有利于我縣向省爭取資金的角度出發(fā),做好各類材料和有關帳務的處理,在整個檢查過程中,得到了省廳領導的好評,全面落實完成了省六項任務書的各項指標任務,得到了養(yǎng)老金200萬元的最高獎勵。
2、再就業(yè)資金檢查。省每年年初預撥再就業(yè)資金,并于次年初進行檢查驗收,統(tǒng)一結算,對符合規(guī)定用途并且資金用量超過省補的縣追加補助,對不符合規(guī)定用途使用資金或按用途使用資金未超過省預撥資金的予以結轉。我們及時與勞動部門聯系對資金使用情況進行全面自查,并將自查情況報局領導,按統(tǒng)一研究意見,對不符合省檢查要求的情況及時進行了整改。20*年3月份,檢查驗收時,我們將所有帳簿、憑證等相關資料拿到徐州統(tǒng)一接受檢查,并順利通過檢查驗收。
省委、省政府確定的五件實件工作,有三項牽涉到社會保障部門,即農村公共衛(wèi)生工作、新型農村合作醫(yī)療工作、農村改水工作,另外養(yǎng)老保險金、再就業(yè)資金每年省都給予較大數額資金的支持,因此社會保障資金也是被審計的重點。20*年上級相關部門委托縣級審計部門對縣本級及鎮(zhèn)級的資金使用和運轉情況進行了審計,由于??顢殿~較大,組成也較為復雜,資金使用部門牽涉到縣衛(wèi)生局、縣民政局、縣勞動保障局、各鎮(zhèn)衛(wèi)生院、各鎮(zhèn)民政辦、各鎮(zhèn)財政所等多個部門,審計的難度也相應較大;在審計過程中,為做好這項工作,給領導提供一個真實可靠的審計信息,便于決策以及今后的工作,我們積極主動地與審計部門配合,提供各類相關資料及會計帳簿,仔細梳理各類帳務,排出詳細的撥款單位、日期和金額,以減輕審計部門的工作量,必要時我們還進行實地參與,并出謀劃策,努力幫助審計工作圓滿完成。審計結束形成專題材料后,對審計部門的審計報告征求意見稿,我們從大局出發(fā)對上報口徑提出合理的意見和建議,并多次向局、縣有關領導匯報,最終形成統(tǒng)一的對上口徑。為我縣今后向省市爭取資金打下基礎。
社會保障對象多為弱勢群體,工作也大多牽涉到個人利益,因此向社保方面來信、來訪情況也較多。對于各類來信情況,我們一方面與來信人進行電話溝通交流,另一方面以書面材料形式向他們做好解釋工作。對于能解決的及時給予解決;需與其它單位共同解決或協(xié)調解決的,積極與其他部門聯系,讓他們幫助解決;不能解決的,向來信人說明原因,解釋好政策規(guī)定,讓上訪人員得到了較為滿意的答復。對于每位來局訪問人員,我們都堅持做到一句話問好,一把椅子讓做,送上一杯開水,把我們相關的政策解釋好,把我們的承諾落實好,盡量讓他們帶著問題而來,帶著滿意而歸。對于那些在某一類社保對象群體中有一定影響力和組織能力的上訪戶,我們一方面采取逢節(jié)日去其家中看望、問侯,另一方面進行說服、教育、解釋政策,向其介紹我縣當前的財政經濟情況,達之以情,曉之以理,讓他們能從大局出發(fā),為我縣的穩(wěn)定服務。通過我們的努力,今年以來從未出現過聚眾上訪的現象,并在實際工作中,樹立了財政部門的新形象,為創(chuàng)建平安*縣起到了重要作用。
在業(yè)務工作和經濟活動工作中,堅持處處以人民利益為己任,艱苦樸素,勤政廉政,耐住清貧,不該拿的不拿,不該吃的不吃,不該去的不去,樹立“務實、高效、廉潔”的財政干部形象。認真開展各項政治、業(yè)務學習,遵紀守法,文明執(zhí)法、工作中堅持公開透明,團結協(xié)調,保持室內外衛(wèi)生整潔,確保無安全責任事故和違法亂紀事件發(fā)生。
財政局上半年工作總結篇十六
為科學合理地編制好xx年部門預算,根據分工,按照預算編制的要求,責任到人,全力以赴地積極參與了部門預算的編審。在收入預算方面,根據預算單位前三年的收入平均數,結合xx年的政策調整,對預算單位上報的收入計劃數逐一進行了審核,個別單位,根據我們所掌握的情況還進行了電話溝通,商討收入計劃的增減,與去年相比,收入預算做得比較足;在支出預算方面,按照收支脫鉤的要求,本著“人員性支出到人做足、公用經費定標準按人算、專項經費按文件到項目、成本性支出核定比例”的原則,對預算單位征收的政府非稅收入進行了統(tǒng)籌安排,杜絕了“不收不用、多收多用、多罰多返”的苦樂不均現象,也進一步增強了政府的宏觀調控能力,使各單位都有一個收支明白賬,增強了預算單位收支的透明度。經過多次匯報,反復修改,幾易其稿,在縣十四屆人大五次審議會議通過后,5月下旬進行了下達。根據預算安排,政府非稅收入是17371.84萬元,其中用往年專戶結余安排788萬元,支出安排15652.48萬元,政府調控1724.37萬元。在部門預算下達前,我們對款項的撥付嚴格進行了控制,部門預算下達后,將1—5月份的收支情況與部門預算進行了認真核對,未發(fā)現有超預算撥付的單位,有力地維護了部門預算的嚴肅性。到5月底,實際征收7756.49萬元,完成年度預算的45%,實際支出5922.03萬元,完成年預算的38%,政府調控831.77萬元,完成調控目標的48%。還轉變服務觀念,改進了資金申撥程序,進一步提高了行政效能,得到了廣大預算單位的一致贊可。
二、強化支出監(jiān)管,對xx年下撥的30萬元以上的大額專項資金進行了跟蹤檢查。
根據xx財發(fā)[xx]13號文的要求,對xx年下撥的30萬元以上的大額專項資金—基礎設施配套費的使用情況進行了跟蹤檢查,xx年共收基礎設施配套費1030萬元,加上年結余90萬元,共計1120萬元,當年實際撥付800萬元,結余320萬元。在撥付中,由于我們是嚴格按照《xx縣城市建設專項資金管理意見》的要求操作的,經過跟蹤檢查,未發(fā)現挪用、截留等違規(guī)現象,確保了城建資金的安全和有效使用。
三、加大宣傳力度,通過xx縣財政信息網對政府非稅收入進行了宣傳:
政府非稅收入是適應公共財政改革的需要,在預算外資金概念的基礎上發(fā)展起來的,與預算外資金相比,范圍更廣,分類更加科學,管理要求更高。為提高人們對政府非稅收入的認識,我們加大了宣傳力度,先后將《關于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜[xx]53號)、《江蘇省政府批轉財政廳等部門〈關于實行非稅收入收繳管理制度改革意見〉的通知》(蘇政發(fā)[xx]15號)、《市政府轉發(fā)市財政局等部門關于加強政府非稅收入管理意見的通知》(徐政發(fā)[xx]102號)、《xx縣政府非稅收入管理暫行辦法》(xx政發(fā)[xx]82號)、《縣領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》、《局領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》在xx縣財政信息網上進行了廣泛宣傳,為政府非稅收入的規(guī)范化管理營造一個良好的氛圍,宣傳效果十分顯著。
四、積極配合縣物價部門,認真開展了xx年度收費年審。
收費年審是行政事業(yè)性收費管理工作的重要內容,是物價、財政部門多年來的共同工作。根據省市文件要求,會同物價部門聯合下發(fā)了《關于認真做好xx年度收費年審工作的通知》,明確了年審對象、年審內容、年審方法和時間安排等。本著一組就有財政部門1名工作人員的原則,從綜合股、票據辦抽調6人,積極配合物價部門利用一個月的時間對全縣392家單位的345項收費項目按要求進行了逐一年審,經過年審降低標準收費3項,其中針對出租汽車收費的2項;取消了10項收費,其中針對出租汽車收費的8項。通過年審,進一步規(guī)范了收費行為,優(yōu)化了我縣經濟發(fā)展軟環(huán)境。
五、明確專人,嚴格管理,注重抓好了土地出讓收支的管理。
按照《國務院辦公廳關于規(guī)范國有土地使用權出讓收支管理的通知》(國辦發(fā)[xx]100號文)規(guī)定,財政部門負責土地出讓收入的征收管理,國土資源管理部門負責土地出讓收入的具體征收,管好、用好土地出讓收入是財政部門義不容辭的責任。為切實做好此項工作,認真學習了國辦發(fā)[xx]文、財綜字[xx]68號文(《國有土地使用權出讓收支管理辦法》),并明確專人負責此項工作,建立了國有土地使用權出讓管理數據庫。在縣國土資源管理部門的緊密配合和大力支持下,規(guī)范了土地出讓程序,按地塊、分宗地進行了土地出讓收支核算,并將凈收益定期進行了入庫。改進了資金撥付方式,實行了土地出讓成本的直接支付,減少了資金的流轉環(huán)節(jié),提高了資金的使用效益,保障了被征地村民的切身利益。上半年,通過招拍掛牌的方式共出讓地塊10塊,出讓面積357183.87平方米,能取得土地出讓收入14040萬元,已繳納了10460萬元,收繳率達75%。已支出7250萬元,其中補償支出3850萬元,職工安置2200萬元,繳入國庫用于城建1200萬元。另外,還收繳了往年度欠繳的土地出讓收入740萬元,其中xx年欠的是590萬元,xx年以前欠的是150萬元。
六、強化城建資金的征管,促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展。
為促進我縣城鎮(zhèn)化進程,縣委、縣政府提出了“一年新氣象、三年大發(fā)展、五年再造一個新xx城”的宏偉目標,為實現這個目標,積極配合有關部門運用經營城市的理念,引入市場競爭機制,管好用好城市資源,上半年通過土地出讓共取得可用于城建的收入1200萬元,占年初預算6000萬元的20%;基礎設施配套費是用于城建的專項收費,在我縣的城建資金中占有很大比重,因上半年房屋建設面積較少,共收取了545.21萬元,占年初預算xx萬元的27%。為管好、用好有限的城建資金,積極會同縣審計局、建設局、縣重點工程指揮部進一步修訂完善了《xx縣城市建設專項資金管理意見》,報請縣分管城建的領導同意后,向城建責任單位進行了下發(fā),明確了資金撥付程序、所需材料、相關簽字人員的責任等。上半年,共撥付城建專項資金1450萬元,保證了城建項目的如期進行,有力地促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展,提高了城建資金的使用效益。
(一)爭取應用非稅收入收繳管理系統(tǒng),做到非稅收入應收盡收和足額上繳,切實杜絕截留、擠占、坐收坐支和挪用現象發(fā)生。
(二)搞好財政信息宣傳和財政科研的撰寫和上報工作。
(三)按照xx財發(fā)[xx]16號的要求,配合財監(jiān)局開展好xx?—xx年土地出讓金收支管理情況的專項檢查,以促使土地出讓金的規(guī)范使用。
(四)按照xx財發(fā)[xx]17號的要求,配合財監(jiān)局開展好收支兩條線執(zhí)行情況和多頭開設銀行賬戶情況的專項檢查,以優(yōu)化我縣的經濟發(fā)展軟環(huán)境。
(五)加強對代收銀行的溝通和協(xié)調,以促使其提高代收工作質量和服務水平,確保各代收網點都能提供方便、快捷、優(yōu)質的服務。
(六)借鑒省市經驗,探討建立適合我縣的政府非稅收入考核獎懲辦法。
(七)按照國辦發(fā)[xx]100號、財綜[xx]68號文的要求,切實做好國有土地使用權出讓收支管理工作。
(八)按照徐財綜[xx]19號、xx政發(fā)[xx]21號文的要求,切實做好廉租住房保障資金管理工作,確保其的??顚S?、有效使用。
(九)按照有關文件要求,會同縣監(jiān)察、物價等有關部門規(guī)范收費單位的收費行為。
(十)和票據管理辦公室一道抓好票據的管理和使用工作,以票管收,“源頭控管”,真正做到票款同步,以全面提高票據管理質量。
(十一)對所服務單位,定期有計劃地進行走訪,以了解預算單位的收支情況,同時征求意見,以促進我縣的政府非稅收入管理工作。
(十二)局黨組交辦的各項臨時性工作。
財政局上半年工作總結篇十七
今年以來,在市委、市政府的正確領導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經濟社會健康發(fā)展。
上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。
(一)發(fā)揮積極財政政策作用,推動經濟調結構穩(wěn)增長。
1.為促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎設施項目建設、實體經濟和金融機構發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。
2.助力產業(yè)轉型升級。重點扶持產業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉型升級、互聯網工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。
3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題。籌措4億元,與國有投資公司合作設立不低于20億元的化解銀行機構不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設立10億元的轉貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。
4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結構性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。
5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級專款補助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎設施、民生社會事業(yè)等項目建設提供財力保障。籌措20億元,用于加快推進____新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領域。
6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉移支付資金,加大一般性轉移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。
(二)完善財政政策措施,積極支持“三創(chuàng)”發(fā)展戰(zhàn)略。
1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉移轉化,投入4000萬元,落實好科技成果轉化技術轉移“六補”政策。
2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。
3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術企業(yè)申報費用補貼等。
(三)加大財政投入力度,有效保障和改善民生。
1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。
2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經費標準,標準位居全省首位。
資金6億元,協(xié)調國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。
4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設,改善居民就醫(yī)條件等。
(四)深化財稅體制改革,提高財政資金管理水平。
1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。
2.完善政府預算體系。建立國有資本經營預算按比例和政府性基金結轉結余資金調入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。
3.實現專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算安排的專項資金,實現了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。
4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。
5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經費預算3.76億元,同比下降5.53%。
6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉移支付改為一般性轉移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權。
7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉型升級、藍高新與現代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿流通、農業(yè)產業(yè)等引導基金設立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。
8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設項目等4個市財力投資項目實施現場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。
上半年財政總體運行良好,但受經濟與政策性減收的疊加影響,財政增收壓力加大,未來新增財力十分有限;與此同時,積極的財政政策加力增效,民生支出剛性增長,改革成本需要負擔,財政收支矛盾仍十分突出。
(一)發(fā)揮財政資金引導作用,著力促進穩(wěn)增長調結構。設立城市發(fā)展股權投資基金,為我市地鐵、機場等重大基礎設施和公共服務實施建設開辟新的資金來源渠道。建立重大基礎設施建設項目貸款“融資超市”,為重大項目建設營造更加優(yōu)良的融資環(huán)境。設立老城區(qū)企業(yè)搬遷發(fā)展基金,支持青鋼集團順利搬遷。加快推廣ppp模式,出臺ppp操作流程指導意見,開展ppp模式建設運營公共租賃住房試點工作。運用財政杠桿促進科技金融深度融合,采取基金、股權投資、風險補償等多種方式,引導鼓勵金融機構和社會資本支持“三創(chuàng)”。大力實施政府購買服務,選擇重點領域加大推進力度,提高政府購買服務支出占公共服務項目資金比重。
(二)加快財稅體制改革步伐,釋放改革紅利。確保年內預決算公開、完善政府預算體系、強化政府財力綜合運作、健全預算績效管理機制等取得決定性進展,實行中期財政規(guī)劃管理等有實質性突破。制定事業(yè)單位改革配套文件及事轉企實施方案,完成43家從事生產經營類事業(yè)單位轉企改制工作。進一步做好盤活財政存量資金工作,統(tǒng)籌資金支持發(fā)展急需的重點領域、重點項目。推進涉農、涉村和涉水涉地資金整合,提高財政資金使用的整體效益。
(三)強化財源培育和管控能力建設,確保完成全年預算任務。將政策支持與財源建設相結合、幫扶企業(yè)與培植稅源相結合,通過專項補貼、貸款貼息、融資擔保等方式,大力支持企業(yè)發(fā)展和產業(yè)升級。依法強化稅收征管,對大項目稅收集中、統(tǒng)一征管,研究稅式支出管理辦法,進一步提高稅源管控能力;完善財源信息平臺建設和經費補助政策,按協(xié)稅護稅工作難度實施分類獎勵,不斷提高稅收征管效率。嚴格執(zhí)行非稅收入國庫集中收繳規(guī)定,確保非稅收入及時足額上繳國庫。
(四)優(yōu)化財政支出結構,有效增加公共產品和服務供給。加快預算資金撥付進度,建立“綠色通道”,重點保障機場、地鐵、軌道交通、棚戶區(qū)改造等大項目資金需求,確保一般公共服務、科教衛(wèi)生、社保、城鄉(xiāng)社區(qū)等領域預算資金及時到位,力爭與生產總值核算相關的八項重點財政支出增長10%以上。全面落實提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等政策,開展農業(yè)三項補貼改革試點,有效增加公共產品供給。